Einwohnergemeinde Saanen Investitionsrechnung 2009 Funktionale Gliederung

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Einwohnergemeinde Saanen Investitionsrechnung 2009 Funktionale Gliederung"

Transkript

1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1' ' Nicht aufteilbare Aufgaben 1' ' Verwaltungsliegenschaften 1' ' Verwaltungsgebäude, Umbau 1' ' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 302' '000 27' Polizei 20' Ordnungsdienst 20' Sicherheit in Gstaad (Realisierung Konzept) 20' Feuerwehr 34' ' Feuerwehren 34' ' Feuerwehrmagazin Schönried 10' Feuerwehr, Anschaffung Brandschutzbekleidung 34' ' Militärische Landesverteidigung 267' ' Militär, Schiesswesen 267' ' Schiessanlage Dorfrütti 300 m 54' ' Schiessanlage Dorfrütti, Beitrag 213' BILDUNG 317' ' ' ' Volksschule 317' ' ' ' Schulliegenschaften 317' ' ' ' Schulhaus Rütti, Umgebung 317' ' Schulanlage Rütti, HPS 18' Schulhaus Bissen, Sanierung Heizkessel 150' Schulhaus Schönried, Aussenplatzgestaltung 150' Kantonsbeiträge an Sporthalle 68' Sporthalle Ebnit, Beiträge Dritter 6' Allgemeinbildende Schulen 50' Gymnasien 50' Gymnasiale Filialklassen, Deckenverkleidung 50'000 3 KULTUR UND FREIZEIT 695' '764'000 1'205' Kulturförderung 596' ' Museen 500' ' Museum Saanen, Beitrag an Ausbau 500' ' Theater, Konzerte 96' Bernisch Kantonales Jodlerfest 2009, Beitrag 96' Parkanlagen und Wanderwege 29' ' Parkanlagen und Wanderwege 29' ' Ausbau Wanderwegnetz 50' Wanderweg Gruben 400'000

2 Hängebrücke Halten-Gruben 350' Verbesserung Wanderwegnetz 29' ' Sport 15' '000' Sport 15' '000' FC Sarina, Fussballplatz 876' Eisbahn AG, Gstaad, Platzgestaltung 39' Racing Center Huble GmbH 15' ' Übrige Freizeitgestaltung 54' '164' ' Übrige Freizeitgestaltung 54' '164' ' Neubau Jugendtreffpunkt Oeyetli 54' '164' ' SOZIALE WOHLFAHRT 257' ' '000 55'000 55' Jugendschutz 55' '000 55' Kinderheime und -krippen, 55' '000 55' Waisenhäuser Chinderhuus Ebnit, Rückerstattung Darlehen 55' '000 55' Altersheime 251' ' Altersheime 251' ' Erwerb Land für Alterszentrum 1' Alterszentrum Saanen, Baubeitrag 250' Alterszentrum AG, Beitrag 250' Sozialhilfe 6' Asylwesen 6' Asylbewerberunterbringung 6' VERKEHR 8'104' ' '309'000 5'747' ' Kantonsstrassen 5'699' '500'000 4'590' Kantonsstrassen 5'699' '500'000 4'590' Beitrag an Kanton für Umfahrungsstrasse Saanen 5'699' '500'000 4'590' Gemeindestrassen 2'237' ' '899'000 1'156' ' Gemeindestrassennetz 2'091' ' '450' ' ' Oldenhornstrasse, Ausbau 1' Ausbau Wispilestrasse, Gstaad 80' Grischbachstrasse, Sanierung 05 30' Unterbortstrasse, Verbreiterung 6' ' Flugplatzbrücke Saanen 348' ' Trottoir Bahnhofstrasse Schönried 19' Radweg Schönried-Saanenmöser 250' Radweg Vanel - Rougemont 87' '000 9' Gehweg Rübeldorf-Sagiweidli Trottoir Moosfangässli - Moosfangstrasse 115' Haus- und Strassennumerierung 288' ' ' Trottoir obere Sägerei, Rübeldorf 23' '000 51' Oeyetlistrasse, Beleuchtung 80' Trottoir Lauenenstrasse (Krambrücke-Badweidli) 30' Umfahrungsstrasse Saanen 9' '000 27' Umgestaltung Dorf Saanen 179' ' '289.25

3 Gewerbezone Oey, Einmündung Trottoir alte Strasse Schönried 3' ' Obere Brücke Rübeldorf Oberbort, Zweiterschliessung Anschluss Ried / Gschwend 84' ' Trottoir Hauptstrasse, Schönri 11' San. Galerie Unterbortstrasse 596' '000 29' Fusswegrampe bei Landi 84' ' ' Trottoir Oey (bis Liegenschaft Mösching) 103' Sonnenstrasse Schönried, Erschliessung 32' ' Bahnhofstrasse Saanenmöser, Uebernahme 30' Bahnhofareal Gstaad, Sanierung 300' Diverse Trottoirabschnitte Diverse Strassenprojekte Strassenbeleuchtung RK ' ' Marketing Umfahrung Saanen 60'000 6' Dorfrütti, Beitrag an Erschliessung 53' ' Verkehrsplanung Schönried-Saanenmöser 5' ' Projektstudien Gemeindestrassen Umfahrung Saanen, Landentschädigungen 1' ' Palace-Strasse, Grundeigentümerbeiträge 7' ' Parkplätze 143' ' ' Landerwerb Bahnhofplatz Gstaad 25' Parkleitsystem und Parkraumbewirtschaftung Bergbahnen 14' Parkplätze Saanematte 31' ' Dorfgestaltung Saanen, öff. Freiraum Bahnhofstrasse 5' Parkplatzkonzept Saanenland Parkhaus Saanedorf 106' ' ' Werkhof, Fahrzeuge 2' ' ' Werkhof Mettlen Ausbau 2' ' Anschaffungen Fahrzeuge ' Privatstrasse 167' ' Privatstrassen 167' ' Weggen. Heuberg, Turbach, Sanierung 120' Weggen. Raafgarten-Chübeli, 2. E Weggen. Löchli - Saali - Schwabenried 1' ' Weggen. Hornberg, 2. Etappe 166' Weggen. Turbach-Zwitzeregg 200'000 7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 2'404' '095' '387' '000 4'556' '374' Wasserversorgung 1'148' ' '068' '000 2'531' ' Wasserversorgung 1'148' ' '068' '000 2'531' ' Erschliessung Grund 4' NE 2008 Chappeli-Suterstrasse, Suterstrasse, Kirchenfeld, Bahnhofstr. Saanen Spitalkreisel 310' '000 1'892' Netzerweiterung Wispile, Gstaad 55' Erschliessung Turbach ' Verbindungsleitung Bissen-Oberbort 155' ' Reservoir Saanen, Neubau 87' ' Netzerneuerungen RK ' ' '345.75

4 Wasserversorgung, werterhaltende Arbeiten 244' ' ' Diverse Netzerweiterungen 3' Pumpwerk Flugplatz inkl. Zuleitungen 77' '223'000 25' Wasseranschlussgebühren 307' ' ' Beiträge des Kantons Bern und Gebäudeversicherung 57' ' Abwasserentsorgung 1'211' ' '109' '000 1'883' ' Abwasserentsorgung 1'211' ' '109' '000 1'883' ' Kanalisation Grotschi, Abländschen 18' Schönried, Neubau Mischwasserleitung und Regenbecken 39' ' Kanalisation Wispile 188' ' ' Entwässerung Schönried 500'000 13' NE 2008 Saanendorf, Saanen-Gstaad, Kirchenfeld 108' ' ' Kanalisation Oey, Ausbau 5' ' ' Kanalisation Saali - Schwabenried 126' Palacestrasse, Ersatz Schmutz- und Regenwasserleitung 4' ' Saanenmöser, Hochwasserentl./Ersatz Mischwasserleitung 6' ' Kanalisation Turematte-Saanenkreisel-obere Märetmatte 181' Kanalerneuerungen RK ' ' ' Abwasserentsorgung, werterhaltende Arbeiten 158' ' ' Beiträge an Kanalisations - Genossenschaften Kan. Gen. Saanendorf, Trennsystem 19' ' Kan.Gen.Saanendorf, Haltenleitung 120' ' Generelle Entwässerungs-Planung GEP 22' '500'000 2' Abwasseranschlussgebühren 318' ' ' Private Kostenanteile an Investitionen für Abwasserbeseitigung 258' Private Beiträge an GEP (Genossenschaften) 51' Kanalisation Joseli/Bodmen, Abgeltung Genossenschaft 307' Abfallentsorgung Abfallentsorgung Erschliessung Kompostierplatz Dorfrütti Lawinenschutz 2' '000 9'000 11' Lawinenschutz 2' '000 9'000 11' Verbauung Gambach, Abländschen 2' '000 11' Subventionen Gambach, Abländschen 9' Raumordnung 41' ' ' Raumplanung 41' ' ' Ortsplanrevision ' ' Ortsplanungsrevision , Gefahrenkarte 53' VOLKSWIRTSCHAFT 6'236' '060' '015' '000 9'956' '965'208.95

5 80 Landwirtschaft 33' Landwirtschaft 33' Zentrale Milchverarbeitung 33' Forstwirtschaft 59' ' '000 13' ' ' Kulturen, Pflegemassnahmen 59' ' '000 13' ' ' Waldbauprojekt Bleikiwald 8' ' Waldbauprojekt Bachenengraben Abländschen 50' '000 84' Kulturen / Einnahmenüberschuss IR 17' Holzerlös Bachenegraben 13' Kantonsbeitrag an Bleikiwald 7' Kantonsbeitrag Bachenegraben 35' ' Nichtbetrieb 1' Haltenwald, Erwerb Parzelle Nr ' Tourismus 6'176' '025' '000' '000 9'808' '450' Tourismus 6'176' '025' '000' '000 9'808' '450' Objektbeleuchtung Gstaad 22' ' Bergbahnen (Flex), Aktienzeichnung 203' Skilift Jaun AG, Aktienzeichnung 70' BDG, Ausbau , Darlehen 1'000' Bergbahnen (Flex) Beitrag 4'679' Bergbahnen, Winterbetrieb Rellerli/Wispile 1'600' '600'000 1'600' BDG, Ausbau , Beiträge 2'983' '000' Sportzentrum Ablösung IH-Darlehen 1'500' Sportzentrum Ueberbrückungskredit ' '000 1'813' Sportzentrum AG, Projektkosten 28' Verkäufe Aktien Bergbahnen Flex 50' Bergbahnen, Amortisationen 860' '000 1'400' Bergbahnen, Beiträge/Rückerstattungen Dritter 165' Energie ' Fernwärme ' Fördergruppe Holzenergie Rückzahlung Vorfinanzierung Fernwärme Schönried 400' FINANZEN UND STEUERN 6'223' '323' '217'000 37'775'000 8'817' '639' Vermögens- und Schuldenverwaltung 4'003' '003' '580'000 10'580'000 5'297' '297' Liegenschaften des 3'995' '995' '080'000 10'080'000 5'274' '274' Finanzvermögens Bettlers Matte Schönried, Erwerb Bauland 465' ' ' Erwerb Terrain MOB Gstaad (Bahnhof) 2'212' Thomi-Parzelle Dubi, Kauf (Gewerbezone) 3' Zingresmatte Gstaad, Erwerb 4'000' Bauland Biel, Erschliessung 300' Wohnhaus Halten 5' oberes Walische-Haus, Abbruch/Neubau Asylbewerberbaracke Oey, Ersatz 2'000'000 9' Wohnh.2 + 4, Bettlers Matte 3'295' '120'000 2'820'644.55

6 altes Schulhaus Saanenmöser, Renovation 150' Zugänge Liegenschaften Finanzvermögen 3'995' '080'000 5'274' Hotel Landhaus, Renovation Hotel 300' Hotel Landhaus, Renovation ' Landw. Liegenschaften 8' ' ' '000 23' ' Löchli Turbach, Erschliessung 6' Löchli Turbach, San. Wohnhaus 330' Kastlaneihaus, Dachsanierung 170' Abgänge landw. Liegenschaften 2' ' Umfahrung Saanen, Landentschädigungen 2' ' Zugänge landw. Liegenschaften 6' ' Nicht aufgeteilte Posten 2'219' '319' '637'000 27'195'000 3'520' '342' Abschluss 2'219' '319' '637'000 27'195'000 3'520' '342' Passivierte Einnahmen 2'219' '637'000 3'520' Aktivierte Ausgaben 18'319' '195'000 22'342' Total Gesamttotal 24'543' '543' '412'000 39'412'000 31'177' '177' '543' '543' '412'000 39'412'000 31'177' '177'806.71

VORANSCHLAG INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN DETAILLIERT

VORANSCHLAG INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN DETAILLIERT INVESTITIONSRECHNUNG 10'156'500.00 10'156'500.00 3'379'500.00 3'379'500.00 1'861'315.90 1'861'315.90 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 86'200.00 72'468.80 02 Allgemeine Verwaltung 86'200.00 1'637.70 029 Allgemeine

Mehr

GEMEINDE AEGERTEN VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

GEMEINDE AEGERTEN VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN 3'555'000.00 750'000.00 2'441'000.00 1'615'000.00 2'675'980.00 2'675'980.00 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'805'000.00 826'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 181'000.00 95'000.00 20'032.90 NETTO AUSGABEN

Mehr

INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG a) Zusammenzug Budget 2014 Rechnung 2012 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 806'000 2 BILDUNG 1'106'000 75'392.60 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 13'000 4'000.00 40'710.00 7 UMWELTSCHUTZ

Mehr

Voranschlag 2015. Voranschlag 2015 Voranschlag 2014

Voranschlag 2015. Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Voranschlag 215 Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'277'693.3 38'71. 2 Gemeindeverwaltung.. 56 EDV-Anlage 65 Entnahme aus Vorfinanzierung 29 Bauamt.. 56 Maschinen, Fahrzeuge

Mehr

Jahresrechnung 2009 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 98'034.80 0.00 75'000 0. 029 Allgemeine Verwaltung 98'034.80 0.00 5'000 0

Jahresrechnung 2009 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 98'034.80 0.00 75'000 0. 029 Allgemeine Verwaltung 98'034.80 0.00 5'000 0 TOTAL 5'508'322.61 5'508'322.61 6'567'700 6'567'700 3'958'903.29 3'958'903.29 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 98'034.80 0.00 75'000 0 8'732.80 0.00 02 Allgemeine Verwaltung 98'034.80 0.00 5'000 0 8'732.80 0.00

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Beanspruchter Kredit Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2011 ab 2013

Einwohnergemeinde Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Beanspruchter Kredit Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2011 ab 2013 Einwohnergemeinde 3'078'428.45 3'078'428.45 10'232'000 10'232'000 1'862'949.55 10'676'988.00 1 Öffentliche Sicherheit 149'568.20 0.00 2'100'000 0 513'543.25 2'006'888.55 149'568.20 2'100'000 2 Bildung

Mehr

Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach Aufgabengebiet, Stadt St.Gallen 2003-2013

Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach Aufgabengebiet, Stadt St.Gallen 2003-2013 Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach Aufgabengebiet, Stadt St.Gallen 2003-2013 Quelle: Tabelle: Amt für Gemeinden Kanton St.Gallen: Gemeindenfinanzstatistik Aufwand und Ertrag Hinweis:

Mehr

Gemeinde Widen R E C H N U N G 2012 EINWOHNERGEMEINDE Datum 10.06.2013

Gemeinde Widen R E C H N U N G 2012 EINWOHNERGEMEINDE Datum 10.06.2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 205'848.30 115'000 341'041 602'160 020 GEMEINDEVERWALTUNG 114'049.15 115'000 192'194 537'806 506 Ersatz EDV-Anlage 114'049.15 115'000 Voranschlagskredit Fr. 115'000.-- 561.01 Ausfinanzierung

Mehr

Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen TOTAL 20'671'700 6'828'500 19'476'500 3'740'500 17'163'462.18 7'500'576.15 NETTOAUSGABEN 13'843'200 15'736'000 9'662'886.03 0 ALLG. VERWALTUNG 178'500 20'000 137'694.35 NETTOAUSGABEN 178'500 20'000 137'694.35

Mehr

G E M E I N D E V E R S A M M L U N G V O N S A A N E N

G E M E I N D E V E R S A M M L U N G V O N S A A N E N Protokoll der ordentlichen 2/10 G E M E I N D E V E R S A M M L U N G V O N S A A N E N Freitag, 18. Juni 2010, um 20:00 Uhr, Hotel Landhaus, Saanen Vorsitz: Protokoll: Willi Bach, Präsident der Gemeindeversammlung

Mehr

Einwohnergemeinde Derendingen Datum

Einwohnergemeinde Derendingen Datum KTO ÜBERSICHT AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN INVESTITIONSRECHNUNG 2'695'030 605'800 1'750'100 144'700 1'643'821.55 2'853'978.90 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'089'230 1'605'400

Mehr

EINWOHNERGEMEINDE 2558, AEGERTEN INVESTITIONSPROGRAMM (Verwaltungsvermögen) Original F I N A N Z P L A N 2015-2021 Beträge in 1'000 Franken

EINWOHNERGEMEINDE 2558, AEGERTEN INVESTITIONSPROGRAMM (Verwaltungsvermögen) Original F I N A N Z P L A N 2015-2021 Beträge in 1'000 Franken EINWOHNERGEMEINDE 2558, AEGERTEN INVESTITIONSPROGRAMM (Verwaltungsvermögen) Original F I N A N Z P L A N 2015-2021 Beträge in 1'000 Franken Projekt HRM 1 HRM 2 Prio- G V / G R Brutto Subv.- Spez.- Netto

Mehr

012 Gemeinderat 012.3010 Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen 012.3170 Umverteilung der Spesenentschädigungen

012 Gemeinderat 012.3010 Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen 012.3170 Umverteilung der Spesenentschädigungen Bemerkungen zum Budget 2012 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung, Abstimmungen, Wahlen 011.3000 Grossratswahlen 012 Gemeinderat 012.3010 Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen

Mehr

INVESTITIONSRECHNUNG 4'227' '227' '162'980 6'162'980 3'006' '006'302.25

INVESTITIONSRECHNUNG 4'227' '227' '162'980 6'162'980 3'006' '006'302.25 FUNKTIONALE GLIEDERUNG ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG 4'227'418.35 4'227'418.35 6'162'980 6'162'980 3'006'302.25 3'006'302.25 0 Allgemeine Verwaltung 1'981'737.35 2'250'000 1'148'632.55 Nettoergebnis

Mehr

Zusammenfassung Finanzplan

Zusammenfassung Finanzplan Finanzplan 839 Nürensdorf 214-218 Zusammenfassung Finanzplan Jahr 213 214 215 216 217 218 Laufende Rechnung Ertrag 3'22'349 29'796'935 32'81'2 31'3'754 3'82'796 29'526'317 Aufwand 28'615'42 28'449'652

Mehr

Jahresrechnung 2011 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'597.60 0.00 20'000 0 21'997.35 340.00. 029 Allgemeine Verwaltung 0.00 0.00 0 0 21'997.35 340.

Jahresrechnung 2011 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'597.60 0.00 20'000 0 21'997.35 340.00. 029 Allgemeine Verwaltung 0.00 0.00 0 0 21'997.35 340. TOTAL 7'629'058.33 7'629'058.33 9'771'500 9'771'500 5'868'551.70 5'868'551.70 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'597.60 0.00 20'000 0 21'997.35 340.00 02 Allgemeine Verwaltung 0 0 21'997.35 340.00 029 Allgemeine

Mehr

Einwohnergemeinde Derendingen FUNKTIONALE GLIEDERUNG RECHNUNG 2009 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 KONTO

Einwohnergemeinde Derendingen FUNKTIONALE GLIEDERUNG RECHNUNG 2009 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 KONTO 2'026'016.50 482'965.85 2'695'030 605'800 934'896.05 90'200.45 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 1'543'050.65 2'089'230 844'695.60 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 447'434.35 15'489.00 486'000 16'800 169'549.70 49'714.00

Mehr

Ü B E R S I C H T 3'993'200 1'451'740 4'366'830 2'737'000 1'799' '683.95

Ü B E R S I C H T 3'993'200 1'451'740 4'366'830 2'737'000 1'799' '683.95 Ü B E R S I C H T 3'993'200 1'451'740 4'366'830 2'737'000 1'799'161.20 963'683.95 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'541'460 1'629'830 835'477.25 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 500'000 5'000 600'000 362'697.25

Mehr

Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet

Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung, Abstimmungen, Wahlen 011.4360 Rückerstattungen von VSGS für Botschaften 012 Gemeinderat 012.3090

Mehr

Einwohnergemeinde Freienwil

Einwohnergemeinde Freienwil 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 31'922.10 35'000.00 15 Feuerwehr 31'922.10 35'000.00 150 Feuerwehr 31'922.10 35'000.00 1500 Feuerwehr 31'922.10 35'000.00 5620.00 Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil,

Mehr

FUNKTIONALE GLIEDERUNG VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 KONTO ÜBERSICHT AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

FUNKTIONALE GLIEDERUNG VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 KONTO ÜBERSICHT AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN 2'441'000.00 1'615'000.00 2'166'000.00 955'000.00 1'312'870.70 1'312'870.70 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 826'000.00 1'211'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 95'000.00 30'000.00 42'381.10 NETTO AUSGABEN 95'000.00

Mehr

Budget 2018 Einwohnergemeinde Freienwil

Budget 2018 Einwohnergemeinde Freienwil 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 31'922.10 15 Feuerwehr 31'922.10 150 Feuerwehr 31'922.10 1500 Feuerwehr 31'922.10 5620.00 Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil, Neueinkleidung, GV 20.11.2015

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Einwohnergemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einwohnergemeinde 4'108'858.90 4'108'858.90 4'868'000 4'868'000 5'708'870.59 5'708'870.59 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 239'000 0 107'433.45 0.00 239'000 107'433.45 2 BILDUNG 1'509'864.55 0.00 1'441'000

Mehr

EINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN

EINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN INVESTITIONSRECHNUNG 1'461'549.35 846'342.40 3'993'200 1'451'740 1'580'834.70 1'998'200.50 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 615'206.95 2'541'460 ABNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 417'365.80 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Mehr

Budget 2019 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Investitionsrechnung. Rechnung Budget 2019 Budget Detail - Funktional

Budget 2019 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Investitionsrechnung. Rechnung Budget 2019 Budget Detail - Funktional Budget 218 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'482'34.72. 2 ALLGEMEINE DIENSTE 2'482'34.72. 29 Verwaltungsliegenschaften 2'482'34.72. 29 Verwaltungsliegenschaften 2'482'34.72. 5. Verwaltungsliegenschaft Kauf/Sanierung./.

Mehr

RECHNUNG 2014. 1002.2 Credit Suisse Kreuzlingen 0.00 1002.7 Bankkonto Raiffeisenbank 0.00. 1002.94 Sparkonto Vereinsvermögen Ortsverein 19'983.

RECHNUNG 2014. 1002.2 Credit Suisse Kreuzlingen 0.00 1002.7 Bankkonto Raiffeisenbank 0.00. 1002.94 Sparkonto Vereinsvermögen Ortsverein 19'983. esrechnung 1 AKTIVEN 16'458'305.28 58'075'044.03 58'358'638.83 10 Finanzvermögen 5'655'120.57 56'356'511.33 56'421'157.94 100 Flüssige Mittel 127'455.46 39'759'190.97 39'646'649.87 16'174'710.48 5'590'473.96

Mehr

9.2 Anleitung zur Erstellung eines funktional gegliederten Kontenplans

9.2 Anleitung zur Erstellung eines funktional gegliederten Kontenplans 9 INVESTITIONSRECHNUNG FORMALE BESTIMMUNGEN 9.1 Kontenartenplan Definitionen 9.2 Anleitung zur Erstellung eines funktional gegliederten Kontenplans Investitionsrechnung formale Bestimmungen Inhalt Kapitel

Mehr

Gemeinde Gipf-Oberfrick Abteilung Finanzen

Gemeinde Gipf-Oberfrick Abteilung Finanzen Gemeinde Gipf-Oberfrick Abteilung Finanzen Informationsbroschüre Rechnungsabschluss 2012 Einleitung Die Broschüre zeigt allgemeine Kennzahlen zum Rechnungsabschluss 2012 sowie Entwicklungen über die vergangenen

Mehr

Einwohnergemeinde Beispielswil Finanzplan 2012-2016

Einwohnergemeinde Beispielswil Finanzplan 2012-2016 Einwohnergemeinde Beispielswil Finanzplan 2012-2016 Investitionsplan Tabelle O1 Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Budget invest. nahmen invest. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 später Kontrolle

Mehr

Liste der Nachkredite > 5'000.00

Liste der Nachkredite > 5'000.00 Gesamttotal 8'062'750.00 10'702'648.18 2'639'898.18 929'521.90 452'663.30 012 Gemeinderat 012.300.02 Sitzungs- & Taggeldentschädigung 40'000.00 47'180.00 10'520.89 7'180.00 10'520.89 7'180.00 Mehr Sitzungen

Mehr

RECHNUNG Allgemeine Verwaltung 16' ' Sachgüter 16' '112.35

RECHNUNG Allgemeine Verwaltung 16' ' Sachgüter 16' '112.35 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'113.20 32'112.35 020 Allgemeine Verwaltung 16'113.20 32'112.35 020.50 Sachgüter 16'113.20 32'112.35 020.503 Hochbauten 16'113.20 32'112.35 Verwaltungsbau 16'113.20 32'112.35

Mehr

Traktandum 3a: Voranschlag 2011. 1. Laufende Rechnung

Traktandum 3a: Voranschlag 2011. 1. Laufende Rechnung Traktandum 3a: Voranschlag 2011 1. Laufende Rechnung Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 2'095'132 2'244'046 2'014'938 1'932'097

Mehr

Budget / Preventiv 2019

Budget / Preventiv 2019 Gemeinde / Cumegn Albula/Alvra info@albula-alvra.ch www.albula-alvra.ch Veia Baselgia 6 Tel. 081 681 12 44 7450 Tiefencastel Fax 081 681 15 88 Budget / Preventiv 2019 Kurzfassung / Versiun curta Gemeinde

Mehr

Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen 1 0 Allgemeine Verwaltung 1'124'600.00 246'200.00 1'101'800.00 248'800.00 Netto Aufwand 878'400.00 853'000.00 01 Legisative und Exekutive 142'700.00 145'800.00 011 Legislative 18'500.00 20'200.00 0110

Mehr

1 AKTIVEN 15'053'427.18 62'378'916.96 61'741'191.68 15'691'152.46 10 FINANZVERMÖGEN 11'238'029.14 59'320'380.46 59'916'290.08 10'642'119.

1 AKTIVEN 15'053'427.18 62'378'916.96 61'741'191.68 15'691'152.46 10 FINANZVERMÖGEN 11'238'029.14 59'320'380.46 59'916'290.08 10'642'119. 1 AKTIVEN 15'053'427.18 62'378'916.96 61'741'191.68 15'691'152.46 10 FINANZVERMÖGEN 11'238'029.14 59'320'380.46 59'916'290.08 10'642'119.52 100 FLÜSSIGE MITTEL 3'155'591.49 25'578'294.99 26'327'545.18

Mehr

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015 Seite Einzelpläne für das Haushaltsjahr 21 Vermögenshaushalt - in EUR - Oberstreu U- Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Seite 21 Einnahmen.3

Mehr

Gemeinde Gipf-Oberfrick Abteilung Finanzen

Gemeinde Gipf-Oberfrick Abteilung Finanzen Gemeinde Gipf-Oberfrick Abteilung Finanzen Informationsbroschüre Rechnungsabschluss 21 Einleitung Die Broschüre zeigt allgemeine Kennzahlen zum Rechnungsabschluss 21 sowie Entwicklungen über die vergangenen

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20

Mehr

AKTIVEN 6'970'857.07 6'985'778.86 8'809'295.68 8'794'373.89

AKTIVEN 6'970'857.07 6'985'778.86 8'809'295.68 8'794'373.89 esrechnung in CHF Einwohnergemeinde Unterlangenegg Seite: 1 AKTIVEN 6'970'857.07 6'985'778.86 8'809'295.68 8'794'373.89 10 Finanzvermögen 5'826'955.33 5'841'274.61 8'667'412.78 8'653'093.50 100 Flüssige

Mehr

2.4. Budget 2016: Investitionsrechnung und 2.5. Finanzplanung für die Jahre 2017-2019

2.4. Budget 2016: Investitionsrechnung und 2.5. Finanzplanung für die Jahre 2017-2019 ????? Präsidiales Informatik / EDV-Kosten 1 Glarus Süd / Informatik / EDV-Kosten 90 145 52 52 52 Vertrag mit gl3 / Amortisation Anfangsinvestitionen aus dem C4 Projekt 2 Zentraler Verwaltungsstandort 50

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45

Mehr

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung INVESTITIONSRECHNUNG 6'181'000.00 790'000.00 8'402'000.00 1'110'000.00 Zunahme der Nettoinvestitionen 5'391'000.00 7'292'000.00 0 Allgemeine Verwaltung 190'000.00 100'000.00 190'000.00 100'000.00 02 Allgemeine

Mehr

Vermögenshaushalt 2015

Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 2.0200 001 Hauptverwaltung 361000 Zuweisungen und Zuschüsse für 0 0 95 351.934 351.934 000 Investionen vom Land (Ausgleichstock)

Mehr

Gemeinde Glarus Süd Budget 2018: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen

Gemeinde Glarus Süd Budget 2018: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen Erfolgsrechnung 2'617'900.00 2'571'100.00 312'611.03 1 Präsidiales 2'472'200.00 2'598'450.00 2'126'751.37 10 Legislative 122'800.00 191'500.00 94'095.30 10000 Gemeindeversammlung 71'200.00 77'500.00 37'664.80

Mehr

B U L L E T I N. zu den Traktanden der Rechnungsgemeindeversammlung Montag, 23. Juni 2014, 20.00 Uhr Medienraum Mehrzweckgebäude Dünnerehof

B U L L E T I N. zu den Traktanden der Rechnungsgemeindeversammlung Montag, 23. Juni 2014, 20.00 Uhr Medienraum Mehrzweckgebäude Dünnerehof B U L L E T I N zu den Traktanden der Rechnungsgemeindeversammlung Montag, 23. Juni 2014, 20.00 Uhr Medienraum Mehrzweckgebäude Dünnerehof Traktanden 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 2. Nachtragskredite

Mehr

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 01 Bischoffen

Teilfinanzhaushalt 2013 Gemeinde: 01 Bischoffen Seite : 1 Uhrzeit: 14:42:44 bereich gruppe 1 11 111 11101 111001 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten Erwerb von beweglichen Sachen

Mehr

Finanzplan 2015 2017 und Investitionsplan für die kommenden 10 Jahre

Finanzplan 2015 2017 und Investitionsplan für die kommenden 10 Jahre Finanzplan 2015 2017 und Investitionsplan für die kommenden 10 Jahre Zur Erstellung eines Finanzplanes sollen Kennzahlen herangezogen werden. Diese +/- Zahlen, resp. Rechnungsfaktoren können aber nicht

Mehr

176. Bezirksgemeinde vom 17. April 2013

176. Bezirksgemeinde vom 17. April 2013 Bezirk Höfe www.hoefe.ch Richard Kälin, Bezirksammann Mark Steiner, Säckelmeister Der Bezirksrat heisst Sie herzlich willkommen! 176. Bezirksgemeinde vom 17. April 2013 Übersicht zur Versammlung und zu

Mehr

Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV

Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden Verantwortlich Gemeindeamt des Kantons Zürich Abteilung Gemeindefinanzen Rechtliche Grundlagen Muster-Kontenplan

Mehr

2. Überbauung «Arnistrasse» Erschliessung Krediterteilung

2. Überbauung «Arnistrasse» Erschliessung Krediterteilung 2. Überbauung «Arnistrasse» Erschliessung Krediterteilung Referent: Guido Heiniger Ausgangslage Die - das Baureglement. s Bern hat d 26. Juni 2009 sowie die geringfügige Änderung des Baureglementes vom

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Einwohnergemeinde Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einwohnergemeinde 5'649'271.38 5'649'271.38 6'941'000 6'941'000 766'693.30 766'693.30 0 Allgemeine Verwaltung 18'182.75 0.00 0 0 15'599.90 0.00 18'182.75 15'599.90 2 Bildung 2'273'627.65 0.00 2'710'000

Mehr

Aufgabenplan Einwohnergemeinde Schüpfheim

Aufgabenplan Einwohnergemeinde Schüpfheim Gemeinderat Chilegass 1, Postfach 68, 6170 Schüpfheim Tel. 041 485 87 00, Fax 041 485 87 01 gemeindeverwaltung@schuepfheim.lu.ch, www.schuepfheim.ch Aufgabenplan Einwohnergemeinde Schüpfheim Grundlagen

Mehr

Bürgerversammlung 2013 Herzlich Willkommen! Bürgerversammlung

Bürgerversammlung 2013 Herzlich Willkommen! Bürgerversammlung Bürgerversammlung 2013 Herzlich Willkommen! Bürgerversammlung Einleitung Bgm. Andi Haid Ortsentwicklung Mittelberg Bgm. Andi Haid Tagesbetreuung Sozialzentrum Bgm. Andi Haid Schulzentrum Riezlern, Musikschule

Mehr

Erläuterungen zum Budget 2015

Erläuterungen zum Budget 2015 Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve 1. Waldfläche 131 ha 2. Sollbestand der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös 29 213 CHF 15 58.9 3. Doppelter Sollbestand der Forstreserve

Mehr

Kontenplan Investitionsrechnung

Kontenplan Investitionsrechnung 50 Sachgüter 500 Grundstückerwerb 5000.00 Zonen für öffentliche Anlagen und Bauten 501 Tiefbauten Grünzonen, Naturschutzgebiete, Parkanlagen, Sportplätze, Uferzonen und Weiher, alle Zonen für öffentliche

Mehr

Voranschlag 2014. Voranschlag 2014 Voranschlag 2013

Voranschlag 2014. Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Voranschlag 214 Voranschlag 214 Voranschlag 213 Rechnung 212 TOTAL 8'48'2 8'48'2 11'714'4 11'714'4 7'552'358.5 7'552'358.5 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'36'5 22'12.1. 2 Allgemeine Verwaltung 95'.. 29 Allgemeine

Mehr

www.fraustoa-johoitjo.at

www.fraustoa-johoitjo.at www.fraustoa-johoitjo.at Wünsche, Zufriedenheit und Lebensgefühl der Bewohner von Frauenstein und der Ramsau Präsentation der Umfrage SPECTRA MarktforschungsgesmbH, 4020 Linz, Brucknerstraße 3-5 Tel.:

Mehr

Jahresrechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 177'155.15 0.00 0 0 101'247.30 0.00. 029 Allgemeine Verwaltung 2'047.70 0.00 0 0 92'974.50 0.

Jahresrechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 177'155.15 0.00 0 0 101'247.30 0.00. 029 Allgemeine Verwaltung 2'047.70 0.00 0 0 92'974.50 0. TOTAL 4'068'939.50 4'068'939.50 8'408'200 8'408'200 4'979'840.79 4'979'840.79 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 177'155.15 0.00 0 0 101'247.30 0.00 02 Allgemeine Verwaltung 2'047.70 0.00 0 0 92'974.50 0.00 029 Allgemeine

Mehr

Jahresrechnung 2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 101'247.30 0.00 1'036'500 0 22'102.10 0.00. 029 Allgemeine Verwaltung 92'974.50 0.

Jahresrechnung 2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 101'247.30 0.00 1'036'500 0 22'102.10 0.00. 029 Allgemeine Verwaltung 92'974.50 0. TOTAL 4'979'840.79 4'979'840.79 11'714'400 11'714'400 7'552'358.50 7'552'358.50 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 101'247.30 0.00 1'036'500 0 22'102.10 0.00 02 Allgemeine Verwaltung 92'974.50 0.00 95'000 0 029 Allgemeine

Mehr

Die Gemeinde. Visp. vertreten durch. Klaus Imhasly. beantragt beim

Die Gemeinde. Visp. vertreten durch. Klaus Imhasly. beantragt beim Energiestadt-Bericht Gemeinde Visp Kapitel 1: Antrag zur erneuten Erteilung des Labels Energiestadt Erstellt am: 19.07.2012 Die Gemeinde Visp ESB_K1-4_Antrag_10.12.16.doc vertreten durch Klaus Imhasly

Mehr

Investitionsrechnung Budget / dd.mm.yyyy

Investitionsrechnung Budget / dd.mm.yyyy Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 4'769'000 405'000 8'839'000 1'340'000 13'524'688.08 13'607'687.48 4'364'000 7'499'000 82'999.40 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 540'000 80'000 1'150'000 2'200'194.00

Mehr

Budget Investitionsrechnung

Budget Investitionsrechnung 1 VEMAG Computer AG - \\Sbs01\vemag\kd\cr90\HRM2\.rpt Version: 26.10.2016 - Seite 1 von 8 2 1.. ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 529'000 322'100 3 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 206'900 3 15.. Feuerwehr 529'000 322'100

Mehr

Budget Investitionsrechnung

Budget Investitionsrechnung 1 0.. ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'000 86'507.65 01.. Legislative und Exekutive 011.. Legislative 0110.. Legislative 0110.5290.00 Fusion Oberkulm - Unterkulm GV vom 15.06.2012 Beitrag des Kantons Beitrag Gemeinde

Mehr

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 10'946'140 10'946'140 10'665'990 10'665'990 11'004'028.68 11'004'028.68 0 Allgemeine Verwaltung 1'433'190 792'180 1'465'460 810'650 1'303'751.95 719'986.70 641'010 654'810 583'765.25

Mehr

Sport Lodge Gstaad. Sportzentrumstrasse 5 3780 Gstaad Tel. 033 748 80 90 info@sportzentrum-gstaad.ch www.sportzentrum-gstaad.ch

Sport Lodge Gstaad. Sportzentrumstrasse 5 3780 Gstaad Tel. 033 748 80 90 info@sportzentrum-gstaad.ch www.sportzentrum-gstaad.ch Sport Lodge Gstaad Sportzentrumstrasse 5 3780 Gstaad Tel. 033 748 80 90 info@sportzentrum-gstaad.ch www.sportzentrum-gstaad.ch Sport Lodge Gstaad Ausstattung (pro Haus) Zwei Doppelchalets nur unweit von

Mehr

Voranschlag Voranschlag 2017 Voranschlag 2016

Voranschlag Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Voranschlag 216 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT.. 16 Zivilschutz.. 55.1 Einlage in Spezialfinanzierung Ersatzabgabe öff. Schutzräume 611.1 Ersatzabgaben für öffentliche Schutzräume 6 VERKEHR 1'751' 145' 1'36'

Mehr

01 Verwaltung. Laufende Rechnung

01 Verwaltung. Laufende Rechnung Rechnung 2014 Voranschlag 2014 Veränderung Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag +/- 01 Verwaltung 011 Pfarreiversammlung/-rat 300.01 Honorar des Pfarreirates 3'818.95 5'700.00-1'881.05 300.02 Auslagen

Mehr

Taschenstatistik Öffentliche Finanzen 2013

Taschenstatistik Öffentliche Finanzen 2013 Taschenstatistik Öffentliche Finanzen 2013 Rechnungsabschlüsse Bund (ohne Sonderrechnungen) Schätzung D in % Mio. CHF 2011 2012 2013 12 / 13 Ordentliche Einnahmen 64 245 62 997 64 197 1,9 Ordentliche Ausgaben

Mehr

Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV

Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV Muster-Kontenplan Investitionsrechnung VV Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden Verantwortlich Rechtliche Grundlagen Gemeindeamt des Kantons Zürich Abteilung Gemeindefinanzen Muster-Kontenplan

Mehr

Verordnung über verwalteten Stiftungen der Stadt Burgdorf

Verordnung über verwalteten Stiftungen der Stadt Burgdorf Verordnung über verwalteten Stiftungen der Stadt Burgdorf vom 12. Oktober 2009 Ausgabe Januar 2010 Verordnung über die verwalteten Stiftungen der Stadt Burgdorf Der Gemeinderat von Burgdorf, gestützt

Mehr

VORANSCHLAG UND LAUFENDE RECHNUNG

VORANSCHLAG UND LAUFENDE RECHNUNG 0 VERWALTUNG 01 Pfarreiversammlung und Pfarreirat 01.300.0 Sitzungsgelder des Pfarreirates 6'300.00 6'090.00 5'600.00 01.300.1 Sitzungsgelder der Finanzkommission 1'300.00 900.00 500.00 01.317.0 Spesen-

Mehr

Bestandesrechnung. Bestandesgliederung. Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung 01.01.

Bestandesrechnung. Bestandesgliederung. Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung 01.01. Bestand per Veränderungen Bestand per 1 A K T I V E N 22'432'469.35 76'821'233.82 75'411'549.29 23'842'153.88 10 FINANZVERMÖGEN 4'163'338.55 74'211'413.07 74'134'795.19 4'239'956.43 100 Flüssige Mittel

Mehr

EINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN

EINWOHNERGEMEINDE DERENDINGEN FUNKTIONALE GLIEDERUNG ÜBERSICHT 2'582'626.95 541'829.05 4'630'000 1'625'000 1'461'549.35 846'342.40 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'040'797.90 3'005'000 615'206.95 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'148'632.55

Mehr

EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG

EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG GEMEINDE 8474 DINHARD EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG Dienstag, 13. November 2012, 20.00 Uhr, in der Turnhalle Dinhard POLITISCHE GEMEINDE 1. Voranschlag 2013 2. Revision der Statuten des Zweckverbandes

Mehr

1 Aktiven 88'672'506.37 267'643'191.31 266'193'382.98 90'122'314.70. 10 Finanzvermögen 56'969'301.73 263'201'687.88 261'608'965.30 58'562'024.

1 Aktiven 88'672'506.37 267'643'191.31 266'193'382.98 90'122'314.70. 10 Finanzvermögen 56'969'301.73 263'201'687.88 261'608'965.30 58'562'024. 1 Aktiven 88'672'506.37 267'643'191.31 266'193'382.98 90'122'314.70 10 Finanzvermögen 56'969'301.73 263'201'687.88 261'608'965.30 58'562'024.31 100 Flüssige Mittel 14'630'191.99 109'015'871.81 107'173'760.52

Mehr

Förderbeiträge des Kantons GEAK (Gebäudeausweis der Kantone)

Förderbeiträge des Kantons GEAK (Gebäudeausweis der Kantone) Förderbeiträge des Kantons GEAK (Gebäudeausweis der Kantone) 1 Aufteilung des Energieverbrauchs 2006 nach Verwendungszwecken 5.40% 2.50% 1.30% 2.80% 3.50% Raumwärme Warmwasser 12.40% Kochen Waschen & Trocknen

Mehr

Vorbericht zum Vermögenshaushalt 2016 der Gemeinde Aurach

Vorbericht zum Vermögenshaushalt 2016 der Gemeinde Aurach Gemeinde Aurach - Im Mooshof 4-91589 Aurach 6 Vorbericht zum Vermögenshaushalt 2016 der Gemeinde Aurach Der Vermögenshaushalt des Haushaltsjahres 2016 ist mit 2.789.000 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mehr

300.00 Gemeinderatssitzungen/Sitzungsgelder Voranschlag Fr. 18'700.00 Rechnung Fr. 15'419.95 Ab Monat Mai bestand der Gemeinderat aus 6 Personen.

300.00 Gemeinderatssitzungen/Sitzungsgelder Voranschlag Fr. 18'700.00 Rechnung Fr. 15'419.95 Ab Monat Mai bestand der Gemeinderat aus 6 Personen. Informationen zur Jahresrechnung 2005 0 Verwaltung 010 Gemeindeversammlung, Gemeinderat, Kommissionen 300.00 Gemeinderatssitzungen/Sitzungsgelder Voranschlag Fr. 18'700.00 Rechnung Fr. 15'419.95 Ab Monat

Mehr

DETAILERSCHLIESSUNG DEP GRUENEBURG ETAPPE 7 TECHNISCHER BERICHT DATUM: KLEINBÖSINGEN, DEN... 2013 FREIBURG, DEN... 2013

DETAILERSCHLIESSUNG DEP GRUENEBURG ETAPPE 7 TECHNISCHER BERICHT DATUM: KLEINBÖSINGEN, DEN... 2013 FREIBURG, DEN... 2013 KANTON FREIBURG GEMEINDE KLEINBÖSINGEN DETAILERSCHLIESSUNG DEP GRUENEBURG ETAPPE 7 TECHNISCHER BERICHT DATUM: KLEINBÖSINGEN, DEN... 2013 GESUCHSTELLER: GEMEINDERAT KLEINBÖSINGEN DER AMMANN DIE SCHREIBERIN......

Mehr

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan

Aufgabenbereich / Kostenstellen-/Kostenträgerplan / n-/plan siehe Ausführungen im Handbuchkapitel 2.2.5.3 "Aufteilung in e" LG Leistungsgruppe für Nr. Titel LG Nr. LG Titel /-Nr. - Titel / HRM1 funkt. KORE alt m2/fr./zeit/usw. cb 1 Politik und Verwaltung

Mehr

Stadt Liestal. Verkehrskonzept Liestal. DER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT 04/185a

Stadt Liestal. Verkehrskonzept Liestal. DER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT 04/185a Stadt Liestal DER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT 04/185a Verkehrskonzept Liestal Kurzinformation Das vorliegende, unter der Federführung des Kantons erarbeitete Verkehrskonzept entspricht weitgehend dem

Mehr

Pressemitteilung. Stadt investiert 588 Millionen Euro bis 2019 Investitionsprogramm seit 2010 verdoppelt Einkommensteueranteil merklich verbessert

Pressemitteilung. Stadt investiert 588 Millionen Euro bis 2019 Investitionsprogramm seit 2010 verdoppelt Einkommensteueranteil merklich verbessert Direktorialbereich 1 Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Pressemitteilung Stadt investiert 588 Millionen Euro bis 2019 Investitionsprogramm seit 2010 verdoppelt Einkommensteueranteil merklich verbessert

Mehr

7. Kreditbegehren von CHF 1'125'000 für die Sanierung Grabenstrasse inkl. Kanalisation (Trennsystem)

7. Kreditbegehren von CHF 1'125'000 für die Sanierung Grabenstrasse inkl. Kanalisation (Trennsystem) 7. Kreditbegehren von CHF 1'125'000 für die Sanierung Grabenstrasse inkl. Kanalisation (Trennsystem) Ausgangslage Gemäss genereller Entwässerungsplanung (GEP) vom Februar 1998 ist die bestehende Mischabwasserleitung

Mehr

ORIENTIERUNGSSCHRIFT

ORIENTIERUNGSSCHRIFT ORIENTIERUNGSSCHRIFT NR. 2/2013 WIEDLISBACH INHALT 1. Ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde vom 9. Dezember 2013, 20.00 Uhr, in der Froburg 1.1 Voranschlag 2014; Beratung und Genehmigung 1.2 Reglement

Mehr

Bauland für Ihr Einfamilienhaus mit Projektvorschlag

Bauland für Ihr Einfamilienhaus mit Projektvorschlag QUALITYHOME & SIE. Bauland für Ihr Einfamilienhaus mit Projektvorschlag LUXHAUS QUALITYHOME Träume bauen + Immobilienverkauf topp Niedrigenergiehäuser von LUXHAUS 5024 Küttigen, Burghalde 2, Generalvertretung

Mehr

Einwohnergemeinde Bremgarten bei Bern

Einwohnergemeinde Bremgarten bei Bern Einwohnergemeinde Bremgarten bei Bern Fachbereich Finanzen Chutzenstrasse 12 Tel. 31 36 64 7 347 Bremgarten b. Bern Fax 31 36 64 74 finanzen@347.ch www.347.ch FINANZPLAN 214-218 Zielsetzungen des Gemeinderates

Mehr

Voranschlag. Haushaltsjahr 2015

Voranschlag. Haushaltsjahr 2015 Verwaltungsbezirk: Melk Land: Niederösterreich GemNr.: 31543 Einwohnerzahl: 931 Fläche: 19,50 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2015 Seite: 1 Verwaltungsbezirk: Melk Land: Niederösterreich Abschrift

Mehr

Jahr 2016 von 1 bis 12

Jahr 2016 von 1 bis 12 Gemeinde Knutwil Kostenstellen/-träger Saldenliste 20.03.2017, 15:55 Seite: 1 Jahr von 1 bis 12 Position Bezeichnung HILFSKOSTENSTELLEN 1'128'612 1'161'360-32'748-2.82 Personalkosten 100120 Personalkosten

Mehr

13. Sitzung vom 23. August 2011 INHALTSVERZEICHNIS. Geschäfte

13. Sitzung vom 23. August 2011 INHALTSVERZEICHNIS. Geschäfte GEMEINDERAT 13. Sitzung vom 23. August 2011 INHALTSVERZEICHNIS Geschäfte Beschlüsse Interne Verzinsung/Festlegung Zinssatz und Modalität Investitionsplan 2011-2015 - Genehmigung Revisionsberichte Pol.

Mehr

Ortsgemeinde Weesen, 8872 Weesen

Ortsgemeinde Weesen, 8872 Weesen 0 Bürger,Behörden,Verw. 86 463.14 8 386.31 92 390.00 6 500.00 82 550.05 1 991.50 SALDO BÜRGER,BEHÖRDEN,VERW. 78 076.83 85 890.00 80 558.55 00 Bürgervers, Abstimm, Wahl 4 121.10 3 800.00 6 514.25 SALDO

Mehr

Anhang 1: Aufbau des Rechnungswesens (Art. 17)

Anhang 1: Aufbau des Rechnungswesens (Art. 17) Anhang : Aufbau des Rechnungswesens (Art. 7) (Stand. Dezember 0). Finanzvermögen Das Finanzvermögen wird wie folgt unterteilt: a) flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen; b) Forderungen; c) kurzfristige

Mehr

Finanzplan 2016 2018 und Investitionsplan für die kommenden 10 Jahre der Stadt Bischofszell

Finanzplan 2016 2018 und Investitionsplan für die kommenden 10 Jahre der Stadt Bischofszell Finanzplan 2016 2018 und Investitionsplan für die kommenden 10 Jahre der Stadt Bischofszell Zur Erstellung eines Finanzplanes sollen Kennzahlen herangezogen werden. Diese +/- Zahlen, resp. Rechnungsfaktoren

Mehr

1 A K T I V E N 13'783' '091' '875' FINANZVERMÖGEN 8'635' '025' '660'836.83

1 A K T I V E N 13'783' '091' '875' FINANZVERMÖGEN 8'635' '025' '660'836.83 HRM Einwohnergemeinde Täsch B E S T A N D E S R E C H N U N G 2012 Seite 1 1 A K T I V E N 13'783'444.23 7'091'683.60 20'875'127.83 10 FINANZVERMÖGEN 8'635'153.23 4'025'683.60 12'660'836.83 100 Flüssige

Mehr

Förderprogramm NAB. Roger Keller. Regionenleiter Aarau 10. September 2014

Förderprogramm NAB. Roger Keller. Regionenleiter Aarau 10. September 2014 Förderprogramm NAB Roger Keller Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung Regionenleiter Aarau 10. September 2014 Förderprogramme: Erfordern eine ganzheitliche Betrachtung Bank Bauherr! Förderprogramme

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert Laufende Rechnung 13'027'600 12'076'100 12'740'500 11'766'900 12'404'993.23 11'841'305.24 Nettoergebnis 951'500 973'600 563'687.99 0 Allgemeine Verwaltung 1'237'800 419'300 1'263'400 373'300 1'309'588.45

Mehr

Tourismusförderung und regionale Entwicklung im Emmental ab 2010

Tourismusförderung und regionale Entwicklung im Emmental ab 2010 Tourismusförderung und regionale Entwicklung im Emmental ab 21 11. Mai 29, Gartenbauschule Oeschberg, Koppigen Tourismusförderung im Emmental ab 21 I 11. Mai 29 I Gartenbauschule Oeschberg 1 Tourismusförderung

Mehr

Parlamentssitzung 10. Dezember 2012 Traktandum 3. Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Parlamentssitzung 10. Dezember 2012 Traktandum 3. Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft: Die Parlamentssitzung 10. Dezember 2012 Traktandum 3 Kreditabrechnungen Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen Bericht des Gemeinderates an das Parlament 1. Zusammenfassung Die Finanzkontrolle

Mehr