Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen"

Transkript

1 1 0 Allgemeine Verwaltung 1'124' ' '101' ' Netto Aufwand 878' ' Legisative und Exekutive 142' ' Legislative 18' ' Legislative 18' ' Tag- und Sitzungsgelder Wahlausschuss 2' ' Tag- und Sitzungsgelder RPK 2' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' en Dritter, Portokosten 12' ' Exekutive 124' ' Exekutive 124' ' Löhne Gemeinderat 74' ' Sitzungsgelder Gemeinderat 18' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 4' ' AG-Beiträge FAK 1' ' Repräsentationskosten, Ratskredit 23' ' Spesenentschädigungen Gemeinderat 02 Allgemeine Dienste 981' ' ' ' Allgemeine Dienste 764' ' ' ' Allgemeine Dienste 764' ' ' ' Löhne Verwaltung 553' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 35' ' AG-Beiträge Pensionskasse 38' ' AG-Beiträge UVG 5' ' AG-Beiträge FAK 9' ' AG-Beiträge Krankentaggeld 3' ' Aus-/Weiterbildung Personal 5' ' Büromaterial 16' ' Drucksachen/Publikationen Anschaffungen Mobiliar 2' Anschaffungen Hardware 5' ' Telefon/Porti 13' ' Haftpflicht- und Sachversicherung 15' ' UH Büromobiliar Software/Lizenzen 14' ' Reisekosten und Spesen Servicegebühren Steuereinzug, amtl. Bewertung 39' ' Beiträge an Organisationen ohne 4' ' en für Dritte 13' ' Verkäufe Rückerstattungen 4' ' Interne Verrechnung SF 30' ' Interne Verrechnung 46' ' Verwaltungsliegenschaften 217' ' ' ' Verwaltungsgebäude 52' ' ' '000.00

2 Löhne Hauswarte 11' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV AG-Beiträge UVG AG-Beiträge FAK AG-Beiträge Krankentaggeld Reinigungs-/Verbrauchsmaterial 2' ' Anschaffungen Mobiliar Wasser, Energie, Heizung 7' ' Sachversicherungsprämien 2' ' UH Hochbauten 26' ' Interne Verrechnung Mietzinse 12' ' Gemeindesaal 80' ' ' ' Löhne Hauswarte 44' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, AlV 2' ' AG-Beiträge Pensionskasse 3' ' AG-Beirträge Unfallversicherung 1' ' AG-Beiträge FAK AG-Beiträge Krankentaggeld Reinigungs-/Verbrauchsmaterial 5' ' Anschaffungen Mobilien, Geräte 1' ' Wasser, Energie, Heizung 14' ' Telefon, Porti Sachversicherungen 2' ' Baulicher Unterhalt Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Benützungsgebühren 12' ' Rückerstattungen 1' Mietzinse 13' ' Mehrzweckgebäude 85' ' ' ' Mustermattli Reinigungs-/Verbrauchsmaterial 9' ' Anschaffungen Mobilien, Geräte Wasser, Energie, Heizung 33' ' Sachversicherungen 5' ' Baulicher Unterhalt 4' ' Interne Verrechnung 33' ' Benützungsgebühren Einquartierungen 60' ' Rückerstattungen 3' ' Mietzinse 50' ' Öffentliche Ordnung und 327' ' ' ' Sicherheit, Verteidigung Netto Aufwand 18' ' Allgemeines Rechtswesen 40' ' ' ' Allgemeines Rechtswesen 40' ' ' ' Allgemeines Rechtswesen 40' ' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 3' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, AlV Büromaterial Gebühren Einw./Fremdenkontrolle 6' ' Nachführung Vermessungswerk 8' '000.00

3 en Dritter Bauwesen 20' ' Beiträge an Private ohne Interne Verrechnung Kanzleigebühren 17' ' Baugebühren 44' ' Benützungsgebühren Vermessungswerk 3' ' Feuerwehr 238' ' ' ' Feuerwehr 238' ' ' ' Regionale 238' ' ' ' Feuerwehrorganisation Tag- und Sitzungsgelder 7' ' Sold 53' ' Löhne Kader 7' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, AlV AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge FAK AG-Beiträge Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung 12' ' Büromaterial Verbrauchsmaterial, Treibstoff 4' ' Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fz 27' ' Wasser, Energie, Heizung Telefon, Alarmanlagen Sachversicherungen 1' ' Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 13' ' Mieten 18' ' Reisekosten und Spesen 6' ' Forderungsverluste Ersatzabgaben Planmässige Abschreibungen 46' ' Interne Verrechnung 9' ' Beiträge an Private ohne 1' ' Verrechnete Zinsen 3' Ersatzabgaben 205' ' serträge 4' ' Beiträge Gebäudeversicherung 29' ' Ertragsüberschuss 21' ' Verteidigung 49' ' ' ' Militärische Verteidigung 1' ' Militärische Verteidigung 1' ' en Dritter Sachversicherungsprämien Baulicher Unterhalt Schützenhaus 162 Zivile Verteidigung 47' ' ' ' Zivilschutz 33' ' ' ' Aus- und Weiterbildung Verbrauchsmaterial Wasser, Energie, Heizung 1' ' Telefon, Porti Sachversicherungen Baulicher Unterhalt '000.00

4 Unterhalt Mobiliar/Einrichtungen Baurechtszinse Beiträge an ZSO Niesen 28' ' Beiträge Kanton 3' ' Regionaler Führungsstab 13' ' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 6' ' Büromaterial Verbrauchsmaterial Reisekosten und Spesen Beiträge an Einsatzkostenversicherung 6' ' Beitrag Gemeinde Krattigen 3' ' Bildung 1'720' ' '653' ' Netto Aufwand 1'342' '297' Obligatorische Schule 1'718' ' '650' ' Eingangsstufe 173' ' ' ' Kindergarten 173' ' ' ' Schul- und Lehrmittel 7' ' Anschaffungen Mobiliar Telefon, Porti Unterhalt Mobilien, Geräte Schülertransporte 6' ' Schulreisen, Lager Anteil Lehrergehälter 111' ' Schulgelder an Gemeinden 46' ' Interne Verrechnung Beiträge Kanton 3' ' Primarstufe 536' ' ' ' Primarstufe 536' ' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 2' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV Aus-/Weiterbildung Lehrkräfte 3' ' Büromaterial, Drucksachen 15' ' Schulmaterial und Lehrmittel 47' ' Drucksachen Bibliothek Werkmaterial 18' ' Anschaffungen Mobiliar 8' ' Anschaffungen Hardware 19' ' Telefon, Porti Unterhalt Mobiliar Software / Lizenzen Reisekosten und Spesen Schülertransporte 13' ' Schulreisen, Lager 8' ' Anteil Lehrergehälter 307' ' Schulgelder an Gemeinden 79' ' Beiträge an Private ohne Interne Verrechnung 4' ' Rückerstattungen Beiträge Kanton 7' ' Oberstufe 564' ' ' '700.00

5 Sekundarstufe I 564' ' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 1' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, AlV Aus- und Weiterbildung 1' ' Büromaterial, Drucksachen 9' ' Schulmaterial und Lehrmittel 28' ' Drucksachen Bibliothek Werkmaterial 9' ' Lebensmittel Hauswirtschaft 8' ' Anschaffungen Mobiliar 22' ' Anschaffungen Sportgeräte OS Anschaffungen Hardware 16' ' Telefon, Porti 2' ' Unterhalt Mobiliar 5' ' Reisekosten und Spesen Schülertransporte 4' ' Schulreisen und Lager 9' ' Anteil Lehrergehälter 365' ' Schulgelder Gymnasien GU9 24' ' Schulgelder an Gemeinden 46' ' Interne Verrechnung 4' ' Rückerstattungen Beiträge Kanton ' Schulgelder anderer Gemeinden 274' ' Musikschulen 64' ' Musikschulen 64' ' Beiträge an MUSIKA 54' ' Beiträge übrige Musikschulen 10' ' Schulliegenschaften 355' ' ' ' Schulliegenschaften 355' ' ' ' Löhne Hauswarte Prim. 55' ' Löhne Hauswarte KG/OS 80' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV 8' ' AG-Beiträge Pensionskasse 7' ' AG-Beiträge UVG 4' ' AG-Beiträge FAK 2' ' AG-Beiträge Krankentaggeld Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Prim. 8' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial KG/OS 7' ' Anschaffung Mobiliar Prim Anschaffung Mobiliar OS 2' ' Wasser, Energie, Heizung Prim. 22' ' Wasser, Energie, Heizung KG/OS 75' ' Sachversicherungen 8' ' Baulicher Unterhalt KG Baulicher Unterhalt Prim. 5' ' Baulicher Unterhalt OS 11' ' Unterhalt Mobiliar Prim Unterhalt Mobiliar OS 1' Mietzinse Prim. 29' ' Mietzinse OS 20' ' Spesenentschädigungen Interne Verrechnung Benützungsgebühren 2' ' Rückerstattungen Heizkosten 47' ' Mietzinse 26' '200.00

6 6 218 Tagesbetreuung 16' ' Tagesbetreuung 16' ' Löhne Tagesschule 7' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV AG-Beiträge UVG AG-Beiträge FAK AG-Beiträge Krankentaggeld Spiel- und Lehrmaterial 1' Verpflegung Tagesschule 7' Elternbeiträge 10' Beiträge Kanton 6' Obligatorische Schule 8' ' Freiwilliger Schulsport 8' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 6' ' Verbrauchsmaterial Sporttage 29 Übriges Bildungswesen 2' ' Bildung 2' ' Erwachsenenbildung 2' ' Beitrag an Volkshochschule 2' ' Kultur, Sport und Freizeit, 215' ' Kirche Netto Aufwand 214' ' Kultur, übrige 11' ' Bibliotheken 3' ' Bibliotheken Beiträge an Bibliothek 329 Kultur 8' ' Übrige Kultur 8' ' Jungbürgerfeier Beiträge Kulturförderung 3' ' Beiträge an private Unternehmungen 1' ' Medien 5' Massenmedien 5' Massenmedien 5' Druck Aeschi-Info 5' Porti Sport und Freizeit 198' 198' 341 Sport 154' ' Sport 154' ' Beiträge Sportvereine 4' ' Beiträge Hallenbad AG 150' ' Freizeit 44' '

7 Freizeit 44' ' Baulicher Unterhalt Wanderwege 10' ' Beiträge an Private ohne 4' ' Interne Verrechnung 30' ' Benützungsgebühren Feuerstellen 4 Gesundheit 24' ' Netto Aufwand 24' ' Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 9' ' Spitäler 9' ' Spitäler 9' ' Beiträge an Geburtenabteilung 9' ' Ambulante Krankenpflege 1' ' Ambulante Krankenpflege 1' ' Ambulante Krankenpflege 1' ' Beiträge an Spitex 1' ' Gesundheit 14' ' Alkohol- und Drogenmissbrauch 1' ' Alkohol- und 1' ' Drogenmissbrauch Beiträge an Private ohne 1' ' Krankheitsbekämpfung, übrige 1' ' Krankheitsbekämpfung, übrige 1' ' Beiträge an Private ohne 1' ' Schulgesundheitsdienst 11' ' Schulgesundheitsdienst 6' ' Tag- und Sitzungsgelder 2' ' Löhne Schularzt 3' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, AlV AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge FAK 4331 Schulzahnpflege 5' ' Verbrauchsmaterial Schulzahnpflege Zahnuntersuchungskosten Schüler 5' ' Soziale Sicherheit 1'638' ' '556' ' Netto Aufwand 1'621' '540'200.00

8 8 53 Alter + Hinterlassene 522' ' ' ' Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 23' ' ' ' Alters- und 23' ' ' ' Hinterlassenenversicherung AHV Interne Verrechnung 23' ' Kantonsbeitrag Verw.kosten 9' ' Ergänzungsleistungen AHV/IV 496' ' Ergänzungsleistungen AHV/IV 496' ' Beitrag an Kanton, EL 496' ' Wohnen im Alter Wohnen im Alter Beiträge an Private ohne 535 Leistungen an das Alter 2' ' Leistungen an das Alter 2' ' Beiträge an Alterskonferenz 2' ' Familie und Jugend 10' ' Familienzulagen 6' ' Familienzulagen 6' ' Beitrag an Kanton, 6' ' Familienzulagen 544 Jugendschutz 1' ' Jugendschutz allgemein 1' ' Mütter-/Väterberatung 1' ' Leistungen an Familien 2' ' Kinderkrippen und Kinderhorte 2' ' Beiträge an Private ohne 2' ' Sozialhilfe und Asylwesen 1'105' ' '056' ' Asylwesen 6' Asylwesen 6' Tag- und Sitzungsgelder 4' Interne Verrechnung 2' Sozialhilfe 1'098' ' '056' ' Sozialhilfe 2' ' Weihnachtsgeschenke Tag- und Sitzungsgelder 1' Beiträge an Private ohne 1' '000.00

9 Regonaler Sozialdienst 20' ' ' ' Beiträge an Regionalen Sozialdienst 20' ' Rückerstattungen 7' ' Lastenausgleich Soziales 1'076' '034' Beitrag an Kanton, Sozialhilfe 1'076' '034' Verkehr und 975' ' ' ' Nachrichtenübermittlung Netto Aufwand 601' ' Strassenverkehr 726' ' ' ' Gemeindestrassen 726' ' ' ' Gemeindestrassen 660' ' ' ' Tag- und Sitzungsgelder Löhne Werkhofpersonal 325' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, AlV 20' ' AG-Beiträge Pensionskasse 20' ' AG-Beiträge Unfallversicherung 9' ' AG-Beiträge FAK 5' ' AG-Beiträge Krankentaggeld 2' ' Aus- und Weiterbildung 4' ' Verbrauchsmaterial, Treibstoff 25' ' Anschaffungen Mobilien, Geräte 12' ' Strassensignalisation Energie Strassenbeleuchtung 20' ' Telefon, Porti 1' ' Sachversicherungsprämien 5' ' Steuern und Abgaben Baulicher Unterhalt Strassen 80' ' Winterdienst durch Dritte 70' ' Unterhalt Strassenbeleuchtung 5' ' Unterhalt Mobilien, Geräte 3' ' Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge 32' ' Benützungsentschädigungen 1' ' Mieten Maschinen, Geräte Reisekosten und Spesen 5' ' serträge 60' ' Rückerstattungen 5' ' en für SF 64' ' Interne Verrechnung 89' ' Parkplätze 66' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4' ' Anschaffungen Maschinen, Geräte 4' ' Energie 2' ' en Dritter, Kontrolle 45' ' Sachversicherungen Baulicher Unterhalt 2' ' Unterhalt Apparate, Geräte Interne Verrechnung 6' ' Parkgebühren 120' ' Bussen 35' ' Öffentlicher Verkehr 249' '200.00

10 Regionalverkehr 5' ' Regionalverkehr 5' ' Beiträge an Gemeindeverbände 2' ' Beiträge an öffentliche Unternehmen 2' ' Öffentlicher Verkehr 243' ' Gemeindeanteil Öffentlicher 243' ' Verkehr Beitrag an Kanton, Öff. Verkehr 243' ' Umweltschutz und 656' ' ' ' Raumordnung Netto Aufwand 43' ' Abwasserentsorgung 291' ' ' ' Abwasserentsorgung 291' ' ' ' Abwasserentsorgung 291' ' ' ' [Gemeindebetrieb] Tag- und Sitzungsgelder Wasser, Energie, Heizung Nachführung Kataster 3' Baulicher Unterhalt 8' ' Einlage Spezialfinanzierung Werterhalt 160' ' Betriebsbeitrag ARA Thunersee 98' ' Betriebsbeitrag Pumpstation Mülenen 2' ' Interne Verrechnung 10' ' Benützungsgebühren 255' ' Verrechnete Zinsen 36' ' Ertragsüberschuss 9' ' Abfall 279' ' ' ' Abfall 279' ' ' ' Tierkörperbeseitigung 9' ' ' ' Kosten Tierkörperbeseitigung 9' ' Interne Verrechnung 9' ' Abfall [Gemeindebetrieb] 270' ' ' ' Tag- und Sitzungsgelder AG-Beiträge AHV, IV, EO, AlV Büromaterial Anschaffungen 8' ' Kehricht- und Grüngutabfuhr 55' ' Separatentsorgungen 20' ' Interne Verrechnung 84' ' Deponiegebühren AVAG 102' ' Benützungsgebühren Gemeinde 158' ' Benützungsgebühren AVAG 86' ' Verkäufe 1' ' Rückerstattungen 6' ' Verrechnete Zinsen 2' ' Aufwandüberschuss 14' '600.00

11 11 74 Verbauungen 37' ' ' ' Gewässerverbauungen 37' ' ' ' Gewässerverbauungen 37' ' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 1' ' Baulicher Unterhalt 20' ' Beiträge an Schwellengemeinden 4' ' Interne Verrechnung 12' ' Beiträge Kanton 6' ' Übriger Umweltschutz 43' ' Friedhof und Bestattung 36' ' Regionale Friedhoforganisation 36' ' Beitrag an Begräbnisgemeinde 36' ' Umweltschutz 7' ' Öffentliche Toilettenanlagen 7' ' Löhne Hauswart 3' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, AlV AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge FAK Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 2' ' Wasser, Energie, Heizung Baulicher Unterhalt 79 Raumordnung 5' ' ' ' Raumordnung 5' ' ' ' Raumordnung allgemein 37' ' Mehrwertabschöpfung 37' ' Regionale Planungsgruppen 5' ' Beiträge an Planungsverbände 5' ' Volkswirtschaft 230' ' ' ' Netto Aufwand 31' Netto Ertrag 14' Landwirtschaft 5' ' Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 5' ' Verwaltung, Vollzug und 5' ' Kontrolle Löhne 2' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, AlV AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge FAK Reisekosten und Spesen Beiträge ÖQV 1' ' Beiträge an Private ohne 1' ' Forstwirtschaft 122' ' ' '500.00

12 Forstwirtschaft 122' ' ' ' Forstwirtschaft 122' ' ' ' Verbrauchsmaterial, Treibstoff 6' ' Sachversicherungen en Dritter Pflege 32' ' en Dritter Holzernte 70' ' en Dritter Strassenunterhalt ' Planmässige Abschreibungen 7' ' Beiträge an Private ohne 2' ' Interne Verrechnung 3' ' Interne Verrechnung Zinsen 1' serträge, Benützungsgebühren 5' ' Holzverkäufe 61' ' Beiträge Kanton Pflege 10' ' Beiträge Kanton Holzernte 10' ' Interne Verrechnung Zinsen 4' ' Tourismus 93' ' Tourismus 93' ' Tourismus 93' ' Beiträge Skilift Aeschiallmend AG 15' ' Beiträge Aeschi Tourismus 70' ' Beiträge an Private ohne 8' ' Industrie, Gewerbe, Handel 9' ' ' ' Industrie, Gewerbe, Handel 9' ' ' ' Industrie, Gewerbe, Handel 9' ' ' ' Drucksachen, Publikationen Benützungsentschädigungen Aeschimärit Beiträge Viehschauen Interne Verrechnung 8' ' Benützungsgebühren Aeschimärit 4' ' Brennstoffe und Energie 104' ' Elektrizität 104' ' Elektrizität allgemein 104' ' Konzessionsgebühr BKW AG 104' ' Finanzen und Steuern 842' '505' ' '068' Netto Ertrag 4'663' '076' Steuern 21' '337' ' '062' Steuern 21' '337' ' '062' Allgemeine Gemeindesteuern 20' '617' ' '375' Forderungsverluste allg. Gemeindesteuern 20' ' Eink.steuern nat. Personen 3'200' '005' Nachsteuern und Bussen 20' '000.00

13 Aktive Steuerausscheidungen Einkommen 85' ' Passive Steuerausscheidungen Einkommen -110' ' Vermögenssteuern 275' ' Quellensteuern 50' ' Gewinnsteuern 20' ' Kapitalsteuern 5' ' Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern 80' ' Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern -10' ' Eingang abgeschr. Steuern 2' ' Sondersteuern 1' ' ' ' Forderungsverluste Sondersteuern Grundstückgewinnsteuern 120' ' Sonderveranlagungen 80' ' Liegenschaftssteuern 508' ' Liegenschaftssteuern 508' ' Hundetaxe 12' ' Hundetaxe 12' ' Finanz- und Lastenausgleich 406' ' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 406' ' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 406' ' ' ' Lastenausgleich neue Aufgabenteilung 406' ' Mindestausstattung 205' ' Geografisch-topografischer Zuschuss 161' ' Soziodemographischer Zuschuss 16' ' Disparitätenabbau 564' ' Ertragsanteile, übrige 14' ' Ertragsanteile, übrige 14' ' Ertragsanteile, übrige 14' ' Erbschafts- und 14' ' Schenkungssteuern 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 176' ' ' ' Zinsen 88' ' ' ' Zinsen 88' ' ' ' Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten Zinsen langfristige Verbindlichkeiten 17' ' Zinsen Sonderrechnunngen 9' ' Zinsen Spezialfinanzierungen 45' ' Vergütungszinsen Steuern 16' ' Zinsen flüssige Mittel Verzugszinsen Steuern 16' ' Zinsen kurzfristige Anlagen 10' ' Zinsen langfristige Anlagen 18' ' Erträge aus Beteiligungen Interne Verrechnung Zinsen 12' '700.00

14 Liegenschaften des Finanzvermögens 48' ' ' ' Liegenschaften des 48' ' ' ' Finanzvermögens Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Blümlimatt Baulicher Unterhalt altes SH Emdtal Baulicher Unterhalt Alpen 14' ' Wasser, Energie, Heizung 6' ' Sachversicherungen 5' ' Übriger Liegenschaftsaufwand 9' ' Interne Verrechnung 3' ' Verrechnete Zinsen 7' ' Rückerstattungen 4' ' Miet- und Pachtzinse 89' ' Baurechtszinsen 24' ' Finanzvermögen 38' ' ' ' Finanzvermögen 5' ' Tatsächliche Forderungsverluste 5' ' Burgergut 33' ' ' ' Tag- und Sitzungsgelder Baulicher Unterhalt 10' ' Wasser, Energie, Heizung 1' Sachversicherungen 1' ' Verrechnete Zinsen 1' ' Miet- und Pachtzinse 32' ' Ertragsüberschuss 20' ' Nicht aufgeteilte Posten 239' ' Nicht aufgeteilte Posten 239' ' Abschreibung bestehendes 239' ' Verwaltungsvermögen Abschreibungen bestehendes VV 239' ' Total 7'755' '642' '758' '353' Netto Aufwand Gesamttotal 112' ' '755' '755' '758' '758'

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung 3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00

Mehr

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert Laufende Rechnung 13'027'600 12'076'100 12'740'500 11'766'900 12'404'993.23 11'841'305.24 Nettoergebnis 951'500 973'600 563'687.99 0 Allgemeine Verwaltung 1'237'800 419'300 1'263'400 373'300 1'309'588.45

Mehr

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2) 0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder

Mehr

Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG

Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG 1 170.511-A2 Anhang 2: Kontenrahmen der alen Gliederung (Stand 01.01.2013) Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG ale Gliederung:

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen

Mehr

Budget Erfolgsrechnung detailliert

Budget Erfolgsrechnung detailliert 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49

Mehr

INHALTS VERZEICHNIS. Vorbericht 1 - Dreistufiger Erfolgsausweis Gesamtgemeinde 11. Finanzierungsausweis 12

INHALTS VERZEICHNIS. Vorbericht 1 - Dreistufiger Erfolgsausweis Gesamtgemeinde 11. Finanzierungsausweis 12 BOWIL Budget 2016 Vorbericht 1 - Dreistufiger Erfolgsausweis Gesamtgemeinde 11 Dreistufiger Erfolgsausweis Allgemeiner Haushalt 13 Finanzierungsausweis 12 23 Gliederung nach Sachgruppen lnvestitionsrechnung

Mehr

Kontenrahmen der Funktionalen Gliederung

Kontenrahmen der Funktionalen Gliederung 1 170.511-A2 Anhang 2 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der alen Gliederung Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG Kontenstruktur:

Mehr

Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN

Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative 011.300 Entschädigungen Revisoren, 1'200.00 1'000.00 420.00 Wahlbüro, Kommissionen 011.310 Botschaften, Budget, Rechnung, 5'500.00 6'000.00 5'214.20

Mehr

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des

Mehr

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 10'946'140 10'946'140 10'665'990 10'665'990 11'004'028.68 11'004'028.68 0 Allgemeine Verwaltung 1'433'190 792'180 1'465'460 810'650 1'303'751.95 719'986.70 641'010 654'810 583'765.25

Mehr

Erläuterungen zum Budget 2015

Erläuterungen zum Budget 2015 Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve 1. Waldfläche 131 ha 2. Sollbestand der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös 29 213 CHF 15 58.9 3. Doppelter Sollbestand der Forstreserve

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung

Mehr

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 0110 Legislative 17'500 0110.3000.00 Entschädigung Revisoren,

Mehr

Gemeindeverwaltung Mörschwil HRM2 Budgetauszug

Gemeindeverwaltung Mörschwil HRM2 Budgetauszug Total 512'050.00 506'480.00 5'570.00 0 Allgemeine Verwaltung 69'220.00 68'720.00 01 Legisative und Exekutive 12'260.00 011 Legislative 1'300.00 12'260.00 1'300.00 0110 Legislative 1'300.00 0110.3102.01

Mehr

VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6. B u d g e t 2016 Aufwand Ertrag

VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6. B u d g e t 2016 Aufwand Ertrag VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6 3 AUFWAND 30 Personalaufwand 300 Behörden und Kommissionen 30010 Synodale, Kommissionen 2'08 30020 Kirchenpflege, Honorare Präsidium 11'11 301 Löhne Verwaltungs-

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620. -26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,

Mehr

Budget 2016. Nach HRM2. (gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV [BSG 170.511])

Budget 2016. Nach HRM2. (gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV [BSG 170.511]) Budget Nach HRM2 (gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV [BSG 170.511]) Meiringen, Oktober 2015 Seite 2 von 15 Inhalt 0 Auf einen Blick (Management Summary)... 3

Mehr

Kontenplan Zweckverband Kreisschule Erfolgsrechnung (ohne Investitionsrechnung)

Kontenplan Zweckverband Kreisschule Erfolgsrechnung (ohne Investitionsrechnung) 22 ALLGEMEINE DIENSTE, übrige 228 Allgemeine Personalkosten 0228.3050.00 AG-Beiträge an Sozialversicherungen 0228.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 0228.3052.05 Beitrag an Fehlbetrag PK Vorgabe AGEM

Mehr

Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r

Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r R e c h n u n g 2 0 13 Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r Tu r n h a l l e S c h w e r z i, F r e i e n b a c h U r n e n a b s t i m m u n g z u d e n S a c h

Mehr

Ortsgemeinde Weesen, 8872 Weesen

Ortsgemeinde Weesen, 8872 Weesen 0 Bürger,Behörden,Verw. 86 463.14 8 386.31 92 390.00 6 500.00 82 550.05 1 991.50 SALDO BÜRGER,BEHÖRDEN,VERW. 78 076.83 85 890.00 80 558.55 00 Bürgervers, Abstimm, Wahl 4 121.10 3 800.00 6 514.25 SALDO

Mehr

Erfolgsrechnung Erläuterung der Rechnung 2012

Erfolgsrechnung Erläuterung der Rechnung 2012 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 935'334.59 475'300.88 1'095'134.00 485'774.00-149'326.29-24.51 01 Legislative und Exekutive 218'012.20 220'900.00-2'887.80-1.31 011 Legislative 28'523.80 34'900.00-6'376.20-18.27

Mehr

Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach Aufgabengebiet, Stadt St.Gallen 2003-2013

Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach Aufgabengebiet, Stadt St.Gallen 2003-2013 Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach Aufgabengebiet, Stadt St.Gallen 2003-2013 Quelle: Tabelle: Amt für Gemeinden Kanton St.Gallen: Gemeindenfinanzstatistik Aufwand und Ertrag Hinweis:

Mehr

Budget Erfolgsrechnung

Budget Erfolgsrechnung 1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite 3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-

Mehr

Soll / Ist-Vergleich

Soll / Ist-Vergleich Soll / Ist-Vergleich per 30. April 2015 Inhaltsverzeichnis Schreiben an Verwaltungsabteilungen und Kommissionen Rückmeldungen Abteilungsleiter Seite Erfolgsrechnung per 30. April 2015 1-45 Investitionsrechnung

Mehr

Schulgemeinde Mühlethurnen - Lohnstorf Laufende Rechnung 2014

Schulgemeinde Mühlethurnen - Lohnstorf Laufende Rechnung 2014 2 Bildung 1'274'973.42 917'112.20 1'277'040.00 940'790.00 1'289'976.03 1'289'976.03 20 Kindergarten und Spielgruppe 148'398.60 150'727.80 148'580.00 142'400.00 111'964.50 110'663.80 200 Kindergarten 148'398.60

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Laufende Rechnung Rechnung 2014 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung Rechnung 2014 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde Port R E C H N U N G 2014 Datum 29.04.2015 /Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'477'133.11 184'271.28 1'431'790 176'600 1'537'347.63 253'349.55 011 LEGISLATIVE 65'499.00 74'620 67'138.45

Mehr

BUDGET 2013 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S. Seite

BUDGET 2013 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S. Seite BUDGET 2013 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seite 1. Vorbericht 2 2. Darstellung 3 3. Grundlagen 3 4. Ergebnis Voranschlag 3 5. Veränderung Eigenkapital 3 6. Zusammenstellung nach Kostenarten 4 Steueransätze

Mehr

DOWNLOAD. Allgemeine Verwaltung. Total Allgemeine Verwaltung 37'300.00 41'100.00 38'465.75. Kirchliches Leben

DOWNLOAD. Allgemeine Verwaltung. Total Allgemeine Verwaltung 37'300.00 41'100.00 38'465.75. Kirchliches Leben Allgemeine Verwaltung 011.000 Legislative 011.300 Entschädigungen Revisoren, Wahlbüro 5'100.00 4'500.00 2'742.00 011.310 Botschaften, Budget, Rechnung 20'000.00 30'000.00 23'363.20 011.317 Spesenentschädigungen

Mehr

Einwohnergemeinde Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 6'909'610 6'527'170 6'844'340 6'484'600 7'596'846.19 7'041'280.70 382'440 359'740 555'565.49 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 816'200 95'100 742'600 54'600 729'063.34 81'333.70 721'100 688'000

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25

Mehr

34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34 170.511 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene In Ausnahmefällen

Mehr

2 STADTGEMEINDE DIESSENHOFEN 7'999'628.48 7'999'628.48 6'548'600 6'548'600 6'894'177.26 6'894'177.26

2 STADTGEMEINDE DIESSENHOFEN 7'999'628.48 7'999'628.48 6'548'600 6'548'600 6'894'177.26 6'894'177.26 2 STADTGEMEINDE DIESSENHOFEN 7'999'628.48 7'999'628.48 6'548'600 6'548'600 6'894'177.26 6'894'177.26 20 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'842'152.66 646'908.10 1'673'000 622'300 1'762'622.26 597'145.75 Saldo 1'195'244.56

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

V O R A N S C H L A G 1

V O R A N S C H L A G 1 V O R A N S C H L A G 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 112'650.00 108'850.00 104'075.45 6'124.00 01 Legislative/Exekutive 43'500.00 41'500.00 39'016.95 011 Kirchgemeindeversammlung 7'700.00 8'000.00 5'414.20

Mehr

Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet

Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet Bemerkungen zur Rechnung 2012 Internet Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung, Abstimmungen, Wahlen 011.4360 Rückerstattungen von VSGS für Botschaften 012 Gemeinderat 012.3090

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDE, VERWALTUNG

LAUFENDE RECHNUNG BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDE, VERWALTUNG Laufende Rechnung I in CHF Primarschule Eichberg Seite: 1 LAUFENDE RECHNUNG BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDE, VERWALTUNG BÜRGERSCHAFT, GESCHÄFTSPRÜFUNG 10.3000 Sitzungs- und Taggelder 1'540.00 2'050.00 1'720.00 10.3090

Mehr

Rechnung 2013 Rechnung 2012 Budget 2013 Rechnung 2013 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2013 Rechnung 2012 Budget 2013 Rechnung 2013 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Rechnung 2013 Rechnung 2013 Rechnung 2012 Budget 2013 Rechnung 2013 Laufende Rechnung nach Funktionen Zusammenzug 0 Allgemeine Verwaltung 39'235.85 49'000 40'437.40 011 Legislative 36'435.85 49'000 40'437.40

Mehr

1 Auf einen Blick (Management Summary)... 3

1 Auf einen Blick (Management Summary)... 3 Budget 2016 Inhalt Vorbericht 1 Auf einen Blick (Management Summary)... 3 2 Rechnungslegungsgrundsätze HRM2... 4 2.1 Allgemeines... 4 2.2 Terminologie... 4 2.3 Kontenplan... 4 2.4 Abschreibungen... 5 2.4.1

Mehr

Budget Institutionelle Gliederung 13. November 2009

Budget Institutionelle Gliederung 13. November 2009 13:08:06 Seite 1 Startdatum: 01.01.10 Enddatum: 31.12.10 KST-Gruppen Filter: KST-Kto. Filter: KST Filter: Nummer Name 1 Präsidiales 101 Einwohnergemeinde 2'920.00 77.25 31003 Drucksachen, Formulare, Berichte

Mehr

Jahr 2016 von 1 bis 12

Jahr 2016 von 1 bis 12 Gemeinde Knutwil Kostenstellen/-träger Saldenliste 20.03.2017, 15:55 Seite: 1 Jahr von 1 bis 12 Position Bezeichnung HILFSKOSTENSTELLEN 1'128'612 1'161'360-32'748-2.82 Personalkosten 100120 Personalkosten

Mehr

012 Gemeinderat 012.3010 Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen 012.3170 Umverteilung der Spesenentschädigungen

012 Gemeinderat 012.3010 Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen 012.3170 Umverteilung der Spesenentschädigungen Bemerkungen zum Budget 2012 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung, Abstimmungen, Wahlen 011.3000 Grossratswahlen 012 Gemeinderat 012.3010 Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen

Mehr

INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG a) Zusammenzug Budget 2014 Rechnung 2012 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 806'000 2 BILDUNG 1'106'000 75'392.60 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 13'000 4'000.00 40'710.00 7 UMWELTSCHUTZ

Mehr

Nr. Bezeichnung Shortcut ISO Inaktiv Code

Nr. Bezeichnung Shortcut ISO Inaktiv Code A k t i v e n 1 Aktiven 10 Umlaufvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse 1000 CHF 1010 Post 1010 CHF 1020 Bank 1020 CHF 106 Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs 1060 Aktien 1060 CHF 1069 Wertberichtigungen

Mehr

Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach

Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach AG GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062

Mehr

Staatsrechnung 2009 GENEHMIGT DURCH DEN KANTONSRAT AM 20. MAI 2010

Staatsrechnung 2009 GENEHMIGT DURCH DEN KANTONSRAT AM 20. MAI 2010 Staatsrechnung 2009 GENEHMIGT DURCH DEN KANTONSRAT AM 20. MAI 2010 INHALTSVERZEICHNIS Seite Seite Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung... 3 Artengliederung, Übersichten... 4 Artengliederung Investitionsrechnung,

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 5'956'545.35 5'956'545.35 5'444'152 5'444'152 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 816'454.87 164'834.20 770'163 160'400 0.00 0.00 651'620.67 609'763 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 396'756.12 213'402.25

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160. Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23

Mehr

Jahresrechnung 2014 nach HRM2

Jahresrechnung 2014 nach HRM2 Jahresrechnung 2014 nach HRM2 INHALTSVERZEICHNIS Seite 1. Berichterstattung... 1 6 2. Eckdaten... 7 2.1 Übersicht... 7 2.2 Selbstfinanzierung... 7 2.3 Gestufte Erfolgsausweise... 8 2.3.1 Gesamter Haushalt...

Mehr

Rechnung 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Laufende Rechnung 5'423'200 5'391'800 5'529'314 5'583'912 5'416'945 5'487'075 1 Allgemeine Verwaltung 230'050 2'500 231'784 14'400 186'752 2'955 101 Bürgergemeinde 10'000 15'035 10'632 310.01 Druckkosten

Mehr

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2017 Budget 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2017 Budget 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde Schwanden Erfolgsrechnung Datum 21.11.2016 / Seite 1 0 Allgemeine Verwaltung 352'380 37'600 356'910 38'000 Nettoergebnis 314'780 318'910 01 Legisative und Exekutive 52'600 2'200 55'750

Mehr

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage)

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage) SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T 2 0 1 7 (korrigierte Vorlage) Budget 2017 Budget 2016 2 Bildung 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 0.00 0.00 21 Obligatorische Schule 1'095'460.00

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 5'616'350 5'616'350 5'577'793 5'577'793 5'956'545.35 5'956'545.35 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 829'550 165'500 855'389 161'600 816'454.87 164'834.20 664'050 693'789 651'620.67 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

201 70 15 finanzverwaltung@turgi.ch

201 70 15 finanzverwaltung@turgi.ch Budget 2014 Budgetierter Aufwandüberschusss Fr. 182 330 Finanzverwaltung Schulhausstrasse 8 5300 Turgi Tf: 056 201 70 20 Fax: 056 201 70 15 finanzverwaltung@turgi.ch Erläuterungen zum Budget 2014 Genehmigung

Mehr

Nachführungen Finanzhandbuch

Nachführungen Finanzhandbuch Finanzhandbuch 1 Nachführung nach Kapitel 2 Chronologische Nachführung 1 Nachführung nach Kapitel Kapitel Seiten Stand 1 alle ausser die unten aufgeführten 1.2.2013 27; 30-40 1.6.2014 2 alle ausser die

Mehr

Einzelkonten nach Funktionen Rechnung 2016 Budget 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einzelkonten nach Funktionen Rechnung 2016 Budget 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde Schwanden Erfolgsrechnung Datum 08.06.2017 / Seite 1 0 Allgemeine Verwaltung 345'820.30 34'506.05 356'910 38'000 Nettoergebnis 311'314.25 318'910 01 Legisative und Exekutive 51'926.85

Mehr

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014 Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug

Mehr

Einwohnergemeinde Stadt Solothurn www.stadt-solothurn.ch. Budget 2016. Gemeinderat 10. November 2015. Gemeindeversammlung 8.

Einwohnergemeinde Stadt Solothurn www.stadt-solothurn.ch. Budget 2016. Gemeinderat 10. November 2015. Gemeindeversammlung 8. Einwohnergemeinde Stadt Solothurn www.stadt-solothurn.ch Budget 2016 Gemeinderat 10. November 2015 Gemeindeversammlung 8. Dezember 2015 Inhaltsverzeichnis Titel Seite Bericht und Antrag 1 Bericht Finanzverwaltung

Mehr

01 Verwaltung. Laufende Rechnung

01 Verwaltung. Laufende Rechnung Rechnung 2014 Voranschlag 2014 Veränderung Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag +/- 01 Verwaltung 011 Pfarreiversammlung/-rat 300.01 Honorar des Pfarreirates 3'818.95 5'700.00-1'881.05 300.02 Auslagen

Mehr

1 Aktiven. 1200-1299 Detailkonten nach Bedarf 12 Fondsvermögen

1 Aktiven. 1200-1299 Detailkonten nach Bedarf 12 Fondsvermögen 1 Aktiven 1000 Kassen 1010 Post 1020 Banken 1040 Wertschriften, Festgelder 1050 Forderungen gegenüber Betreuten 1055 Foderungen aus Barauslagen für Betreute 1060 übrige Forderungen 1065 Mehrwertsteuer

Mehr

Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017 / IST 2016

Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017 / IST 2016 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'159'730.00 203'900.00 1'162'700.00 188'300.00 1'134'442.15 163'771.54 01 Legislative und Exekutive 231'430.00 225'100.00 213'576.90 011 Legislative 35'430.00 36'450.00 33'998.05

Mehr

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2016-2019

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2016-2019 Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2016-2019 Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung September 2015 - Erfolgsrechnung Seite 2-40 - Investitionsrechnung Seite 41-42 Seite 1 Kostenstelle Alle Kostenstellen

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2017 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2017 1 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2016 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2016 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

VORANSCHLAG 2012 DEFINITIV

VORANSCHLAG 2012 DEFINITIV VORANSCHLAG 2012 DEFINITIV FINANZABTEILUNG Oberhauserstrasse 27, Postfach, 8152 Glattbrugg Tel 044 829 82 30, Fax 044 829 83 33, finanzabteilung@opfikon.ch, www.opfikon.ch 12 11 Voranschlag INHALTSVERZEICHNIS

Mehr

01 Legisative und Exekutive 6' Legislative 6'449.00

01 Legisative und Exekutive 6' Legislative 6'449.00 0 Allgemeine Verwaltung 327'209.33 44'169.05 322'800 48' 01 Legisative und Exekutive 6'449.00 6'000 011 Legislative 6'449.00 6'000 0110 Legislative 6'449.00 6'000 3102.00 Drucksachen, Stimmmaterial, Publikationen

Mehr

IST 2016 / Voranschlag 2016 / IST 2015

IST 2016 / Voranschlag 2016 / IST 2015 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'134'442.15 163'771.54 1'129'650.00 178'900.00 1'066'523.66 227'599.28 01 Legislative und Exekutive 213'576.90 220'050.00 217'645.51 011 Legislative 33'998.05 35'450.00 45'510.01

Mehr

VORANSCHLAG UND LAUFENDE RECHNUNG

VORANSCHLAG UND LAUFENDE RECHNUNG 0 VERWALTUNG 01 Pfarreiversammlung und Pfarreirat 01.300.0 Sitzungsgelder des Pfarreirates 6'300.00 6'090.00 5'600.00 01.300.1 Sitzungsgelder der Finanzkommission 1'300.00 900.00 500.00 01.317.0 Spesen-

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 8'880'318.25 8'880'318.25 8'922'000 8'922'000 8'896'346.13 8'896'346.13 0 Allgemeine Verwaltung 1'126'303.92 331'668.05 1'138'400 315'100 1'027'491.20 385'522.65 794'635.87 823'300 641'968.55

Mehr

b) Erfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

b) Erfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinde Jonen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 EINWOHNERGEMEINDE b) Erfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'230'872.58 258'581.77 1'270'300 216'500 1'237'012.80 275'926.46

Mehr

Aufwand 955 900.O0 955 900.00

Aufwand 955 900.O0 955 900.00 1 Erlolgsrechnu ng Budget 8.09.2014 1.1.201 5 -.12.201 5 Burgergem&nde Nummer Artengliedecung Zusammenzug Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 201 955 900.O0 997 600.00 94 200.00 979600.00 0690.47 1 64 06.55

Mehr

RECHNUNG 2014. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

RECHNUNG 2014. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'159'963.05 410'642.10 997'310 282'100 01 Legislative und Exekutive 253'948.35 1'397.00 208'800 1'200 011 Legislative 26'329.25 0.00 30'000 0 0110 Legislative 26'329.25 0.00 30'000

Mehr

Wir laden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, sowie Gäste ganz herzlich zur Teilnahme an dieser Kirchgemeindeversammlung ein.

Wir laden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, sowie Gäste ganz herzlich zur Teilnahme an dieser Kirchgemeindeversammlung ein. Eine Beilage der Zeitung «reformiert.» ZH l235 Nr. 5.2 15. Mai 2015 Einladung zur Kirchgemeindeversammlung Donnerstag, 18. Juni 2015 um 19 Uhr im Kirchgemeindehaus Bassersdorf Wir laden Stimmbürgerinnen

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde 1.2010 bis 12.2010

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde 1.2010 bis 12.2010 5'903'563.36 5'994'580.74 5'528'700.00 5'409'200.00 6'689'890.54 6'284'442.38 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 719'659.19 232'195.15 691'500.00 209'700.00 687'951.52 217'157.60 011 Gemeindeversammlung 16'383.20

Mehr

VORANSCHLAG 2011. Voranschlag 2011

VORANSCHLAG 2011. Voranschlag 2011 Laufende Rechnung - Übersicht Ertrag Ertrag Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'585'600 4'341'300 9'841'100 4'401'900 9'206'185.84 3'661'597.95 Nettoaufwand 6'244'300 5'439'200 5'544'587.89 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Gemeinde Jonen ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE Seite 1

Gemeinde Jonen ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE Seite 1 Seite 1 a) Zusammenzug Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'270'300 216'500 1'260'450 232'100 1'266'783.95 237'644.05 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 354'200 92'800 361'850

Mehr

Preventiv / Budget 2018

Preventiv / Budget 2018 Preventiv / Budget 2018 1 Inhaltsverzeichnis Ergebnis und Erfolgsausweis Seite 3-4 Erfolgsrechnung Zusammenzug Seite 5 Erfolgsrechnung ausführlich Seite 6-48 Investitionsrechnung Zusammenzug Seite 49 Investitionsrechnung

Mehr

L A U F E N D E R E C H N U N G

L A U F E N D E R E C H N U N G T O T A L 2'388'979.30 2'388'979.30 2'405'200.00 2'405'200.00 2'405'054.00 2'405'054.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 366'401.80 122'712.35 386'100.00 104'200.00 399'106.80 144'607.95 011 LEGISLATIVE 8'127.10

Mehr

Rechnung 2014 Rechnung 2014 Voranschlag 2015. Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2014 Rechnung 2014 Voranschlag 2015. Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Konto Text Rechnung Rechnung 1 Laufende Rechnung 5'801'545 5'801'545 6'033'790.02 6'033'790.02 6'252'706 6'252'706 10 Allgemeine Verwaltung 1'428'520 758'600 1'414'655.83 826'322.10 1'405'756 815'100 1011

Mehr

Liste der Nachkredite > 5'000.00

Liste der Nachkredite > 5'000.00 Gesamttotal 8'062'750.00 10'702'648.18 2'639'898.18 929'521.90 452'663.30 012 Gemeinderat 012.300.02 Sitzungs- & Taggeldentschädigung 40'000.00 47'180.00 10'520.89 7'180.00 10'520.89 7'180.00 Mehr Sitzungen

Mehr

Katholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen

Katholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen 0 1 ALLGEMEINE VERWALTUNG 106'400.00 400.00 1 11 Legislative und Exekutive 98'400.00 11 111 Kirchgemeinde 19'700.00 111.3000 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission 1'700.00 111.3102 Drucksachen,

Mehr

Rechnungswesen Gemeinden TG 20.08.2010/Register 5.2/Seite 1

Rechnungswesen Gemeinden TG 20.08.2010/Register 5.2/Seite 1 Rechnungswesen Gemeinden TG 20.08.2010/Register 5.2/Seite 1 5.2 Schulgemeinden 5.2.1 Selbständige Schulgemeinden KONTENPLAN VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung Erläuterungen und

Mehr

5.4 Kontenplan Forstwirtschaft für Bürgergemeinden, die die Betriebsabrechnung von Waldwirtschaft Verband Schweiz (WVS) n i c h t verwenden.

5.4 Kontenplan Forstwirtschaft für Bürgergemeinden, die die Betriebsabrechnung von Waldwirtschaft Verband Schweiz (WVS) n i c h t verwenden. Rechnungswesen Gemeinden TG 12.07.00/Register 5.4/Seite 1 5.4 Kontenplan Forstwirtschaft für Bürgergemeinden, die die Betriebsabrechnung von Waldwirtschaft Verband Schweiz (WVS) n i c h t verwenden. Laufende

Mehr

ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Konto alt Gde Konto alt Kt. Konto neu HRM2 Bezeichnung neu HRM 2 Bemerkungen 3 3 3 Aufwand 30 30 30 Personalaufwand 300 300 300 Behörden, Kommissionen und Richter 301 301

Mehr

Budget 2015 Laufende Rechnung

Budget 2015 Laufende Rechnung Budget 2015 Laufende Rechnung KG Gerzensee Aufwand Ertrag 3 Kultur und Freizeit 317'700.00 318'050.00 Ertragsüberschuss 350.00 Total 318'050.00 318'050.00 390 Kirchengut 390.300.01 Sitzungs- und Taggelder

Mehr

Jahresrechnung 2014. Einwohnergemeinde Fahrwangen

Jahresrechnung 2014. Einwohnergemeinde Fahrwangen Jahresrechnung 2014 Einwohnergemeinde Fahrwangen Inhaltsverzeichnis 1. Erläuterungen 3-15 2. Kennzahlenauswertung 16 3. Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung, Abteilung 17 Erfolgsrechnung Funktionale

Mehr

Der neue Kontoplan der Schule

Der neue Kontoplan der Schule Der neue Kontoplan der Schule 14.02.2013 Konto neu Bezeichnung Schulrat 1030 30000 Sitzungs- und Taggelder, Löhne 30900 übriger Personalaufwand, Fortbildung 31700 Spesen, Verpflegung 43700 Bussen 1080

Mehr