Wie man einen Job an einer Schule bekommt
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- Ella Holtzer
- vor 3 Jahren
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1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 44' ' ' Legislative und Exekutive 44' ' ' Legislative 8' ' ' Legislative 8' ' ' Entschädigung Finanzkommission 3' ' ' Drucksachen, Publikationen 3' ' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' ' Exekutive 35' ' ' Exekutive 35' ' ' Gehälter Schulrat 12' ' ' Sitzungsgelder, Stundenentschädigungen Schulrat 15' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen Telefonkosten, Porti Honorare externe Berater 2' ' Reise- und Spesenentschädigungen Ehrengaben und Geschenke Übrige Aufwändungen 2' ' ' BILDUNG 2'416' ' '388' ' '323' ' Obligatorische Schule 2'416' ' '388' ' '323' '407.00
2 211 Eingangsstufe 148' ' ' Kindergarten 148' ' ' Löhne Kindergarten 119' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 11' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial 6' ' ' Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Exkursionen, Schulreisen und Lager Primarstufe 730' ' ' ' ' ' Primarstufe 730' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 400' ' ' Löhne integrierte Förderung 112' ' ' Familien- und Geburtszulagen 4' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 44' ' ' Pensionskasse, Verzinsung Unterdeckung 9' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' ' '250.20
3 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen ' Aus- und Weiterbildung des Personals 8' ' ' Übriger Personalaufwand Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 24' ' ' Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte 1' ' Anschaffung Hardware 2' ' Anschaffung Software, Lizenzen ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 7' ' ' Unterhalt Hardware 11' ' ' Unterhalt Software 3' ' ' Beiträge an Auswärtsverpflegung der Schüler Veranstaltungen, Exkursionen, Schulreisen und Lager 3' ' ' ' ' ' Übriger Betriebsaufwand 4' ' ' Schülertransporte 2' ' ' Beitrag an Kanton für Logopädie und Psychomotorik 27' ' ' Schulgelder an Gemeinden 10' ' ' Verkauf von Kopien und Material Schulgelder von Gemeinden 24' ' ' Orientierungsstufe 602' ' ' Orientierungsstufe 602' ' ' Schulgelder an KVES 602' ' '796.27
4 214 Musikschule 88' ' ' ' ' ' Musikschule 88' ' ' ' ' ' Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Instrumente Entschädigung an Gemeinden Beckenried und Seelisberg 87' ' ' Elternbeiträge Musikunterricht 31' ' ' Schulliegenschaften 663' ' ' ' ' ' Schulliegenschaften 663' ' ' ' ' ' Löhne Abwart und Reinigungspersonal 115' ' ' Familien- und Geburtszulagen 1' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 9' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Reinigungs-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr ' ' ' ' ' ' ' ' Sachversicherungsprämien 14' ' ' Unterhalt Gebäude und Anlagen 37' ' '454.80
5 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4' ' Übriger Betriebsaufwand ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 299' ' ' ' ' Rückerstattungen Dritter ' Miet- und Pachtzinserträge 1' ' ' Gebühren für die Benützung von Anlagen 8' ' ' Tagesbetreuung 69' ' ' ' ' ' ' Mittagstisch 66' ' ' ' ' ' Löhne Betreuungspersonal 31' ' ' Familien- und Geburtszulagen ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' Mahlzeiten, Lebensmittel 30' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobiliar Unterhalt Maschinen, Geräte und Mobiliar
6 Übriger Betriebsaufwand Elternbeiträge Mittagstisch 39' ' ' Hausaufgabenbetreuung 2' ' ' ' ' Löhne Betreuungspersonal 2' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Elternbeiträge für Hausaufgabenbetreuung ' ' Übrige obligatorische Schule 112' ' ' Schulleitung und Schulverwaltung 112' ' ' Löhne Schulsekretariat und Schulleitung 72' ' ' Familien- und Geburtszulagen ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 7' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Büromaterial Drucksachen, Publikationen
7 Telefon, Porti, Bankspesen, Radio- und Fernsehgebühren 5' ' ' Übriger Betriebsaufwand Beiträge an Didaktisches Zentrum 2' ' ' Entschädigung an Politische Gemeinde für Buchführung 11' ' ' Beitrag an Spielgruppe 2' ' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 14' ' ' Übrige Kultur 12' ' ' Mediothek 12' ' ' Mediothek 12' ' ' Löhne Personal Mediothek 5' ' ' Familien- und Geburtszulagen AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Medien, Verbrauchsmaterial 4' ' ' Medien 2' ' ' Gemeindeinfomationsheft 2' ' '150.85
8 3320 Gemeindeinformationsheft 2' ' ' Druck- und Herstellkosten Echo und Leitbild 2' ' ' GESUNDHEIT 3' ' ' Gesundheitsprävention 3' ' ' Schulgesundheitsdienst 3' ' ' Schulgesundheitsdienst 3' ' ' Lohn Zahnpflegehelferin ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Zahnpflegeunterricht Ärztliche Untersuchungen Schüler ' ' Zahnarztkosten Schüler 1' ' ' FINANZEN UND STEUERN 103' '476' ' '485' ' '329' Steuern 89' '839' ' '799' ' '868' Steuern 89' '839' ' '799' ' '868' Steuern 89' '839' ' '799' ' '868' Wertberichtigungen auf Forderungen 5' '000.00
9 Steuererlasse- und abschreibungen 15' ' ' Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen Entschädigung anteil Kantonales Steueramt ' ' ' ' ' Einkommenssteuern natürliche Personen 1'513' '473' '497' Vermögenssteuer natürliche Personen 196' ' ' Quellensteuer natürliche Personen 65' ' ' Gewinnsteuern juristische Personen 36' ' ' Kapitalsteuern juristische Personen 9' ' ' Bussen 9' ' Verzugszinsen auf Steuerforderungen 9' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 659' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 659' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 659' ' ' Finanzkraftausgleich Gemeinden 659' ' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 14' ' ' Zinsen 14' ' ' Zinsen 14' ' ' Zinsaufwand Bankkontokorrentschulden Zinsaufwand Darlehen 13' ' ' Zinsertrag Bankkontokorrentguthaben Rückverteilungen
10 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen CO2-Abgabe Abschluss -23' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 13' Nicht aufgeteilte Posten 13' Abtragung Bilanzfehlbetrag 13' Abschluss -23' ' Abschluss -23' ' Ertragsüberschuss -23' Aufwandüberschuss -120' '581' '581' '644' '594' '433' '433' Gesamtergebnis 50' '581' '581' '644' '644' '433' '433'927.60
11 Bilanz mit Veränderung Bilanz Bilanz Zu- / Abnahme 1 Aktiven 3'783' '060' ' Finanzvermögen 1'662' ' '041' Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'117' ' '115' Kasse 1' ' Kasse 1' ' Bank 1'115' '115' Raiffeisenbank KK 1'115' '115' Forderungen 434' ' ' Forderungen 13' ' ' Debitoren 13' ' ' Kontokorrente mit Dritten 22' ' Kontokorrent KVES 22' ' Steuerforderungen 398' ' ' Steuerguthaben, Ausstand 465' ' ' Steuerguthaben gegenüber Kanton 80' ' ' Wertberichtigung Steuerforderungen -147' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzung 22' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzung 22' ' ' Transitorische Aktiven 22' ' ' Vorräte und angefangene Arbeiten 22' ' ' Warenvorräte 22' ' ' Warenvorräte 22' ' ' Finanzanlagen 64' ' '533.00
12 Bilanz mit Veränderung Bilanz Bilanz Zu- / Abnahme 1070 Aktien und Anteilsscheine 5' ' ' Anteilscheine Raiffeisenbank 5' ' ' Übrige langfristige Finanzanlagen 59' ' ' Ausfinanzierung Pensionskasse an Kanton Nidwalden 59' ' ' Verwaltungsvermögen 2'121' '440' ' Sachanlagen 2'054' '354' ' Strassen / Verkehrswege Strassen Wertberichtigung Strassen Hochbauten 2'054' '354' ' Hochbauten 7'489' '489' Wertberichtigung Hochbauten -5'434' '134' ' Mobilien Mobilien Wertberichtigung Mobilien Immaterielle Anlagen 66' ' ' Übrige Immaterielle Anlagen 66' ' ' Übrige Immaterielle Anlagen 94' ' Wertberichtigung übrige immaterielle Anlagen -27' ' ' Passiven -3'783' '060' ' Fremdkapital -2'942' '342' ' Total Laufende Verbindlichkeiten -866' ' ' Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -24' ' ' Kreditoren -24' ' '727.35
13 Bilanz mit Veränderung Bilanz Bilanz Zu- / Abnahme 2001 Kontokorrente mit Dritten -280' ' ' Kontokorrent Kanton -280' ' ' Kontokorrent KVES -10' ' Steuern -561' ' ' Steuerdepot (Guthaben Pflichtige) -561' ' ' Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -300' ' ' Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -273' ' Raiffeisenbank KK -133' ' RB Festzinsdarlehen -140' ' Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden -300' ' Festgeld Kanton Nidwalden -300' ' Passive Rechnungsabgrenzung -15' ' ' Passive Rechnungsabgrenzung -15' ' ' Transitorische Passiven -15' ' ' Kurzfristige Rückstellungen -59' ' Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -59' ' Rückstellung Verpflichtung Pensionskasse -59' ' Langfristige Finanzverbindlichkeiten -1'700' '720' ' Darlehen -1'700' '720' ' IHG Darlehen Bund Turnhalle II -100' ' ' RB Festdarlehen Kindergarten -600' ' RB Festdarlehen -1'000' '000' Langfristige Rückstellungen -68' ' Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -68' '272.00
14 Bilanz mit Veränderung Bilanz Bilanz Zu- / Abnahme Rückstellung Pensionskasse -68' ' Eigenkapital -841' ' ' Vorfinanzierungen -100' ' Vorfinanzierungen -100' ' Vorfinanzierungen Schulhausneubau -100' ' Reserven -718' ' ' Finanzpolitische Reserve -718' ' ' Finanzpolitische Reserve -718' ' ' Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -23' ' ' Jahresergebnis -23' ' ' Jahresergebnis -23' ' ' Gewinn / Verlust
15 Artengliederung 3 Aufwand 2'581' '644' '554' Personalaufwand 1'072' '090' '026' Behörden, Kommissionen und Richter 32' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 228' ' ' Löhne der Lehrkräfte 633' ' ' Zulagen 6' ' ' Arbeitgeberbeiträge 160' ' ' Übriger Personalaufwand 10' ' ' Sach- und Übriger Betriebsaufwand 263' ' ' Material- und Warenaufwand 76' ' ' Nicht aktivierbare Anlagen 3' ' ' Ver- und Entsorgung 48' ' ' Dienstleistungen und Honorare 26' ' ' Baulicher Unterhalt 37' ' ' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 27' ' ' Spesenentschädigungen 13' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen 20' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 9' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 318' ' ' Sachanlagen VV 299' ' ' Abschreibungen Immaterielle Anlagen 18' ' Abtragung Bilanzfehlbetrag 13' Finanzaufwand 14' ' ' Zinsaufwand 14' ' '025.85
16 Artengliederung 349 Verschiedener Finanzaufwand ' ' Transferaufwand 812' ' ' Entschädigungen an Gemeinwesen 809' ' ' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 100' Einlagen in das Eigenkapital 100' Ertrag 2'605' '594' '433' Fiskalertrag 1'820' '794' '853' Direkte Steuern natürliche Personen 1'775' '734' '809' Direkte Steuern juristische Personen 45' ' ' Entgelte 81' ' ' Schul- und Kursgelder 31' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 39' ' ' Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen ' Bussen 9' ' Finanzertrag 18' ' ' Zinsertrag 9' ' ' Liegenschaftenertrag VV 9' ' ' Transferertrag 684' ' ' Entschädigungen von Gemeinwesen 24' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 659' ' ' Verschiedener Transferertrag
17 Artengliederung 9 Abschlusskonten -23' ' Abschluss -23' ' Abschluss -23' ' '581' '581' '644' '594' '433' '433' Gesamtergebnis 50' '581' '581' '644' '644' '433' '433'927.60
Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 43' ' '477.15
Funktionale Gliederung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'953.60 43'007.00 53'477.15 01 Legislative und Exekutive 43'953.60 43'007.00 53'477.15 011 Legislative 6'801.25 7'000.00 6'728.20 0110 Legislative 6'801.25
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53' ' ' Legislative und Exekutive 53' ' '960.45
Funktionale Gliederung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53'477.15 46'654.00 50'960.45 01 Legislative und Exekutive 53'477.15 46'654.00 50'960.45 011 Legislative 6'728.20
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
MehrFunktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrKatholische Kapellgemeinde Oberrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
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FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
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Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10
MehrSchule Bischofszell. detaillierte Zahlenlisten Budget 2018
Schule Bischofszell detaillierte Zahlenlisten Budget 2018 Versammlung der Volksschulgemeinde Bischofszell Donnerstag, 7. Dezember 2017, 20.00 Uhr Mehrzweckhalle Zihlschlacht anschliessend Apéro VSG Bischofszell,
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95
MehrErfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy
Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG 40'608'100 38'911'700 39'904'300 38'059'300 45'475'729.19 45'560'861.53 Nettoergebnis 1'696'400 1'845'000 85'132.34 3 Aufwand 40'608'100
MehrWasserversorgung der Gemeinde Stans
3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-
MehrArtengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrReformierte Kirchgemeinde Konolfingen. Finanzplan Kultur, Sport und Freizeit, Kirche. Kirchen und religiöse Angelegenheiten.
Leitdaten Körperschaft Titel Titel Funktion einstufig Titel Funktion dreistufig Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen Finanzplan 2018-2023 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Kirchen und religiöse Angelegenheiten
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrGemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum
Gemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung 2019 2018 2017 Betrieblicher Aufwand 54'719 53'763 46'370.75 30 Personalaufwand 2'000 2'000 2'425.45
MehrEinwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014
Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrGEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen
GEMEINDE LENGNAU Budget 2017 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2017 1 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und
MehrBudget 2019 nach Kostenarten
nach Kostenarten 3-2'984'850.00-2'934'700.00-2'764'435.15 30 Personalaufwand -1'538'450.00-1'437'800.00-1'467'713.85 300 Behörden und Kommissionen -88'900.00-90'600.00-92'348.00 301 Löhne Verwaltungs-
MehrGEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen
GEMEINDE LENGNAU Budget 2016 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2016 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und
MehrHandbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)
Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse
MehrHandbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)
Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse
MehrBudget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung
3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen
Mehr1 Aktiven 33'139' '525' '766' '380' Finanzvermögen 3'847' '561' '704' '991'244.
1 Aktiven 33'139'365.58 56'525'775.91-49'766'162.23 26'380'816.52 10 Finanzvermögen 3'847'181.52 46'561'573.81-46'704'571.78 3'991'244.11 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'269'077.91 34'814'123.56-33'611'676.03
MehrErläuterungen Ortsbürgergemeinde Bözen
Erläuterungen Ortsbürgergemeinde Bözen a) Allgemeines Die Ortsbürgerverwaltung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'550.00 (Kto. 9990.9000.00) ab, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.
MehrBilanz mit Periodenvergleich Rechnung 2013
1 Aktiven 10'652'503.73 8'931'600.50-9'457'549.41 10'555'697.68 10 Finanzvermögen 6'722'287.87 8'064'455.13-8'858'489.16 6'893'566.94 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 2'284'912.81 4'483'198.65-5'291'468.62
MehrKontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen
1 170.511-A3 Anhang 3 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach n Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer x9
MehrOrtsbürgergemeinde Erlinsbach
GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2017 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857
MehrSekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen
Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrErfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017
Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge
MehrHRM2 Musterkontenplan - Zweckverband Kreisschule Erfolgsrechnung Version 5.0 Bearbeitung
022 Allgemeine Dienste, übrige 0228 Allgemeine Personalkosten Muss nur angewendet werden, wenn keine direkte Belastung der Löhne auf den einzelnen Funktionen möglich ist. 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO,
MehrORDENTLICHE FRÜHJAHRS- KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
ORDENTLICHE FRÜHJAHRS- KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Montag, 29. Mai 2017 20.00 Uhr im Ökumenischen Kirchgemeindehaus Stansstad INHALTSVERZEICHNIS Hinweise zum Stimm- und Wahlrecht zur Einsicht in die Unterlagen
MehrBilanz mit Veränderung Rechnung 2017
1 Aktiven 18'496'783.96 17'194'170.61 1'302'613.35 10 Finanzvermögen 8'258'645.51 8'154'190.02 104'455.49 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 3'394'975.76 4'110'189.77-715'214.01 1000 Kasse
MehrAnhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand )
1 170.511-A3 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung (Stand 01.01.2013) Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene
MehrLAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50
Mehr1 Aktiven 8'910' '140' '877' '647' Finanzvermögen 2'654' '354' '903' '203'817.
1 Aktiven 8'910'643.34 25'140'385.33 23'877'218.27 7'647'476.28 10 Finanzvermögen 2'654'900.78 21'354'194.77 20'903'111.28 2'203'817.29 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 595'375.85 13'621'722.92
MehrLaufende Rechnung Budget 2010
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 8266 Steckborn Budget 2009 Rechnung 2008 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'050.00 3'950.00 2'997.20 011 Legislative 4'050.00 3'950.00 2'997.20 3 KIRCHLICHES LEBEN 590'490.00
MehrBilanz mit Veränderung
1 Aktiven 27'860'509.35 31'637'134.65 3'776'625.30 10 Finanzvermögen 15'331'629.47 19'983'942.44 4'652'312.97 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 2'071'797.14 5'246'553.11 3'174'755.97 1000
MehrOrtsbürgergemeinde Riniken Budget 2018
Ortsbürgergemeinde Riniken Budget 2018 Erläuterungen Budget 2018 Ortsbürgergemeinde Riniken Erläuterungen zum Budget 2018 Allgemeines Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde weist einen Aufwandüberschuss
MehrGrüsch (AfG GEFIS HRM2)
Allgemeine Daten 2016 2017 +/- Einwohner 2'049 2'074 25 Steuerfuss in % 90.000 90.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000 0 Liegenschaftssteuer in 0.800 0.800 0 RP-Index in % 79.5 74.7-4.8 Finanzkennzahlen
MehrVoranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter
Voranschlag 2019 Einladung zur Budgetgemeinde Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.00 Uhr Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn Traktanden: 1. Informationen zur Personalsituation 2. Budget 2019 3. Verschiedenes
MehrKt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner
Kt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner HRM 1 Allgemeine Daten 2011 2012 2013 2014 2015 +/- Einwohner 193'388 193'920 182'398 177'285 120'060-57'225 Steuerfuss in % 104.776 104.243 102.581 100.826
MehrVals (AfG GEFIS HRM2)
Vals (AfG GEFIS HRM2) HRM 2 Allgemeine Daten 2015 2016 +/- Einwohner 990 984-6 Steuerfuss in % 100.000 100.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000 0 Liegenschaftssteuer in 1.000 1.000 0 Finanzkraftgruppe
MehrKatholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen
0 1 ALLGEMEINE VERWALTUNG 106'400.00 400.00 1 11 Legislative und Exekutive 98'400.00 11 111 Kirchgemeinde 19'700.00 111.3000 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission 1'700.00 111.3102 Drucksachen,
MehrKlosters-Serneus (AfG GEFIS HRM2)
Klosters-Serneus (AfG GEFIS HRM2) HRM 2 Allgemeine Daten 2016 Einwohner 4'476 Steuerfuss in % 90.200 Handänderungssteuer in % 2.000 Liegenschaftssteuer in 0.500 RP-Index in % 134.0 Finanzkennzahlen 2016
MehrCalanca (AfG GEFIS HRM2)
Calanca (AfG GEFIS HRM2) Region: Moesa BFS Nr: 3837 HRM 2 www.comunedicalanca.ch Allgemeine Daten 2015 2016 +/- Einwohner 187 192 5 Steuerfuss in % 90.000 90.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000
MehrSCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage)
SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T 2 0 1 7 (korrigierte Vorlage) Budget 2017 Budget 2016 2 Bildung 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 0.00 0.00 21 Obligatorische Schule 1'095'460.00
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05
Mehr1 Aktiven 64'319' '793' '473' Finanzvermögen 20'890' '338' '448'628.05
1 Aktiven 64'319'260.28 67'793'182.29-3'473'922.01 10 Finanzvermögen 20'890'210.39 22'338'838.44-1'448'628.05 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 12'610'901.94 14'926'898.98-2'315'997.04 1000
MehrAktiven Zugang Abgang Aktiven 4'524' '156' '765' '915'160.54
Einwohnergemeinde Schwanden Bilanz Datum 09.06.2017 / Seite 1 1 Aktiven 4'524'951.03 12'156'149.95 10'765'940.44 5'915'160.54 10 Finanzvermögen 4'053'654.48 11'994'407.30 10'721'873.84 5'326'187.94 100
Mehr1 Aktiven 50'155' '120' '965' Finanzvermögen 15'460' '003' '543'
1 Aktiven 50'155'138.30 100.0 53'120'988.50 100.0-2'965'850.20-5.6 10 Finanzvermögen 15'460'012.62 30.8 17'003'171.32 32.0-1'543'158.70-9.1 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 7'750'510.26
MehrB U D G E T Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016
B U D G E T 2 0 1 7 Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016 Inhaltsverzeichnis 2 Ergebnisse Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-8 Nachweis Schuldenbegrenzung
Mehr1 Aktiven 61'251' '319' '067' Finanzvermögen 19'389' '890' '500'723.44
1 Aktiven 61'251'649.50 64'319'260.28-3'067'610.78 10 Finanzvermögen 19'389'486.95 20'890'210.39-1'500'723.44 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 6'927'673.85 12'610'901.94-5'683'228.09 1000
MehrVORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG
Seite 1 BUDGET 2018 Ergänzung zur VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG vom 11. Dezember 2017 Inhaltsverzeichnis Übersicht / Kennzahlen Seite 03 Veränderungen Budget 2018-2017 Seite 04 Gestufte Seite
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