STELLENPLAN P

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1 STELLENPLAN P

2 co o Stellenplan Teil A: Beamte/-!nnen Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungs gruppe insgesamt Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 davon ausgesondert Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am ku-vermerk kw-vermerk Wahlbeamte Bürgermeister Erster Beigeordneter Technischer Beigeordneter Höherer Dienst Leitender Direktor/Leitende Direktorin VerwaltungsdirektorA/erwaltungsdirektorin Oberverwaltungsrat/ZObervenwaltungsrätin VerwaltungsratA/erwaltungsrätin Gehobener Dienst VerwaltungsratA/erwaltungsrätin Amtsrat/Amtsrätin Amtmann/Amtfrau Oberinspektor/Oberinspektorin Inspektor/Inspektorin l\/littlerer Dienst Amtsinspektor/Amtsinspektorin Hauptsekretär/Hauptsekretärin Obersekretär/Obersekretärin Sekretär/Sekretärin B6 B2 B2 A16 A15 A14 A13hD A13gD A12 A11 A10 A9gD 2,000 5,000 5,000 8,585 27,155 7,000 2,000 A9mD A8 5,762 20,604 12, ,604 8,909 22,458 1,262 A7 A6 Insgesamt 94,106 28,000 91,662 86,030 3,262 4,344 4,732 5,000 9,610 24,716 4,732 9,585 23,346 2,000 0,244 0,100

3 Stellenplan Teil B: Beschäftigte Entgeltgnjppen Zahl der Stellen 2017 bisherige Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am ku-vermerk kw-vermerk Entsprechung der Entgeltgruppen bei der Überleitung in den Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst ,782 9,629 9, ,837 24,438 21,295 0, ,179 16,179 13, ,982 49,748 38,501 12, ,090 33,192 31,307 1, ,425 21,233 19,935 10, ,822 19,337 19,127 2, ,000 9,000 5, ,944 5,944 5, ,510 8,510 6,469 S18 S17 0,821 0,821 0,821 S16 S15 1,923 2,282 1,923 S14 S13 15,537 10,743 S12 Sllb 5,141 S11 9,270 6,141 S10 2,923 14,357 6,614 S09 17,448 1,794 1,794 SOBb 3,500 S08 7,397 7,115 SOSa 82,383 S06 93,759 86,661 S07 S05 S04 4,717 4,717 S03 29,059 26,228 23,984 Gesamt 348, , ,002 29,737 0,744 E4 S3 E5 S4 E6 S5 E8 S 6 bis S 8 b E9 S 9 bis S 14 E 10 S 15 und S 16 Eil S 17 E 12 S 18 Zur Verdeutlichung wurde aufgrund der Umsetzung des neuen Tarifvertrags im Sozial- und Erziehungsdienst eine Spalte für die bis zum gültigen Entgeltgruppen eingefügt. cx? CaJ

4 co OJ r-o Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten - Beamte/-!nnen - Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkt Bezeichnung B6 B2 A16 A15 1A14 A13gD A12 A11 lalo A9gD A9mD A8 A7 A6 Gesamt 010 Innere Verwaltung Politische Gremien, Venwaltungsführung 1,970 0,050 0,180 3, Rechnungsprüfung 2, Zentrale Dienste 2,005 5, Presse-, Öffentlichkeitsarb.Städtepartner. 0,300 0, Personalmanagement 0,500 0,500 0,200 2,561 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen 0,450 1,030 2,370 0,500 2,000 12, Steuern, sonstige Abgaben 0,380 0,580 1,730 0,686 1,088 0,250 5, Organisation 0,200 0,600 0, Recht 0,360 0,341 0, Versicherungen Verwertung/Bewirtschaft.v.Grundstücken 0,100 1,920 2, Sicherheit und Ordnung Statistik, Wahlen 0,300 0,200 0,150 0, Allg. Sicherheit u. Ordnung Gew.Verkehr 0,500 1,798 1,500 4, Einwohner-, Personenstandswesen 0,020 2,500 2,854 5, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz 2,750 2,000 12,000 24, Gefahrenvorbeugung 0,090 0, Abwehr G ro ßschäden,Katastrophschutz 0,050 0, Schulträgeraufgaben ,350 0,756 0,500 0,500 3, Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Hilfen nach dem SGB II Hilfen nach dem AsylbLG 0,100 0,050 0,200 1, Unterstützung Senioren/Behinderte Menschen 0,030 0,050 0, Einrichtungen für Wohnungslose 0,050 0, Einrichtungen für Asylbewerber 0,100 0,100 0,300 0, Förd. andere Träger Wohlfahrtspflege 0,010 0,050 0, Hilfe zum Lebensunterhalt 0,020 0,030 0,090 0,590 0, Grundsicherung 0,050 0,180 0,350 3,680 4, Hilfen zur Gesundheit 0,010 0,010 0,020 0,150 0, Hilfe zur Pflege 0,010 0,010 0,010 0,280 0, Hilfe in anderen Lebenslagen 0,010 0,010 0,030 0,300 0, ,040 0,200 0,240 1,970 0,980 1,700 2,980 2,350 5,000 7,756 24,675 7,000 5,686 19,442 84,789

5 Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten - Beamte/-innen - Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produkt Bezeichnung B6 B2 A16 A15 A14 A13gD A12 A11 A10 A9gD A9mD A8 A7 A6 Gesamt Ubertrag 1,970 0,980 1,700 2,980 2,350 5,000 7,756 24,675 7,000 5,686 19,442 84, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit 0,050 0, TE für Kinder allgemein 0,200 0, Kinderspiel- und Bolzplätze 0,010 0, Sportförderung Sportanlagen 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinform Bodenordnungsverfahren 0,080 0, Ortsentwicklung Kuchenheim 0,030 0, Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht 0,829 2, Wohnungsbauförderung,Ausgleichsz. 0,010 0,260 0, Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung 0,050 0, Gasversorgung 0,050 0, Wasserversorgung 0,050 0, Abfallwirtschaft 0,050 0,023 0,030 0, Entwässerung, Abwasserbeseitigung 0,120 0,330 0,038 0,612 0,750 2, Grundstücksentwässerungsanlagen 0,020 0, Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV Gemeindestraßen,Verkehrsanlagen 0,340 0,500 0, Straßenreinigung,Winterdienst 0,050 0,015 0,020 0, Parkhäuser 0,200 0, Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün 0,330 0, Friedhöfe 0,150 0, Wirtschaft und Tourismus OPNV 0,020 0, Märkte 0,030 0,050 0, Tourismus 0,020 0,020 Gesamtergebnis 2,000 2,000 5,000 5,000 8,585 27,155 7,000 5,762 20,604 94,106 CD 0-4

6 CO Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten - Tariflich Beschäftigte - Entgeltgruppen Produkt Bezeichnung 15 Il3 Il2 hl ho l09 l08 06 l S18 S17 ls15 S13 S12 S11b ISIO S09 ls08b S08a S04 S03 Gesamt 010 Innere Verwaltung Politische Gremien, Verwaltungsführunq 2,500 0, Gleichstellung von Frau und Mann 0,400 0,100 0, Beschäfligtenvertretung 0,500 2, Rechnungsprüfung 2, Zentrale Dienste 0,600 0,500 1,547 6,041 2,256 3,429 16, Stadtbetrieb Technische Dienste 0,020 0, Presse-, Öffentlichkeitsarb.Städtepartner. 1,100 1, Personalmanagement 0,500 2,000 0,897 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen 0,500 0,870 1,430 4,590 0,500 10, Steuern, sonstige Abgaben 0,600 1,150 2, Organisation 1,200 1, TUlV 0,500 5,000 0,256 5, Recht 0,750 1, Versicherungen 0,769 0, Verwertung/Bewirtschafl.v.Grundstücken 0,980 1,282 4, ,020 0, Sicherheit und Ordnung Staüstik, Wahlen 0,300 0, Allg. Sicherheit u. Ordnung Gew.Verkehr 0,950 2,550 0,900 5,800 14, Einwohner-, Personenstandswesen 2,000 2,000 2,808 6, Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz 3,986 4, Gefahrenvorbeugung 0,840 0,296 1, Schuiträgeraufgaben Grundschulen 0,614 0,250 3,834 4, Hauptschulen 0,003 0,648 0,577 1, Realschulen,Abendrealschule 0,003 1,596 1, Gymnasien, Abendgymnasium 0,006 2,213 1,953 4, Gesamtschule 0,256 0, Förderschulen Schülerbeförderung 0,650 0, ,769 0,885 0,873 0,350 0,769 3, Kuitur und Wissenschaft Museum. Archiv 0,910 2,000 2, Stadtbetrieb EuCF/Theater 0,010 0, Stadtbetrieb Bibliothek 0,010 0, ,010 0,022 0, Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefizitfohne SGB II) 0,140 0, Hilfen nach dem AsylbLG 1,020 0,110 2,440 3, Unterstützung Senioren/Behinderte Menschen 0,300 0, Einrichtungen für Asylbewerber 0,280 0,250 5,500 6, Hilfe zum Lebensunterhalt 0,361 0,175 0, Grundsicherung 2,184 0,914 3, Hilfen zur Gesundheit 0,077 0,043 0, Hilfe zur Pflege; 0,053 0, Hilfe in anderen Lebenslagen 0,155 0,068 0, Sonstige soziale Leistungen 2,898 0,104 0,148 3, Kinder-, Jugend- und Famiiienhiife Kinder-, Jugendarbeit 0,372 0,150 0,900 1, TE für Kinder allgemein 4,211 0,750 0,500 6,612 0,650 0,821 1,923 14,537 2,923 17,448 3,500 82,383 29, , Kinderspiel- und Bolzplätze 0,112 0,200 0,100 0, Sportförderung Sportanlagen 0,020 0,020 zu übertragen 3,980 6,310 12,799 28,926 23,169 17,420 16,362 7,000 6,429 7,189 0,821 1,923 15,537 5,141 2,923 17,448 3,500 82,383 29, ,319

7 Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen und Produkten - Tariflich Beschäftigte - Bezeichnung löt Entgelt! jruppen S18 S17 S15 S13 S12 S11 S10 S09 S08b S08a S04 S03 zu übertragen 3,980 6,310 12,799 28,926 23,169 17,420 16,362 7,000 6,429 7,189 0,821 1,923 15,537 5,141 2,923 17,448 3,500 82,383 29, , Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinform Räuml.Planung.Städtebaul.Verträge 0,650 0,456 3,143 2,505 0,628 0,865 8,247 0, , ,700 0,150 0, ,100 0,500 0,270 0,013 0,018 0, Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht 0,200 5,544 2,160 2,000 1,013 0,500 11,417 0, Wohnungsbauförderung,Ausgleichsz. 0, ,050 0,626 0,250 0,075 0,027 1, Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft 0,980 2, Entwässerung, Abwasserbeseitigung 0,400 2,000 0,250 1,840 2,000 0,127 0,780 8, ,050 0, Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV Gemeindestraßen,Verkehrsanlagen 0,400 0,900 4,350 0,980 0,500 0,131 0,170 8, Straßenreinigung,Winterdienst 0,100 0,620 0, ,020 0, Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün 0,200 0,750 1,716 0,200 2,127 1,165 6, Wasser und Wasserbau 0,500 0, Friedhöfe 0,020 0,020 2,500 0,321 2, Sonderfriedhöfe 0,050 0,050 0, ,050 0,280 0,050 0, Wirtschaft und Tourismus Wlrtschaftsförderunq,Stadtmarketing 2,000 0,507 2, OPNV 0,050 0,100 0, Märkte 0,010 0,250 0,100 0,450 0, Dorfgemeinschaftshäuser 0,010 0, Tourismus 0,400 0, Stiftungen Stiftung Schmitz/Komp 0,015 0, Stiftuna Fritz Lückerath 0,015 0, ,782 23,827 15,179 39,992 33,090 21,425 20,337 7,000 6,429 7,510 0,821 1,923 15,537 5,141 2,923 17,448 3,500 82,383 29, ,306 CO CM Cn

8 co Cjr-4 c^ Teil B: - Nachwuchskräfte in der Ausbildung/im Vorbereitungsdienst und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2017 beschäftigt am Erläuterungen lnspektoranwärter/-innen Anwärterbezüge 2 2 Sekretäranwärter/-innen Anwärterbezüge Brandmeisteranwärter/-innen Anwärterbezüge 5 5 Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 4 2 Kaufmann/-frau für Bürokommunikation Fachangestellte/-r für Medien und Informationsdienste Bauzeichner/-innen Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe KfZ-Lehrlinge Berufspraktikanten/-innen Erziehungsdienst (Jahrespraktikum) Auszubildende Erziehung nach dem PIA-Modell BerufspraktikantenZ-innen Sozialpäd./-arbeiter/-innen (Jahrespraktikum) Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung 2 1 Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Praktikantenvergütung Ausbildungsvergütung 8 4 Praktikantenvergütung insgesamt: 31 24

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