JAHRESABSCHLUSS. zum. 31. Dezember Korea-Verband e.v. Rostocker Straße Berlin. Kott - Schnitter - Lindemann Steuerberater PartG mbb
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1 JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014 Rostocker Straße Berlin Kott - Schnitter - Lindemann Steuerberater PartG mbb Girardetstraße Essen
2 Jahresabschluss zum Blatt 4 3. Anlagen
3 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 Blatt 5 AKTIVA EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,50 0,50 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 129,00 374,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens , ,15 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 37,50 0,00 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,97 II. Wertpapiere 1. sonstige Wertpapiere , ,00 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , , ,36
4 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 Blatt 6 PASSIVA EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Kapitalrücklage , ,88 II. Überdeckung 2.753, ,29- B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 5.709, ,85 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 192, ,18 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 192,97 (EUR ,18) 2. sonstige Verbindlichkeiten 806,83 999, ,74 - davon aus Steuern EUR 276,30 (EUR 1.088,24) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 806,83 (EUR 1.854,74) , ,36
5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Blatt 7 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR % EUR 1. Einnahmen ,99 100, ,33 2. Einnahmen gesamt ,99 100, ,33 3. sonstige betriebliche Erträge sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 966,49 0,62 23,96 - davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 7,35 (EUR 23,96) 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 188,80 0,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,55 90,79 0,00 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 7.471, ,99 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 5.806, ,90 8, ,52 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 633,47 0,41 928,99 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten 6.764, ,16 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 50,00 113,28 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 1.109, ,30 ad) Werbe- und Reisekosten 2.894, ,26 ae) Kosten der Warenabgabe 48, ,24 af) verschiedene betriebliche Kosten 4.536, ,63 b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 234,62 0,00 Übertrag , , ,08-
6 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Blatt 8 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR % EUR Übertrag , , ,08- c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 70, ,48 10,07 0,00 - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 70,87 (EUR 0,00) 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 6.070,75 3, ,50 - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 7.017,50) 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,49 7, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 1, Ergebnis der gewöhnlichen Vereinstätigkeit 2.753,32 1, , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 74, Jahresüberschuss 2.753,32 1, ,29-
7 KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 Blatt 9 AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0130 Ähnliche Rechte und Werte 0,50 0,50 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0650 Büroeinrichtung 127,00 372, Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0, Wirtschaftsgüter Sammelposten 1,00 1, Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 1,00 129,00 1,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0901 Kepler Ethik Rentenf , , Ethna-Global Def.Inh , , ,04 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1210 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 37,50 0,00 sonstige Vermögensgegenstände 1300 Sonstige Vermögensgegenstände 8.000, , Kautionen 916,14 916, Geldtransit 7.017, , ,50 sonstige Wertpapiere 1510 Sonstige Wertpapiere , ,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1600 Kasse 852,36 94, Postbank , , Postbank ,54 185, Denizbank ,13 80, Bauspk Mainz maxpluszins , , Bausparkasse Mainz Festgeld , , DKB , , Santander ,81 456, Postbank Business SparCard , , PayPal 67,27 0, Postbank Tagesgeld , ,36 141,61 Summe Aktiva , ,36
8 KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 Blatt 10 PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Kapitalrücklage 2928 Freie Rücklagen , ,88 Überdeckung Jahresüberschuss 2.753, ,29- sonstige Rückstellungen 3070 Sonstige Rückstellungen 1.909,70 49, Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 3.800, , ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 192, ,18 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 192,97 (EUR ,18) 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 3500 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 766, Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 530,53 0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 276,30 806, ,24 davon aus Steuern EUR 276,30 (EUR 1.088,24) 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 806,83 (EUR 1.854,74) 3500 Sonstige Verbindlichkeiten 3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Summe Passiva , ,36
9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Blatt 11 Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Einnahmen 4000 Zuschüsse allg ,00 0, Ertragsbeteiligung Asienstiftung 7.669, , Spenden 8.129, , Mitgliedsbeiträge 4.009, , Abo KOREA-FORUM 581,40 876, Verkauf KOREA-FORUM 256,00 529, Filmverleih 0,00 140, Bücher-, CD-, DVD-Verkauf 1.490,04 41, Zuschüsse Projekte , , ,12 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4840 Erträge aus der Währungsumrechnung 7,35 23, Periodenfremde Erträge 959,14 966,49 0,00 davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 7,35 (EUR 23,96) 4840 Erträge aus der Währungsumrechnung Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5000 Bucheinkauf 188,80 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5970 Honorare ,37 0, Sonstige Fremdleistungen 3.593,42 0, Materialkosten 2.011,39 0, Reisekosten Verpflegungsaufwand Projekte 9.547,20 0, Reisekosten Unterkunft Projetkte ,62 0, Reisekonten Fahrtkosten Projekte ,06 0, Werbekosten Projekte 1.080,00 0, Puplikationen Projekte 3.782,25 0, Druckkosten Projekte 4.993,78 0, Versand u. Mailingkosten Projekte 436,81 0, Repräsentationskosten Projekte 24,46 0, Bewirtungskosten Projekte 2.141, ,75 0,00 Löhne und Gehälter 6020 Gehälter 7.471, ,99 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 3.896, , Künstlersozialkasse 1.859,70 0, Beiträge zur Berufsgenossenschaft 50, ,34 100,82 Übertrag 2.049, ,78
10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Blatt 12 Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag 2.049, ,78 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 245,00 245, Sofortabschreibung GWG 388,47 633,47 683,99 Raumkosten 6310 Mietzahlungen 5.798, , Gas, Strom, Wasser 966, , Reinigung 0, ,51 35,24 Versicherungen, Beiträge und Abgaben 6400 Versicherungen 0,00 113, Beiträge 50,00 50,00 0,00 Reparaturen und Instandhaltungen 6450 Reparatur u.instandhaltung von Büro 0,00 526, Reparatur/Instandh. Computersystem 1.109, ,92 963,31 Werbe- und Reisekosten 6600 Werbekosten 1.563,48 545, Publikationen 0,00 60, Druckkosten 0, , Bewirtungskosten 94,58 601, Aufmerksamkeiten 293,07 434, Reisekosten Arbeitnehmer 138,00 2, Reise-/Fahrtkosten VS, Beirat, Gäste 66,00 0, Sachkosten/Materialkosten 739,07 504, Fahrt-/Reisekosten Projekte 0, , Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 0, , Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost 0, , ,98 Kosten der Warenabgabe 6740 Ausgangsfrachten 0,00 150, Verkaufsprovisionen 48,78 0, Fremdarbeiten (Vertrieb) 0,00 48, ,24 verschiedene betriebliche Kosten 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 200, , Porto 403,80 276, Telefon 561,53 944, Telefax und Internetkosten 85,86 0, Bürobedarf 203,02 664, Zeitschriften, Bücher 45,00 93, Abschluss- und Prüfungskosten 1.600, , Buchführungskosten 0, , Sonstiger Betriebsbedarf 743, , Nebenkosten des Geldverkehrs 694, ,58 377,68 Übertrag , ,08-
11 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Blatt 13 Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,08- Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 6905 Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen 234,62 0,00 sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6880 Aufwendungen aus Währungsumrechnungen 70,87 0,00 davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 70,87 (EUR 0,00) 6880 Aufwendungen aus Währungsumrechnungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 7010 Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV 6.070,75 0, Zins- und Dividendenerträge 0, , ,50 davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 7.017,50) 7020 Zins- und Dividendenerträge sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,60 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7310 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 0,00 1,74 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7630 Kapitalertragsteuer 25% 0,00 23, SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% 0,00 1, Anzurechn. ausländische Quellensteuer 0,00 0,00 49,55 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 2.753, ,29-
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