Gemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum
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- Angela Linden
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1 Gemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung Betrieblicher Aufwand 54'719 53'763 46' Personalaufwand 2'000 2'000 2' Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'624 12'634 10' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 42'095 39'129 33' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 5' Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 3' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 1' Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -49'209-53'763-46' Finanzaufwand 57'800 58'500 97' Finanzertrag 214' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 156' ' ' Operatives Ergebnis 107' '962 76' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 107' '962 76' (+ = Ertragsüberschuss /- = Aufwandüberschuss)
2 Gemeinde Widen FINANZIERUNGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE INVESTITIONSRECHNUNG Budget Budget Rechnung Investitionsausgaben 0 60' Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 0 60' Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung 0-60' Selbstfinanzierung 107' '962 76' Finanzierungsergebnis 107'716 46'962 76' (+ = Finanzierungsüberschuss /- = Finanzierungsfehlbetrag)
3 a) Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 23' ' ' Nettoaufwand 23'375 25'419 23' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 25' ' ' Nettoaufwand 25'600 28'100 22' VOLKSWIRTSCHAFT 5'744 5' Nettoaufwand FINANZEN UND STEUERN 165' ' ' ' ' ' Nettoertrag 49'209 53'519 46' Total Aufwand 220' ' ' Total Ertrag 220' ' ' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss
4 b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 23'375 25'419 23' Nettoaufwand 23'375 25'419 23' Legislative und Exekutive 12'380 14'390 12' Nettoaufwand 12'380 14'390 12' Legislative 12'380 14'390 12' Nettoaufwand 12'380 14'390 12' Legislative 12'380 14'390 12' Nettoaufwand 12'380 14'390 12' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 2'000 2'000 2' Kommissionen AG-Beiträge Unfallversicherung Drucksachen, Publikationen 4'720 6'730 5' Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Reisekosten und Spesen 5'200 5'200 4' Allgemeine Dienste 10'995 11'029 11' Nettoaufwand 10'995 11'029 11' Allgemeine Dienste, übrige 10'995 11'029 11' Nettoaufwand 10'995 11'029 11' Allgemeine Dienste, übrige 10'995 11'029 11' Nettoaufwand 10'995 11'029 11' Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde 10'995 11'029 11' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 25'600 28'100 22' Nettoaufwand 25'600 28'100 22' Kultur, übrige 25'600 28'100 22' Nettoaufwand 25'600 28'100 22'800.00
5 b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Kultur, übriges 25'600 28'100 22' Nettoaufwand 25'600 28'100 22' Kultur, übriges 25'600 28'100 22' Nettoaufwand 25'600 28'100 22' Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 10'000 10'000 7' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15'600 18'100 15' VOLKSWIRTSCHAFT 5'744 5' Nettoaufwand Forstwirtschaft 5'744 5' Nettoaufwand Forstwirtschaft 5'744 5' Nettoaufwand Forstwirtschaft 5'744 5'510 Nettoaufwand Mitglieder- und Verbandsbeiträge Fahrzeugentschädigung Entschädigung an Forstbetrieb Mutschellen 5' Verkäufe Nadel-Stammholz 1' Verkäufe Schnitzelholz 2' Beiträge vom Kanton 1' Waldwirtschaft Nettoaufwand Mitglieder- und Verbandsbeiträge Fahrzeugentschädigung Nichtbetrieb Nettoertrag Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss
6 b) Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung FINANZEN UND STEUERN 165' ' ' ' ' ' Nettoertrag 49'209 53'519 46' Vermögens- und Schuldenverwaltung 57' '725 58' '225 97' ' Nettoertrag 156' ' ' Liegenschaften des Finanzvermögens 57' '725 58' '225 97' ' Nettoertrag 156' ' ' Liegenschaften des Finanzvermögens allgemein 57' '725 58' '225 97' ' Nettoertrag 156' ' ' Baulicher Unterhalt Alterswohnungen 19'000 19'000 63' Ver- und Entsorgung 25'000 25'500 21' Sachversicherungsprämien 4'000 4' Verwaltungskosten Alterswohnungen 9'800 10'000 11' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 214' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 107' '206 76' Nettoaufwand 107' '206 76' Abschluss 107' '206 76' Nettoaufwand 107' '206 76' Abschluss 107' '206 76' Nettoaufwand 107' '206 76' Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 107' '206 76' Total Aufwand 220' ' ' Total Ertrag 220' ' ' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss
7 c) Artengliederung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Aufwand 112' ' ' Personalaufwand 2'000 2'000 2' Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'624 12'634 10' Finanzaufwand 57'800 58'500 97' Transferaufwand 42'095 39'129 33' Ertrag 220' ' ' Entgelte 3' Finanzertrag 214' ' ' Transferertrag 1'710 9 Abschlusskonten 107' ' ' Abschluss Erfolgsrechnung 107' ' '
8 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Aufwand 112' ' ' Personalaufwand 2'000 2'000 2' Behörden und Kommissionen 2'000 2'000 2' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 2'000 2'000 2' Kommissionen 305 Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge an Unfallversicherungen Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'624 12'634 10' Material- und Warenaufwand 4'720 6'730 5' Drucksachen, Publikationen 4'720 6'730 5' Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Spesenentschädigungen 5'330 5'330 4' Reisekosten und Spesen 5'330 5'330 4' Finanzaufwand 57'800 58'500 97' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 57'800 58'500 97' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 19'000 19'000 63' Übriger Liegenschaftsaufwand FV 38'800 39'500 33' Transferaufwand 42'095 39'129 33' Entschädigungen an Gemeinwesen 16'495 11'029 11' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 16'495 11'029 11' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 25'600 28'100 22' Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 10'000 10'000 7' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15'600 18'100 15'800.00
9 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Ertrag 220' ' ' Entgelte 3' Erlös aus Verkäufen 3' Verkäufe 3' Finanzertrag 214' ' ' Liegenschaftenertrag FV 214' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 214' ' ' Transferertrag 1' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 1' Beiträge vom Kanton 1'710
10 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Abschlusskonten 107' ' ' Abschluss Erfolgsrechnung 107' ' ' Abschluss allgemeiner Haushalt 107' '206 76' Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 107' '206 76' Abschluss Spezialfinanzierungen Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss
11 Gemeinde Widen INVESTITIONSRECHNUNG Datum ORTSBÜRGERGEMEINDE a) Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 60'000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 9 FINANZEN UND STEUERN 60'000 Total Investitionsausgaben 60'000 Total Investitionseinnahmen 60'000 Nettoinvestition Überschuss Investitionsrechnung
12 Gemeinde Widen INVESTITIONSRECHNUNG Datum ORTSBÜRGERGEMEINDE b) Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 60' Kultur, übrige 60' Kultur, übriges 60' Kultur, übriges 60' Planung Hasenbergturm 60'000 Kredit Fr. 60' GV FINANZEN UND STEUERN 60' Nicht aufgeteilte Posten 60' Abschluss 60' Abschluss 60' Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 60'000
13 Gemeinde Widen INVESTITIONSRECHNUNG Datum ORTSBÜRGERGEMEINDE c) Artengliederung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Investitionsausgaben ' Immaterielle Anlagen ' Investitionseinnahmen Übertrag an Bilanz Total Investitionsausgaben 0 60' Total Investitionseinnahmen Nettoinvestition 0 60' Überschuss Investitionsrechnung
14 Gemeinde Widen INVESTITIONSRECHNUNG Datum ORTSBÜRGERGEMEINDE d) Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Investitionsausgaben 60' Immaterielle Anlagen 60' Übrige immaterielle Anlagen 60' Übrige immaterielle Anlagen 60'000 6 Investitionseinnahmen 60' Übertrag an Bilanz 60' Aktivierungen 60' Aktivierte Ausgaben 60'000
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