ABCD B es t ä t i g u n g s v er m er k J a h r es a b s c h l u s s z u m 3 1. D ez em b er S U S S M i c r o T ec R E M A N G m b H O b er s

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1 B es t ä t i g u n g s v er m er k J a h r es a b s c h l u s s z u m 3 1. D ez em b er S U S S M i c r o T ec R E M A N G m b H O b er s c h l ei ß h ei m

2 ABCD B es t ä t i g u n g s v er m er k J a h r es a b s c h l u s s z u m 3 1. D ez em b er S U S S M i c r o T ec R E M A N G m b H O b er s c h l ei ß h ei m KPMG e u t s c h e r e u h a n d -Ge s e l l s c h a f t Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

3 Suss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim Bilanz zum 31. Dezember 2007 A k t i v a A. Anlagevermögen EUR EUR EUR EUR I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.724, ,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , ,00 2. Technische Anlagen und Maschinen ,00 0,00 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,77 2. Unfertige Erzeugnisse , ,00 3. Fertige Erzeugnisse 0, , , ,50 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,32 --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)-- 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.258, ,80 --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)-- --davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (i. Vj. EUR ,87)-- 3. Sonstige Vermögensgegenstände , , , ,21 --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)-- III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , , , ,62 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.687,24 0, , , _16718_

4 P a s s i v a A. Eigenkapital EUR EUR I. Gezeichnetes Kapital , ,59 II. Bilanzgewinn/Bilanzverlust , , , ,43 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen ,00 0,00 2. Sonstige Rückstellungen , , , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.000,00 0,00 --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.000,00 (i. Vj. EUR 0,00)-- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,40 --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,64 (i. Vj. EUR ,40)-- 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen , ,76 --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,16 (i. Vj. EUR 839,147,76)-- --davon gegenüber Gesellschafter EUR ,12 (i. Vj. EUR ,97)-- 4. Sonstige Verbindlichkeiten , ,89 --davon aus Steuern EUR ,88 (i. Vj. EUR ,65)-- --davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 192,88)-- --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,10 (i. Vj. EUR ,89) , , , ,62

5 Suss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember EUR EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,78 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen , ,00 3. Sonstige betriebliche Erträge , ,86 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,93 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,95 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , , ,48 --davon für Altersversorgung EUR 5.690,02 (i. Vj. EUR 871,24)-- 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,99 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,28 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,14 --davon an verbundene Unternehmen EUR ,48 (i. Vj. EUR ,39)-- 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ,00 0, Sonstige Steuern , , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , Verlustvortrag/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr , , Bilanzgewinn/Bilanzverlust , , _16718_

6 SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2007 I. Allgemeine Erläuterungen zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH Gesetzes aufgestellt worden. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist mit dem Vorjahr nicht vergleichbar, da erst im Verlauf des Geschäftsjahres 2006 die wirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen wurde. II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Einzelnen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt: Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear und monatsgenau über die voraussichtliche Nutzungsdauer, wobei diese für Mietereinbauten der Restlaufzeit des Mietvertrages entsprechen. Der Abschreibungszeitraum richtet sich nach der steuerlich anerkannten, betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu 410 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind mit gleitenden Durchschnittspreisen bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip (niedrigere Wiederbeschaffungskosten) wurde beachtet. Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgte zu Herstellungskosten gem. 255 II Satz 2 und 3 HGB unter Einbeziehung der Fertigungsgemeinkosten. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet. 2007_16718_

7 Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, Unverkäuflichkeit, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Grundlage für die Ermittlung der Abwertungen sind Altersstruktur- und Gängigkeitsanalysen auf Einzelproduktebene. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Fremdwährungsforderungen sind mit dem Stichtagskurs bewertet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe dotiert, wie dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die ausschließlich kurzfristigen Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden zum Stichtagskurs umgerechnet. Fremdwährungspositionen in der Bilanz sind, mit Ausnahme der kurzfristig fälligen Forderungen und Verbindlichkeiten, grundsätzlich mit dem Devisenmittelkurs zum Zeitpunkt der Forderungs- bzw. Verbindlichkeitsbegründung oder zum niedrigeren Kurs bei Forderungen bzw. höherem Kurs bei Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag bewertet. Umsatzerlöse beim Verkauf von Maschinen werden erst bei vollständiger Leistungserbringung bezogen auf Lieferung und Installation realisiert. Damit werden die Umsätze aus diesem Tätigkeitsbereich grundsätzlich nach Übergang der maßgeblichen Risiken und Chancen aus dem Verkauf der Güter bzw. der Erbringung der Dienstleistung realisiert. Die Aufwendungen und Erträge der Gesellschaft sind entsprechend ihrer wirtschaftlichen Verursachung dem jeweiligen Geschäftsjahr zugeordnet _16718_

8 III. Erläuterungen zur Bilanz 1. Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres ist im Anlagenspiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, dargestellt. 2. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und aktive Rechnungsabgrenzung Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T 3 (Vj: T 41), davon T 0 (Vj: T 13) gegen Gesellschafter. In der Position sonstige Vermögensgegenstände sind geleistete Anzahlungen in Höhe von T 40 (Vj: T 0) sowie debitorische Kreditoren in Höhe von T 8 (Vj: T 0) enthalten. Die Position aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet Abgrenzungen von Versicherungsbeiträgen in Höhe von T 2 (Vj: T 0). 3. Gezeichnetes Kapital Das ins Handelsregister eingetragene Kapital lautet auf DM ,00 und beträgt in der Bilanz EUR , _16718_

9 4. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten: T T Ausstehende Rechnungen 3 0 Garantien, Kulanzen 33 2 Urlaub und Überstunden Prämien-/Bonuszahlungen Rechts- und Beratungskosten 16 0 Sonstige 4 0 Summe Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt: Gesamtbetrag Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.000, ,00 0,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,64 0,00 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen , ,16 0,00 0,00 davon gegenüber Gesellschafter , ,12 0,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten , ,10 0,00 0,00 Summe , ,90 0,00 0,00 Gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T 256 (Vj: T 53) _16718_

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11 SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2007 Anschaffungs- und Herstellungskosten Zugänge Abgänge EUR EUR EUR EUR I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.038,00 775,50 0, ,50 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , ,02 0, ,02 2. Technische Anlagen und Maschinen 0, ,40 0, ,40 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,50 0, , , ,92 0, ,91 Anlagevermögen gesamt , ,42 0, , _16718_

12 Kummulierte Abschreibungen Buchwerte Zugänge Abgänge EUR EUR EUR EUR EUR EUR 571, ,50 0, , , , , ,02 0, , , ,00 0,00 315,40 0,00 315, ,00 0, , ,50 0, , , , , ,92 0, , , , , ,42 0, , , ,00

13 ABCD Bestätigungsvermerk d es A b sc h l ussp rü f ers An die SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 2007_16718_

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