Investitionsrechnung Budget / dd.mm.yyyy
|
|
- Friederike Frieda Bach
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung '769' '000 8'839'000 1'340'000 13'524' '607' '364'000 7'499'000 82' ALLGEMEINE VERWALTUNG 540'000 80'000 1'150'000 2'200' '120' '000 1'150'000 1'079' Allgemeine Dienste 540'000 80'000 1'150'000 2'200' '120' '000 1'150'000 1'079' Verwaltungsliegenschaften, übriges 540'000 80'000 1'150'000 2'200' '120' Verwaltungsliegenschaften, übriges 540'000 80'000 1'150'000 2'200' '120' '000 1'150'000 1'079' Sanierung Friedhofmauer Alterswilen 240' Reorganisation Gemeindearchiv 200' IR-Beiträge Bau Mehrzweckhalle 300'000 1'150'000 2'000' Entnahme Vorfinanzierung Neubau MZH 770' IR Beitrag Sanierung Friedhofmauer Alterswilen 80' Entnahme Vorfinanzierung Neubau Mehrzweckhalle 350' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 36' ' Feuerwehr 36' ' Feuerwehr 36' Feuerwehr 36' Seite 1
2 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung ' IR-Beiträge Kanton Schlauchverlegerfahrzeug 36' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 850' ' ' ' ' ' Medien 850' ' ' ' ' ' Massenmedien 850' ' ' ' ' Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb] 850' ' ' ' ' ' Ausbau Glasfasernetz Lippoldswilen 264' Ausbau Glasfasernetz Neuwilen 300' ' Ausbau Glasfasernetz Hugelshofen 200' ' Ausbau Glasfasernetz Siegershausen 200' Ausbau Glasfasernetz Ellighausen 150' Entnahme Vorfinanzierung Kommunikation 247' Entnahme Vorfinanzierung Kommunikation 450'000 17' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'341'000 2'275' '000 1'982' ' '341'000 1'955'000 1'239' Strassenverkehr 1'341'000 2'275' '000 1'982' ' '341'000 1'955'000 1'239' Gemeindestrassen 1'341'000 2'275' '000 1'982' ' Seite 2
3 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Gemeindestrassen 1'341'000 2'275' '000 1'982' ' '341'000 1'955'000 1'239' Sanierung Bommerstrasse AW 12' Sanierung Jakob-Nufer Strasse SH 3' Sanierung Scheidbachstrasse LPW 23' Sanierung Sattlerstr. NW 279' Sanierung Gaisbühl SH 62' Sanierung/Umgestaltung Unterdorfstr. NW 150'000 1'151' Sanierung Kirchweg NW 174' Sanierung Obstgartenstrasse LPW 580' '000 16' Sanierung Schützen-/Wiesenstrasse SH 180' Sanierung Unterstöckenstrasse LPW 30' ' Sanierung Sägereistrasse NW 810'000 22' Sanierung Chrachenburg LPW 95' Sanierung Ludwigstrasse/Alte Bommerstrasse SH 50' ' Sanierung Türlistrasse NW 80' Sanierung Doldenstrasse Hugelshofen 360' Sanierung Schulweg Alterswilen 151' Sanierung Feldackerstrasse Ellighausen 200' Seite 3
4 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Entnahme Vorfinanzierung Obstgartenstrasse LPW 120' Entnahme Vorfinanzierung Sägereistrasse NW 200' Entnahme Vorfinanzierung San. Kirchweg NW 102' Entnahme Vorfinanzierung Obstgartenstrasse LPW 16' Entnahme Vorfinanzierung Bommerstrasse 12' Entnahme Vorfinanzierung Jakob-Nufer Strasse 3' Entnahme Vorfinanzierung Scheidbachstrasse 23' Entnahme Vorfinanzierung Sattlerstrasse 279' Entnahme Vorfinanzierung San. Unterdorfstr. NW 300' Entnahme Vorfinanzierung San. Kirchweg NW 4' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 937' '000 2'064' '000 4'005' ' '000 1'494'000 3'254' Wasserversorgung 817' '000 1'264' '000 3'130' ' ' '000 2'379' Wasserversorgung 817' '000 1'264' '000 3'130' ' Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 817' '000 1'264' '000 3'130' ' ' '000 2'379' NWP/GWP 350'000 1'126' Erschliessung Pünt WL Oberstöcken/Unterstöcken 147' Seite 4
5 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung WL Sattlerstrasse NW 152' WL Greestrasse - Schwaderloh 130' WL Unterdorfstrasse NW 547' Sanierung/Neuverlegung Chrachenburg West ALT 13' Sanierung/Neuverlegung Chrachenburg Ost 116' Wasserbezugsrechte TB Kreuzlingen 168' Erschliessung HH-Wachtersberg-Mohnshaus 300' Umlegungen WL Rankstrasse 48' Wasserleitung inkl. Steuerkabelrohr Schlatt-DN ALT 125' Sanierung WL Alterswilerstrasse SH 270' ' Sanierung WL Ludwigstrasse SH 444'000 5' Sanierung WL Ellighauserstrasse AW 200' ' WL-Sanierung Doldenstrasse Hugelshofen 127' WL-Sanierung Oberstöcken-Autobahn 190' WL-Sanierung Alterswilen-Ellighausen 500' Rückerstattung NWP/GWP 300' ' ' Rückerstattung Sanierung WL Ludwigstrasse SH 25'000 70' Rückerstattung San. WL Unterdorfstr. NW Seite 5
6 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Rückerstattung San. WL Sattlerstrasse NW 3' Entnahme Rückstellungen Wasserbezugsrechte TBK 168' Abwasserbeseitigung 800' ' ' ' Abwasserbeseitigung 800' ' Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 800' ' ' ' Sanierung ARA 100' ' Einleitungskonzept Kanalisation 14' Erschliessung HH-Wachtersberg-Mohnshaus 170' Erschliessung Chrachenburg West 35' Erschliessung Chrachenburg Ost 30' Leistungssteigerung Biologie ARA 700' ' Raumordnung 120' ' Raumordnung 120' Raumordnung 120' ' Revision Ortsplanung 120'000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'101'000 2'900'000 2'235' ' '101'000 2'900'000 2'185' Seite 6
7 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Brennstoffe und Energie 1'101'000 2'900'000 2'235' ' '101'000 2'900'000 2'185' Elektrizität 1'101'000 2'900'000 2'235' ' Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb] 1'101'000 2'900'000 2'235' ' '101'000 2'900'000 2'185' Investitionsplan EW 450' ' Sanierung Bommerstrasse EW 105' Werkkommunikation 119' San. Sattlerstrasse EW 171' Sanierung Greestr. - Schwaderloh EW 67' Sanierung Unterdorfstrasse NW 209' Sanierung/Neuverlegung Chrachenburg (Ost und West) 83' HS-Verbindung MS LPW - TS ARA - TS HH 423' EW Verbindung HH - Mohnshaus 237' Sanierung EW-Leitung Alterswilerstrasse SH 340'000 89' Umlegung EW-Leitung Rankstrasse 18' Sanierung EW-Leitung Ludwigstrasse SH 170'000 1' Sanierung EW-Leitung Ellighauserstrasse AW 150'000 57' HS-Verbindung TS Oberstöcken-TS Unterneuwilen 790'000 17' Seite 7
8 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung HS-Netzsanierung Langstrasse-Wachtersberg HH 905'000 7' HS-Verbindung TS Neuwilen Dorf-TS Greestrasse NW 95'000 1' EW-Sanierung Doldenstrasse Hugelshofen 261' EW-Sanierung Hugelshofen-Dotnacht 840' Rückerstattungen Investitionsplan EW 32' Rückerstattung San. Sattlerstrasse NW EW 17' FINANZEN 2'836' '642' '806' Nicht aufgeteilte Posten 2'836' '642' '806' Abschluss 2'836' '642' Abschluss 2'836' '642' '806' Passivierte Einnahmen 2'836' Aktivierte Ausgaben 10'642' Seite 8
Budget Investitionsrechnung
1 VEMAG Computer AG - \\Sbs01\vemag\kd\cr90\HRM2\.rpt Version: 26.10.2016 - Seite 1 von 8 2 1.. ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 529'000 322'100 3 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 206'900 3 15.. Feuerwehr 529'000 322'100
MehrBudget 2019 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Investitionsrechnung. Rechnung Budget 2019 Budget Detail - Funktional
Budget 218 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'482'34.72. 2 ALLGEMEINE DIENSTE 2'482'34.72. 29 Verwaltungsliegenschaften 2'482'34.72. 29 Verwaltungsliegenschaften 2'482'34.72. 5. Verwaltungsliegenschaft Kauf/Sanierung./.
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Einwohnergemeinde 5'649'271.38 5'649'271.38 6'941'000 6'941'000 766'693.30 766'693.30 0 Allgemeine Verwaltung 18'182.75 0.00 0 0 15'599.90 0.00 18'182.75 15'599.90 2 Bildung 2'273'627.65 0.00 2'710'000
MehrBudget 2018 Einwohnergemeinde Freienwil
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 31'922.10 15 Feuerwehr 31'922.10 150 Feuerwehr 31'922.10 1500 Feuerwehr 31'922.10 5620.00 Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil, Neueinkleidung, GV 20.11.2015
MehrEinwohnergemeinde Freienwil
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 31'922.10 35'000.00 15 Feuerwehr 31'922.10 35'000.00 150 Feuerwehr 31'922.10 35'000.00 1500 Feuerwehr 31'922.10 35'000.00 5620.00 Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil,
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Einwohnergemeinde 4'108'858.90 4'108'858.90 4'868'000 4'868'000 5'708'870.59 5'708'870.59 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 239'000 0 107'433.45 0.00 239'000 107'433.45 2 BILDUNG 1'509'864.55 0.00 1'441'000
MehrBudget Investitionsrechnung
1 0.. ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'000 86'507.65 01.. Legislative und Exekutive 011.. Legislative 0110.. Legislative 0110.5290.00 Fusion Oberkulm - Unterkulm GV vom 15.06.2012 Beitrag des Kantons Beitrag Gemeinde
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive
MehrINVESTITIONSRECHNUNG 4'227' '227' '162'980 6'162'980 3'006' '006'302.25
FUNKTIONALE GLIEDERUNG ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG 4'227'418.35 4'227'418.35 6'162'980 6'162'980 3'006'302.25 3'006'302.25 0 Allgemeine Verwaltung 1'981'737.35 2'250'000 1'148'632.55 Nettoergebnis
MehrINVESTITIONSRECHNUNG
INVESTITIONSRECHNUNG a) Zusammenzug Budget 2014 Rechnung 2012 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 806'000 2 BILDUNG 1'106'000 75'392.60 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 13'000 4'000.00 40'710.00 7 UMWELTSCHUTZ
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20
MehrInvestitionsrechnung
INVESTITIONSRECHNUNG 6'181'000.00 790'000.00 8'402'000.00 1'110'000.00 Zunahme der Nettoinvestitionen 5'391'000.00 7'292'000.00 0 Allgemeine Verwaltung 190'000.00 100'000.00 190'000.00 100'000.00 02 Allgemeine
MehrVoranschlag Voranschlag 2017 Voranschlag 2016
Voranschlag 216 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT.. 16 Zivilschutz.. 55.1 Einlage in Spezialfinanzierung Ersatzabgabe öff. Schutzräume 611.1 Ersatzabgaben für öffentliche Schutzräume 6 VERKEHR 1'751' 145' 1'36'
MehrMuster-Kontenplan Investitionsrechnung VV
Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden Verantwortlich Gemeindeamt des Kantons Zürich Abteilung Gemeindefinanzen Rechtliche Grundlagen Muster-Kontenplan
MehrBilanz Rechnung / dd.mm.yyyy
AKTIVEN 21'310'060.37 57'425'352.55 53'010'232.92 25'725'180.00 10 Finanzvermögen 11'664'103.58 51'194'165.35 51'164'498.17 11'693'770.76 100 Flüssige Mittel 4'851'577.78 31'513'483.67 32'191'712.39 4'173'349.06
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
MehrMuster-Kontenplan Investitionsrechnung VV
Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden Verantwortlich Rechtliche Grundlagen Gemeindeamt des Kantons Zürich Abteilung Gemeindefinanzen Muster-Kontenplan
MehrFUNKTIONALE GLIEDERUNG VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 KONTO ÜBERSICHT AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN
2'441'000.00 1'615'000.00 2'166'000.00 955'000.00 1'312'870.70 1'312'870.70 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 826'000.00 1'211'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 95'000.00 30'000.00 42'381.10 NETTO AUSGABEN 95'000.00
MehrB E S T A N D E S R E C H N U N G
1 A K T I V E N 7'207'362.65 10'777'134.30 11'342'595.50 6'555'225.75 10 FINANZVERMOEGEN 4'492'470.00 9'526'256.55 10'167'284.60 3'851'441.95 100 FLÜSSIGE MITTEL 1'019'756.65 6'842'175.25 6'875'985.55
MehrBudget / Preventiv 2019
Gemeinde / Cumegn Albula/Alvra info@albula-alvra.ch www.albula-alvra.ch Veia Baselgia 6 Tel. 081 681 12 44 7450 Tiefencastel Fax 081 681 15 88 Budget / Preventiv 2019 Kurzfassung / Versiun curta Gemeinde
MehrAnhang I Übersicht über die Laufende Rechnung Allg.Verwaltung 658' ' ' ' '347.
Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung 2006 0 Allg.Verwaltung 658'364.84 164'075.05 604 390 166'950 521'755.60 95'347.50 Nettoaufwand 494'289.79 437 440 426'408.10 Für Ferien- und Überzeitguthaben
MehrGEMEINDE AEGERTEN VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN
3'555'000.00 750'000.00 2'441'000.00 1'615'000.00 2'675'980.00 2'675'980.00 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'805'000.00 826'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 181'000.00 95'000.00 20'032.90 NETTO AUSGABEN
MehrMittwoch, 31. Mai 2017 um Uhr In der Turnhalle Hugelshofen Traktanden:
Gemeinde Kemmental Alterswilerstrasse 2 Posfach 8573 Siegershausen Jahresbericht Bilanz Erfolgsrechnung Investitionsrechnung 2016 Mittwoch, 31. Mai 2017 um 20.00 Uhr In der Turnhalle Hugelshofen Traktanden:
MehrInvestitionsrechnung mit Details
Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 267 000.00 323 000.00 70 000.00 925 857.15 63 041.00 02 Allgemeine Dienste 267 000.00 323 000.00 70 000.00 925 857.15 63 041.00 022 Übrige allgemeine Dienste
MehrEINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN
FUNKTIONALE GLIEDERUNG ÜBERSICHT 2'582'626.95 541'829.05 4'630'000 1'625'000 1'461'549.35 846'342.40 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'040'797.90 3'005'000 615'206.95 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'148'632.55
MehrAnhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG
1 170.511-A2 Anhang 2: Kontenrahmen der alen Gliederung (Stand 01.01.2013) Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG ale Gliederung:
MehrGrüsch (AfG GEFIS HRM2)
Allgemeine Daten 2016 2017 +/- Einwohner 2'049 2'074 25 Steuerfuss in % 90.000 90.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000 0 Liegenschaftssteuer in 0.800 0.800 0 RP-Index in % 79.5 74.7-4.8 Finanzkennzahlen
MehrVoranschlag 2015. Voranschlag 2015 Voranschlag 2014
Voranschlag 215 Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'277'693.3 38'71. 2 Gemeindeverwaltung.. 56 EDV-Anlage 65 Entnahme aus Vorfinanzierung 29 Bauamt.. 56 Maschinen, Fahrzeuge
MehrVals (AfG GEFIS HRM2)
Vals (AfG GEFIS HRM2) HRM 2 Allgemeine Daten 2015 2016 +/- Einwohner 990 984-6 Steuerfuss in % 100.000 100.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000 0 Liegenschaftssteuer in 1.000 1.000 0 Finanzkraftgruppe
MehrJahresrechnung 2017 Medienorientierung
Jahresrechnung 2017 Medienorientierung Regierungsrätin Barbara Janom Steiner Chur, 14. März 2018 1 Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2017 Rechnung 2016 Budget inkl. NK 2017 Rechnung 2017 Differenz zur
MehrJahresrechnung. Politische Gemeinde. Einwohner Oberweningen. Ablieferung an Vorsteherschaft
8165 Oberweningen Einwohner 1601 Jahresrechnung 2008 Ablieferung an Vorsteherschaft 20.03.2009 Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 24.03.2009 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 31.03.2009 Abnahmebeschluss
MehrKt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner
Kt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner HRM 1 Allgemeine Daten 2011 2012 2013 2014 2015 +/- Einwohner 193'388 193'920 182'398 177'285 120'060-57'225 Steuerfuss in % 104.776 104.243 102.581 100.826
MehrKlosters-Serneus (AfG GEFIS HRM2)
Klosters-Serneus (AfG GEFIS HRM2) HRM 2 Allgemeine Daten 2016 Einwohner 4'476 Steuerfuss in % 90.200 Handänderungssteuer in % 2.000 Liegenschaftssteuer in 0.500 RP-Index in % 134.0 Finanzkennzahlen 2016
MehrGemeinde Widen R E C H N U N G 2012 EINWOHNERGEMEINDE Datum 10.06.2013
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 205'848.30 115'000 341'041 602'160 020 GEMEINDEVERWALTUNG 114'049.15 115'000 192'194 537'806 506 Ersatz EDV-Anlage 114'049.15 115'000 Voranschlagskredit Fr. 115'000.-- 561.01 Ausfinanzierung
MehrE I N L A D U N G G E M E I N D E V E R S A M M L U N G
E I N L A D U N G G E M E I N D E V E R S A M M L U N G Freitag, 25. Mai 2018, 20.00 Uhr, Turnhalle, Seelisberg E I N W O H N E R G E M E I N D E - V E R S A M M L U N G Traktanden 1. Begrüssung 2. Informationen
MehrCalanca (AfG GEFIS HRM2)
Calanca (AfG GEFIS HRM2) Region: Moesa BFS Nr: 3837 HRM 2 www.comunedicalanca.ch Allgemeine Daten 2015 2016 +/- Einwohner 187 192 5 Steuerfuss in % 90.000 90.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000
MehrAnhang 1: Aufbau des Rechnungswesens (Art. 17)
Anhang : Aufbau des Rechnungswesens (Art. 7) (Stand. Januar 06). Finanzvermögen Das Finanzvermögen wird wie folgt unterteilt: a) flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen; b) Forderungen; c) kurzfristige
Mehr12.12.2011-1 111 400,00-762 064,00-349 336,00
020 Gemeindeverwaltung 0,00 020.506.01 Migration ins RZ RIO 10.12.2012 70 000,00 70 993,35 GR 12.12.14: Abschl. 70'993.35 090 Verwaltungsliegenschaften -119 336,00 090.503.01 Sanierung Gemeindehaus 15.12.2014
MehrBudget Gemeinde Kemmental. Gemeindeversammlung Mittwoch, 14. Dezember Alterswilen. Altishausen. Dotnacht. Ellighausen.
Gemeinde Kemmental Alterswilen Altishausen Dotnacht Ellighausen Budget 2017 Hugelshofen Lippoldswilen Neuwilen Gemeindeversammlung Mittwoch, 14. Dezember 2016 Siegershausen Gemeinde Kemmental Alterswilerstrasse
MehrEinwohnergemeinde Derendingen FUNKTIONALE GLIEDERUNG RECHNUNG 2009 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 KONTO
2'026'016.50 482'965.85 2'695'030 605'800 934'896.05 90'200.45 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 1'543'050.65 2'089'230 844'695.60 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 447'434.35 15'489.00 486'000 16'800 169'549.70 49'714.00
MehrEINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG
eine innovative Gemeinde mit Zukunftsperspektiven Tobel Tägerschen EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG DONNERSTAG, 27. FEBRUAR 2014, 19:30 UHR PRIMARSCHULTURNHALLE Bilder von Peter Riesen zur Verfügung gestellt
MehrDefinition: Anforderung an Rechnungslegungsdaten, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Infoveranstaltung vom 12.11.2013 1 2 3 4 Definition: Anforderung an Rechnungslegungsdaten, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.
MehrÜ B E R S I C H T 3'993'200 1'451'740 4'366'830 2'737'000 1'799' '683.95
Ü B E R S I C H T 3'993'200 1'451'740 4'366'830 2'737'000 1'799'161.20 963'683.95 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'541'460 1'629'830 835'477.25 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 500'000 5'000 600'000 362'697.25
MehrEinwohnergemeinde Derendingen Datum
KTO ÜBERSICHT AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN INVESTITIONSRECHNUNG 2'695'030 605'800 1'750'100 144'700 1'643'821.55 2'853'978.90 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'089'230 1'605'400
MehrEinleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013
Jahresrechnung 2013 Kurzversion Einleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013 Laufende Rechnung Die Rechnung 2013 der Einwohnergemeinde Biel-Benken schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 512 372.87
MehrJahr 2016 von 1 bis 12
Gemeinde Knutwil Kostenstellen/-träger Saldenliste 20.03.2017, 15:55 Seite: 1 Jahr von 1 bis 12 Position Bezeichnung HILFSKOSTENSTELLEN 1'128'612 1'161'360-32'748-2.82 Personalkosten 100120 Personalkosten
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Beanspruchter Kredit Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2011 ab 2013
Einwohnergemeinde 3'078'428.45 3'078'428.45 10'232'000 10'232'000 1'862'949.55 10'676'988.00 1 Öffentliche Sicherheit 149'568.20 0.00 2'100'000 0 513'543.25 2'006'888.55 149'568.20 2'100'000 2 Bildung
MehrVORANSCHLAG INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN DETAILLIERT
INVESTITIONSRECHNUNG 10'156'500.00 10'156'500.00 3'379'500.00 3'379'500.00 1'861'315.90 1'861'315.90 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 86'200.00 72'468.80 02 Allgemeine Verwaltung 86'200.00 1'637.70 029 Allgemeine
MehrBudget 2019 Medienorientierung
Budget 2019 Medienorientierung Regierungsrätin Barbara Janom Steiner Chur, 29. Oktober 2018 1 Eckwerte Budget und Finanzplan Konjunktur 2019 Hochkonjunktur in der Schweiz, erhöhte weltwirtschaftliche Risiken
MehrEINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN
INVESTITIONSRECHNUNG 1'461'549.35 846'342.40 3'993'200 1'451'740 1'580'834.70 1'998'200.50 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 615'206.95 2'541'460 ABNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 417'365.80 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
MehrAufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan
/ n-/plan siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in e" LG Leistungsgruppe für Nr. Titel LG Nr. LG Titel /-Nr. - Titel / HRM1 funkt. KORE alt m2/fr./zeit/usw. cb 1 Politik und Verwaltung
MehrRECHNUNG Allgemeine Verwaltung 16' ' Sachgüter 16' '112.35
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'113.20 32'112.35 020 Allgemeine Verwaltung 16'113.20 32'112.35 020.50 Sachgüter 16'113.20 32'112.35 020.503 Hochbauten 16'113.20 32'112.35 Verwaltungsbau 16'113.20 32'112.35
Mehr1 A K T I V E N 13'783' '091' '875' FINANZVERMÖGEN 8'635' '025' '660'836.83
HRM Einwohnergemeinde Täsch B E S T A N D E S R E C H N U N G 2012 Seite 1 1 A K T I V E N 13'783'444.23 7'091'683.60 20'875'127.83 10 FINANZVERMÖGEN 8'635'153.23 4'025'683.60 12'660'836.83 100 Flüssige
MehrUrversammlung. 05. Dezember Gemeindesaal Agarn
Urversammlung 05. Dezember 2007 Gemeindesaal Agarn Begrüssung Politik ist die Kunst des Möglichen Otto Leopold Fürst von Bismark (1819 1889) 1. deutscher Reichskanzler Traktanden 1. Begrüssung 2. Wahl
MehrKontenrahmen der Investitionsrechnung nach Sachgruppen
1 170.511-A4 Anhang 4 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Investitionsrechnung nach Sachgruppen Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige Sachgruppen sind generell verbindlich. In
Mehr01. ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
01. ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 01.1 Exekutiv- und Legislativorgane, Finanz- und Steuerwesen, auswärtige Angelegenheiten 01.1.1 Exekutiv- und Legislativorgane 01.1.2 Finanz- und Steuerwesen 01.1.3
MehrBreil/Brigels (AfG GEFIS HRM1)
Breil/Brigels (AfG GEFIS HRM1) BFS Nr: 3981 www.breil.ch Allgemeine Daten 2013 2014 2015 2016 2017 +/- Einwohner 1'290 1'278 1'258 1'263 1'248-15 Steuerfuss in % 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
MehrInvestitionsrechnung
00 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 5'998'962.41 5'998'962.41 5'683'000.00 24'210.00 6'087'804.27 6'087'804.27 0 Allgemeine Verwaltung 54'830.05 537'280.00 Nettoausgaben 54'830.05 537'280.00 02 Allgemeine Dienste
MehrNachtrag zum Steuergesetz Nachtrag zum Gesetz über die Strassenverkehrssteuern
Abstimmungserläuterungen des s: Nachtrag zum Steuergesetz Nachtrag zum Gesetz über die Strassenverkehrssteuern Volksabstimmung vom 27. Oktober 2016 Medienorientierung 19. Oktober 2016 Programm 1. Begrüssung
MehrBudget Kurzfassung
Budget 2019 Kurzfassung 1 ERGEBNISÜBERSICHT Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 15'134'900.50 15'141'711.00 15'214'963.00 15'269'811.00 16'193'839.52
MehrWenn Konto erweitert = Konto einfach (fett gedruckt): Verbindliche Sachgruppen.
HRM 2 für Gemeinden Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 Kontenrahmen Investitionsrechnung VV, Sachgruppen 1- bis 3-stellige Sachgruppen sind generell verbindlich. Version 6, Stand 28.09.2009 Wenn
MehrRechnung Rechnung 15 Voranschlag 15 Rechnung 14. Voranschlag 15. Beträge in Mio
Rechnung 2015 Beträge in Mio. Rechnung 15 Voranschlag 15 Rechnung 14 47 47.2 47.4 47.6 47.8 48 48.2 48.4 48.6 48.8 1 Rechnung 2015 Das Wichtigste in Kürze (netto): Aufwände: Unterstützung FC Embrach Fr.
MehrE I N L A D U N G G E M E I N D E V E R S A M M L U N G
E I N L A D U N G G E M E I N D E V E R S A M M L U N G Freitag, 20. Mai 2016, 20.00 Uhr, Turnhalle, Seelisberg E I N W O H N E R G E M E I N D E - V E R S A M M L U N G Traktanden 1. Begrüssung 2. Einbürgerung
MehrEinwohnergemeinde Niederdorf. Aufgaben- und Finanzplan
G E M E I N D E N I E D E R D O R F Kilchmattstrasse 5, 4435 Niederdorf 061 965 30 40 / gemeinde@niederdorf.ch / www.niederdorf.ch Einwohnergemeinde Niederdorf Aufgaben- und Finanzplan 2019-2023 Inhalt:
MehrSekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen
Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22
MehrGemeinde Sils i.d. VORANSCHLAG Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden
Gemeinde Sils i.d. VORANSCHLAG 2018 Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden Einladung zur Gemeindeversammlung vom Freitag, 15. Dezember 2017 20.00 Uhr in der Turnhalle Hängebrücke
MehrEinwohnergemeinde Niederdorf. Aufgaben- und Finanzplan
G E M E I N D E N I E D E R D O R F Kilchmattstrasse 5, 4435 Niederdorf 061 965 30 40 / gemeinde@niederdorf.ch / www.niederdorf.ch Einwohnergemeinde Niederdorf Aufgaben- und Finanzplan 2018-2022 Inhalt:
MehrTaschenstatistik Öffentliche Finanzen 2015
Taschenstatistik Öffentliche Finanzen 2015 Rechnungsabschlüsse Bund (ohne Sonderrechnungen) D in % Mio. CHF 2013 2014 2015 14 / 15 Ordentliche Einnahmen 65 032 63 876 67 580 5,8 Ordentliche Ausgaben 63
MehrTaschenstatistik Öffentliche Finanzen 2016
Taschenstatistik Öffentliche Finanzen 2016 Rechnungsabschlüsse Bund (ohne Sonderrechnungen) D in % Mio. CHF 2014 2015 2016 15 / 16 Ordentliche Einnahmen 63 876 67 580 67 013-0,8 Ordentliche Ausgaben 64
MehrBudget 2018 Medienorientierung
Martina Bisaz@kitkat_ch Budget 2018 Medienorientierung Regierungspräsidentin Barbara Janom Steiner Chur, 26. Oktober 2017 1 Eckwerte Budget und Finanzplan Konjunktur 2018 Schweizer und Bündner Wirtschaft
MehrTaschenstatistik Öffentliche Finanzen 2017
Taschenstatistik Öffentliche Finanzen 2017 Rechnungsabschlüsse Bund (ohne Sonderrechnungen) D in % Mio. CHF 2015 2016 2017 16 / 17 Ordentliche Einnahmen 67 580 67 441 71 087 5,4 Ordentliche Ausgaben 65
MehrGEMEINDE FELSBERG FINANZPLAN
GEMEINDE FELSBERG FINANZPLAN 2013 2017 INHALTSVERZEICHNIS SEITE VORWORT 2 KURZINFORMATION & KENNZIFFERN 3 LAUFENDE RECHNUNG 4 INVESTITIONSPLAN 5 GRAFIKEN 6 1 VORWORT Kommentar zum Finanzplan 2013-2017
MehrKemmentaler Anzeiger
Kemmentaler Anzeiger Amtliches Publikationsorgan der Politischen Gemeinde Kemmental Nr. 1 Freitag, 11. Januar 2019 Erscheinungsweise: Freitag, 14-täglich Redaktionsschluss: Dienstag, 12 Uhr Gemeinde Kemmental,
MehrDie detaillierte Jahresrechnung kann auf eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei angefordert werden.
Begründungen von Abweichungen zum Budget einschliesslich Nachtragskredite 2014 Gemäss 11 Gemeindefinanzhaushaltsverordnung (NG 171.21) sind Kreditüberschreitungen gemäss Art. 47 Gemeindefinanzhaushaltsgesetz
MehrGemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum
Gemeinde Widen DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung 2019 2018 2017 Betrieblicher Aufwand 54'719 53'763 46'370.75 30 Personalaufwand 2'000 2'000 2'425.45
MehrErfolgsrechnung Budget /
12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400
MehrBudget 2012: Laufende Rechnung
Budget 2012: Laufende Rechnung 1'260'145.10 1'260'145.10 701 Wasserversorgung 560'500 569'500 514'000 467'500 Vorschlag 9'000 Rückschlag 46'500 3000 Kommissionen, Rechnungsprüfung* 1'000 1'000 14'107.50
MehrLiegenschaftssteuern 1'550.85
1 A K T I V E N 12'771'835.24 100.0% 10'334'865.09 100.0% 2'436'970.15 10 FINANZVERMÖGEN 8'565'988.61 67.1% 6'644'603.02 64.3% 1'921'385.59 100 Flüssige Mittel 5'384'498.54 42.2% 2'808'763.77 27.2% 2'575'734.77
MehrKemmentaler Anzeiger
Kemmentaler Anzeiger Amtliches Publikationsorgan der Politischen Gemeinde Kemmental Gemeinde Kemmental, Alterswilerstrasse 2, 8573 Siegershausen Tel. 058 346 08 00, E-Mail: gemeinde@kemmental.ch Nr. 9
MehrKTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00
MehrRechnungslegung bei Zweckverbänden
Auslegung zur Fachempfehlung 01 Elemente des Rechnungsmodells Das Schweizerische Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor SRS-CSPCP hat nachfolgende zusätzliche Informationen und Beispiele zur
Mehr1 A K T I V E N 22'857' '642' '215' FINANZVERMÖGEN 11'965' '718' '247'333.69
HRM Einwohnergemeinde Täsch B E S T A N D E S R E C H N U N G 2014 Datum 06.05.2015 /Seite 1 1 A K T I V E N 22'857'838.42 2'642'047.03 20'215'791.39 10 FINANZVERMÖGEN 11'965'747.42 1'718'413.73 10'247'333.69
MehrAufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde Oberdorf BL 2014 bis 2019
Aufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde Oberdorf BL 2014 bis 2019 Finanzplan - Ergebnisrechnung Seite 2 Planerfolgsrechnung - Ertragsarten Seite 3 Planerfolgsrechnung - Aufwandarten Seite 4 Investitionsprogramm
MehrFür den Druck der Gemeindeversammlungsbroschüren mussten rund Fr weniger ausgegeben werden als budgetiert.
R E C H N U N G 2015: Erläuterungen des Gemeinderates EINWOHNERGEMEINDE MÄGENWIL Allgemeines Die Rechnung 2015 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 473 534.46. Budgetiert war ein solcher von Fr.
MehrKatholische Kapellgemeinde Oberrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrEinladung zur Einwohnergemeindeversammlung
Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung Datum: Mittwoch, 10. Juni 2009 Zeit: Ort: 20.00 Uhr Mehrzweckhalle Traktanden: 1. Protokoll Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 4.12.2008 kann
MehrZusammenfassung Finanzplan
Finanzplan 839 Nürensdorf 214-218 Zusammenfassung Finanzplan Jahr 213 214 215 216 217 218 Laufende Rechnung Ertrag 3'22'349 29'796'935 32'81'2 31'3'754 3'82'796 29'526'317 Aufwand 28'615'42 28'449'652
MehrBESTANDESRECHNUNG 2015
ESRECHNUNG 2015 AKTIVEN 5'105'872.81 8'236'970.68 8'506'796.91 4'836'046.58 10 FINANZVERMÖGEN 4'386'800.76 8'089'469.88 8'156'884.96 4'319'385.68 100 Flüssige Mittel 2'788'424.12 1'795'085.68 1'732'413.19
MehrKontenrahmen der Funktionalen Gliederung
1 170.511-A2 Anhang 2 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der alen Gliederung Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG Kontenstruktur:
MehrJahresrechnung Medienorientierung vom 22. März 2017
Jahresrechnung 2016 Medienorientierung vom 22. März 2017 Aufwandüberschuss 2016 in Mio. CHF 197.0 193.6 132.2 68.4 68.4 68.1 89.5 87.4 82.6 60.0 37.3 18.1 5.2 12.8 23.3-3.9-1.0-48.4-50.5-27.5-41.3-43.7-33.3-57.4-49.3-87.7
MehrBudget 2012 des Kantons Graubünden
La Fiamma, Val Bregaglia Budget 2012 des Kantons Graubünden Medienorientierung Chur, 14. Oktober 2011 1 Wichtiges im Überblick: Konjunktur: Eingetrübte Aussichten mit deutlich schwächerem Wachstum und
MehrRECHNUNG Pauschale Steueranrechnung Quellensteuern Ausländer 1015 Verrechnungssteuer
1 A K T I V E N 4'328'460.68 10% 3'403'152.03 10% 925'308.65 10 Finanzvermögen 3'797'280.68 87.73% 2'779'393.03 81.67% 1'017'887.65 100 Flüssige Mittel 1'446'748.93 33.42% 1'611'025.88 47.34% -164'276.95
Mehr1 A K T I V E N 13'803' ' '945' FINANZVERMÖGEN 8'745' ' '703'362.83
HRM Einwohnergemeinde Täsch B E S T A N D E S R E C H N U N G 2010 Datum 30.07.2012/ Seite 1 1 A K T I V E N 13'803'691.93 141'961.90 13'945'653.83 10 FINANZVERMÖGEN 8'745'902.93 42'540.10 8'703'362.83
MehrBild Nummer 1: Bild Nummer 2: Seite B 1
Bild Nummer 1: Bild Nummer 2: Seite B 1 Bild Nummer 3: Bild Nummer 4: Seite B 2 Bild Nummer 5: Bild Nummer 6: Seite B 3 Bild Nummer 7: Bild Nummer 8: Seite B 4 Bild Nummer 9: Bild Nummer 10: Seite B 5
MehrEinwohnergemeinde Bolken
Einwohnergemeinde Bolken Rechnungsgemeindeversammlung Donnerstag, 16. Juni 2016, 20.00 Uhr Mehrzweckgebäude E I N L A D U N G an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch
MehrKemmentaler Anzeiger. Kemmentaler Anzeiger
Kemmentaler Anzeiger Amtliches Publikationsorgan der Politischen Gemeinde Kemmental Nr. 8 Freitag, 15. April 2016 Erscheinungsweise: Freitag, 14-täglich Redaktionsschluss: Dienstag, 12 Uhr Gemeinde Kemmental,
MehrBilanz mit Veränderung
1 Aktiven 4'198'635.65 4'957'593.77 758'958.12 10 Finanzvermögen 2'339'835.05 3'029'374.17 689'539.12 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 848'468.83 1'567'977.40 719'508.57 1000 Kasse 2'037.45
Mehr