JAHRESABSCHLUSS. zum. 31. Dezember Korea-Verband e.v. Förderung intern. Gesinnung u. Völkerverständigung Rostocker Straße 33.

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1 JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2016 Korea-Verband e.v. Förderung intern. Gesinnung u. Völkerverständigung Rostocker Straße Berlin Kott & Schnitter Steuerberater PartG mbb Girardetstraße Essen

2 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 Blatt 5 AKTIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,50 0,50 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens , ,91 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige Vermögensgegenstände , ,59 II. Wertpapiere 1. sonstige Wertpapiere , ,48 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , , ,60

3 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 Blatt 6 PASSIVA EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Kapitalrücklage , ,91 II. Überdeckung 7.011,45 211,82 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 3.200, ,70 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 199,05 - davon mit einer Restlaufzeit EUR 0,00 (EUR 199,05) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0, ,94 - davon mit einer Restlaufzeit EUR 0,00 (EUR 3.820,94) 3. sonstige Verbindlichkeiten 3.245, , ,18 - davon mit einer Restlaufzeit EUR 3.245,04 (EUR ,18) D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.750,12 0, , ,60

4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Blatt 7 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR % EUR 1. Einnahmen ,97 100, ,74 2. Einnahmen gesamt ,97 100, ,74 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 79,80 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.909, ,70 0,97 0,00 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 377,85 160,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,97 91, ,01 5. Personalaufwand soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 827,63 0, ,83 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 460,00 0,23 124,00 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten 7.212, ,44 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 130,83 124,60 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 2.118,20 0,00 ad) Werbe- und Reisekosten 1.317, ,77 ae) Kosten der Warenabgabe 0,00 12,08 af) verschiedene betriebliche Kosten 8.487, ,62 b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 5,00 c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 150, ,77 9, ,26 Übertrag 1.311, ,07-

5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Blatt 8 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR % EUR Übertrag 1.311, ,07-8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 8.323,48 4, ,86 - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 5,89 (EUR 8.776,64) 9. Ergebnis der gewöhnlichen Vereinstätigkeit 7.011,78 3,54 212, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,33 0,00 0, Jahresüberschuss 7.011,45 3,54 211,82

6 KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 Blatt 9 AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0130 Ähnliche Rechte und Werte 0,50 0,50 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0901 Kepler Ethik Rentenf , , Ethna-Global Def.Inh , , ,19 sonstige Vermögensgegenstände 1300 Sonstige Vermögensgegenstände , , Kautionen 926,03 925, Verrechnungskonto EPRIE DKB , , EPRIE Abgrenzung , ,85 0,00 sonstige Wertpapiere 1510 Sonstige Wertpapiere , , Wertpapiere Santander , , Investmentfond Weberbank , , ,02 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1600 Kasse 688,92 410, Postbank , , Denizbank ,54 705, DKB , , Santander , , PayPal 58,06 189, Tagesgeld Postbank ,00 141, Tagesgeld Weberbank , ,31 247,02 Summe Aktiva , ,60

7 KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 Blatt 10 PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Kapitalrücklage 2928 Freie Rücklagen , ,91 Überdeckung Jahresüberschuss 7.011,45 211,82 sonstige Rückstellungen 3070 Sonstige Rückstellungen 0, , Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 3.200, , ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1806 VISA-Card - DKB 2733 Han 0,00 199,05 davon mit einer Restlaufzeit EUR 0,00 (EUR 199,05) 1806 VISA-Card - DKB 2733 Han Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 0, ,94 davon mit einer Restlaufzeit EUR 0,00 (EUR 3.820,94) 3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 3500 Sonstige Verbindlichkeiten 3.245, ,18 davon mit einer Restlaufzeit EUR 3.245,04 (EUR ,18) 3500 Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 3900 Passive Rechnungsabgrenzung 4.750,12 0,00 Summe Passiva , ,60

8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Blatt 11 Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Einnahmen 4000 Zuschüsse allg. 0, , Ertragsbeteiligung Asienstiftung 4.213, , Spenden , , Mitgliedsbeiträge 1.600, , Abo KOREA-FORUM 800,00 636, Verkauf KOREA-FORUM 974,50 613, Filmverleih 0,00 290, Bücher-, CD-, DVD-Verkauf 1.132,72 686, Zuschüsse Projekte , , Erlöse Leergut 0, ,97 36,28 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 4851 Erlöse Verkäufe Finanzanlagen, BG 0, , Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BG 0,00 0, ,85- sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4960 Periodenfremde Erträge 1.909,70 0,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5200 Einkauf Bücher / CDs 377,85 160,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5970 Honorare , , Sonstige Fremdleistungen 4.996, , Materialkosten 1.378,82 653, Reisekosten Verpflegungsaufwand Projekte , , Reisekosten Unterkunft Projetkte , , Reisekonten Fahrtkosten Projekte , , Werbekosten Projekte 17,50 0, Anzeigen Marketing 0,00 35, Puplikationen Projekte 0, , Druckkosten Projekte 7.621, , Versand u. Mailingkosten Projekte 1.613, , Repräsentationskosten Projekte 1.062,07 634, Bewirtungskosten Projekte 4.978, , Sonstige Projektkosten 1.779, ,12 192,06 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 0,00 49, Künstlersozialkasse 827,63 827, ,34 Übertrag , ,70

9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Blatt 12 Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,70 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 124, Sofortabschreibung GWG 460,00 460,00 0,00 Raumkosten 6310 Mietzahlungen 6.402, , Gas, Strom, Wasser 810,00 824, Reinigung 0, ,50 1,35 Versicherungen, Beiträge und Abgaben 6400 Versicherungen 130,83 124,60 Reparaturen und Instandhaltungen 6495 Wartungskosten für Hard- und Software 2.118,20 0,00 Werbe- und Reisekosten 6600 Werbekosten 450, , Druckkosten 0,00 140, Geschenke abzugsfähig ohne 37b EStG 9,98 0, Repräsentationskosten 29,15 0, Bewirtungskosten 56,03 83, Aufmerksamkeiten 0,00 60, Sachkosten/Materialkosten 771, ,00 62,10 Kosten der Warenabgabe 6770 Verkaufsprovisionen 0,00 12,08 verschiedene betriebliche Kosten 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 199,82 485, Verwaltungskosten 4,50 0, Porto 169,43 236, Telefon 516,65 498, Telefax und Internetkosten 85,86 85, Bürobedarf 60,07 72, Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) 0,00 69, Fortbildungskosten 0,00 357, Rechts- und Beratungskosten 25,47 0, Abschluss- und Prüfungskosten 3.144, , Buchführungskosten 0,00 135, Sonstiger Betriebsbedarf 5,43 97, Nebenkosten des Geldverkehrs 151,05 375, Verwaltungskosten 4.124, , ,90 Übertrag 1.161, ,81-

10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Blatt 13 Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag 1.161, ,81- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV 0,00 5,00 sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6391 Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck 150,00 0, Periodenfremde Aufwendungen 0,00 150, ,26 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 7010 Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV 8.317, , Zins- und Dividendenerträge 5, , ,64 davon aus verbundenen Unternehmen EUR 5,89 (EUR 8.776,64) 7020 Zins- und Dividendenerträge Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7630 Kapitalertragsteuer 25% 0,31 0, SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% 0,02 0,33 0,04 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 7.011,45 211,82

11 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Blatt 14 Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum der Abgang- Zuschreibung EUR EUR EUR EUR EUR 130 Ähnliche Rechte und Werte Ansch-/Herst-K 2.380, ,00 Abschreibung 2.379, ,50 Buchwerte 0,50 0, Kepler Ethik Rentenf Ansch-/Herst-K , ,72 Abschreibung 0,00 Buchwerte , , Ethna-Global Def.Inh Ansch-/Herst-K , ,19 Abschreibung 0,00 Buchwerte , , Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 460,00 0,00 460,00- Abschreibung 460,00 460,00-0,00 Buchwerte 0,00 460,00 460,00 0,00 Summe Ansch-/Herst-K ,91 460, ,91 460,00- Abschreibung 2.379,50 460,00 460, ,50 Buchwerte ,41 460,00 460, ,41

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