Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen
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- Frida Kaufman
- vor 5 Jahren
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1 Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398' '462' '391' '187' '881' '881' ' ' Allgemeine Verwaltung 25' ' ' ' ' ' Legislative 25' ' ' ' ' ' Entschädigung Wahlbüro, Revisoren Botschaft, Budget, Rechnung, Inserate 17' ' ' Dienstleistungen, Porti 6' ' ' Bildung 4'100' ' '071' ' '077' ' '301' '371' '238' Sekundarschule 2'991' ' '949' ' '952' ' '350' '406' '301' Besoldung Regelunterricht 1'761' '750' '787' Besoldung Schulische Heilpädagogik 169' ' ' Übrige Förderkurse 81' ' ' Familienzulage 11' ' ' Stellvertretungen 151' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,ALV 169' ' ' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 198' ' ' * Kosten RAZ PK TG 17' Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung 15' ' ' Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeldversicherung 24' ' ' Honorare PTM (Logopädie) 2' ' Übriger Personalaufwand, Weiterbildung 12' ' ' * Leistungsprämie 1' ' ' Lehrmittel, Schulmaterial allgemein 69' ' ' Seite 1
2 * Physik, Chemie, Biologie, Geographie 5' ' ' * Deutsch, Französisch, Englisch, Geschichte 4' ' ' * Hauswirtschaft 33' ' ' * Textiles Werken 10' ' ' * Musik 1' ' * Medien, Kleinmaterial, Leihgebühren ' * EDV Unterhalt / Software 18' ' ' * Sport inkl. Unterhalt 6' ' ' * Schulische Heilpädagogik 2' ' ' * Werken Nichttextil 22' ' ' * Schlussakt 3. Klassen 5' ' ' * ECDL Informatik 7' ' ' * Projektunterricht 3' ' ' Anschaffung Mobilien, Geräte 42' ' ' Unterhalt Mobilien, Geräte 5' ' ' Benützungskosten 21' ' ' Schulreisen, Lager, Exkursionen, Schulanlässe 107' ' ' * Freifach Outventure, Tennis 1' ' * Theater, Autorenlesung, Schulhausmotto 6' ' ' * Fahrspesen Lehrpersonen 2' ' ' Dienstleistungen, Honorare, Porti, Telefon 4' ' ' Übriger Sachaufwand 5' ' ' Musikschule: Schülerpauschale 3' ' ' Elternbeiträge * ECDL 4' ' ' * SOLA 6' ' ' * Skilager 18' ' ' Diverse Rückerstattungen 8' ' ' Rückerstattung Krankentaggelder 80' ' Rückerstattung EO 45' ' ' Schulgelder von anderen Schulgemeinden 475' ' ' Übrige Beiträge 2' Seite 2
3 217 Schulanlagen 467' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne Hauswart, Reinigungspersonal 190' ' ' Familienzulage 1' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,ALV 15' ' ' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 14' ' ' Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung 1' ' ' Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeldversicherung 2' ' ' Entschädigung Aushilfen 17' ' ' Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge 3' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 57' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25' ' ' Liegenschaftsunterhalt 117' ' ' Unterhalt Mobilien, Geräte, Fahrzeuge 1' ' Sachversicherungen, Abgaben, Dienstleistungen, 18' ' ' Liegenschaftserträge 15' Benützungsgebühren 5' ' ' * Rückerstattung Aufwand Hauswart 3' ' ' Diverse Rückerstattungen Rückerstattung Krankentaggelder 3' Abgabeertrag CO2 1' ' ' Sonderrechnungen im Volksschulbereich 128' ' ' ' ' ' Löhne Schulsekretariat 95' ' ' Familienzulage 2' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,ALV 7' ' ' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 8' ' ' Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeldversicherung 1' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Inserate 3' ' ' Anschaffung Mobilien, Geräte 1' ' ' Benützungskosten Raummiete 5' ' ' Spesenentschädigung Seite 3
4 Dienstleistungen, Honorare, Porti, Telefon 1' ' ' Diverse Rückerstattungen 70' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 53' ' ' Interne Verrechnung Sachaufwand 3' ' ' Schulverwaltung 513' ' ' ' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder 14' ' ' Löhne Verwaltung 130' ' ' Löhne Schulleitung 98' ' ' Familienzulage 3' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,ALV 22' ' ' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 20' ' ' Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung 1' ' ' Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeldversicherung 3' ' ' Übriger Personalaufwand, Weiterbildung 7' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1' ' ' Anschaffung Mobilien, Geräte 1' Unterhalt Mobilien, Geräte Benützungskosten Geräte, Raummiete 11' ' ' Spesenentschädigung 3' ' ' Dienstleistungen, Honorare, Versicherungen, Por 3' ' ' * Schulentwicklung 49' ' ' Übriger Sachaufwand 13' ' ' Steuerbezugsprovision 70' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 53' ' ' Interne Verrechnung Sachaufwand 3' ' ' Diverse Rückerstattungen 14' ' ' Rückerstattung Krankentaggelder Kultur und Freizeit 1' ' ' ' ' ' Bibliotheken 1' ' ' Seite 4
5 1' ' ' Bücher, Fachliteratur, Lehrer- und Schülerbiblioth 1' ' ' Gesundheit 6' ' ' ' ' ' Schulgesundheitsdienst 6' ' ' ' ' ' Arzthonorare (Schularzt, Zahnärzte) 6' ' ' Soziale Wohlfahrt 40' ' ' ' ' ' ' ' ' Jugendschutz 40' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne Schulische Sozialarbeit 31' ' ' Familienzulage Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV 2' ' ' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 2' ' ' Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeldversicherung Übriger Personalaufwand, Weiterbildung 1' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Geräte Dienstleistungen, Honorare, Porti, Telefon 1' ' ' Diverse Rückerstattungen 1' ' ' Familienergänzende Kinderbetreuung 9 Finanzen und Steuern 224' '663' ' '486' ' '041' '438' '236' '294' Schulsteuern 16' '628' ' '429' ' '460' Seite 5
6 3'612' '394' '424' Abschreibungen und Erlasse 16' ' ' Steuern Rechnungsjahr, Natürliche Personen, Nachsteuern 3'195' '060' '016' Steuern frühere Jahre, Natürliche Personen, Nachsteuern -69' ' ' Quellensteuern, Natürliche Personen 92' ' ' Steuern Rechnungsjahr, Juristische Personen 253' ' ' Steuern frühere Jahre, Juristische Personen 155' ' ' Finanzausgleich vom Kanton 48' ' ' ' ' ' Kantonsbeitrag an Besoldung 294' Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand 136' Gemeindebeitrag an Kanton 48' ' Gemeindeanteile an kantonalen Steuern 31' ' ' ' ' ' Grundstückgewinnsteuern 31' ' ' Zinsen 29' ' ' ' ' ' ' ' ' Bankgebühren Passivzinsen auf kurzfristige Schulden Passivzinsen auf mittel- und langfristige Schulden 28' ' ' Zinsen auf Bank-Kontokorrenten, Sparheft Verzugszinsen auf Steuerguthaben 2' ' ' Nicht aufgeteilte Abschreibungen 131' ' ' ' ' ' Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsverm 130' ' ' Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 300' Abschreibungen auf Verlusten aus Forderungen ' Abschluss der Laufenden Rechnung 200' ' Seite 6
7 Ertragsüberschuss 200' Seite 7
8 Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag INVESTITIONSRECHNUNG 34' ' ' ' Bildung 34' ' ' ' ' Sekundarschule 217 Schulanlagen 34' ' ' ' ' Sanierung Sportplatz und Lautsprecheranlage 11' Dachsanierung Turnhalle 62' Umbau und Erweiterung 26' Allgemeines 6' Entschädigung Projektorgane 1' Beitrag Kanton Sanierung Auladach 13' Schulverwaltung 9 Finanzen und Steuern 34' ' ' ' ' Abschluss 34' ' ' ' ' Passivierte Einnahmen 13' Aktivierte Ausgaben 34' ' Seite 8
LAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrJahresrechnung funktionale Gliederung
L A U F E N D E R E C H N U N G 2'283'824.68 686'573.32 3'076'300.00 3'076'300.00 3'381'316.49 3'381'316.49 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'497.45 0.00 21'500.00 0.00 21'253.65 0.00 011 Legislative 17'497.45
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrLaufende Rechnung Budget 2010
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 8266 Steckborn Budget 2009 Rechnung 2008 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'050.00 3'950.00 2'997.20 011 Legislative 4'050.00 3'950.00 2'997.20 3 KIRCHLICHES LEBEN 590'490.00
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
MehrSchule Bischofszell. detaillierte Zahlenlisten Budget 2018
Schule Bischofszell detaillierte Zahlenlisten Budget 2018 Versammlung der Volksschulgemeinde Bischofszell Donnerstag, 7. Dezember 2017, 20.00 Uhr Mehrzweckhalle Zihlschlacht anschliessend Apéro VSG Bischofszell,
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrLaufende Rechnung Budget 2007 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag
Funktionale Gliederung 0 Allgemeine Verwaltung 19'000 0 011 Legislative 19'000 0 011.300 Entschädigungen Wahlbüro und Revisoren 011.310 Botschaften, Budget, Rechnung, 8'000 Inserate 011.317 Spesenentschädigungen
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrRechnungswesen Gemeinden TG 20.08.2010/Register 5.2/Seite 1
Rechnungswesen Gemeinden TG 20.08.2010/Register 5.2/Seite 1 5.2 Schulgemeinden 5.2.1 Selbständige Schulgemeinden KONTENPLAN VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung Erläuterungen und
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrFunktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
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MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrWie man einen Job an einer Schule bekommt
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 44'393.75 94'782.00 43'953.60 01 Legislative und Exekutive 44'393.75 94'782.00 43'953.60 011 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 0110 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 3000.00
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75 02 Allgemeine Dienste 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75
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Laufende Rechnung 390 Behörden und Verwaltung 390.300.01 Entschädigung Kirchenpflege 390.300.02 Kommissionen 390.301.01 Besoldung Sekretariat 390.301.02 Besoldung Kirchengutsverwalter 390.303 Sozialversicherungsbeiträge
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Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
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1. Rechnungsführung Voranschlag der Rechnung 2017 Verantwortlich für die Rechnungsablage ist der Kirchgemeinderat. Zuständig für die Rechnungsführung und Rechnungsablage ist die Kassierin Madeleine Garo
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1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610
MehrEinwohnergemeinde Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung 89'650 6'350 95'650 7'350 81'632.95 6'489.05 01 Legislative und Exekutive 31'800 33'000 26'492.35 011 Gemeindeversammlung 3'000 3'300 1'540.00 300 Wahlbüro, RPK 2'000 2'500 1'400.00
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