Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000
|
|
- Hennie Kruse
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive Legislative Legislative Tag- und Sitzungsgelder Drucksachen, Publikationen Porto Mitglieder- und Verbandsbeiträge Div. Dienstleistungen Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Miete und Pacht Liegenschaften Reisekosten und Spesen Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Exekutive Exekutive Entschädigungen Behörden und Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Aus- und Weiterbildung der 1 2 Behördenmitglieder 312. Drucksachen, Publikationen
2 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Allgemeine Dienste Finanz- und Steuerverwaltung Finanz- und Steuerverwaltung Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 355. AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge 39. Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte Anschaffung Hardware Anschaffung Software Telefonkosten Porto Kontospesen Betreibungskosten
3 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Steuerscanningkosten Diverse Dienstleistungen Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Unterhalt Büromöbel und -geräte Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Rückerstattungen Betreibungskosten Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug Veranlagungsentschädigung Kanton Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden Allgemeine Dienste, übrige Gemeindekanzlei Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Mitglieder- und Verbandsbeiträge
4 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Diverse Dienstleistungen Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage Reisekosten und Spesen Gebühren für Amtshandlungen Bauverwaltung Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte Anschaffung Software Telefonkosten Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Baubewilligungen Rückerstattungen Dritter Verwaltungsliegenschaften, übriges Gemeindehaus
5 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Büromöbel und -geräte Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV Telefonkosten Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 426. Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Kombiwerkhof Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV Telefonkosten Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 1 2 Fahrzeuge, Werkzeuge 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt Einlagen in Vorfinanzierung, Fonds EK Erträge aus PV-Anlagen Werkhof Baurechtszinsen
6 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Feuerwehr Altnau - Güttingen Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK Generationenräume Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt Mietzinse Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit Polizei Polizei, Ordnungsdienst Büromaterial Dienstleistungen Dritter Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Rückerstattungen Dritter Bussen Allgemeines Rechtswesen
7 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Allgemeines Rechtswesen Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Grundbuch, GIS, BBO, Mieterschlichtung Entschädigungen Behörden und Kommissionen, Mieterschlichtung 3.2 Tag- und Sitzungsgelder Fachliteratur, Zeitschriften Mitglieder- und Verbandsbeiträge GIS-Verbund TG Nachführung Grundbuch/Vermessungswerk Plan- und Datenlieferungen Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände BBO Rückerstattungen Dritter Einwohnerkontrolle Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Mitglieder- und Verbandsbeiträge Reisekosten und Spesen
8 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Entschädigungen an Kanton, Anteile IDK- und Passgebühren, Ausländerausweise Entschädigungen an Gemeinden Heimatscheine Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für ID, Pässe, Ausländerausweise, Heimatscheine Einbürgerungsgebühren Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr (allgemein) Löhne des Verwaltungs- und Anschaffung Hydranten Unterhalt Tiefbauten, Löschwasserauslösung 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Gebühren für Amtshandlungen Entnahme aus Spezialfinanzierung EK Beiträge vom Kanton Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Spezialfinanzierung 498. Feuerwehrpflichtersatzabgaben aus Funktion Verteidigung
9 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Militärische Verteidigung Militärische Verteidigung Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt Zivile Verteidigung Zivilschutz (allgemein) Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 371. Kantone und Konkordate (SR-Ersatzbeiträge) Benützungsgebühren und Dienstleistungen Bundesbeiträge Staatsbeiträge an Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben Ziviler Gemeindeführungsstab Dienstleistungen Dritter
10 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände RFS Region Kreuzlingen KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Kulturerbe Denkmalpflege und Heimatschutz Denkmalpflege und Heimatschutz Beiträge an private Haushalte Kultur, übrige Bibliotheken Bibliotheken Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Konzert und Theater Konzert und Theater Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Kultur, übriges
11 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Kultur, n.a.g Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Drucksachen, Publikationen Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen Mitglieder- und Verbandsbeiträge Auslagen für Gemeindeanlässe Übriger Betriebsaufwand Tickets Hohentwiel 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 1 VV allgemeiner Haushalt Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Verkäufe Tickets Hohentwiel Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 429. Übrige Entgelte Medien Massenmedien Massenmedien (allgemein) Drucksachen, Publikationen Sport und Freizeit Sport
12 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Sport Auslagen für Gemeindeanlässe Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Sekundarschule Altnau (Mehrzweckhalle Schwärzi) Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 429. Übrige Entgelte Badeplätze Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Planungen und Projektierungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33.3 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt Mietzinse
13 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK Bootshafen Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Telefonkosten Diverse Dienstleistungen Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK Beitrag an Gemeinde Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand Spezialfinanzierung 424. Benützungsgebühren und Dienstleistungen Kran, Waschen Warteliste Hafen
14 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Mietzinse Platzmieten nass Platzmieten trocken Gästegebühren (Übernachtungen) Hafen Beitrag von Bootshafen Freizeit Freizeit (Wanderwege, Rabatten etc.) Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 314. Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33. Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV GESUNDHEIT Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
15 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Kranken-, Alters- und Pflegeheime Beitrag an Kanton Beiträge an private Unternehmungen Pflegefinanzierung Altersund Pflegeheime Beitrag an Kanton (neu Funktion 412) Ambulante Krankenpflege Ambulante Krankenpflege Ambulante Krankenpflege Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen Beiträge an private Institutionen Beiträge an Langzeitpflege Spitex Beiträge Langzeitpflege von privaten Unternehmungen Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, Spitex Gesundheitsprävention Alkohol- und Drogenprävention
16 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Alkohol- und Drogenprävention Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 432 Krankheitsbekämpfung, übrige Krankheitsbekämpfung, übrige Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände SOZIALE SICHERHEIT Krankheit und Unfall Prämenverbilligungen Prämenverbilligungen Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen Kosten Aufhebung Prämienausstände Rückerstattungen säumiger Prämienzahler
17 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Staatsbeiträge Invalidität Leistungen an Invalide Leistungen an Invalide Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Alter + Hinterlassene Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Leistungen an das Alter Leistungen an das Alter Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
18 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Familie und Jugend Alimentenbevorschussung und -inkasso Alimentenbevorschussung und -inkasso Alimentenbevorschussung Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner Jugendschutz Jugendschutz (allgemein) Fachliteratur, Zeitschriften Elternbriefe Pro Juventute Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Leistungen an Familien Leistungen an Familien (allgemein) Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Kinderkrippen und Kinderhorte Mitglieder- und Verbandsbeiträge
19 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Sozialhilfe und Asylwesen Wirtschaftliche Hilfe Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Unterstützungen an TG-Bürger Unterstützungen an übrige CH-Bürger Unterstützungen an Ausländer Rückvergütungen von TG-Bürgern Rückvergütungen von übrigen CH-Bürgern Rückvergütungen von Ausländern Asylwesen Asylwesen Miete und Pacht Liegenschaften Beiträge an Asylsuchende Rückerstattungen für Asylbewerber Staatsbeitrag für Asylsuchende Globalpauschale 1 + VA Fürsorge, übriges Fürsorge, n.a.g Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs- und
20 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Anschaffung Software Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 61 Strassenverkehr Kantonsstrassen, übrige Kantonsstrassen, übrige Rückerstattungen des Kantons Gemeindestrassen Gemeindestrassen Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen
21 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge 39. Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial Salz, Splitt für Winterdienst Treibstoffe Signalisationsmaterial Baumaterialien Hausnummern, Strassenbezeichnungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Robidogbehälter Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln Entsorgungskosten, Flächengebühren Abwasser Telefonkosten Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet Mitglieder- und Verbandsbeiträge Div. Dienstleistungen stmz Planungen und Projektierungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Strassen / Verkehrswege Winterdienst Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung
22 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Verkehrsberuhigungsmassnahmen Unterhalt Fahrzeuge Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge Mieten, Benützungskosten Mobilien Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt 33.6 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Strassenwischmaschine Arbeiten für Dritte Rückerstattungen Dritter Übertragung Hundesteuern aus Funktion Übertragung Motorfahrzeugsteuern aus Funktion Parkplätze Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Parkplätze Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
23 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt Parkplatzgebühren Öffentlicher Verkehr Regionalverkehr Regionalverkehr Unterhalt Hochbauten, Gebäude Bushaltestellen Verbilligung BAMBUS Beiträge an Kantone und Konkordate Öffentlicher Verkehr, übriges Öffentlicher Verkehr, n.a.g Übriger Betriebsaufwand Tages-GA 425. Verkäufe Tages-GA Verkehr, übrige Schifffahrt Schifffahrt Löhne des Verwaltungs- und
24 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Unterhalt übrige Tiefbauten Übriger Betriebsaufwand Schiffstageskarten 33.3 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt Beiträge an private Unternehmungen, SBS Verkäufe Schiffstageskarten Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Nachrichtenübermittlung Nachrichtenübermittlung Kommunikationsnetz (Gemeindebetrieb) Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Telefonkosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster Div. Dienstleistungen, Signalbezug Unterhalt übrige Tiefbauten
25 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Neuanschlüsse Tatsächliche Forderungsverluste Abgeltung von Rechten, Urheberrechtsgebühren 349. Verzinsung Spezialfinanzierung Einlage in Spezialfinanzierung EK TV-Grundanschlussgebühren (ab Nov ) Abogebühren Radio/TV/Tel/Internet (ab Nov. 216) Urheberrechtsgebühren (ab Nov. 216) 425. Verkauf Geräte Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Umsatzprovisionen TV-Mehrwertdienste Umsatzprovisionen Internet Abos (ab Nov. 216) Umsatzprovisionen Kombi Abos (ab Nov ) 439. Übriger Ertrag Vermietung von Netzteilstrecken Entnahme aus Spezialfinanzierung EK UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Wasserversorgung Wasserversorgung Wasserversorgung (allgemein) Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser Brunnen
26 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial Wasserankauf Wasserzähler Nachführung Leitungskataster Messdienstleistungen, Energiedatenmanagement Planungen und Projektierungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Trinkwasserproben Sachversicherungsprämien Unterhalt Leitungsnetz Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserverkauf 426. Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 449. Verzinsung Spezialfinanzierung Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK
27 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Beiträge vom Kanton Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Nachführung Leitungskataster Entleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen Planungen und Projektierungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Unterhalt übrige Tiefbauten Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Diverse Gebühren Benützungsgebühren, Flächengebühren (FG) Mengengebühr Abwasser (MG)
28 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Verzinsung Spezialfinanzierung Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft (allgemein) Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Drucksachen, Publikationen Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mitglieder- und Verbandsbeiträge Grüngutabfuhr Div. Entsorgungs- und Recyclingkosten Unterhalt Hochbauten, Gebäude Kadaverraum Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Grüngutabfuhrgebühren Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Verbauungen Gewässerverbauungen
29 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Gewässerverbauungen Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Planungen und Projektierungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Unterhalt Wasserbau Auslagen für Seeputzete Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt 463. Bundesbeiträge Staatsbeiträge Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 77 Übriger Umweltschutz Friedhof und Bestattung Friedhof und Bestattung (allgemein) Löhne des Verwaltungs- und
30 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Särge, Schrifttfafeln, Grabkreuze 312. Drucksachen, Publikationen DL Bestattungen Kremationen Transporte Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Regionale Friedhoforganisation Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Unterhalt übrige Tiefbauten Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Raumordnung Raumordnung
31 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Raumordnung (allgemein) Tag- und Sitzungsgelder Mitglieder- und Verbandsbeiträge Planungen und Projektierungen Dritter Planmässige Abschreibungen übrige 2 immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände VOLKSWIRTSCHAFT Landwirtschaft Strukturverbesserungen Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Löhne des Verwaltungs- und Reisekosten und Spesen Beiträge an private Organisationen ohne 1 1. Erwerbszweck 398. Interne Übertragungen Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten, Kontrollgebühren Flur- und Waldstrassen Tag- und Sitzungsgelder Übriger Personalaufwand Büromaterial
32 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Porto Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt übrige Tiefbauten 33.1 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt 33.3 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK Verkäufe 426. Rückerstattungen Dritter Übriger Ertrag Aufwertungen VV 451. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 498. Interne Übertragungen (Beitrag Gemeinde) Produktionsverbesserungen Pflanzen Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Löhne des Verwaltungs- und Beiträge an Kantone und Konkordate Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Entschädigung vom Kanton Forstwirtschaft Forstwirtschaft
33 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Beiträge an Kantone und Konkordate Beiträge an private Organisationen ohne 2 2. Erwerbszweck 398. Interne Übertragungen Holzverkauf 829 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen Unterhalt Wald Jagd und Fischerei Jagd und Fischerei Jagd und Fischerei Ertragsanteile an Kanton, Jagdpachtanteil Ertragsanteile an Gemeinden, Jagdpacht Beiträge an private Haushalte, Wildschadenverhütung Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden 41.2 Pächter und angrenzende Gemeinden, Fischpacht Tourismus Tourismus Tourismus Tag- und Sitzungsgelder
34 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Einkauf Tourismusartikel 312. Drucksachen, Publikationen Lebensmittel, Marktbeizli Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mitglieder- und Verbandsbeiträge Div. Dienstleistungen Auslagen für Anlässe Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Allg. Benutzungsgebühren Marktstände Diverse Betriebseinnahmen Wegweiser Dorfein-/ausgänge 425. Verkäufe Tourismusartikel Übrige Verkaufserlöse Marktbeizli 426. Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Beiträge an Veranstaltungen und Aktivitäten Tourismus "Sonnenecke.ch" Löhne des Verwaltungs- und 35. AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 352. AG-Beiträge an Pensionskassen
35 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Aus- und Weiterbildung des Personals 31. Büromaterial Drucksachen, Publikationen, Werbung Mitglieder- und Verbandsbeiträge Marketing Div. Dienstleistungen Informatik-Nutzungsaufwand, Webhosting Veranstaltungen, Anlässe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, SOBO-Beiträge Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Industrie, Gewerbe, Handel Industrie, Gewerbe, Handel Industrie, Gewerbe, Handel Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Banken und Versicherungen Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen Thurgauer Kantonalbank Brennstoffe und Energie Elektrizität Elektrizität (allgemein)
36 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Gewinnablieferung Stromhandel, Abgabe Stromnetz Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) Netznutzung Vorlieferanten Ausgleich der Netzwirkverluste Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Telefonkosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster Netzpreiskalkulation Hoheitliche Kontrollen Messdienstleistungen, Energiedatenmanagement Div. Dienstleistungen, SiKo, ESTI, Netzkontrollen Planungen und Projektierungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Niederspannungsnetz
37 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Trafostationen Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen, Software Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 349. Verzinsung Spezialfinanzierung Einlage in Spezialfinanzierung EK Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, Abgabe Gemeinwesen Diverse Gebühren Stromverkauf/Netznutzung Netznutzung Strassenbeleuchtung Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) Swissgrid kostend. Einspeisevergütung (KEV) Abgabe an Gemeinwesen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten
38 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb] Stromankauf Stromankauf heimische Produkte pv Div. Dienstleistungen Einlage in Spezialfinanzierung EK Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Gewinnabschöpfung Stromhandel Verkäufe Stromhandel Stromverkauf Strassenbeleuchtung Ausgleich der Netzwirkverluste Verzinsung Spezialfinanzierung Entnahme Spezialfinanzierung Gas Gasversorgung [Gemeindebetrieb] Tag- und Sitzungsgelder Löhne des Verwaltungs- und AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial Gasankauf Anschaffung Maschinen und Geräte Mitglieder- und Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster
39 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Messdienstleistungen, Energiedatenmanagement Planungen und Projektierungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Tiefbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 351. Einlage in Spezialfinanzierung EK Diverse Gebühren Gasverkauf Rückerstatattungen und 1 4. Kostenbeteiligungen Dritter 449. Verzinsung Spezialfinanzierung Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 9 FINANZEN UND STEUERN Steuern Steuern Allgemeine Gemeindesteuern Tatsächliche Forderungsverluste Übertragung Feuerwehrpflichtersatzabgaben auf Funktion Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
40 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 41. Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 41.1 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 42. Quellensteuern Feuerwehrpfllichtersatzabgaben Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 41.1 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 429. Eingang abgeschriebener Forderungen Sondersteuern Übertragung Hundesteuern auf Funktion Hundesteuern Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich Finanzausgleichsbeiträge an Kanton Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton Ertragsanteile Ertragsanteile
41 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Ertragsanteile, übrige Alkohol- und Wirtepatente Übertragung Motorfahrzeugsteuern auf Funktion Liegenschaftensteuern Grundstückgewinnsteuern Motorfahrzeugsteuern Alkohol- und Wirtepatente Vermögens- und Schuldenverwaltung Zinsen Zinsen Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 346. Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 349. Verzinsung Spezialfinanzierungen Kapitalbeschaffung und -verwaltung Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Zinsen flüssige Mittel Zinsen auf Steuerforderungen Verzinsung Spezialfinanzierungen Dividenden FV Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Liegenschaften des Finanzvermögens
42 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Gasthaus Krone, Hafenstrasse Tag- und Sitzungsgelder Baulicher Unterhalt Gebäude FV Unterhalt Mobilien FV Abwassergebühren (FG) Sachversicherungsprämien Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp Einlage in Fonds des EK, Liegenschaft Krone 394. Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Pachtzinsen Camping Panorama, Beerlisegggstr Baurechtszinsen Übrige Liegenschaften FV Planungen und Projektierungen Dritter Abwassergebühren (FG) Finanzvermögen n.a.g Finanzvermögen n.a.g Marktwertanpassungen Wertschriften Rückverteilungen
43 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung CO2-Abgabe Nicht aufgeteilte Posten Abschluss Abschluss Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss
Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional
Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung 215 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'75'5 31'65.. 1 Legislative und Exekutive 219'7 5'.. 11 Legislative 3'7.. 11 Legislative 3'7.. 3.2 Tag- und Sitzungsgelder 5'5 312.
MehrBudget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000
Gemeinde Wäldi Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541'600 141'000 01 Legislative und Exekutive 146'600 0 011 Legislative 16'600 0 0110 Legislative
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrFunktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00
MehrErfolgsrechnung Budget /
12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00
MehrErfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180
Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746'000.00 178'600.00 720'000.00 153'400.00 907'669.42 444'506.12 01 Legislative und Exekutive 203'800.00 5'000.00 186'600.00 5'000.00 211'662.50 4'848.05 011 Legislative 16'700.00
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrErfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980.
3 Aufwand 15'395'990.00 14'946'980.00 30 Personalaufwand 3'885'750.00 3'712'390.00 300 Behörden, Kommissionen 246'100.00 242'100.00 3000 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 246'100.00 242'100.00
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrTechnische Gemeindebetriebe Berg
1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'742'873.20 1'742'873.20 1'628'900.00 1'634'700.00 1'851'694.27 1'851'694.27 1020 skosten 190'838.37 4'857.20 187'000.00 5'400.00 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrTechnische Gemeindebetriebe Berg
1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'604'205.32 1'851'694.27 1020 skosten 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen Kommissionen 1'170.00 3010.00 Besoldungen 91'751.30 3010.02 Besoldungen Ableseteam
MehrEinwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrEinwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
MehrErfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 655'110.00 202'550.00 638'350.00 200'750.00 618'601.04 203'955.99 0110 Legislative 21'000.00 21'850.00 21'510.52 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, 8'000.00 7'500.00
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 606'867.93 158'010.45 549'465.00 127'400.00 599'400.00 128'000.00 01 Legislative und Exekutive 95'848.11 300.00 100'465.00 300.00 97'900.00 500.00 011 Legislative 12'158.60 22'400.00
MehrKTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49
MehrFunktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total Erfolgsrechnung 4'245'720 4'235'750 4'213'650 4'130'550 4'508'301.01 4'656'798.67 Saldo 9'970 83'100 148'497.66 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 638'350 200'750 619'300 205'000 848'160.30 277'208.25 Saldo
MehrFunktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016
Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Total Erfolgsrechnung 4'213'650 4'130'550 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 83'100 44'460 196'569.61 0 ALLGEMEINE
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 382'990.54 435'350.00 117'600.00 606'867.93 158'010.45 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 95'848.11 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrErfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017
Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge
MehrBudget 2018 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2018 Budget Rechnung Detail - Funktional
Budget 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'16'7 1'6' 2'65'2 1'1'4 1 Legislative und Exekutive 348'8 7'4 325'7 9'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden
MehrBudget Erfolgsrechnung GEMEINDE EGNACH. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional
Budget 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'65'2 1'1'4.. 1 Legislative und Exekutive 325'7 9'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden und 17'9 Kommissionen 35. AHV,
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 383'190.54 435'350.00 117'600.00 549'465.00 127'400.00 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 100'465.00 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 707'550.00 364'300.00 809'680.85 382'990.54 01 Legislative und Exekutive 74'300.00 100.00 84'982.05 230.00 011 Legislative 5'700.00 11'785.35 0110 Legislative 5'700.00 11'785.35
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'918'518.26 1'026'157.75 2'065'200 1'001'400 01 Legislative und Exekutive 321'242.60 6'220.30 325'700 9'400 011 Legislative 89'127.55 4'830.30 80'300 6'400 0110 Legislative 89'127.55
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrPolitische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde
Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 7'505'000 7'245'000 T Erfolgsrechnung 260'000 1'114'500 412'000 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 702'500 251'500 3'000 01 Legislative und Exekutive 248'500 35'500
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrKST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative
MehrBudget Politische Gemeinde Eschenz. Erfolgsrechnung. Rechnung Budget 2018 Budget Detail - Funktional
Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 968'36 487'7 949'67 48'4 1 Legislative und Exekutive 159'97 155'87 11 Legislative 16'87 16'87 11 Legislative 16'87 16'87 3.2 Sitzungsgelder
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
MehrArtengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97
3 Aufwand 16'172'500.00 15'785'170.00 16'636'356.97 30 Personalaufwand 4'009'500.00 3'870'110.00 4'019'984.03 300 Behörden, Kommissionen 297'900.00 278'600.00 295'963.20 3000 Entschädigungen Behörden und
MehrArtengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69
3 Aufwand 16'636'356.97 15'395'990.00 15'614'180.69 30 Personalaufwand 4'019'984.03 3'885'750.00 3'787'473.79 300 Behörden, Kommissionen 295'963.20 246'100.00 276'624.60 3000 Entschädigungen Behörden und
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
MehrRechnung 2017 Abweichung Rechnung LJ - Voranschlag LJ. Politische Gemeinde Eschenz Alle Kreise. Budget Rechnung 2017
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'005'380.56 554'731.65 949'670 480'400 18'621.09 3.97 01 Legislative und Exekutive 175'276.60 0.00 155'870 0-19'406.60-12.45 011 Legislative 17'472.00 0.00 16'870 0-602.00-3.57
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrBudget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180
Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 0110 Legislative 17'500 0110.3000.00 Entschädigung Revisoren,
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 0 Nettoergebnis 112'285 299'925 Aufwand 12'577'024 11'817'950 30 Personalaufwand 2'651'100 2'416'200 300 Behörden und Kommissionen 264'600 244'900
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
MehrArtengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-
MehrBudget Übersicht
Budget 2019 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'787'120.00 30'593'550.00 0.00 Betrieblicher Ertrag 29'212'470.00 29'159'950.00
MehrWasserversorgung der Gemeinde Stans
3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-
Mehrb) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Elfingen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 332'050 21'850 317'850 26'050 315'081.50 29'969.40 01 Legislative und Exekutive 79'900 0 66'550 0 69'027.50 0.00 011 Legislative 9'850
MehrBudget Übersicht Budget / BU ER Übersicht
Gemeindeverwaltung Sirnach Budget 2018 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'593'550.00 31'676'025.00 0.00 Betrieblicher
MehrKatholische Kapellgemeinde Oberrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.
Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23
MehrBudget 2014 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Erfolgsrechnung. Budget 2014 Budget Rechnung 2012 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional
Budget 214 Budget 214 Budget 213 Rechnung 212 ALLGEMEINE VERWALTUNG 99'31 282'1.. 1 Legislative und Exekutive 21'8 1'2.. 11 Legislative 3'.. 11 Legislative 3'.. 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrVoranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter
Voranschlag 2019 Einladung zur Budgetgemeinde Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.00 Uhr Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn Traktanden: 1. Informationen zur Personalsituation 2. Budget 2019 3. Verschiedenes
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25
MehrBudget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung
3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen
MehrFunktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
MehrEinwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE
MehrB U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018
B U D G E T 2 0 1 9 Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 Inhaltsverzeichnis 2 Bericht Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-9 Nachweis Schuldenbegrenzung
MehrB U D G E T Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016
B U D G E T 2 0 1 7 Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016 Inhaltsverzeichnis 2 Ergebnisse Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-8 Nachweis Schuldenbegrenzung
MehrBudget 2015 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Laufende Rechnung. Budget 2015 Budget Rechnung 2013 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional
Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'24'65 29'1 997'31 282'1 1 Legislative und Exekutive 214'8 1'4 28'8 1'2 11 Legislative 32'5 3' 11 Legislative 32'5 3' 3. Entschädigungen,
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10
MehrEinwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014
Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug
MehrRECHNUNG Gemeindeverwaltung Wuppenau. Laufende Rechnung. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Legislative 18'000 0
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 619'100 268'300 72'378.13 775.00 01 Legislative und Exekutive 198'100 64'900 4'058.60 5.00 011 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 0110 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 3000.01 Entschädigungen
MehrALLGEMEINE VERWALTUNG
Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'235'9 492' 1 Legislative und Exekutive 36'4 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 3.1 Entschädigungen Behörden und 1'
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95
MehrGEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen
GEMEINDE LENGNAU Budget 2016 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2016 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und
MehrKatholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen
0 1 ALLGEMEINE VERWALTUNG 106'400.00 400.00 1 11 Legislative und Exekutive 98'400.00 11 111 Kirchgemeinde 19'700.00 111.3000 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission 1'700.00 111.3102 Drucksachen,
MehrBudget Foto: Stefan Becker
Budget 2019 Foto: Stefan Becker Cashflowberechnung Budget 2019 Ergebnisse Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung Erfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss
MehrVoranschlag Detaillierte Fassung
Voranschlag 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 30. November 2016 Inhaltsverzeichnis Hinweise Laufende Rechnung; Funktionale Gliederung Laufende Rechnung; Artengliederung Investitionsrechnung;
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrJahresrechnung Detaillierte Fassung
Jahresrechnung 2016 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Montag, 22. Mai 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;
MehrGEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen
GEMEINDE LENGNAU Budget 2017 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2017 1 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und
MehrBudget Erfolgsrechnung
1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'232'354.97 315'169.30 1'060'900 302'700 980'166.01 294'527.10 01 Legislative und Exekutive 212'131.07 2'282.00 211'400 2'400 223'845.23 1'487.00 011 Legislative 35'799.00 0.00
MehrEinwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 1'928'770 1'928'770 2'006'640 2'006'640 2'074'777.38 2'074'777.38 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 399'080 71'200 401'220 61'400 409'669.68 71'534.25 327'880 339'820 338'135.43 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
MehrKontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF)
Anhang 2 1 (Stand 1. Januar 2017) Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) 1. Kontenrahmen Bilanz 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
MehrVoranschlag Detaillierte Fassung
Voranschlag 2018 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 29. November 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgsrechnung; Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;
MehrEinzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 585'665 279'880 569'693 271'219 538'045.50 261'909.00 Nettoergebnis 305'785 298'474 276'136.50 01 Legislative und Exekutive 66'280 65'423
MehrBudget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde Wiliberg HRM2 Zusammenzug Erfolgsrechnung 2015 0 Allgemeine Verwaltung 142'600.00 8'000.00 135'500.00 7'700.00 Nettoaufwand 134'600.00 127'800.00 Nettoertrag 1 Öffentliche Ordnung und
MehrGemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum
Gemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung 2019 2018 2017 Betrieblicher Aufwand 54'719 53'763 46'370.75 30 Personalaufwand 2'000 2'000 2'425.45
MehrJahresrechnung Detaillierte Fassung
Jahresrechnung 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Dienstag, 29. Mai 2018 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;
MehrAnhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG
1 170.511-A2 Anhang 2: Kontenrahmen der alen Gliederung (Stand 01.01.2013) Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG ale Gliederung:
Mehr