Sportförderung. Produktbereich: 08. mit den Produktgruppen: ab Seite: Haushalt Stadt Brilon

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Sportförderung. Produktbereich: 08. mit den Produktgruppen: ab Seite: Haushalt 2008. Stadt Brilon"

Transkript

1 Haushalt 2008 Stadt Brilon Produktbereich: 08 Sportförderung mit den Produktgruppen: ab Seite: Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Bädern

2 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 08 Sportförderung T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , ,00 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 4 GLM Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0, , , , ,00 7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 734,00 734,00 734,00 734,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 542

3 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 08 Sportförderung 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 Erträge aus 27 internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 27 GLM internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 543

4 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 4 GLM Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Transferauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 544

5 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 545

6 546

7 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Stadt Brilon Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen mit den Produkten: ab Seite: Sportplätze Turnhallen Zuschüsse an Sportvereine

8 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , ,00 4 GLM Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 82,00 82,00 82,00 82,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 548

9 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 Erträge aus 27 internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 549

10 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 GLM Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Transferauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 550

11 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 551

12 552

13 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen Produkt: Sportplätze Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Bereitstellung von städtischen Sportplätzen zur Sportförderung und Anpachtung von Sportflächen zur Sicherung des Schulsports und für Sportvereine und Sportgruppen. Vermietung (Überlassung) von Sportplätzen. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Sportplätze Ratsbeschlüsse Anzahl der Überlassungen Zielgruppe: Schüler, Sportvereine 553

14 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Sportplätze T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0, , , , , Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , , Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 405,00 405,00 405,00 405, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850, Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , , Haltung von Fahrzeugen 0,00 0, , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , , Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 554

15 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Sportplätze 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 555

16 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Sportplätze T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , , EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00-405,00-405,00-405,00-405,00 0,00 0,00-850,00-850,00-850,00-850, AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , , AZ Haltung von Fahrzeugen 0,00 0, , , , , AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , , AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-700,00-700,00-700,00-700,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 556

17 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Sportplätze 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 557

18 558

19 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen Produkt: Turnhallen Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Bereitstellung von städtischen Turnhallen zur Sportförderung zur Sicherung des Schulsports und für Sportvereine und Sportgruppen. Vermietung (Überlassung) von Turnhallen. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Turnhallen Ratsbeschlüsse Anzahl der Überlassungen Zielgruppe: Schüler, Sportvereine 559

20 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Turnhallen T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage 0,00 0, , , , , GBM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0, , , , ,00 4 GBM Öffentl. rechtl.leistungsentgelte 0,00 0, , , , , GBM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 6 GBM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0,00-500,00-500,00-500,00-500,00 7 GBM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , , GBM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 560

21 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Turnhallen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0, , , , ,00 13 GBM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 82,00 82,00 82,00 82, Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 82,00 82,00 82,00 82,00 14 GBM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 561

22 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Turnhallen 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. 0,00 0, , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 562

23 563

24 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Turnhallen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 GBM Öffentl. rechtliche Leistungsentge 0,00 0, , , , , GBM EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00-400,00-400,00-400,00-400,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 564

25 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Turnhallen AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0, , , , ,00 12 GBM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700, AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0,00-700,00-700,00-700,00-700,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 565

26 Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008 Produkt: Turnhallen Ergebnis des Vorvorjahres Ansatz des Vorjahres Ansatz des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen Planung Haushaltsjahr Planung Haushaltsjahr Planung Haushaltsjahr Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/auszahlungen I Beton und Fassadensanierung 4 fach Turnhalle GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 566

27 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen Produkt: Zuschüsse an Sportvereine Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen und -verbänden. Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Zuschüsse Ratsbeschlüsse Zielgruppe: Sportvereine, Stadtsportverband 567

28 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Zuschüsse an Sportvereine T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 1 Steuern und ähnliche Abgaben 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 295,00 295,00 295,00 295, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 595,00 595,00 595,00 595, Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , , Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 568

29 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Zuschüsse an Sportvereine T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00-295,00-295,00-295,00-295,00 0,00 0,00-595,00-595,00-595,00-595, AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 14 Transferauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 569

30 570

31 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Stadt Brilon Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern mit den Produkten: ab Seite: Freibäder 577 Freibad Gudenhagen (Einzelnachweis) 582 a Freibad Alme (Einzelnachweis) 582 f Hallenbad Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft 591 Hallenbad Hoppecke (Einzelnachweis) 594 a Hallenbad Madfeld (Einzelnachweis) 594 d 571

32 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , ,00 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0, , , , ,00 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 652,00 652,00 652,00 652,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 572

33 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 Erträge aus 27 GLM internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 573

34 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Transferauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 574

35 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 575

36 576

37 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Freibäder Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Bereitstellung von Freibädern für die Öffentlichkeit. Verpachtung der Kioske mit Eintrittskartenverkauf (inkl. Abrechnung). Öffentlichkeitsarbeit. Es werden zwei Freibäder (Gudenhagen/Petersborn und Alme) bereitgestellt. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Besucher Ratsbeschlüsse Anzahl der Öffnungstage Zielgruppe: Einwohner, Besucher und Gäste 577

38 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Freibäder T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage 0,00 0, , , , , GBM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0, , , , ,00 4 GBM Öffentl. rechtl.leistungsentgelte 0,00 0, , , , , GBM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentg. 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00-100,00-100,00-100,00-100,00 6 GBM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0, , , , , GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 578

39 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Freibäder 13 GBM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 14 GBM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , , Bürobedarf 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250, Dienstreisen 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650, Geschäftsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 579

40 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Freibäder T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 GBM Öffentl. rechtliche Leistungsentge 0,00 0, , , , , GBM EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100, EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , , GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 580

41 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Freibäder AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-850,00-850,00-850,00-850,00 12 GBM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 581

42 582

43 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Freibäder Stadt Brilon Freibad Gudenhagen (Nachrichtliche Einzelaufstellung) 582 a

44 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Gudenhagen T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , , GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0, , , , ,00 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00-50,00-50,00-50,00-50,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0, , , , , GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , , b

45 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Gudenhagen 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , , Bürobedarf 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150, Dienstreisen 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350, Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , , c

46 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Gudenhagen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , , GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-500,00-500,00-500,00-500, d

47 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Gudenhagen 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 582 e

48 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Freibäder Stadt Brilon Freibad Alme (Nachrichtliche Einzelaufstellung) 582 f

49 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Alme T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00-50,00-50,00-50,00-50,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , g

50 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Alme 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950, Bürobedarf 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300, Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , , h

51 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Alme T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350, AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-350,00-350,00-350,00-350,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , i

52 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Alme 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950, AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0,00-950,00-950,00-950,00-950,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 582 j

53 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Hallenbad Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Bereitstellung eines Hallenbades zur Sicherung des Schwimmunterichtes der Schulen, für den Vereinssport und die Öffentlichkeit. Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.b. Schwimmen bei Kerzenschein). Öffentlichkeitsarbeit. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Besucher Ratsbeschlüsse Anzahl der Sonderveranstaltungen Zielgruppe: Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste 583

54 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Hallenbad T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0,00 0,00-50,00-50,00-50,00-50,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0,00-500,00-500,00-500,00-500,00 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 335,00 335,00 335,00 335, Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 584

55 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Hallenbad 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 652,00 652,00 652,00 652, Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 652,00 652,00 652,00 652,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , , Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, Bürobedarf 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150, Dienstreisen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550, Geschäftsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 585

56 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Hallenbad 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 Erträge aus 27 GLM internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , , GLM Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 586

57 587

58 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Hallenbad T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00-335,00-335,00-335,00-335, AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte 0,00 0, , , , ,00 588

59 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Hallenbad 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550, AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-550,00-550,00-550,00-550,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 589

60 590

61 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Betriebskostenzuschüsse zu den Schwimmbädern in Hoppecke und Madfeld, die sich in Trägerschaft von Fördervereinen befinden. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Besucher Ratsbeschlüsse Zielgruppe: Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste 591

62 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , , GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 185,00 185,00 185,00 185, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 345,00 345,00 345,00 345, Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , , GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 592

63 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 593

Hauptamt. Zugeordnete Teilpläne: 11101 Gemeindeorgane 11102 Dezernenten 11103 Hauptamtsaufgaben 11107 Personalvertretung. Zuständiger Fachausschuss:

Hauptamt. Zugeordnete Teilpläne: 11101 Gemeindeorgane 11102 Dezernenten 11103 Hauptamtsaufgaben 11107 Personalvertretung. Zuständiger Fachausschuss: Hauptamt Zugeordnete Teilpläne: 11101 Gemeindeorgane 11102 Dezernenten 11103 Hauptamtsaufgaben 11107 Personalvertretung Zuständiger Fachausschuss: Hauptausschuss Seite 20 Stadt Norderstedt Haushaltsplan

Mehr

0001 Stadt Monheim am Rhein. Ergebnisplan Druckliste: F60081

0001 Stadt Monheim am Rhein. Ergebnisplan Druckliste: F60081 Gesamtergebnisplan Ergebnisplan HH- 4.2 - Hhsatzung Ratsbeschluss 03.04. Release 2 nach Stoppinmar Haushaltsjahr 17.06. Seite: 1 Ertrags- und Aufwandsarten 1 - Steuern und ähnliche Abgaben 10.696,40 36.065.050,00

Mehr

Haushaltsplan der Stadt Sankt Augustin 2012 / 2013

Haushaltsplan der Stadt Sankt Augustin 2012 / 2013 Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Produktbeschreibung Produkt 14-1-1 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14-1 Umweltschutz Produkt 14-1-1 Umweltschutz Produktinformation Organisationseinheit

Mehr

Jahresabschluss des Landkreises Mainz Bingen für das Rechnungsjahr 2010

Jahresabschluss des Landkreises Mainz Bingen für das Rechnungsjahr 2010 Jahresabschluss des Landkreises Mainz Bingen für das Rechnungsjahr 21 Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungsvermerk I Jahresabschluss 1. Ergebnisrechnung 2-3 2. Finanzrechnung 4-6 3. Teilrechnungen 8-4

Mehr

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft des 01 Steuern und ähnliche Abgaben -11.915.148,00-13.784.893,66-14.084.000,31-299.106,65 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.255.925,63-8.971.000,00-9.014.890,47-43.890,47

Mehr

Ergebnishaushalt. Vorl. Ergebnisse 2013. Ansätze einschl. Nachträge 2014

Ergebnishaushalt. Vorl. Ergebnisse 2013. Ansätze einschl. Nachträge 2014 08.04. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Vorl. Ergebnishaushalt 1 2 3 4 5 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 24.073.485,77 24.690.000 25.595.900 25.595.900 25.595.900 25.595.900

Mehr

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2015

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2015 Haushaltsplan Gesamtergebnishaushalt haushalt 01 02 03 04 05 55 06 07 540-543 08 546 09 50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -289.866-274.091-271.801 51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.806.450-2.630.798-2.541.688

Mehr

Die Darstellung enthält alle dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte. Rat, Vewaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger

Die Darstellung enthält alle dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte. Rat, Vewaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger 5 Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich FB Finanzen und Wirtschaft verantwortlich Beschreibung Helmut Bernd zugeordnete Produkte: Nr. Bezeichnung... Finanzmanagement (Wesentliches Produkt)... Zahlungsabwicklung

Mehr

Stadt Beckum 2015. Ergebnisplan. Ansatz 2014. Ergebnis 2013

Stadt Beckum 2015. Ergebnisplan. Ansatz 2014. Ergebnis 2013 Stadt Beckum 215 Produktbereich 5 Soziale Leistungen 511 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG) 531 Leistungen für Asylbewerber 551 Leistungen für Senioren 571 Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II 591

Mehr

Haushaltsplan 2015 OB-02: Stabstelle Studieninstitut zust. Oberbürgermeister Link Amt 1900

Haushaltsplan 2015 OB-02: Stabstelle Studieninstitut zust. Oberbürgermeister Link Amt 1900 Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehr

Amt Siek. Jahresabschluss. zum

Amt Siek. Jahresabschluss. zum Jahresabschluss zum 3.2.202 Jahresabschluss zum 3.2.202 Seite Inhalt Bilanz rechnung Finanzrechnung Teilergebnisrechnungen (nach Produkten) Teilfinanzrechnungen (nach Produkten) Anhang Anlagenspiegel Forderungsspiegel

Mehr

Jahresabschluss zum 31.12.2013. Anlage 2 zur DS 126/ 2014

Jahresabschluss zum 31.12.2013. Anlage 2 zur DS 126/ 2014 Jahresabschluss zum 31.12.2013 Anlage 2 zur DS 126/ 2014 Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 31.12.2013 Seite I. rechnung 1 II. Finanzrechnung 2-4 III. Teilrechnungen 5-199 Produktoberbereich 1 Zentrale

Mehr

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung intern 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 18.669,00 17.50 15.126,49-2.373,51 17.500 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 35.194,01 30.50

Mehr

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe Produkt 11-1 Versorgung 11-1-1 Konzessionsabgaben Strom 11-1-2 Konzessionsabgabe Gas 11-1-3 Konzessionsabgabe Wasser 11-2 Abwasserbeseitigung 11-2-1

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe verantwortlich: Herr Schulten Ausschuss SpA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 52 - Sport und Freizeit - zugeordnet. Produktbereich

Mehr

2015 Stadt Angermünde. 2.2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015

2015 Stadt Angermünde. 2.2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015 2.2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015 41 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015 -in EUR- Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis

Mehr

Anhang zur Schlussbilanz Seite 1 INHALTSVERZEICHNIS

Anhang zur Schlussbilanz Seite 1 INHALTSVERZEICHNIS Anhang zur Schlussbilanz Seite 1 INHALTSVERZEICHNIS Bezeichnung Inhaltsverzeichnis weiß Seite Produktplan weiß 1 rechnung rot 12 Finanzrechnung blau 14 Teilergebnisrechnung weiß 124 Teilfinanzrechnung

Mehr

Landkreis Zwickau 2016. Teilergebnishaushalt

Landkreis Zwickau 2016. Teilergebnishaushalt Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) 57 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnishaushalt 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben

Mehr

Stadt Beverungen Jahresabschluss zum 31.12.2013 Anhang Lagebericht Inhaltsübersicht Bilanz zum 31.12.2013... 5-6 Ergebnisrechnung gesamt... 7 Finanzrechnung gesamt... 8 Veränderungen zum Haushaltsplan...

Mehr

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Edewecht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Edewecht Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Haushaltsjahr Haushaltssatzung und Haushaltsplan der 1. amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2010 = 21.268 2. Größe des Gemeindegebietes = 11.344,40 ha

Mehr

Teilergebnisplan 2013

Teilergebnisplan 2013 Teilergebnisplan 213 3 Produktbereich: 3 lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 211 212 213 214 215 216 in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen

Mehr

haushalt 215 Gemeinde: Stadt Bad Schwartau 6 gruppe 1 11 111 1111 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Textliche Kurzbeschreibung Organe der Stadt Bad Schwartau:

Mehr

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2011; mittelfristige Planung bis 2014 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2011; mittelfristige Planung bis 2014 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Steuern und ähnliche Abgaben 35.439.300 34.231.950 35.237.900 36.274.600 37.433.600 38.631.600

Mehr

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Produktbereich 1 Innere Verwaltung 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und

Mehr

Organisationseinheit: 20 Amt für Finanzwirtschaft, Controlling und Datenschutz

Organisationseinheit: 20 Amt für Finanzwirtschaft, Controlling und Datenschutz Produkt 1.111.4 Datenschutz und IT-Sicherheit Produktbereich: 1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1.111 Verwaltungssteuerung und Service Organisationseinheit: 2 Amt für Finanzwirtschaft, Controlling und

Mehr

Verwaltungsvorschrift über die Muster zum Neuen Kommunalen Finanzwesen (VwV NKF-Muster):

Verwaltungsvorschrift über die Muster zum Neuen Kommunalen Finanzwesen (VwV NKF-Muster): Nr. 17/2009 Thüringer Staatsanzeiger Seite 715 Verwaltungsvorschrift über die Muster zum Neuen Kommunalen Finanzwesen (VwV NKF-Muster): 1. Gemäß 41 Abs. 3 Satz 2 ThürKDG werden die Muster zum Neuen Kommunalen

Mehr

PB 14 Umweltschutz. Kommunaler Umweltschutz, Ausgleichsmanagement. U.ä.

PB 14 Umweltschutz. Kommunaler Umweltschutz, Ausgleichsmanagement. U.ä. PB 14 Umweltschutz PR14-1-1 Kommunaler Umweltschutz, Ausgleichsmanagement U.ä. Haushaltsplan 211 I Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG14-1 Umweltschutzmaßnahmen Nr. Bezeichnung Ergebnis 29 211 212 213

Mehr

Haushalt 2015/2016. Dezernat IV

Haushalt 2015/2016. Dezernat IV 37 Haushalt 215/216 Dezernat IV Standesamt 34 28 Personenstandswesen Schulverwaltungs- und Sportamt 4 31 Zentrale Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben 31 Grundschulen 311 Hauptschulen 312 Realschulen

Mehr

HAUSHALTSPLAN. für das Haushaltsjahr

HAUSHALTSPLAN. für das Haushaltsjahr HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr Haushaltssatzung des Spital und Gutleuthausfonds Oberkirch für das Haushaltsjahr Der Stiftungsrat hat am 4.. aufgrund des Stiftungsgesetzes für BadenWürttemberg i. V.

Mehr

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 Seite 1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 2 Vorbericht 5 Erläuterung der Ziffern

Mehr

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKF-Haushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 1 74 Aufwendungen Bilanzielle Sonstige Zinsen Außerordentliche Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt:

Mehr

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Stadt Ibbenbüren F 7.. bereich gruppe... verantwortlich Herr BM Steingröver, Frau Stallmeier, Frau Böcker, FD Herr Wehmschulte, PR Herr Glaßmeier Beschreibung - Leitung der Verwaltung, Außenvertretung,

Mehr

Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKF>Haushalt. Käuml.Planung/Entwickl.,Geoinf

Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKF>Haushalt. Käuml.Planung/Entwickl.,Geoinf Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKF>Haushalt Käuml.Planung/Entwickl.,Geoinf 1 51 7 * Teilergebnisplan Aufwendungen Bilanzielle Transferaufv/endungen Sonstige Zinsen Außerordentliche Personalaufwendungen

Mehr

Teilhaushalt 2 Regionalstandort Demmin

Teilhaushalt 2 Regionalstandort Demmin Ordnungsamt Teilhaushalt 2 Regionalstandort Demmin 12201 Sicherheit und Ordnung 12202 Zentrale Bußgeldstelle 12207 Heimaufsicht 12300 Verkehrsangelegenheiten 12600 Allgemeiner Brandschutz, FTZ 12700 Rettungsdienst

Mehr

Haushaltsplan 2013. Samtgemeinde Hemmoor

Haushaltsplan 2013. Samtgemeinde Hemmoor Haushaltsplan 2013 Samtgemeinde Hemmoor Gesamtergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge

Mehr

Bauen und Wohnen. Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung 5220 Wohnungsbauförderung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bauen und Wohnen. Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung 5220 Wohnungsbauförderung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege Bauen und Wohnen Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung 5220 Wohnungsbauförderung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen 19.02.2009 09:23:39

Mehr

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der Haushaltsplanung des Vorjahres - Ergebnishaushalt -

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der Haushaltsplanung des Vorjahres - Ergebnishaushalt - Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der Haushaltsplanung des Vorjahres - Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge Ansatz 215 Ansatz 214 weniger/mehr Steuern und ähnliche Abgaben 31.161.7 29.179.6

Mehr

Produkt 500 Hilfe zur Pflege/ Aufgaben nach dem Landespflegegesetz

Produkt 500 Hilfe zur Pflege/ Aufgaben nach dem Landespflegegesetz 1 Produkt 500 Hilfe zur Pflege/ Aufgaben nach dem Landespflegegesetz Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII Organisationseinheit:

Mehr

Produkt 532 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Produkt 532 Sozialpsychiatrische Aufgaben 1 Produkt 532 Sozialpsychiatrische Aufgaben Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege Organisationseinheit: 53 Gesundheitsamt Verantwortlich: Amtsleiter/in

Mehr

Vorlage Nr. Fi 082/2015. Finanzausschuss am 17.11.2015 und 10.12.2015 Stadtvertretung am 16.12.2015

Vorlage Nr. Fi 082/2015. Finanzausschuss am 17.11.2015 und 10.12.2015 Stadtvertretung am 16.12.2015 S T A D T F E H M A R N Der Bürgermeister Vorlage Nr. Fi 082/ Finanzausschuss am 17.11. und 10.12. Stadtvertretung am 16.12. Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr a) Investitionen b)

Mehr

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung intern 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 Vorjahres 4.645,00 Ansatz des HHJ 3.10 HHJ 1.125,00 - Ist -1.975,00 Ermächtigungen Nachtrag 3.100 VJ

Mehr

Produkt 632 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden

Produkt 632 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 1 Produkt 632 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Organisationseinheit: 63 Hochbau Verantwortlich: Amtsleiter/in

Mehr

Produktplan 2009 0 363.794.621 377.104.101 377.697.268 379.742.872 381.511.114 0 497.340.957 520.399.661 518.448.098 522.250.026 518.997.

Produktplan 2009 0 363.794.621 377.104.101 377.697.268 379.742.872 381.511.114 0 497.340.957 520.399.661 518.448.098 522.250.026 518.997. Gesamthaushalt Ergebnisplan Ergebnis 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Erträge 1 Steuern und Aufwendungen und ähnliche Abgaben 0 11.133.000 4.745.000 4.745.000 4.745.000 4.745.000

Mehr

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2015 -

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2015 - Stadt - Haushaltsplan 2015 - Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 - KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 50 Erträge Privatrechtliche

Mehr

Jahresrechnungsstatistik 2014 Doppisches Rechnungswesen

Jahresrechnungsstatistik 2014 Doppisches Rechnungswesen Jahresrechnungsstatistik 2014 Doppisches Rechnungswesen Für die Jahresrechnungsstatistik maßgebliche Systematik A B C Produktrahmen Gliederung der kommunalen Haushalte nach Produkten Kontenrahmen (einschl.

Mehr

Doppischer Produktplan 2013

Doppischer Produktplan 2013 Gesamthaushalt Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 3 + sonstige Transfererträge 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehr

Teilergebnishaushalt 2011

Teilergebnishaushalt 2011 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: bereich 11 Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service 1111 Gemeindeorgane art internes externes typ Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt

Mehr

-92- 5. Haushaltsplan mit. - Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan. - Produkthaushalt mit Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen

-92- 5. Haushaltsplan mit. - Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan. - Produkthaushalt mit Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen -92-5. Haushaltsplan mit - Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan - Produkthaushalt mit Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen 93 Gesamtergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben -8.931.45-6.823.42-7.004.38-7.257.967,00-7.428.826,00

Mehr

Teilhaushalt 3700. Feuerwehr

Teilhaushalt 3700. Feuerwehr Teilhaushalt 3700 Feuerwehr THH 3700 Feuerwehr Haushaltsplan / Produktbereiche Produktgruppen: 11 Innere Verwaltung 1124-370 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Mietwohnungen in Feuerwehrhäusern

Mehr

235 Goldenberg Europakolleg (Hürth/Wesseling)

235 Goldenberg Europakolleg (Hürth/Wesseling) 1 Produkt 235 Goldenberg Europakolleg (Hürth/Wesseling) Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 231 Berufskollegs Organisationseinheit: 40/2 Schulverwaltung Verantwortlich: Amtsleiter/in

Mehr

Pinnebergs Finanzen. Wie viele Schulden für unsere Kinder?

Pinnebergs Finanzen. Wie viele Schulden für unsere Kinder? Pinnebergs Finanzen Wie viele Schulden für unsere Kinder? Der städtische Haushalt nicht anders als zu Hause Laufenden Einnahmen und Ausgaben > Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen

Mehr

Sonderrechnung Sanierung Innenstadt Feldberg für das Haushaltsjahr 2015

Sonderrechnung Sanierung Innenstadt Feldberg für das Haushaltsjahr 2015 Sonderrechnung Sanierung Innenstadt Feldberg für das Haushaltsjahr 215 Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Sonderrechnung Sanierung Innenstadt Feldberg Haushaltssatzung S. 5-6 Vorbericht S. 7-8 Erfolgsplan

Mehr

Doppischer Produktplan 2013

Doppischer Produktplan 2013 Doppischer plan 2013 Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche

Mehr

Schulverband Bad Bramstedt Haushaltssatzung 2013

Schulverband Bad Bramstedt Haushaltssatzung 2013 Haushaltssatzung Bad Bramstedt Heidmoor Bimöhlen Hitzhusen I i Föhrden-Barl Mönkloh Fuhlendorf 1» Weddelbrook Hagen Wiemersdorf Inhaltsverzeichnis Bezeichnung Seite Haushaltssatzung 1 bis 2 Schulverbandsumalge

Mehr

Ergänzung zur Vorlage Nr. Fi 008/2013. Finanzausschuss am 05.12.2013 Stadtvertretung am 19.12.2013

Ergänzung zur Vorlage Nr. Fi 008/2013. Finanzausschuss am 05.12.2013 Stadtvertretung am 19.12.2013 S T A D T F E H M A R N Der Bürgermeister Ergänzung zur Vorlage Nr. Fi /21 Finanzausschuss am 5.12.21 Stadtvertretung am 1.12.21 Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das 21 Sachverhalt Nach der ersten

Mehr

Entwurf Haushalt 2015/2016. Gesamtplan. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Entwurf Haushalt 2015/2016. Gesamtplan. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 45 Entwurf Haushalt 215/216 Gesamtplan Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 46 Entwurf Haushalt 215/216 Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung Entwurf Ergebnis 213 214 215 216 217 218 219 1 Steuern

Mehr

Feststellungsvermerk

Feststellungsvermerk Jahresabschluss 2013 Feststellungsvermerk Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses des Landkreises Hameln- Pyrmont für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß 129 Abs. 1 S. 2 Nieders.

Mehr

Als Zuwendungen sind z.b. die Schlüsselzuwendungen vom Land für laufende Zwecke und die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten zu nennen.

Als Zuwendungen sind z.b. die Schlüsselzuwendungen vom Land für laufende Zwecke und die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten zu nennen. 46 1.01 Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Sonstige Gemeindesteuern Steuerähnliche Erträge Ausgleichsleistungen Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der

Mehr

Erhebungskatalog der Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen

Erhebungskatalog der Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen Konto / Schlüsssel Einzahlung 6 Einzahlungen 60 Steuern und ähnliche Abgaben 601 Realsteuern 6011 Grundsteuer A 6012 Grundsteuer B 6013 Gewerbesteuer 602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 6021

Mehr

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes Gesamtergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und ähnliche allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche

Mehr

31155 Bestattungskosten

31155 Bestattungskosten 31 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 31155 Bestattungskosten Produktbesceibung Produktbesceibung Übernahme von Bestattungskosten Auftragsgrundlage

Mehr

Haushalt 2010. 003.001 Grundschulen

Haushalt 2010. 003.001 Grundschulen Haushalt 2010 003.001 Grundschulen Produkte: 003.010.001 Grundschulen 003.011.001 Astrid-Lindgren-Grundschule 003.011.002 Bruno-Grundschule 003.011.003 Georg-Grundschule 003.011.004 Grundschule Hellweg

Mehr

Produkt 366 Fahrzeugzulassungen

Produkt 366 Fahrzeugzulassungen 1 Produkt 366 Fahrzeugzulassungen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 36 Straßenverkehrsamt Verantwortlich: Amtsleiter/in Produktdefinition

Mehr

Samtgemeinde Hemmoor

Samtgemeinde Hemmoor Haushaltsplan 2012 Samtgemeinde Hemmoor Gesamtergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2012 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge

Mehr

Stadt Lychen. Doppischer Jahresabschluss Haushaltsjahr 2011

Stadt Lychen. Doppischer Jahresabschluss Haushaltsjahr 2011 Stadt Lychen Doppischer Jahresabschluss 20 aufgestellt: gez. Läufer Kämmerin Lychen, den 6.07.204 festgestellt: gez. Klemckow Bürgermeister Lychen, den 24.03.205 2 Inhaltsverzeichnis ) Vorwort 2) Ergebnisrechnung

Mehr

Budget Zentrale Dienste

Budget Zentrale Dienste 83 Budget Zentrale Dienste Produkte 111.1 Informations und Kommunikationsdienste 112.1 Personalmanagement 113.1 Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen 113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und

Mehr

Gesamtstädtischer Überblick (1) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zuwendungen u. al... Sonstige Transfere... Öfftl.-rechtl. Leist... Steuern und ähnlic..

Gesamtstädtischer Überblick (1) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zuwendungen u. al... Sonstige Transfere... Öfftl.-rechtl. Leist... Steuern und ähnlic.. Seite 1 von 149 Seite 2 von 149 Jan - Juni 2014 Ergebnisrechnung Verdichtung: alle Produkte Zeitraum: Jan - Juni 2014 Nr.: I / 2014 Abfrage vom: 15.07.2014 Org. Eingliederung: Stadt Menden / alle Bereiche

Mehr

Entwurf des Neuen Kommunalen Haushalts 2008 - Eckdaten -

Entwurf des Neuen Kommunalen Haushalts 2008 - Eckdaten - 1 Entwurf des Neuen Kommunalen Haushalts 2008 - Eckdaten - Einbringung in den Rat der Stadt am 20.09.2007 Ergebnisplanung 2007-2008 2 Entwicklung Gesamtergebnisplan 2007-2008 Veränderung Verbes s erung

Mehr

Kommunale Rechnungsprüfung nach Einführung von Doppik und Produkthaushalt

Kommunale Rechnungsprüfung nach Einführung von Doppik und Produkthaushalt Kommunale Rechnungsprüfung nach Einführung von Doppik und Produkthaushalt Das Schlimme an manchen Rednern ist, dass sie oft nicht sagen, über was sie sprechen! Heinz Erhardt Der Fahrplan durch den Vortrag:

Mehr

Wirtschaftsplan. des Regiebetriebs. Technische Dienste Cuxhaven

Wirtschaftsplan. des Regiebetriebs. Technische Dienste Cuxhaven W 1 Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Technische Dienste Cuxhaven Wirtschaftsplan Technische Dienste Cuxhaven I. Erfolgsplan 2012-2016 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ergebnis Ergebnis Ergebnis

Mehr

Gesamtverschuldung Landkreis 2012-2017 Finanzplanung ALT (mit Masterplan Schulentwicklung)

Gesamtverschuldung Landkreis 2012-2017 Finanzplanung ALT (mit Masterplan Schulentwicklung) Landratsamt Esslingen Anlage 1 zur Vorlage Nr. 163/2012 Gesamtverschuldung Landkreis 2012-2017 Finanzplanung ALT (mit Masterplan Schulentwicklung) Entwicklung Schulden Kernhaushalt PPP Verwaltungsgebäude

Mehr

0.20.10 Allgemeines Finanzwesen

0.20.10 Allgemeines Finanzwesen verantwortlich: nn Amt: 0.20 Amt für Finanzwesen Produkt: Seite 61 / 331 verantwortlich: nn 4 + 6 + 7 + Teilergebnisplan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge

Mehr

Fachbereich -10- Zentrale Verwaltung. Stadt Bocholt

Fachbereich -10- Zentrale Verwaltung. Stadt Bocholt Fachbereich -10- Zentrale Verwaltung Stadt Bocholt 10 Zentrale Verwaltung 01.1011 Steuerungsunterstützung und Organisation 01.1012 Zentraler Service 01.1013 Repräsentation und Städtepartnerschaften 01.1021

Mehr

Haushalt 2015 Dezernat I

Haushalt 2015 Dezernat I Haushalt Dezernat I - Gleichstellungstelle - Rechts- und Ordnungsamt - Straßenverkehrsamt - Schulamt - Amt pro Arbeit - Jobcenter Kreis Minden-Lübbecke Summe der Amtsbudgets: erlöse aufwendungen Zuschuss

Mehr

Beschreibung der Produktgruppe. Produktbereich. Produktgruppe (Teilplan) Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Produktgruppenbeschreibung

Beschreibung der Produktgruppe. Produktbereich. Produktgruppe (Teilplan) Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Produktgruppenbeschreibung verantwortlich: Frau Wehkamp Ausschuss ZuwI Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 57 - Integration- zugeordnet. Produktbereich 11

Mehr

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Paderborn zum 31.12.2009

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Paderborn zum 31.12.2009 Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Paderborn zum 31.12.2009 Inhaltsverzeichnis 1. Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2009 5 2. Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2009 15 3. Teilrechnungen zum

Mehr

Doppischer Produktplan 2013

Doppischer Produktplan 2013 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka zuständig: Genschka Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehr

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr Beigeordneter Kromberg

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr Beigeordneter Kromberg Gliederung des Geschäftsbereiches Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr Beigeordneter Kromberg Ämter / Organisationseinheiten Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Mehr

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Teilergebnisplan. Gemeinde Wachtberg. verantwortlich: FB 4 2 +

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Teilergebnisplan. Gemeinde Wachtberg. verantwortlich: FB 4 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen -482.412-1.062.164-1.531.400-1.562.265-1.562.264-1.562.266 Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte -39.916-34.800-28.640-25.000-25.000-25.000

Mehr

Die Stadt und ihr Haushaltsplan

Die Stadt und ihr Haushaltsplan Die Stadt und ihr Haushaltsplan Hier erfahren Sie allgemeines zur Doppik, zum Aufstellungsverfahren und die Kaufleute finden die Bilanz und eine vereinfachte Gewinn- und Verlustrechnung Der Nachtragshaushaltsplan

Mehr

Falls Sie Anregungen haben: Bitte an G.Schake@minden-luebbecke.de mailen. Vielen Dank!

Falls Sie Anregungen haben: Bitte an G.Schake@minden-luebbecke.de mailen. Vielen Dank! NKF-Übungsaufgabe von Gerd Schake Seite 1 Stand: 18.03.09 NKF-Übungsaufgabe von Gerd Schake Dieses Dokument umfasst: Aufgabe... 1 Lösungsvorlagen... 5 Lösung... 13 T-Konten (hauptsächlich)... 13 Vereinfachter

Mehr

JAHRESABSCHLUSS RECHENSCHAFTSBERICHT. Stadt Melle Der Bürgermeister Amt für Finanzen und Liegenschaften Melle, 31. März 2011

JAHRESABSCHLUSS RECHENSCHAFTSBERICHT. Stadt Melle Der Bürgermeister Amt für Finanzen und Liegenschaften Melle, 31. März 2011 JAHRESABSCHLUSS RECHENSCHAFTSBERICHT 2010 Stadt Melle Der Bürgermeister Amt für Finanzen und Liegenschaften Melle, 31. März 2011 2010 JAHRESABSCHLUSS UND RECHENSCHAFTSBERICHT I. Vorwort... 2 II. Ergebnisrechnung...

Mehr

Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen Produkt 2.122.12 Fahrzeugzulassungen Produktbereich: 2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 2.122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 36 Straßenverkehrsamt Verantwortlich: Amtsleiter/in Produktdefinition

Mehr

Jahresabschluss 2010

Jahresabschluss 2010 Jahresabschluss 2 Inhaltsverzeichnis Seiten Inhaltsverzeichnis 3-5 Aufstellungsvermerk 7 Gesamtergebnisrechnung 11-12 Gesamtfinanzrechnung 13-14 Gesamtergebnisrechnung mit Konten 15-39 Gesamtfinanzrechnung

Mehr

Teilergebnisplan 2012

Teilergebnisplan 2012 Teilergebnisplan 212 Produktbereich: lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 21 211 212 21 214 215 in EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben 411 Grundsteuer A 412

Mehr

Jahresabschluss 2013. des. Regionalverbandes Ruhr

Jahresabschluss 2013. des. Regionalverbandes Ruhr 1 E n t w u r f Jahresabschluss 2013 des Regionalverbandes Ruhr 2 3 Inhaltsverzeichnis Seite Bilanz zum 31. Dezember 2013 5 Ergebnisrechnung 2013 11 Teilergebnisrechnung 2013 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Mehr

Teilhaushalt 1. Steuerung und Personal

Teilhaushalt 1. Steuerung und Personal Seite 54 Teilhaushalt 1 Steuerung und Personal Produkt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung 1111 Büro Landrat 1112 Zentrale Steuerung / Controlling 1114 Gremien 1116 Gleichstellung 1117 Personalvertretung

Mehr

Kontierungsplan 4 zum kommunalen Kontenrahmen des Landes Brandenburg Finanzrechnung, Abschlusskonten, Kosten- und Leistungsrechnung

Kontierungsplan 4 zum kommunalen Kontenrahmen des Landes Brandenburg Finanzrechnung, Abschlusskonten, Kosten- und Leistungsrechnung Kontierungsplan 4 zum kommunalen Kontenrahmen des Landes Brandenburg Finanzrechnung, Abschlusskonten, Kosten- und Leistungsrechnung Kontenklasse Kontengruppe Kontenart Konto Bereichsabgrenzung Bezeichnung

Mehr

Produkthaushalt 2011 Nachtrag. Vorbericht Nachtragssatzung Ergebnisplan Finanzplan

Produkthaushalt 2011 Nachtrag. Vorbericht Nachtragssatzung Ergebnisplan Finanzplan Produkthaushalt 2011 Nachtrag Vorbericht Nachtragssatzung Ergebnisplan Finanzplan Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2011 Aufgrund des 53 der Kreisordnung für

Mehr

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2014-2015

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2014-2015 Teilhaushalt Fachbereich 13 Zugeordnete Produktbereiche Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkte: 1122 Verwaltungsservice 1123 Personalservice Verantwortlich Fachbereich 13 - Innere Verwaltung Fachbereichsleiter:

Mehr

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 368.232,64 320.107 883.541 368.209 363.561 352.522 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche

Mehr

Teilergebnisplan Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Haushaltsjahr: 215 Teilergebnisplan 1 Zentrale Verwaltung Muster zu 7 KomHKV für den Teilergebnishaushalt Seite: 56 Ertrags- und Aufwandsarten 213 214 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche

Mehr

Doppischer Produktplan 2015

Doppischer Produktplan 2015 Position *Ergebnishaushalt 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.237.050 1.237.050 1.016.417,76 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.731.920 1.917.900 1.374.546,80 3 Kostenerstattung und -umlagen

Mehr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Erträge 2016 Aufwendungen 2016 1 Steuern + ähnl. Abgaben 0 11 Personalaufwendungen 1.399.400 2 Zuwendungen + allg. Umlagen 245.250 12 Versorgungsaufwendungen 0

Mehr

Amtsblatt. Jahrgang 2015 Ausgegeben am 15. Juni 2015 Nummer 11

Amtsblatt. Jahrgang 2015 Ausgegeben am 15. Juni 2015 Nummer 11 Amtsblatt Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Coesfeld Ausgabe: in der Regel am 15. jeden Monats und bei Bedarf Bezug: einzeln kostenlos im Bürgerbüro, Markt 8, sowie in der Verwaltungsnebenstelle

Mehr

Haushalt 2015. Dezernat II. - Sozialamt - Jugendamt - Gesundheitsamt - Beratungsstelle für Schulund Familienfragen. Summe der Amtsbudgets:

Haushalt 2015. Dezernat II. - Sozialamt - Jugendamt - Gesundheitsamt - Beratungsstelle für Schulund Familienfragen. Summe der Amtsbudgets: Haushalt Dezernat II - Sozialamt - Jugendamt - Gesundheitsamt - Beratungsstelle für Schulund Familienfragen Summe der Amtsbudgets: erlöse aufwendungen Zuschuss (-) Überschuss (+) 51.192.732 128.570.923-77.378.191

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde

Inhaltsverzeichnis. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde shaushalt Inhaltsverzeichnis Seite shaushaltssatzung und shaushaltsplan der Verbandsgemeinde shaushaltssatzung 1-2 Vorbericht zum shaushaltsplan 3-4 Gesamtergebnisplan 5-8 Gesamtfinanzplan 9-11 Gesamtinvestitionsübersicht

Mehr

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan. - Produkthaushalt mit Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan. - Produkthaushalt mit Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen - 116-5. Haushaltsplan mit - Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan - Produkthaushalt mit Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen - 117 - Haushaltsplan 215 Ergebnisplan Nr. Bezeichnung Ergebnis 213 214 215

Mehr

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Gesamtergebnishaushalt 010 Steuern und ähnliche Abgaben 2.326.074 1.769.400 2.594.219 2.794.219 2.694.219 2.694.219 020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91.111.701 90.315.758 91.153.615 91.201.084

Mehr

Gemeinde Barendorf Haushalt 2012

Gemeinde Barendorf Haushalt 2012 Gemeinde Haushalt Seite 1 Inhaltsverzeichnis Produktübersicht 2 Haushaltssatzung 3 Vorbericht 5 Übersicht über den haushalt 13 Übersicht über den Finanzhaushalt 14 Gesamtergebnisplan 15 Gesamtfinanzplan

Mehr