Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980.

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980."

Transkript

1 3 Aufwand 15'395' '946' Personalaufwand 3'885' '712' Behörden, Kommissionen 246' ' Entschädigungen Behörden und Kommissionen 246' ' Entschädigungen Stadtammann und Stadtrat 183' ' Sitzungs- und Taggelder Stadtrat 7' ' Sitzungsgelder und Entschädigungen Kommissionen, Wahlbüro etc. 55' ' Löhne Personal 2'929' '721' Löhne Personal 2'929' '721' Löhne Personal 2'790' '604' Löhne Hauswartung 34' ' Sold Funktionsentschädigungen 20' ' Sold Pikettdienst 25' ' Sold Übungen 50' ' Sold Einsätze 10' ' Temporäre Arbeitskräfte 2' ' Löhne Temporäre Arbeitskräfte 2' ' Löhne Temporäre Arbeitskräfte 2' ' Zulagen 19' ' Kinder- und Ausbildungszulagen 19' '

2 Kinder- und Ausbildungszulagen 19' ' Arbeitgeberbeiträge 593' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 290' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 290' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 231' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 231' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 39' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 39' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 31' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 31' ' Übriger Personalaufwand 95' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 73' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 73' ' Personalwerbung 4' ' Personalwerbung 4' ' Übriger Personalaufwand 17' ' Übriger Personalaufwand 17' ' Sach- und Übriger Betriebsaufwand 5'476' '078' Material- und Warenaufwand 1'961' '989'

3 3100 Büromaterial 28' ' Büromaterial 28' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'795' '821' Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial 67' ' Installationsmaterial 1' Treibstoffe 37' ' Einkauf Kehrichtsäcke, Marken, Plomben 18' Absperrmaterial 1' Baumaterialien 37' ' Salz, Splitt für den Winterdienst 15' ' Signalisationsmaterial 10' ' Material für Hundetoiletten und Robidogs 2' ' Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln 4' ' Chemikalien 18' ' Stromankauf Standard 837' ' Stromankauf Solarstrom 12' Netznutzung Strom Vorlieferanten 490' ' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 63' ' Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 184' ' Abgabe Gewässerschutz 14' Drucksachen, Publikationen 61' ' Drucksachen 34' ' Inserate 27' ' Fachliteratur, Zeitschriften 4' '

4 Fachliteratur, Zeitschriften 4' ' Übriger Material- und Warenaufwand 71' ' Übriger Material- und Warenaufwand 71' ' Nicht aktivierbare Anlagen 354' ' Büromöbel und -geräte 24' ' Büromöbel und -geräte 24' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 237' ' Maschinen und Geräte 70' ' Fahrzeuge 3' Anschaffung Stromzähler 40' Anschaffung Wasserzähler 20' ' Anschaffung Hydranten 5' ' Feuerwehr Maschinen, Geräte, Ausrüstung 33' ' Ölwehr Maschinen, Geräte, Ausrüstung 47' ' Anschaffung Abfallbehälter 13' ' Anschaffung Robidogbehälter 5' ' Kleider, Wäsche 13' ' Kleider, Wäsche 13' ' Immaterielle Anlagen 78' ' Software und Lizenzen 78' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 192' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 192' '

5 Strom 83' ' Wasser und Abwasser 34' ' Heizkosten 45' ' Kehrichtentsorgung Liegenschaften VV 33' ' Rückerstattung Ver- und Entsorgung -4' ' Dienstleistungen und Honorare 1'182' '090' Dienstleistungen Dritter 709' ' div. Dienstleistungen 330' ' Telefonkosten 24' ' Porto 23' ' Kontospesen 11' ' Betreibungskosten 32' ' div. DL Informatik (Website) 10' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20' ' Bundesfeier 12' ' Jungbürgerfeier 5' ' div. Einwohneranlässe 5' ' Kremationskosten 18' ' Leichenschau, -transporte 20' ' Feuerschutzkontrollen 18' Grüngutabfuhr 100' ' div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 40' ' Marketing 33' ' Messdienstleistungen 18' ' Rückerstattungen auf Dienstleistungen -12'

6 3131 Planungen und Projektierungen Dritter 45' ' Planungen und Projektierungen Dritter 45' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 232' ' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 87' ' Informatik-Nutzungsaufwand 87' ' Sachversicherungsprämien 90' ' Gebäudeversicherung VV 16' ' Fahrzeugversicherungen 13' ' Diverse Sachversicherungen 61' ' Honorare privatärztlicher Tätigkeit 5' ' Honorare privatärztlicher Tätigkeit 5' ' Steuern und Abgaben 7' ' Verkehrsabgaben 7' ' Kurse, Prüfungen und Beratungen 2' ' Kurse, Prüfungen und Beratungen 2' ' Lehrlingsprüfungen 2' ' Lehrlingsprüfungen 2' ' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 1'267' ' Unterhalt an Grundstücken 24' '

7 Unterhalt an Grundstücken 24' ' Unterhalt Strassen 195' ' Unterhalt Strassen 195' ' Unterhalt Wasserbau 84' ' Unterhalt Wasserbau 84' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 200' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 200' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 107' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 107' ' Unterhalt übrige Sachanlagen 657' ' Unterhalt übrige Sachanlagen 657' ' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 178' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 7' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 7' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 170' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 96' ' Feuerwehr Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 57' Ölwehr Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 17' ' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 175' ' Miete und Pacht Liegenschaften 154' '

8 Miete und Pacht Liegenschaften 154' ' Raten für operatives Leasing 20' ' Raten für operatives Leasing 20' ' Spesenentschädigungen 66' ' Reisekosten und Spesen 66' ' Reisekosten und Spesen Personal 36' ' Reisekosten und Spesen Behörden und andere 30' ' Wertberichtigungen auf Forderungen 94' ' Tatsächliche Forderungsverluste 94' ' Tatsächliche Forderungsverluste 94' ' Verschiedener Betriebsaufwand 5' ' Abgeltung von Rechten 3' ' Abgeltung von Rechten 3' ' Übriger Betriebsaufwand 2' ' Übriger Betriebsaufwand 2' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'090' '399' Sachanlagen VV 1'090' '399' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'090' '399' Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allg. Haushalt 16' '

9 Planmässige Abschreibungen Grundstücke spez. finanzierte Gemeindebetriebe Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV allg. Haushalt 2' ' ' Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 42' ' Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez. finanzierte Gemeindebetriebe Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt Planmässige Abschreibungen Mobilien spez. finanzierte Gemeindebetriebe 6' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Finanzaufwand 291' ' Zinsaufwand 210' ' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 205' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 205' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 210' ' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 210' ' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 81' ' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 40' ' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 40' '

10 3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 11' ' Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 11' ' Übriger Liegenschaftsaufwand FV 30' ' Strom Liegenschaften FV 2' ' Wasser und Abwasser Liegenschaften FV 18' ' Heizkosten Liegenschaften FV 46' ' Versicherungen Liegenschaften FV 12' ' Diverser Liegenschaftenaufwand FV 11' ' Rückerstattungen übriger Liegenschaftenaufwand FV -60' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 98' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 98' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 98' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 98' ' Transferaufwand 3'542' '317' Ertragsanteile an Dritte 12' ' Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 9' ' Ablieferung Gebühren Alkohol- und Wirtepatente 4' ' Ablieferung Jagdpachterlös an Kanton 5' ' Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2'

11 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2' Entschädigungen an Gemeinwesen 35' ' Entschädigungen an Kantone und Konkordate 35' ' Entschädigungen an Kantone und Konkordate 35' ' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'491' '272' Beiträge an Kantone und Konkordate 958' ' Beiträge an Kantone und Konkordate 958' ' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 445' ' ' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1' ' Beiträge an private Unternehmungen 302' ' Beiträge an private Unternehmungen 302' ' Beiträge an private Haushalte 1'785' '675' Beiträge an private Haushalte 150' ' Sozialhilfe an Steckborner Bürger 40' ' Sozialhilfe an Schweizer Bürger 640' ' Sozialhilfe an Ausländer 570' ' Sozialhilfe an Asylbewerber 140' ' Alimentenvorschüsse 175' '

12 Übernahme Krankenkassenprämienausstände 70' ' Abschreibungen Investitionsbeiträge 2' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 2' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 2' Durchlaufenden Beiträge 12' ' Durchlaufende Beiträge 12' ' Kantone und Konkordate 12' ' Kantone und Konkordate 12' ' Interne Verrechnungen 998' ' Material- und Warenbezüge 186' ' IV Material- und Warenbezüge 186' ' IV Material- und Warenbezüge 186' ' Dienstleistungen 416' ' IV Dienstleistungen 416' ' IV Dienstleistungen 416' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 180' ' IV Betriebs- und Verwaltungskosten 180' ' IV Betriebs- und Verwaltungskosten 180' ' kalk. Zinsen und Finanzaufwand 215' '

13 3940 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 215' ' IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 215' ' Ertrag 15'387' '908' Fiskalertrag 4'716' '509' Direkte Steuern natürliche Personen 4'400' '235' Einkommenssteuern natürliche Personen 3'650' '005' Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'500' ' '735' ' Vermögenssteuer natürliche Personen 520' Vermögenssteuer natürliche Personen 500' Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre 20' Quellensteuer natürliche Personen 230' ' Quellensteuer natürliche Personen 230' ' Direkte Steuern juristische Personen 290' ' Gewinnsteuern juristische Personen 200' ' Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 200' ' Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 50' Kapitalsteuern juristische Personen 90'

14 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 40' Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 50' Besitz- und Aufwandsteuern 26' ' Hundesteuer 25' ' Hundesteuer 25' ' Übrige Besitz- und Aufwandsteuer 1' ' Übrige Besitz- und Aufwandsteuer 1' ' Regalien und Konzessionen 81' ' Regalien 16' ' Regalien 16' ' Jagdpacht 16' ' Konzessionen 65' ' Konzessionen 65' ' Konzessionen 65' ' Entgelte 6'510' '330' Ersatzabgaben 240' ' Ersatzabgaben 240' ' Ersatzabgaben 240' '

15 421 Gebühren für Amtshandlungen 191' ' Gebühren für Amtshandlungen 191' ' Gebühren für Amtshandlungen 173' ' Gebühren Feuerschutzkontrollen 18' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'829' '607' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'829' '607' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7' Allg. Benützungsgebühren 231' ' div. Betriebseinnahmen 94' ' Parkplatzgebühren 130' ' Kehrichtgebühren 264' ' Grundgebühren 435' ' Krangebühren Hafen 60' ' Bootsplätze Hafen Feldbach 320' ' Trockenplätze Hafen 13' ' Schlipfplätze Hafen 3' ' Gästeplätze Hafen 30' ' Mengengebühr Abwasser 825' ' Mengengebühr Abwasser andere Entsorger 2' Mengengebühr Wasser 390' ' Mengengebühr Wasser andere Versorger 25' ' Zählermieten (Strom, Wasser, Gas etc.) 83' ' Netznutzung Haushalte 650' '

16 Netznutzung Gewerbe 138' ' Netznutzung Industrie 124' ' Arbeiten für Dritte 6' ' Erlös aus Verkäufen 1'083' '079' Verkäufe 1'083' '079' Verkäufe 5' Verkäufe Tageskarten 39' ' Stromverkauf Haushalte 547' ' Stromverkauf Gewerbe 100' ' Stromverkauf Industrie 69' ' Stromverkauf Temporäranschlüsse 69' Thurgauer Naturstrom 5' ' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 63' ' Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV) 184' ' Abgabe Gewässerschutz und Fische (AGF) 14' Rückerstattungen 1'092' '130' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'092' '130' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 152' ' Rückerstattungen Betreibungskosten 10' ' Rückerstattungen von Versicherungen 10' Rückerstattungen Sozialhilfe Steckborner Bürger 5' ' Rückerstattungen Sozialhilfe Schweizer Bürger 425' '

17 Rückerstattungen Sozialhilfe Ausländer 210' ' Rückerstattungen Sozialhilfe Asylbewerber 140' ' Rückerstattungen Alimentenvorschüsse 100' ' Rückerstattungen Krankenkassenprämien 50' ' Bussen 75' ' Bussen 75' ' Bussen 75' ' Verschiedene Erträge ' Verschiedene betriebliche Erträge ' Übriger betrieblicher Ertrag ' Übriger betrieblicher Ertrag ' Finanzertrag 586' ' Zinsertrag 21' ' Zinsen flüssige Mittel 7' ' Zinsen flüssige Mittel 7' ' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 13' ' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 13' ' Zinsen langfristige Finanzanlagen 1' Zinsen langfristige Finanzanlagen 1'

18 443 Liegenschaftenertrag FV 425' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 425' ' Mietzinse Liegenschaften FV 374' ' Baurechtszinse Liegenschaften FV 45' ' Pachtzinsen Liegenschaften FV 6' ' Liegenschaftenertrag VV 140' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 140' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 140' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 439' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 439' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 319' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 319' ' Entnahmen aus Fonds EK 120' Entnahmen aus Fonds EK 120' Transferertrag 1'992' '810' Ertragsanteile 569' ' Anteil an Bundeserträgen 1' ' Anteil an Bundeserträgen 1' '

19 4601 Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten 568' ' Anteil kantonale Liegenschaftensteuern 200' ' Anteil kantonale Grundstückgewinnsteuern 260' ' Anteil kantonale Verkehrssteuern 100' ' Alkohol- und Wirtepatente 2' ' Anteil kantonale Gebühren 6' Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 44' Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 44' Entschädigungen von Gemeinwesen 589' ' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 142' ' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 142' ' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 423' ' ' ' Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 24' Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 24' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 834' ' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 336' ' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 336' '

20 4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 498' ' ' ' Durchlaufende Beiträge 12' ' Durchlaufende Beiträge 12' ' Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten 12' ' ' ' Ausserordentlicher Ertrag 50' ' Ausserordentliche verschiedene Erträge 50' ' Ausserordentliche verschiedene Erträge 50' ' Ausserordentliche verschiedene Erträge 50' ' Interne Verrechnungen 998' ' Material- und Warenbezüge 186' ' Material- und Warenbezüge 186' ' Material- und Warenbezüge 186' ' Dienstleistungen 416' ' Dienstleistungen 416' '

21 Dienstleistungen 416' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 180' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 180' ' Betriebs- und Verwaltungskosten 180' ' Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 215' ' Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 215' ' Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 215' ' '395' '387' '946' '908' Gesamtergebnis 8' ' '395' '395' '946' '946'

Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97

Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97 3 Aufwand 16'172'500.00 15'785'170.00 16'636'356.97 30 Personalaufwand 4'009'500.00 3'870'110.00 4'019'984.03 300 Behörden, Kommissionen 297'900.00 278'600.00 295'963.20 3000 Entschädigungen Behörden und

Mehr

Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69

Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69 3 Aufwand 16'636'356.97 15'395'990.00 15'614'180.69 30 Personalaufwand 4'019'984.03 3'885'750.00 3'787'473.79 300 Behörden, Kommissionen 295'963.20 246'100.00 276'624.60 3000 Entschädigungen Behörden und

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620. -26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00

Mehr

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des

Mehr

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Römisch-katholische Kirchgemeinde 3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Erfolgsrechnung Rechnung 2013

Erfolgsrechnung Rechnung 2013 3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter

Mehr

Erfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy

Erfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG 40'608'100 38'911'700 39'904'300 38'059'300 45'475'729.19 45'560'861.53 Nettoergebnis 1'696'400 1'845'000 85'132.34 3 Aufwand 40'608'100

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite 3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Budget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung

Budget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung 3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen

Mehr

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850 Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31

Mehr

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF)

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) Anhang 2 1 (Stand 1. Januar 2017) Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) 1. Kontenrahmen Bilanz 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Mehr

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 0 Nettoergebnis 112'285 299'925 Aufwand 12'577'024 11'817'950 30 Personalaufwand 2'651'100 2'416'200 300 Behörden und Kommissionen 264'600 244'900

Mehr

Wasserversorgung der Gemeinde Stans

Wasserversorgung der Gemeinde Stans 3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-

Mehr

Anhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand )

Anhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand ) 1 170.511-A3 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung (Stand 01.01.2013) Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung 3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen

Mehr

Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 1 170.511-A3 Anhang 3 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach n Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer x9

Mehr

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2) 0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00

Mehr

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20

Mehr

Technische Gemeindebetriebe Berg

Technische Gemeindebetriebe Berg 1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'604'205.32 1'851'694.27 1020 skosten 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen Kommissionen 1'170.00 3010.00 Besoldungen 91'751.30 3010.02 Besoldungen Ableseteam

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10

Mehr

Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach

Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 655'110.00 202'550.00 638'350.00 200'750.00 618'601.04 203'955.99 0110 Legislative 21'000.00 21'850.00 21'510.52 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, 8'000.00 7'500.00

Mehr

Technische Gemeindebetriebe Berg

Technische Gemeindebetriebe Berg 1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'742'873.20 1'742'873.20 1'628'900.00 1'634'700.00 1'851'694.27 1'851'694.27 1020 skosten 190'838.37 4'857.20 187'000.00 5'400.00 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen

Mehr

Budget Erfolgsrechnung detailliert

Budget Erfolgsrechnung detailliert 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2017 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2017 1 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Total Erfolgsrechnung 4'213'650 4'130'550 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 83'100 44'460 196'569.61 0 ALLGEMEINE

Mehr

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Erfolgsrechnung 4'245'720 4'235'750 4'213'650 4'130'550 4'508'301.01 4'656'798.67 Saldo 9'970 83'100 148'497.66 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 638'350 200'750 619'300 205'000 848'160.30 277'208.25 Saldo

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2016 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2016 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45

Mehr

Gemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum

Gemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum Gemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung 2019 2018 2017 Betrieblicher Aufwand 54'719 53'763 46'370.75 30 Personalaufwand 2'000 2'000 2'425.45

Mehr

Budget Übersicht Budget / BU ER Übersicht

Budget Übersicht Budget / BU ER Übersicht Gemeindeverwaltung Sirnach Budget 2018 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'593'550.00 31'676'025.00 0.00 Betrieblicher

Mehr

Budget Übersicht

Budget Übersicht Budget 2019 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'787'120.00 30'593'550.00 0.00 Betrieblicher Ertrag 29'212'470.00 29'159'950.00

Mehr

3 Aufwand 7'786' '428' '989' Personalaufwand 3'092' '972' '994'001.95

3 Aufwand 7'786' '428' '989' Personalaufwand 3'092' '972' '994'001.95 3 Aufwand 7'786'085.00 7'428'027.00 3'989'566.59 30 Personalaufwand 3'092'530.00 2'972'918.00 1'994'001.95 300 Behörden, Kommissionen und Richter 148'800.00 152'400.00 9'260.00 3000 Löhne Behörden, Richter

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative

Mehr

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative

Mehr

Budget 2019 nach Kostenarten

Budget 2019 nach Kostenarten nach Kostenarten 3-2'984'850.00-2'934'700.00-2'764'435.15 30 Personalaufwand -1'538'450.00-1'437'800.00-1'467'713.85 300 Behörden und Kommissionen -88'900.00-90'600.00-92'348.00 301 Löhne Verwaltungs-

Mehr

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60

Mehr

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014 Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug

Mehr

Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Erfolgsrechnung 32'017'600.00 31'228'100.00 32'592'650.00 32'592'650.00 Aufwandüberschuss 789'500.00 3 Aufwand 31'992'300.00 32'587'100.00 30 Personalaufwand 6'102'100.00 6'097'050.00 300 Behörden und

Mehr

AB E F A A F A E A F A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A D AB EA E D FA F A CF CF FA D F A E A

AB E F A A F A E A F A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A D AB EA E D FA F A CF CF FA D F A E A AB CDE F A A E A E A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A CF D F A A F A E A F A B FD E FA CF D F F FE FA F F A D F A E A F F A F FE F D AB EA D EA E D FA F A CF CF FA BF E D

Mehr

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017 Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180

Erfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180 Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500

Mehr

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen. Finanzplan Kultur, Sport und Freizeit, Kirche. Kirchen und religiöse Angelegenheiten.

Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen. Finanzplan Kultur, Sport und Freizeit, Kirche. Kirchen und religiöse Angelegenheiten. Leitdaten Körperschaft Titel Titel Funktion einstufig Titel Funktion dreistufig Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen Finanzplan 2018-2023 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Kirchen und religiöse Angelegenheiten

Mehr

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG Seite 1 BUDGET 2018 Ergänzung zur VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG vom 11. Dezember 2017 Inhaltsverzeichnis Übersicht / Kennzahlen Seite 03 Veränderungen Budget 2018-2017 Seite 04 Gestufte Seite

Mehr

Erläuterungen Ortsbürgergemeinde Bözen

Erläuterungen Ortsbürgergemeinde Bözen Erläuterungen Ortsbürgergemeinde Bözen a) Allgemeines Die Ortsbürgerverwaltung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'550.00 (Kto. 9990.9000.00) ab, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.

Mehr

Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000

Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000 Gemeinde Wäldi Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541'600 141'000 01 Legislative und Exekutive 146'600 0 011 Legislative 16'600 0 0110 Legislative

Mehr

Voranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter

Voranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter Voranschlag 2019 Einladung zur Budgetgemeinde Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.00 Uhr Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn Traktanden: 1. Informationen zur Personalsituation 2. Budget 2019 3. Verschiedenes

Mehr

34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34 170.511 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene In Ausnahmefällen

Mehr

5 979 J I

5 979 J I Gemeindeverwaltung Waldenburg HRM2 Gemeinde Watdenburg Budget I 16.9.201 5 1.1.2016 31.122016 Einwohnergemeinae Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2013 Ertrag Ertrag Autwand Ertrag

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00

Mehr

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10

Mehr

Ortsbürgergemeinde Erlinsbach

Ortsbürgergemeinde Erlinsbach GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2017 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

Ortsbürgergemeinde Riniken Budget 2018

Ortsbürgergemeinde Riniken Budget 2018 Ortsbürgergemeinde Riniken Budget 2018 Erläuterungen Budget 2018 Ortsbürgergemeinde Riniken Erläuterungen zum Budget 2018 Allgemeines Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde weist einen Aufwandüberschuss

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10

Mehr

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG Seite 1 BUDGET 2017 Ergänzung zur VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG vom 12. Dezember 2016 Inhaltsverzeichnis Übersicht / Kennzahlen Seite 03 Veränderungen Budget 2017-2016 Seite 04 Gestufte Erfolgsrechnung

Mehr

Schule Bischofszell. detaillierte Zahlenlisten Budget 2018

Schule Bischofszell. detaillierte Zahlenlisten Budget 2018 Schule Bischofszell detaillierte Zahlenlisten Budget 2018 Versammlung der Volksschulgemeinde Bischofszell Donnerstag, 7. Dezember 2017, 20.00 Uhr Mehrzweckhalle Zihlschlacht anschliessend Apéro VSG Bischofszell,

Mehr

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG Seite 1 BUDGET 2019 Ergänzung zur VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG vom 10. Dezember 2018 Inhaltsverzeichnis Übersicht / Kennzahlen Seite 03 Gestufte Erfolgsrechnung Seite 04 Erfolgsrechnung - Artengliederung

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 43' ' '477.15

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 43' ' '477.15 Funktionale Gliederung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'953.60 43'007.00 53'477.15 01 Legislative und Exekutive 43'953.60 43'007.00 53'477.15 011 Legislative 6'801.25 7'000.00 6'728.20 0110 Legislative 6'801.25

Mehr

ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Konto alt Gde Konto alt Kt. Konto neu HRM2 Bezeichnung neu HRM 2 Bemerkungen 3 3 3 Aufwand 30 30 30 Personalaufwand 300 300 300 Behörden, Kommissionen und Richter 301 301

Mehr

Katholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen

Katholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen 0 1 ALLGEMEINE VERWALTUNG 106'400.00 400.00 1 11 Legislative und Exekutive 98'400.00 11 111 Kirchgemeinde 19'700.00 111.3000 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission 1'700.00 111.3102 Drucksachen,

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746'000.00 178'600.00 720'000.00 153'400.00 907'669.42 444'506.12 01 Legislative und Exekutive 203'800.00 5'000.00 186'600.00 5'000.00 211'662.50 4'848.05 011 Legislative 16'700.00

Mehr

ORDENTLICHE FRÜHJAHRS- KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

ORDENTLICHE FRÜHJAHRS- KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG ORDENTLICHE FRÜHJAHRS- KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Montag, 29. Mai 2017 20.00 Uhr im Ökumenischen Kirchgemeindehaus Stansstad INHALTSVERZEICHNIS Hinweise zum Stimm- und Wahlrecht zur Einsicht in die Unterlagen

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53' ' ' Legislative und Exekutive 53' ' '960.45

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53' ' ' Legislative und Exekutive 53' ' '960.45 Funktionale Gliederung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53'477.15 46'654.00 50'960.45 01 Legislative und Exekutive 53'477.15 46'654.00 50'960.45 011 Legislative 6'728.20

Mehr

Ortsbürgergemeinde Brugg Budget 2012

Ortsbürgergemeinde Brugg Budget 2012 Brugg INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Bemerkungen und Erläuterungen zum Budget der für das Jahr 212 1 Antrag 3 Zusammenzug der Erfolgsrechnung 4 Allgemeine Verwaltung 5 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit,

Mehr

REGIERUNGSRAT BUDGET September 2017

REGIERUNGSRAT BUDGET September 2017 REGIERUNGSRAT BUDGET 2018 19. September 2017 Inhaltsverzeichnis Budget 2018 Investitionsrechnung Gesamtübersicht 1 Gestufter Erfolgsausweis 2 Artengliederung 3 4 Detailartengliederung 5 20 Institutionelle

Mehr

Budget 2019 ANTRAG DES REGIERUNGSRATS VOM 11. SEPTEMBER 2018

Budget 2019 ANTRAG DES REGIERUNGSRATS VOM 11. SEPTEMBER 2018 Budget 2019 ANTRAG DES REGIERUNGSRATS VOM 11. SEPTEMBER 2018 INHALTSVERZEICHNIS Seite Seite Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung... 5 Artengliederung, Übersichten... 6 Artengliederung Investitionsrechnung,

Mehr

Wie man einen Job an einer Schule bekommt

Wie man einen Job an einer Schule bekommt 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 44'393.75 94'782.00 43'953.60 01 Legislative und Exekutive 44'393.75 94'782.00 43'953.60 011 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 0110 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 3000.00

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 383'190.54 435'350.00 117'600.00 549'465.00 127'400.00 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 100'465.00 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00

Mehr

Voranschlag Detaillierte Fassung

Voranschlag Detaillierte Fassung Voranschlag 2018 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 29. November 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgsrechnung; Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110

Mehr

Aufwand 955 900.O0 955 900.00

Aufwand 955 900.O0 955 900.00 1 Erlolgsrechnu ng Budget 8.09.2014 1.1.201 5 -.12.201 5 Burgergem&nde Nummer Artengliedecung Zusammenzug Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 201 955 900.O0 997 600.00 94 200.00 979600.00 0690.47 1 64 06.55

Mehr

Voranschlag Detaillierte Fassung

Voranschlag Detaillierte Fassung Voranschlag 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 30. November 2016 Inhaltsverzeichnis Hinweise Laufende Rechnung; Funktionale Gliederung Laufende Rechnung; Artengliederung Investitionsrechnung;

Mehr

Erläuterungen zum Budget 2015

Erläuterungen zum Budget 2015 Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve 1. Waldfläche 131 ha 2. Sollbestand der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös 29 213 CHF 15 58.9 3. Doppelter Sollbestand der Forstreserve

Mehr

Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde

Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde Niederlenz die Gemeinde in der Mitte des Kantons Aargau Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde Inhaltsverzeichnis: Ergebnisse Seite 2 Wesentliche Veränderungen Seite 8 Seite 12 Artengliederung Seite 34 Investitionsrechnung

Mehr

E I N W O H N E R G E M E I N D E S I S S A C H

E I N W O H N E R G E M E I N D E S I S S A C H E I N W O H N E R G E M E I N D E S I S S A C H (Foto Marisa Zumbrunn) B U D G E T 2 0 1 8 Einwohnerkasse Stützpunktfeuerwehr Sissach Begegnungszentrum Jakobshof Friedhofkasse (Foto Marisa Zumbrunn) I

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 606'867.93 158'010.45 549'465.00 127'400.00 599'400.00 128'000.00 01 Legislative und Exekutive 95'848.11 300.00 100'465.00 300.00 97'900.00 500.00 011 Legislative 12'158.60 22'400.00

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 707'550.00 364'300.00 809'680.85 382'990.54 01 Legislative und Exekutive 74'300.00 100.00 84'982.05 230.00 011 Legislative 5'700.00 11'785.35 0110 Legislative 5'700.00 11'785.35

Mehr

Budget Foto: Stefan Becker

Budget Foto: Stefan Becker Budget 2019 Foto: Stefan Becker Cashflowberechnung Budget 2019 Ergebnisse Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung Erfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss

Mehr

Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional

Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung 215 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'75'5 31'65.. 1 Legislative und Exekutive 219'7 5'.. 11 Legislative 3'7.. 11 Legislative 3'7.. 3.2 Tag- und Sitzungsgelder 5'5 312.

Mehr

Jahresrechnung Detaillierte Fassung

Jahresrechnung Detaillierte Fassung Jahresrechnung 2016 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Montag, 22. Mai 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;

Mehr

B U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018

B U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 B U D G E T 2 0 1 9 Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 Inhaltsverzeichnis 2 Bericht Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-9 Nachweis Schuldenbegrenzung

Mehr

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE GISWIL RECHNUNG 2016

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE GISWIL RECHNUNG 2016 RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE GISWIL RECHNUNG 2016 INHALTSVERZEICHNIS Bericht zum Rechnungsjahr 2016 Gestufter Erfolgsausweis Artengliederung Zusammenzug 1-3 Zusammenzug 4-8 Detail 9-31 Wesentliche

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 382'990.54 435'350.00 117'600.00 606'867.93 158'010.45 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 95'848.11 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative

Mehr

Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000

Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 164 7 325 55 1 162 6 315 15 1 232 642.93 342 63.9 1 Legislative und Exekutive 235 27 9 5 223 8 5 228 441.15 1 523.5 11 Legislative

Mehr