Jahresrechnung funktionale Gliederung
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- Adolph Johannes Braun
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1 L A U F E N D E R E C H N U N G 2'283' ' '076' '076' '381' '381' ALLGEMEINE VERWALTUNG 17' ' ' Legislative 17' ' ' Entschäd. Wahlbüro, Revisoren ' Botsch. f. Budget u. Rechn., Inserate 16' ' ' Spesenentschädigungen ' ' Dienstleist., Gutachten, Honor., Porti ' BILDUNG 2'250' ' '709' ' '607' ' Kindergarten 234' ' ' ' Besoldungen Regelunterricht KG 197' ' ' Kantonale Familienzulagen 3' ' ' AG-Beiträge AHV/ALV/IV/EO/FAK ' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 24' ' ' ' AG-Beiträge Unfallversicherung ' AG-Beiträge Taggeldversicherung ' Entschädigungen an Dritte 1' Übr. Pers.aufw., Weiterb., Stelleninser ' Lehrmittel, Schulmaterial 3' ' ' Anschaffungen Mobiliar, Geräte 2' ' ' Unterhalt Mobiliar, Geräte ' Schulreisen ' Exkursionen, Sonderwochen Tel., Porti, Internet, interne Anlässe 1' Rückerst. EO Primarschule 1'605' ' '812' ' '808' ' Besoldungen Regelunterricht 754' '000' '002' Grundbesoldungen SHP 136' ' ' Besoldungen DaZ 16' ' ' Besoldungen PTM, Logopädie 65' ' ' Seite 1
2 Übrige Fördermassnahmen 8' ' ' Kantonale Familienzulagen 4' ' ' Stellvertret., doppelter Bes. Aufwand ' ' AG-Beiträge AHV/ALV/IV/EO/FAK 175' ' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 250' ' ' ' AG-Beiträge Unfallversicherung 18' ' ' ' AG-Beiträge Taggeldversicherung ' ' Entschädigungen an Dritte 10' ' ' Honorare PTM Logopädie ' Honorare PTM Psychomot. 3' ' ' Honorare übrige Förderkurse Übr. Pers.aufw., Weiterb., Stelleninser. 6' ' ' Schulentwicklung ' Lehrmittel, Schulmaterial 53' ' ' Lehrmittel, Schulmaterial, Text. Werken 5' ' ' Anschaffungen Mobiliar, Geräte 8' ' ' Anschaffungen Mobiliar, Text. Werken ' ' Anschaffungen Sportgeräte ' Anschaffungen Informatik 38' ' ' Unterhalt Mobiliar, Geräte ' ' Unterhalt Mob., Geräte, Text. Werken ' ' Unterhalt Sportgeräte 1' ' ' Unterhalt Informatik 3' ' ' Schulreisen, Lager 22' ' ' Sonderwochen, Exkursionen 5' ' ' Telef., Abos, Lizenzen, öffentl. Anlässe 9' ' ' Schülertransporte, versch. Beiträge ' Kulturförderung 1' ' ' ' Sportveranstaltungen, div. Aufw. Sport ' Beiträge an Musikunterricht 4' ' ' Rückerst. EO ' ' ' Rückerst. f. Integrative Schulung ' ' Kantonsbeiträge an Projekte ' ' Uebr. Beitr., E. Schwank-Fonds ' Uebr. Beitr., E. Schwank-Fonds ' ' Schulliegenschaften u.-anlagen 252' ' ' ' ' ' Seite 2
3 Besold. Hausw.personal Schulhäuser 91' ' ' Besold. Hausw.personal Kindergarten 16' ' ' Kantonale Familienzulagen 2' ' ' AG-Beiträge AHV/ALV/IV/EO/FAK ' ' ' AG-Beiträge Pensionskasse 11' ' ' ' AG-Beiträge Unfallversicherung ' AG-Beiträge Taggeldversicherung ' Übr. Pers.aufw., Weiterb., Stelleninser Anschaff. Maschinen u. Geräte, Schulh ' ' Wasser, Energie Schulhäuser ' Heizung Schulhäuser ' ' Wasser, Energie Kiga ' ' Heizung Kiga 1' ' ' Wasser, Energie Turnh. 3' ' ' Heizung Turnh ' Betriebs- u. Reinigungsmat. Schulh. u. T 6' ' ' Betrieb- u. Reinigungsmat. KG ' ' Unterhalt Schulhäuser 39' ' ' Unterhalt Aussenanl. Schulh. u. Turnh. 25' ' ' Unterhalt Kindergarten 22' ' ' Unterhalt Turnhalle 9' ' ' Unterh. Maschinen u. Geräte 1' ' ' Spesenentschädigungen ' Sachvers., Abgaben, Gebühren 17' ' ' Abgabeertrag CO ' ' ' Schulverwaltung 157' ' ' ' Sitzungsgelder Behörde ' ' Besoldung Präsident, Pfleger 50' ' ' Besold. Schulleitung, inkl. Sekr. u. QV 68' ' ' Besoldung Informat. Verantw. 4' ' ' AG-Beiträge AHV/ALV/IV/EO/FAK ' ' ' AG-Beiträge PK 19' ' ' ' AG-Beiträge Unfall- u. Taggeldvers ' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Taggeldversicherung Übriger Personalaufw., Weiterbildung ' Seite 3
4 Büromaterial, Drucksachen 4' ' ' Inserate ' Anschaffungen Mobiliar f. Schull ' Unterhalt Geräte, Informatik ' Büromiete ' ' Spesenentschädigungen ' Vers., Porti, Telefon, Software 1' ' ' Öffentl. Veranst., Ausflüge, Geschenke 6' ' ' Steuerbezugskosten ' ' Betriebsbeiträge ' Beiträge an priv. u. öffentl. Institut. 2' ' ' KULTUR UND FREIZEIT 2' ' ' Bibliotheken 2' ' ' Besoldung Bibliothekar 2' ' ' AG-Beiträge AHV/ALV/IV/EO/FAK Fachlit., Schülerbibliothek ' GESUNDHEIT 8' ' ' ' ' Alkohol und Drogenmissbrauch 1' ' Verbrauchsmaterial Beratung, Honorare 1' ' Schulärztlicher Dienst 7' ' ' ' ' Verbrauchsmaterial Arzthonorare ' ' Behandlungskosten Zahnklinik 6' ' ' Elternbeiträge ' ' FINANZEN, STEUERN 4' ' ' '040' ' '300' Schulsteuern ' '520' ' '692' Seite 4
5 Steuerabschreibungen ' ' Steuern d. Rg.jahres, nat. 62%/ 62%62% '250' '255' Steuern früherer Jahre, nat ' ' Quellensteuern ' ' Steuern d. Rg.jahres, jur. 62%/ 62%/62% ' ' Steuern früherer Jahre, jur ' ' Finanzausgleich vom Kanton ' ' ' Staatsbeitrag an den Besoldungsaufwand ' ' ' Gemeindeanteil an kant.steuern ' ' ' Grundstückgewinnsteuern ' ' ' Zinsen 4' ' ' ' Bankgebühren Zinsen auf kurzfr. Schulden Zinsen auf langfristige Schulden 4' ' ' Zinsen an Spezialfinanzierungen Zinsen auf Bank-Kontokorrente Verzugszinsen ' Zinserträge auf Kapitalanlagen Liegenschaften des Finanzverm ' ' Sachvers., Abgaben, Gebühren ' Abbruch, Entsorgung ' Entnahme Spezialfinanzierung ' Abschreibungen ' ' Ord. Abschr. auf Verwaltungsverm ' ' Zus. Abschreibungen auf VV ' ABSCHLUSS DER LAUF. RECHNUNG ' ' Aufwandüberschuss ' Ertragsüberschuss ' Seite 5
LAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50
MehrSekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen
Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrSchule Bischofszell. detaillierte Zahlenlisten Budget 2018
Schule Bischofszell detaillierte Zahlenlisten Budget 2018 Versammlung der Volksschulgemeinde Bischofszell Donnerstag, 7. Dezember 2017, 20.00 Uhr Mehrzweckhalle Zihlschlacht anschliessend Apéro VSG Bischofszell,
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
MehrLaufende Rechnung Budget 2010
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 8266 Steckborn Budget 2009 Rechnung 2008 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'050.00 3'950.00 2'997.20 011 Legislative 4'050.00 3'950.00 2'997.20 3 KIRCHLICHES LEBEN 590'490.00
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
MehrFunktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrZweckverband Schulen Leimental HRM2 Budget 2019 Erfolgsrechnung / Funktionale Gliederung
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75 02 Allgemeine Dienste 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75
MehrRechnung 2013 Rechnung 2012 Budget 2013 Rechnung 2013 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2013 Rechnung 2013 Rechnung 2012 Budget 2013 Rechnung 2013 Laufende Rechnung nach Funktionen Zusammenzug 0 Allgemeine Verwaltung 39'235.85 49'000 40'437.40 011 Legislative 36'435.85 49'000 40'437.40
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrLaufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN
Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative 011.300 Entschädigungen Revisoren, 1'200.00 1'000.00 420.00 Wahlbüro, Kommissionen 011.310 Botschaften, Budget, Rechnung, 5'500.00 6'000.00 5'214.20
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrBudgetversammlung 28. November Information zu zukünftigen. Schulmodellen
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MehrWie man einen Job an einer Schule bekommt
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 44'393.75 94'782.00 43'953.60 01 Legislative und Exekutive 44'393.75 94'782.00 43'953.60 011 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 0110 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 3000.00
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrLaufende Rechnung Budget 2007 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag
Funktionale Gliederung 0 Allgemeine Verwaltung 19'000 0 011 Legislative 19'000 0 011.300 Entschädigungen Wahlbüro und Revisoren 011.310 Botschaften, Budget, Rechnung, 8'000 Inserate 011.317 Spesenentschädigungen
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
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Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Kanton Schwyz Musterkontenplan Erfolgsrechnung * keine Buchung 3 Behörden und Verwaltung 300 Kirchgemeindeversammlung (Legislative 300.3000 * Entschädigung Sitzungsgelder
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ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
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3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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