Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der Firma Ex Oriente Lux AG Reutlingen

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1 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der Firma Ex Oriente Lux AG Reutlingen SOZIETÄT BAMMERT s LANG s HERRMANN STEUERBERATER s WIRTSCHAFTSPRÜFER s RECHTSANWÄLTE s Obere Wässere 4 D Reutlingen Postfach D Reutlingen Tel. (07121) Fax (07121)

2 2 Inhaltsverzeichnis Seite T e i l I Auftrag sowie rechtliche Verhältnisse A. Auftrag und Auftragsdurchführung 4 B. Rechtliche Verhältnisse des Unternehmens 4 C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 5 D. Bescheinigung 6 T e i l II Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 BILANZ 7 A k t i v a 7 A. Anlagevermögen 7 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen 7 I. Vorräte 7 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8 C. Rechnungsabgrenzungsposten 9

3 3 Seite P a s s i v a 10 A. Eigenkapital 10 I. Gezeichnetes Kapital 10 II. Bilanzverlust 10 B. Rückstellungen 11 Sonstige Rückstellungen 11 C. Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten 12 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 13 T e i l III Jahresabschluss Bilanz zum 31. Dezember Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember Anhang Anlage Allgemeine Auftragsbedingungen

4 4 T e i l I Auftrag sowie rechtliche Verhältnisse A. Auftrag und Auftragsdurchführung Der Vorstand der Ex Oriente Lux AG, Herr Thomas Geissler, hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 zu erstellen. In Ausführung dieses Auftrages haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 aufgrund der vorgelegten Buchführung und der erteilten Auskünfte durch die Geschäftsführung erstellt. Wir haben die Auftragsdurchführung unter Beachtung der berufsständischen Grundsätze durchgeführt. Dabei haben wir auch den in der Stellungnahme 4/1996 "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer" des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.v. aufgeführten sog. "Grundfall 1: Erstellung ohne Prüfungshandlungen" beachtet. Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt. Die erbetenen Auskünfte wurden bereitwillig erteilt. Für die Durchführung unseres Auftrages und unserer Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. B. Rechtliche Verhältnisse des Unternehmens Die Gesellschaft wurde mit Satzung vom 02. November 2007 unter der Firma Perle 9. AG errichtet. Die Satzung wurde zuletzt geändert durch Beschluss vom Die Gesellschaft wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB geführt. Die Firma des Unternehmens lautet Ex Oriente Lux AG und hat ihren Sitz in Reutlingen.

5 5 Der in das Handelsregister eingetragene Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, Verwalten, Entwickeln und Verkaufen von Grundstücken und Grundstücksrechten sowie von Grundstücksgesellschaften und Beteiligungen an solchen Gesellschaften (Grundstücksgeschäfte). Des Weiteren konzipiert, organisiert und betreibt die Gesellschaft Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Landwirtschaft und Infrastruktur unmittelbar und durch Tochtergesellschaften auf eigenen und fremden Grundstücken (Projektgeschäfte). Die Gesellschaft betreibt Grundstücksgeschäfte und Projektgeschäfte im In- und Ausland. Handel mit physischen Edelmetallen, insbesondere Gold, das über das Internet als auch über sogenannte Warenverkaufsautomaten angeboten wird, sowie in der Übernahme weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Edelmetallhandel, wie z.b. der Organisation und Abwicklung der Verwahrung von physischen Edelmetallen (Edelmetallhandel). Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das Grundkapital ist zum Bilanzstichtag in auf den Inhaber lautenden Stückaktien eingeteilt. Hiervon haben in nachstehend aufgeführter Höhe übernommen: Herr Antonjo Mihaljevic Stück GEISSLER C-B-T GmbH Stück Streubesitz Stück Stück Zum Vorstand der Gesellschaft ist Herr Thomas Geissler bestellt. Der Vorstand ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des 181BGB befreit. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Vermögens- und Schuldposten sind grundsätzlich unter Beachtung der Vorschriften des HGB und des Aktiengesetzes sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. Wegen Einzelheiten wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

6 6 D. Bescheinigung Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Vorstandes erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrages. Reutlingen, den 17. August 2010 Bammert. Lang. Herrmann Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte

7 7 T e i l II Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 BILANZ A k t i v a A. Anlagevermögen Im Einzelnen ist die Entwicklung des Anlagevermögens in dem im Anhang dargestellten Anlagenspiegel ausgewiesen. B. Umlaufvermögen I. Vorräte Waren Edelmetallbarren ,94 0,00 Edelmetallmünzen ,81 0,00 Geschenkboxen ,69 0,00 Goldautomaten ,63 0, ,07 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lt. Saldenliste , ,00

8 8 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen Mediteranska Agro Industrija d.d., Darlehen 1, ,62 Adcirculum d.o.o., Darlehen , ,53 CASA ORO d.o.o., Darlehen , ,70 INFOS GmbH INVESTMENT FONDS SELECTION Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,71 0,00 Darlehen ,42 0,00 Verlustausgleich Teilbetrieb Edelmetalle ,12 0,00 Restsaldo aus Finanzierung Personalbeistellung 5.455,22 0, , ,85 3. Sonstige Vermögensgegenstände Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag , ,96 Umsatzsteuer lt. Voranmeldung November ,27 0,00 Umsatzsteuer lt. Voranmeldung Dezember , ,84 Umsatzsteuer lt. Jahreserklärung ,54 0,00 Umsatzsteuer lt. Jahreserklärung , ,39 Mietkaution 0, ,00 Zuschuss Kommunalverband für Jugend und Soziales 2.430,00 0, , ,19 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks BHF-BANK AG, Nr , ,24 BHF-BANK AG, Nr ,43 336,43 Deutsche Bank AG, Nr ,31 0,00 BW-Bank, Nr ,35 0,00 BW-Bank, Nr ,08 0,00 PayPal-Konto 1.162,95 557,76 Kasse 456,45 0,00 Kasse für Automatenwechselgeld 940,00 0, , ,43

9 9 C. Rechnungsabgrenzungsposten Leasingsonderzahlung PKW 21/ , ,00 Diverse Lizenzgebühren 2009/ ,00 0,00 Tickets 2009/ ,00 0, , ,00

10 10 P a s s i v a A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital Grundkapital , ,00 II. Bilanzverlust Bilanzverlust zum , ,74 Die Entwicklung des Bilanzverlustes ist in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

11 11 B. Rückstellungen Stand am Auflösung/ Stand am Verbrauch Zuführung Sonstige Rückstellungen Jahresabschluss- und Prüfungskosten ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 200,00 0, , ,00 Aufsichtsratsvergütungen , , , , , , , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Olivenbaumpakete: Öllieferungen Olivenbaumpakete: Vorausporto Olivenbaumpakete: Plaketten ,00 0, ,46 0,00 303,55 0, ,01 0,00 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lt. Saldenliste , ,85 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen INFOS GmbH INVESTMENT FONDS SELECTION ,36 0,00

12 12 4. Sonstige Verbindlichkeiten a) aus Steuern Lohn- und Kirchensteuer 1.427, ,37 Umsatzsteuer lt. Voranmeldung Dezember ,13 0, , ,37 b) Sonstige Kundenüberzahlungen ,54 0,00 Reisekostenerstattungen 0,00 598,16 Auslagen Vorstand Thomas Geissler 1.657, , , , , ,86

13 13 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 1. Umsatzerlöse Edelmetallerlöse innergemeinschaftliche Lieferungen, umsatzsteuerfrei 547,92 0,00 umsatzsteuerfrei ,43 0,00 umsatzsteuerpflichtig 7 % ,19 0,00 umsatzsteuerpflichtig 19 % ,07 0,00 Erlöse Olivenbereich, umsatzsteuerpflichtig 7 % 802, , , ,81 2. Sonstige betriebliche Erträge Verlustausgleich Teilbetrieb Edelmetalle (INFOS GmbH) ,41 0,00 Erträge aus Kursdifferenzen 2.015,00 0,00 Erstattungsüberschuss Stadtwerke 765,53 0,00 Zuschuss Kommunalverband für Jugend und Soziales 4.860,00 0,00 Krankengeldzuschüsse 1.120,01 0, ,95 0,00 3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinkauf Edelmetalle umsatzsteuerfrei ,16 0,00 umsatzsteuerpflichtig 7 % ,58 0,00 umsatzsteuerpflichtig 19 % ,79 0,00 Olivenöl, umsatzsteuerpflichtig 7 % 79,00 596, ,53 596,50 - Bestandserhöhungen ,44 0, ,09 596,50

14 14 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter Gehälter , ,00 Umsatzsteuersaldo aus Kfz-Gestellung 998,21 0,00 Sonstige Sachbezüge 160,00 0,00 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei 3.331,06 0, , ,00 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Gesetzlicher Sozialaufwand , ,24 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 191,21 0, , ,24 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 514,00 0,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 5.454,99 431, ,99 431,00 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten Abschreibung Darlehen Mediteranska Agro Industrija d.d ,27 0,00

15 15 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Miete 7.460, ,00 Gas, Strom, Wasser 0,00 976,00 Objektsicherung ,00 0,00 Sonstige Raum- und Grundstückskosten 7.413,13 0,00 Beiträge und Versicherungen Beiträge 3.468,00 0,00 Versicherungen 283,36 0,00 Reparaturen Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.331,00 0,00 Kfz-Aufwendungen Fremdfahrzeuge , ,01 Kfz-Versicherungen 2.308, ,15 laufende Kfz-Kosten 3.002, ,73 Kfz-Reparaturen 561, ,29 Werbe- und Reisekosten Spenden 50,00 0,00 Marketing , ,76 Mailingaktionen 0, ,43 Projekt- und Marketingberatung , ,38 Reisekosten , ,03 Geschenke, steuerlich abzugsfähig 3.002,17 0,00 Vertriebskosten Verpackungsmaterial 1.614,63 0,00 Kosten für Versand und Wertversand ,29 0,00 Transportversicherung 6.360,79 0,00 Lagerungs- und Positionierungskosten ,90 0,00 Verschiedene betriebliche Kosten Datenüberlassungen 5.950, ,55 Entgelte für Nutzungsüberlassungen 8.641, ,00 Fortbildung 3.282,14 250,00 Fremdarbeiten , ,85 Kosten der Personalbeistellung ,78 0,00 Programmieraufwand und IT-Dienstleistungen , ,25 Porto 586,25 952, , ,18

16 16 Übertrag: , ,18 Telefonkosten , ,89 Bürobedarf 1.637,59 0,00 Bewirtungskosten 4.603, ,59 Steuerlich nicht abziehbare Betriebsausgaben 2.192, ,67 Zeitschriften, Bücher 36,00 144,44 Nicht anrechenbare Vorsteuern , ,15 Abschluss- und Prüfungskosten , ,00 Rechts- und Beratungskosten , ,98 Aufsichtsratsvergütungen , ,00 Buchführungskosten 498,00 486,00 Sonstiger Aufwand 1.493,91 744,43 Einstellung in die Rückstellung für Unterlagenaufbewahrung 1.000,00 0,00 Nebenkosten des Geldverkehrs 2.965, ,46 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,79 Zinserträge Bankkonten 7, ,46 Zinserträge Darlehensgewährungen 0, ,86 Zinserträge verbundener Unternehmen , ,85 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens , ,17 Abschreibungen auf Finanzanlagen: Mediteranska Agro Industrija d.d ,00 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten 77,39 151, Sonstige Steuern Pauschale Lohn- und Kirchensteuer 740,55 0,00 Kfz-Steuer 202, ,00 942, ,00

17 17 T e i l III Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der Firma Ex Oriente Lux AG BILANZ A k t i v a P a s s i v a T T A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital , ,0 Konzessionen, gewerbliche Schutz- II. Bilanzverlust ,46-903,3 rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ,72 12,1 B. Rückstellungen II. Sachanlagen Sonstige Rückstellungen ,00 22,7 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,00 5,1 III. Finanzanlagen C. Verbindlichkeiten Anteile an verbundenen Unternehmen 1,00 28,0 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen ,01 0,0 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen B. Umlaufvermögen und Leistungen ,33 98,8 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen I. Vorräte Unternehmen ,36 0,0 Waren ,07 0,0 4. Sonstige Verbindlichkeiten , ,17 8,5 davon II. Forderungen und sonstige aus Steuern T 4,4 (Vj. T 5,9) Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,51 1,5 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ,10 321,5 3. Sonstige Vermögensgegenstände , ,42 11,6 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,6 C. Rechnungsabgrenzungsposten ,00 18, , , , ,7

18 18 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 T 1. Umsatzerlöse ,84 1,4 2. Sonstige betriebliche Erträge ,95 0,0 3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ,09 0,6 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,91 190,6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,48 14,2 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 5.968,99 0,4 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten , ,26 0,0 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,42 697,5 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,68 20,6 davon aus verbundenen Unternehmen T 54,6 (Vj.: T 5,8) 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens ,00 0,0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77, ,29 0,2 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,17-881,5 11. Sonstige Steuern 942,55 1,1 12. Jahresfehlbetrag ,72-882,6 13. Verlustvortrag aus dem ,74-20,7 14. Bilanzverlust ,46-903,3

19 19 Anhang 2009 Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wurde unter Berücksichtigung vorliegender Erkenntnisse und Informationen nach den Vorschriften des HGB insbesondere der 242 ff. und 264 ff. HGB sowie des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft gilt nach den Größenmerkmalen des 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Anhangs wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. 288 HGB Gebrauch gemacht. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen und ertragsteuerrechtlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss enthält nach dem vorliegenden Erkenntnissstand sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Sämtliche Bilanzpositionen sind gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Gegenstände sind bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nach den Bestimmungen des 249 und 253 Abs. 1 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des 250 HGB ausgewiesen. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen ( 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein ( 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB).

20 20 Bewertungsmethoden Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet ( 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB). Das Vorsichtsprinzip gemäß 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB wurde beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden ( 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB). Die einzelnen Bilanzpositionen wurden wie folgt bewertet: A. Anlagevermögen Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die beweglichen Anlagegüter wurden entsprechend den steuerlich anerkannten Nutzungsdauern linear und degressiv abgeschrieben. Ein Übergang auf Abschreibungen in gleichen Jahresraten erfolgt, sobald sich hieraus höhere Abschreibungsbeträge ergeben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150 wurden gemäß 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 bis wurden gemäß 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und auf 5 Jahre abgeschrieben. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zum niedrigeren beizulegenden Wert. B. Umlaufvermögen Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt. C. Rückstellungen Die Rückstellungen wurden nach den Bestimmungen des 249 HGB gebildet und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung im Einklang mit 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt.

21 21 D. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert. Angaben zur Bilanz Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird in dem nachfolgenden Anlageverzeichnis dargestellt.

22 22 Anlagenspiegel Anschaffungskosten Abschreibungen Restbuchwerte Stand am Stand am Stand am Stand am Stand am Stand am Zugang Abgang Zugang Abgang I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Wertpapierkennnummer 178,50 0,00 0,00 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 178,50 178,50 Internetdomains , ,22 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Software 0, ,00 0, ,00 0,00 514,00 0,00 514, ,00 0, , ,22 0, ,72 0,00 514,00 0,00 514, , ,50 II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroeinrichtung 4.760,00 0,00 0, ,00 278,00 476,00 0,00 754, , ,00 Sicherheitseinrichtungen 0, ,64 0, ,64 0, ,64 0, , ,00 0,00 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0, ,42 0, ,42 0,00 226,42 0,00 226, ,00 0,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 0,00 444,52 0,00 444,52 0,00 444,52 0,00 444,52 0,00 0,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis , ,41 0, ,41 153, ,41 0, , ,00 612, , ,99 0, ,99 431, ,99 0, , , ,00 III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Mediteranska Agro Industrija d.d ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 1, ,00

23 23 Forderungen Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen hat ein Teilbetrag über ,63 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Mitzugehörigkeit Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von ,71. Diese betreffen das Unternehmen INFOS GmbH INVESTMENT FONDS SELECTION. Bilanzverlust Im Bilanzverlust ist zum Bilanzstichtag ein Verlustvortrag in Höhe von ,74 enthalten (Vj.: ,34). Verbindlichkeitenspiegel davon Restlaufzeit- davon mehr Restlauf- Summe bis 1 bis als Summe zeit bis 1 Jahr 5 Jahre 5 Jahre 1 Jahr T T T T T T Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 24,2 2,7 10,8 10,7 0,0 0,0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 277,4 277,4 0,0 0,0 98,8 98,8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 122,4 122,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 146,0 146,0 0,0 0,0 8,5 8,5 570,0 548,5 10,8 10,7 107,3 107,3

24 24 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Folgende außerplanmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen: Der Posten "Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten" beinhaltet Abschreibungen auf Darlehens- und Zinsforderungen gegen die Mediteranska Agro Industrija d.d. in Höhe von ,27. Der Posten "Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens" beinhaltet Abschreibungen auf die im Finanzanlagevermögen gehaltenen Anteile an der Mediteranska Agro Industrija d.d. in Höhe von ,00. Sonstige Angaben Grundkapital und Aktien der Gesellschaft Mit Hauptversammlung vom wurde das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von ,00 um weitere ,00, durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien, erhöht. Zum Bilanzstichtag beträgt das Grundkapital der Gesellschaft somit ,00, eingeteilt in auf den Inhaber lautende Stückaktien. Genehmigtes Kapital Der Vorstand wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu nominal ,00 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Angaben nach 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG Die GEISSLER C-B-T GmbH, Reutlingen, hat der Gesellschaft gemäß 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihr unmittelbar mehr als der vierte Teil der Aktien der Gesellschaft gehören.

25 25 Anteilsbesitz Mediteranska Agro Industrija d.d., Zagreb Beteiligungshöhe : neg. Eigenkapital : Jahresfehlbetrag 2009: 100,00% , ,00 ( Kroatische Kuna) ( Kroatische Kuna) Aufsichtsrat Dr. Gregor Seikel, Darmstadt, Rechtsanwalt - Vorsitzender Jörg Strobel, Langen, Kaufmann - stellvertretender Vorsitzender Srecko Mihaljevic, Langen, Kaufmann Franck Walter, Saarbrücken, Kaufmann Frank Schäfer, Metzingen, Kaufmann Herr Markus Stilger, Brechen, Geschäftsführer Geschäftsführung Zum Vorstand war im Geschäftsjahr 2009 bestellt: Herr Thomas Geissler, Reutlingen, Kaufmann Reutlingen, den 19. August Thomas Geissler - Vorstand -

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