Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2026

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1 Gemeinde 564 Wittnau Aufgaben- und Finanzplanung 217 bis 226 Stand

2 Finanzplanung Ziel und Zweck Die Gemeinden haben für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung zu sorgen, deren Aufgaben und Ausgaben auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Tragbarkeit hin zu überprüfen ist ( 116 KV). Die Aufgaben- und Finanzplanung ist für mindestens vier Jahre zu erstellen und jährlich zu aktualisieren, vorzugsweise in der Budgetphase. Sie ist öffentlich zugänglich ( 86a GG), jedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. Zusammenfassung Der vorliegende Finanzplan basiert auf einem Steuerfuss von 115 %. Wir rechnen mit einem Bevölkerungswachstum im 217 von rund 4 % und für die folgenden Jahre mit.8 %. Die Aufwände werden jährlich mit.5 % erhöht. Die Aufgaben- und Finanzplanung zeigt auf, dass ab 218 die eigenen Mittel zur Deckung der Investitionen nicht mehr ausreichen werden und Fremdkapital benötigt wird. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei den Sanierungen der Strassen und im Leitungsnetz. Bei allen Investitionen handelt es sich um Zwangs- oder Entwicklungsbedarf. Selbstverständlich werden wir in der Budgetphase 218 versuchen, das Minus soweit wie möglich zu verhindern. Finanzplanung Betrieblicher Aufwand Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Bevölkerungsentwicklung Steuerfuss 115 % 115 % 115 % 115 % Zusätzlich zu den vorgelegten Krediten an der Gemeindeversammlung sind im Finanzplan die nachstehenden wichtigsten Investitionen eingestellt. Nicht aufgeführt sind die Investitionen der Spezialfinanzierungen. Investitionen (langfristig) CHF Planjahre Realisation Dorfzentrum im Bereich Gemeindehaus - Kindergarten Sanierung Turnhalle Sanierung Kantonsstrasse Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Langmattstrasse Regionales Hochwasserschutzprojekt Landkauf Oberdorf zum Wiederverkauf

3 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 227 jährliche Abschreibung Projekte in Bau 3' Beteiligung Wohnbaugenossenschaft Lärmschutzmassnahmen, Planung Sanierung Kantonsstrassen 2' Hochwasserschutz - Ebeländstrasse 7 79 SONUPA Guggermatt, Beiträge Revision Nutzungsplanung SONUPA Guggermatt Förderbeiträge Solaranlagen Projekte beschlossen Sanierung Altenbergstrasse Projekte geplant 5' '95 1' Kauf Schlachthaus Umbau Schulküche Realisation Dorfzentrum Sanierung Gemeindehaus - San. O.-Ausb Feuerwehrfahrzeug ER 161 Sanierung Kugelfang Sanierung Kugelfang / Anteil Kienberg Aufwertung Pausenplatz, aus Businger-Fonds x 217 Sanierung Fenster Schulhaus Sanierung Boden Turnhalle 217 Erweiterung Photovoltaikanlage Sanierung Turnhalle 1' Lärmschutzmassnahmen, Ausführung 615 Ersatz Gemeindefahrzeug Erschliessung Guggermatt Erschliessung Guggermatt Eigentümerbei Langmattstrasse,Strassensanierung Neuorganisation Gemeindewerk Planungskosten, Sanierungen Gemeindes San. Gemeindestrassen (im Zusammenha Strassensanierungen im Baugebiet Massnahmen zur Verkehrberuhigung, Pro Massnahmen zur Verkehrberuhigung, Um Stichstrasse zu Langmattstrasse Bauprojekt Sundel-/Altbach, Anteil Bachdu 741 Beitrag Kanton Hochwasserschutz 741 Hochwasserschutz - übrige Bereiche 741 Regionales Hochwasserschutzprojekt Abklärungsprojekt Zusammenarbeit Investitionsreserve Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / InvprogrammA Seite 2/11 InvprogrammA

4 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 227 jährliche Abschreibung Sanierung ausserhalb Hauptstr., Kunstbau Landkauf Seiert Landverkauf Oberdorf Total Investitionsprojekte 9' ' '174 1'95 1' Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / InvprogrammA Seite 3/11 InvprogrammA

5 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 227 jährliche Abschreibung 29 Kauf Schlachthaus Umbau Schulküche Realisation Dorfzentrum Sanierung Gemeindehaus - San. O.-Ausb Feuerwehrfahrzeug ER 161 Sanierung Kugelfang Sanierung Kugelfang / Anteil Kienberg Aufwertung Pausenplatz, aus Businger-Fonds x 217 Sanierung Fenster Schulhaus Sanierung Boden Turnhalle 217 Erweiterung Photovoltaikanlage Sanierung Turnhalle 1' Beteiligung Wohnbaugenossenschaft Lärmschutzmassnahmen, Planung Sanierung Kantonsstrassen 2' Lärmschutzmassnahmen, Ausführung 615 Ersatz Gemeindefahrzeug Erschliessung Guggermatt Erschliessung Guggermatt Eigentümerbei Langmattstrasse,Strassensanierung Neuorganisation Gemeindewerk Planungskosten, Sanierungen Gemeindes San. Gemeindestrassen (im Zusammenha Strassensanierungen im Baugebiet Tempo-3-Gutachten Tempo-3-Umsetzung Stichstrasse/Langmattstrasse Bauprojekt Sundel-/Altbach, Anteil Bachdu 741 Beitrag Kanton Hochwasserschutz 741 Hochwasserschutz - übrige Bereiche 741 Regionales Hochwasserschutzprojekt Hochwasserschutz - Ebeländstrasse Abklärungsprojekt Zusammenarbeit SONUPA Guggermatt, Beiträge Revision Nutzungsplanung SONUPA Guggermatt Sanierung Altenbergstrasse Förderbeiträge Solaranlagen Investitionsreserve Sanierung ausserhalb Hauptstr., Kunstbau Landkauf Seiert Landverkauf Oberdorf Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / InvprogrammB Seite 4/

6 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 227 jährliche Abschreibung Total Investitionsprojekte 9' ' '174 1'95 1' Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / InvprogrammB Seite 5/

7 Plan-Erfolgsrechnung Budget Prognose Einwohnerzahl 1'24 1'24 1'29 1'3 1'31 1'32 1'33 1'34 1'35 1'36 1'37 1'38 Steuerfuss 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% Betrieblicher Aufwand 3'97 3'97 4'71 4'21 4'184 4'174 4'22 4'226 4'363 4'447 4'457 4'477 3 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand ohne 366 2'336 2'336 2'327 2'369 2'39 2'412 2'434 2'456 2'478 2'5 2'522 2'544 davon Finanzausgleichsabgaben Betrieblicher Ertrag 4'64 4'64 4'64 4'18 4'28 4'278 4'339 4'357 4'39 4'444 4'527 4'579 4 Fiskalertrag 3'2 3'2 3'135 3'187 3'256 3'342 3'431 3'522 3'612 3'75 3'8 3'898 4/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 2'859 2'859 2'954 3'7 3'76 3'162 3'251 3'342 3'432 3'525 3'62 3' Abschreibungen Steuerforderungen Quellensteuern Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers Sondersteuern und übriger Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag davon Finanzausgleichsbeiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis /48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis 5' Abtragung Bilanzfehlbetrag Gesamtergebnis 5' Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 217 mit operativem Ergebnis gerechnet 442 mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) 1'788 Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / Plan-ER

8 Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung Aufwertungsreserve Anfang Jahr 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5' Entnahme Aufwertungsreserve 295 Aufwertungsreserve Ende Jahr 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5' Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr 3'143 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3' Abtragung Bilanzfehlbetrag (3%) 9 Gesamtergebnis Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3'428 3'455 Relevantes Eigenkapital 8'365 8'372 8'355 8'374 8'46 8'566 8'658 8'632 8'562 8'557 8'584 Mindestkapitalisierung 3 % 1'211 1'196 1'224 1'266 1'264 1'265 1'277 1'286 1'332 1'361 1'367 Eigenkapitaldeckungsgrad 27% 21% 25% 198% 21% 23% 23% 21% 193% 189% 188% Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / EK

9 Schuldenübersicht Bestehende Kredite/Darlehen Betrag Zinssatz Anfangsbestand -5-5 Neuaufnahme Kredite/Darlehen Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.5% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.5% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 5 1.5% 5 Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.5% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 1' 1.5% 1' Kapitalbedarf gemäss Planung 5 1.5% 5 Rückzahlung Kredite/Darlehen EOF AG 5 2.% 5 Bestand Kredite/Darlehen -5 1' 2' 3' 3'5 4'5 5'5 6' 6' 6' Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / Schulden

10 Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnerzahl Steuerfuss Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Entnahme Aufwertungsreserve Abtragung Bilanzfehlbetrag (3 %) Gesamtergebnis '24 1'29 1'3 1'31 1'32 1'33 1'34 1'35 1'36 1'37 1'38 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 217 mit operativem Ergebnis gerechnet 442 mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) 1'788 Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite Aufwertungsreserve Anfang Jahr Entnahme Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr ' '174-1'95-1' '62 1'141 1' ' ' 1' 1' 5 1' 1' 5-5 1' 2' 3' 3'5 4'5 5'5 6' 6' 6' '129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5' Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr 3'143 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3'428 Abtragung Bilanzfehlbetrag (3 %) Gesamtergebnis Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3'428 3'455 Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) '9 1'741 2'584 3'367 4'14 4'532 4'556 4' '319 1'943 2'513 3'4 3'332 3'326 3'44 Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / Übersicht

11 Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung Nettoschuld I Einwohner Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) '9 1'741 2'584 3'367 4'14 4'532 4'556 1'24 1'29 1'3 1'31 1'32 1'33 1'34 1'35 1'36 1' '319 1'943 2'513 3'4 3'332 3' Aufwertungsreserve 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5'129 5' Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 3'236 3'243 3'226 3'245 3'331 3'437 3'529 3'53 3'433 3'428 Relevantes Eigenkapital 8'365 8'372 8'355 8'374 8'46 8'566 8'658 8'632 8'562 8'557 Operativer Aufwand Vorjahr 4'38 3'985 4'8 4'22 4'212 4'215 4'256 4'288 4'439 4'537 Eigenkapitaldeckungsgrad 27% 21% 25% 198% 21% 23% 23% 21% 193% 189% Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Selbstfinanzierungsgrad ' '174 1'95 1' % 58% 18% 25% 33% 28% 28% 29% 4% 94% Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde (Bearbeiten).xls / KZ

12 Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner Fr. 4' 3'5 3' 2'5 2' 1'5 1' ' Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde V1.16.xls / GRAFIKEN

13 Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung 1'8 1'6 1'4 1'2 in 1' Fr. 1' Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde V1.16.xls / GRAFIKEN

14 Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad % 1 5 Mindestkapitalisierung Jahr Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde V1.16.xls / GRAFIKEN

15 Gemeinde Wittnau Investitionsprojekte Wasserwerk - Investitionsplan Total Erschliessung im Kehr 2. Etappe Stichstrasse zu Langmattstrasse 38, Ringschluss Ebeländ GWP A GWP D Ortholde 5 5 Ersatz WL Langmattweg Ersatz WL Oberer Kirchweg Ersatz WL Langmattstrasse Notwasserverbund mit Wölflinswil, Abkl. 4 4 Erneuerung Quellw.fa. Wasserfalle 2 2 Erschliessung Guggermatt Erschliessung Guggermatt Projekte ab Leitungsumlegung Unterer Kirchweg Erneuerung Fernsteuerung Wasserversorgung 3 3 Beitrag vom Kanton an Fernsteuerung -1-1 Sanierung Wasserleitung Hauptstrasse Bauprojekt Gewerbegebiet, Ringleitung Anschlussgebühren Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen 1' Stand:

16 Gemeinde Wittnau Wasserwerk - Finanzplan Abonnenten (Anzahl Grundgeb.) A Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent B Wasserverkauf m3 C 75' 75'375 76'129 76'89 77'659 78'436 79'22 8'12 8'812 81'62 82'437 83'261 Ansatz je m3 D Wasserankauf m3 E Ansatz je m3 F Hydrantenzahl G Ansatz je Stk. H Grundtaxen A*B Wasserverkauf C*D Hydrantenentsch. G*H Beiträge aus kant. Löschfonds Uebriger Betriebsertrag xx Gemeindebeitrag Brunnenwasser Betrieblicher Ertrag I Wasserankauf E*F Uebr. Betriebsaufwand * xx Betrieblicher Aufwand * K Betriebliches Ergebnis * I-K Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).5 % = Selbstfinanzierung L Nettoinvestitionsausgaben Plan Selbstfinanzierung L = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M Nettoschuld EB xx Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M = Nettoschuld SB xx Verschuldungsgrenze ** 6. % 15 1'2 1'55 2'5 2'67 2'1 2'117 2'133 2'167 2'183 2'217 2'233 Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) 285 1'3 1'469 1'992 1'863 1'87 1'943 1'816 1'78 1'783 1'878 1'956 * ohne Abschreibungen ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz Stand:

17

18 Gemeinde Wittnau Investitionsprojekte Abwasserbeseitigung - Investitionsplan Total Hauptstrasse, Sanierung Hauptleitung + Hausanschlü Hauptstrasse, Rückerstattungen Private GEP Regenwasserentlastung Hauptstrasse 1' Erschliessung Guggermatt (netto) Erschliessung Guggermatt (Grundeigentümer) Langmattstrasse, Sanierung Hauptleitung + Hausans Langmattstrasse, Rückerstattungen Private Stichstrasse zu Langmattstrasse 38, Ringschluss Eb GEP Sanierung Schmutzwasser ab Reserve Anschlussgebühren Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen 1' Stand:

19 Gemeinde Wittnau Abwasserbeseitigung - Finanzplan Wasserverkauf m3 C 53' 53'265 53'531 53'799 54'68 54'338 54'61 54'883 55'157 55'433 55'71 Ansatz je m3 D Wasserverkauf m3 reduziert E Ansatz je m3 reduziert F Verbrauchsgebühren C*D Verbrauchsgebühren E*F Abgeltung Entwässerung Übriger Betriebsertrag Betrieblicher Ertrag I Betriebsbeitrag an ARA Übriger Betriebsaufwand * Betrieblicher Aufwand * K Betriebliches Ergebnis * I-K Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).5 % = Selbstfinanzierung L Nettoinvestitionsausgaben Plan Selbstfinanzierung L = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M Nettoschuld EB xx Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M = Nettoschuld SB xx Verschuldungsgrenze ** 6. % Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) 1'454 1'336 1'679 1'495 1' * ohne Abschreibungen ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz Stand:

20 1' Abwasserbeseitigung ' Nettoschuld Verschuldungsgrenze Liste Aktueller Finanzplan Abwasserbeseitigung (Bearbeiten).xls /

21 Gemeinde Wittnau Investitionsprojekte Erstellung eines Entsorgungsplatzes 8 8 Sanierung Grüngutdeponie Abfallwirtschaft - Investitionsplan Total Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen 8 8 Stand:

22 Gemeinde Wittnau Abfallwirtschaft - Finanzplan Sackgebühr 35l, Menge C 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' Sackgebühr 35l, Ansatz D Sackgebühr 6l, Menge E 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 5'5 Sackgebühr 6l, Ansatz F Containerplomben, Menge I Containerplomben, Ansatz J Sackgebühren C*D + E*F Sperrgut- und Containergebühren G*H + I*J Kunststoff/Häckseldienst/Entsorgungstag Übrige Betriebserträge Betrieblicher Ertrag I Gebühren an Klein AG, Glas + Metalle Kehrichtabfuhr Übrige Abfuhren und Transporte Provisionen Übriger Betriebsaufwand * Betrieblicher Aufwand * K Betriebliches Ergebnis * I-K Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).5 % = Selbstfinanzierung L Nettoinvestitionsausgaben Plan 8 - Selbstfinanzierung L = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M Nettoschuld EB xx Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M = Nettoschuld SB (- = Vermögen) xx Verschuldungsgrenze ** 6. % Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) * ohne Abschreibungen ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz Stand:

23 5 Abfallwirtschaft Nettoschuld Verschuldungsgrenze Liste Aktueller Finanzplan Abfallwirtschaft (Bearbeiten).xls /

24 Gemeinde Wittnau Investitionsprojekte Holzschnitzelheizung - Investitionsplan Total keine Investitionen geplant Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen Stand:

25 Gemeinde Wittnau Holzschnitzelheizung - Finanzplan Wärmeverkauf an öffentl. LS A 348' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' 37' Ansatz je KWh B Wärmelieferung an Private C 192'2 2' 23' 27' 27' 27' 27' 27' 27' 27' 27' 27' Ansatz je KWh D Gebühr auf Wärmeverbrauch A*B Gebühr auf Wärmeverbrauch C*D Betrieblicher Ertrag I Wartung und Unterhalt Energiekosten Betrieblicher Aufwand * K Betriebliches Ergebnis * I-K Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).5 % = Selbstfinanzierung L Nettoinvestitionsausgaben Plan - Selbstfinanzierung L = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M Nettoschuld EB xx Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M = Nettoschuld SB (- = Vermögen) xx Verschuldungsgrenze ** 6. % Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) * ohne Abschreibungen ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz Stand:

26 2'5 Holzschnitzelheizung '25 2' 1'75 1'5 1'25 1' Nettoschuld Verschuldungsgrenze Liste Aktueller Finanzplan Holzschnitzelheizung (Bearbeiten).xls /

27 Anlagekategorien Kat.* Bezeichung Abschr.dauer (Jahre) Bemerkung 1 Grundstücke keine planmässige Abschreibung 2 Gebäude, Hochbauten 35 3 Strassen, Plätze, Friedhof 4 4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten 5 5 Installationen, Einbauten, Mieterausbauten bei Gebäuden 1 6 Abfallanlagen (Installationen, Einbauten) 4 7 Mobilien, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge 5 8 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung) 15 9 Immaterielle Anlagen 5 1 Orts-, Regionalplanungen, übr. Planungen 1 11 Informatik- und Kommunikationssysteme 3 12 Investitionsbeiträge je nach Objekt nach Nutzungsdauer des Objektes 13 Anlagen im Bau keine planmässige Abschreibung 14 Darlehen des Verwaltungsvermögens keine planmässige Abschreibung 15 Beteiligungen, Grundkapitalien keine planmässige Abschreibung 16 Spezial- und nicht in voranstehende Kategorien Festlegung durch Departement je nach Objekt einzuordnende Fälle Volkswirtschaft und Inneres 17 Anschlussgebühren 2 18 Holzschnitzelheizung (sämtliche Anlageteile) 2 19 Fernwärmenetz (Leitungsnetz) 4 2 LWL Übertragungsnetz 2 21 Multimedianetz 3 22 Photovoltaikanlagen (sämtliche Anlageteile) 2 23 Kommunikationsnetz 1 24 Ofen Krematorium Zusätzliche Finanzausgleichsbeiträge 2 *Anlagekategorien und Abschreibungsdauer gemäss Anhang 1 zur Finanzverordnung Liste Aktueller Finanzplan Einwohnergemeinde.xls / Kat

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