Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
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- Heinz Schuster
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1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' ' Legislative und Exekutive 71' ' ' ' ' Legislative 3' ' ' Legislative 3' ' ' Entschädigung Finanzkommission 3' ' ' Aus- und Weiterbildung FIKO Dienstleistungen Dritter 6' Exekutive 68' ' ' ' ' Exekutive 68' ' ' ' ' Grundgehalt Schulräte 59' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 3' ' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen Aus- und Weiterbildung des Personals Schulratsinterne Anlässe 1' ' ' Übriger Betriebsaufwand Repräsentationen, Ehrengaben und Geschenke Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen ' ' BILDUNG 5'988' '246' '150' '314' '483' '435' '
2 21 Obligatorische Schule 5'988' '246' '150' '314' '483' '435' Eingangsstufe 377' ' ' ' ' ' Kindergarten 377' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 258' ' ' Löhne Lehrkräfte SHP 49' ' ' Löhne Lehrkräfte DaZ 13' ' ' Rückerstattung Sozialversicherungen -9' Familien und Geburtszulagen ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 20' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 5' ' ' Büromaschinen und -geräte 4' ' Telefonkosten Fachberatung Schulprojekte und Entwicklung ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
3 Exkursionen, Schulreisen ' Schulveranstaltungen 1' ' ' Schulsportveranstaltungen Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3' ' ' Schulgelder von Dallenwil 5' ' Schulgelder von übrigen Gemeinden 2' ' ' Primarstufe 1'882' ' '908' ' '987' ' Primarstufe 1'882' ' '908' ' '987' ' Löhne der Lehrkräfte 1'132' '122' '114' Löhne Lehrkräfte SHP 270' ' ' Löhne Lehrkräfte DaZ 33' ' ' Rückerstattung Sozialversicherungen -20' ' ' Familien und Geburtszulagen 5' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 104' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 21' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 5' ' ' Übriger Personalaufwand 7' ' Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 42' ' '
4 Lehrmittel technische angewandets Gestalten 10' ' ' Büromaschinen und -geräte 2' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7' ' Hardware 21' ' ' Telefonkosten ' Fachberatung Schulprojekte und Entwicklung ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 1' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 3' ' ' Miete Fotokpierer 11' ' ' Exkursionen, Schulreisen 6' ' ' Schulveranstaltungen 4' ' ' Klassenlager 10' ' Schulsportveranstaltungen 1' ' ' Übriger Betriebsaufwand ' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 75' ' ' Schulgelder an Gemeinden 14' ' ' Übrige Entgelte Schulgelder von Dallenwil 14' ' ' Schulgelder von übrigen Gemeinden 16' ' ' Oberstufe 2'067' '130' '142' '209' '403' '327' Oberstufe 2'067' '130' '142' '209' '403' '327'
5 Löhne der Lehrkräfte 1'439' '453' '559' Löhne Lehrkräfte SHP 198' ' ' Löhne Lehrkräfte DaZ 15' ' ' Rückerstattung Sozialversicherungen -31' ' Familien und Geburtszulagen 6' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 131' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 23' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Übriger Personalaufwand 5' ' Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 48' ' ' Lehrmittel Werken 6' ' ' Lehrmittel Hauswirtschaft + TG 6' ' ' Lebensmittel 12' ' ' Büromaschinen und -geräte 2' ' ' Hardware 8' ' ' Telefonkosten ' Fachberatung Schulprojekte und Entwicklung ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 1' ' '
6 Unterhalt immaterielle Anlagen 5' ' ' Miete Fotokpierer 10' ' ' Exkursionen, Schulreisen 9' ' ' Schulveranstaltungen 2' ' ' Klassenlager 9' ' ' Schulsportveranstaltungen ' Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2' ' ' ' Schulgelder Werkschule 29' ' ' Schulgelder von Dallenwil 1'094' '173' '284' Schulgelder von übrigen Gemeinden 36' ' ' Musikschulen 176' ' ' ' ' ' Musikschulen 176' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 49' ' ' Familien und Geburtszulagen ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 4' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen
7 Übriger Personalaufwand Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Büromaschinen und -geräte Unterhalt Instrumente Musikschulveranstaltungen Übriger Betriebsaufwand Schulgelder an Gemeinden 117' ' ' Schulgelder 4' ' ' Schulgelder von übrigen Gemeinden ' ' Schulliegenschaften 779' ' ' ' ' ' Schulliegenschaften 779' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 218' ' ' Familien und Geburtszulagen 2' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 17' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3' ' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22' ' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge ' '
8 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 87' ' ' Telefon, Radio und Fernsehempfang 3' ' ' Sachversicherungsprämien 15' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10' ' ' Übriger Betriebsaufwand 1' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 301' ' ' Baurechtszins 2' ' ' Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -48' ' ' ' Tagesbetreuung 101' ' ' ' ' ' Tagesbetreuung 101' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Familien und Geburtszulagen ' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 3' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'
9 Übriger Personalaufwand 3' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lebensmittel 30' ' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kostenbeitrag Eltern 59' ' ' Übrige obligatorische Schule 604' ' ' Schulleitung und Schulverwaltung 463' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 2' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 278' ' ' Familien und Geburtszulagen 1' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 28' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4' ' ' Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 1' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial 3' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial ' Drucksachen, Publikationen
10 Fachliteratur, Zeitschriften Büromaschinen und -geräte 2' Hardware 1' ' ' Telefonkosten ' ' Porti 2' ' ' Bank- und Postcheckspesen Archivierung 2' ' ' Entschädigung an Gemeinde für Buchführung Fachberatung Schulprojekte und Entwicklung 36' ' ' ' ' ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte Informatik-Unterhalt (Hardware) 27' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 2' ' ' Miete Fotokpierer 1' Übriger Betriebsaufwand 7' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 13' ' ' Beitrag an Didaktische Zentrum Stans 10' ' ' Übrige Entgelte Schülertransport 141' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 39' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 3' ' ' '
11 AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen Treibstoffe 3' ' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Entschädigung Postauto und ZB 72' ' ' Entschädigung Seilbahnpauschalen 8' ' ' Sachversicherungsprämien 2' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4' ' ' Übriger Betriebsaufwand 2' ' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 18' ' ' Übrige Kultur 7' ' ' Bibliotheken 7' ' ' Bibliotheken 7' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand 5' ' ' Büromaschinen und -geräte Übriger Betriebsaufwand 1' ' ' Medien 10' ' ' Massenmedien 10' ' '
12 3320 Massenmedien 10' ' ' Betreuung und Unterhalt Internetauftritt ' ' Beitrag Gemeindemagazin 10' ' ' GESUNDHEIT 16' ' ' Gesundheitsprävention 16' ' ' Schulgesundheitsdienst 16' ' ' Schulgesundheitsdienst 16' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial Zahnarztkosten für Schüler 4' ' ' Ärztliche Untersuchungen 3' ' ' Läusekontrolle 1' ' ' Prävention Gesundheitsförderung 5' ' FINANZEN UND STEUERN 334' '298' ' '285' ' '504' Steuern 144' '962' ' '635' ' '809' Steuern 144' '962' ' '635' ' '809'
13 9100 Steuern 144' '962' ' '635' ' '809' Wertberichtigungen auf Forderungen 4' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste 12' ' ' Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten 3' ' ' ' ' ' Einkommenssteuern natürliche Personen 2'447' '210' '275' Vermögenssteuer natürliche Personen 171' ' ' Quellensteuer natürliche Personen 98' ' ' Gewinnsteuern juristische Personen 216' ' ' Kapitalsteuern juristische Personen 7' ' ' Bussen 14' ' Verzugszinsen auf Steuerforderungen 7' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 2'333' '600' '763' Finanz- und Lastenausgleich 2'333' '600' '763' Finanz- und Lastenausgleich 2'333' '600' '763' Lastenausgleich des Kantons 1'026' '137' '232' Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden 1'145' '175' '194' ' ' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 169' ' ' ' Zinsen 169' ' ' '
14 9610 Zinsen 169' ' ' ' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 169' ' ' Zinsen flüssige Mittel ' Rückverteilungen 2' ' ' Rückverteilungen CO2-Abgaben 2' ' ' Rückverteilungen CO2-Abgaben 2' ' ' Rückverteilungen CO2-Abgabe 2' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 20' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 20' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 20' ' ' Abtragung Bilanzfehlbetrag 20' ' Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve 48' Abschluss -71' Abschluss -71' Ertragsüberschuss -71' '429' '548' '577' '600' '945' '945' Gesamtergebnis 119' ' '548' '548' '600' '600' '945' '945'
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
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3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
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3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
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3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-
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MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
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ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
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