Sportförderung. Produktbereich: 08. mit den Produktgruppen: ab Seite: Haushalt Stadt Brilon

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1 Haushalt 2008 Stadt Brilon Produktbereich: 08 Sportförderung mit den Produktgruppen: ab Seite: Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Bädern

2 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 08 Sportförderung T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , ,00 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 4 GLM Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0, , , , ,00 7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 734,00 734,00 734,00 734,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 542

3 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 08 Sportförderung 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 Erträge aus 27 internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 27 GLM internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 543

4 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 4 GLM Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Transferauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 544

5 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 545

6 546

7 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Stadt Brilon Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen mit den Produkten: ab Seite: Sportplätze Turnhallen Zuschüsse an Sportvereine

8 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , ,00 4 GLM Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 82,00 82,00 82,00 82,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 548

9 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 Erträge aus 27 internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 549

10 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 GLM Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Transferauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 550

11 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 551

12 552

13 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen Produkt: Sportplätze Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Bereitstellung von städtischen Sportplätzen zur Sportförderung und Anpachtung von Sportflächen zur Sicherung des Schulsports und für Sportvereine und Sportgruppen. Vermietung (Überlassung) von Sportplätzen. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Sportplätze Ratsbeschlüsse Anzahl der Überlassungen Zielgruppe: Schüler, Sportvereine 553

14 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Sportplätze T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0, , , , , Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , , Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 405,00 405,00 405,00 405, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850, Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , , Haltung von Fahrzeugen 0,00 0, , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , , Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 554

15 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Sportplätze 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 555

16 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Sportplätze T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , , EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00-405,00-405,00-405,00-405,00 0,00 0,00-850,00-850,00-850,00-850, AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , , AZ Haltung von Fahrzeugen 0,00 0, , , , , AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , , AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-700,00-700,00-700,00-700,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 556

17 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Sportplätze 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 557

18 558

19 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen Produkt: Turnhallen Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Bereitstellung von städtischen Turnhallen zur Sportförderung zur Sicherung des Schulsports und für Sportvereine und Sportgruppen. Vermietung (Überlassung) von Turnhallen. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Turnhallen Ratsbeschlüsse Anzahl der Überlassungen Zielgruppe: Schüler, Sportvereine 559

20 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Turnhallen T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage 0,00 0, , , , , GBM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0, , , , ,00 4 GBM Öffentl. rechtl.leistungsentgelte 0,00 0, , , , , GBM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 6 GBM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0,00-500,00-500,00-500,00-500,00 7 GBM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, , , , , GBM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 560

21 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Turnhallen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0, , , , ,00 13 GBM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 82,00 82,00 82,00 82, Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 82,00 82,00 82,00 82,00 14 GBM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 561

22 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Turnhallen 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. 0,00 0, , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 562

23 563

24 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Turnhallen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 GBM Öffentl. rechtliche Leistungsentge 0,00 0, , , , , GBM EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00-400,00-400,00-400,00-400,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 564

25 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Turnhallen AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0, , , , ,00 12 GBM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700, AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0,00-700,00-700,00-700,00-700,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 565

26 Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008 Produkt: Turnhallen Ergebnis des Vorvorjahres Ansatz des Vorjahres Ansatz des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen Planung Haushaltsjahr Planung Haushaltsjahr Planung Haushaltsjahr Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/auszahlungen I Beton und Fassadensanierung 4 fach Turnhalle GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 566

27 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Sportanlagen Produkt: Zuschüsse an Sportvereine Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen und -verbänden. Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Zuschüsse Ratsbeschlüsse Zielgruppe: Sportvereine, Stadtsportverband 567

28 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Zuschüsse an Sportvereine T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 1 Steuern und ähnliche Abgaben 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 295,00 295,00 295,00 295, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 595,00 595,00 595,00 595, Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , , Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 568

29 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Zuschüsse an Sportvereine T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00-295,00-295,00-295,00-295,00 0,00 0,00-595,00-595,00-595,00-595, AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 14 Transferauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 569

30 570

31 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Stadt Brilon Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern mit den Produkten: ab Seite: Freibäder 577 Freibad Gudenhagen (Einzelnachweis) 582 a Freibad Alme (Einzelnachweis) 582 f Hallenbad Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft 591 Hallenbad Hoppecke (Einzelnachweis) 594 a Hallenbad Madfeld (Einzelnachweis) 594 d 571

32 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , ,00 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0, , , , ,00 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 652,00 652,00 652,00 652,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 572

33 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 Erträge aus 27 GLM internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 573

34 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , ,00 14 Transferauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 574

35 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 575

36 576

37 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Freibäder Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Bereitstellung von Freibädern für die Öffentlichkeit. Verpachtung der Kioske mit Eintrittskartenverkauf (inkl. Abrechnung). Öffentlichkeitsarbeit. Es werden zwei Freibäder (Gudenhagen/Petersborn und Alme) bereitgestellt. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Besucher Ratsbeschlüsse Anzahl der Öffnungstage Zielgruppe: Einwohner, Besucher und Gäste 577

38 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Freibäder T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage 0,00 0, , , , , GBM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0, , , , ,00 4 GBM Öffentl. rechtl.leistungsentgelte 0,00 0, , , , , GBM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentg. 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00-100,00-100,00-100,00-100,00 6 GBM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0, , , , , GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 578

39 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Freibäder 13 GBM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 14 GBM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , , Bürobedarf 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250, Dienstreisen 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650, Geschäftsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 579

40 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Freibäder T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 GBM Öffentl. rechtliche Leistungsentge 0,00 0, , , , , GBM EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100, EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , , GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 580

41 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Freibäder AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-850,00-850,00-850,00-850,00 12 GBM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 581

42 582

43 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Freibäder Stadt Brilon Freibad Gudenhagen (Nachrichtliche Einzelaufstellung) 582 a

44 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Gudenhagen T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , , GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0, , , , ,00 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00-50,00-50,00-50,00-50,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0, , , , , GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , , b

45 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Gudenhagen 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , , Bürobedarf 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150, Dienstreisen 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350, Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , , c

46 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Gudenhagen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0, , , , , GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0, , , , ,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-500,00-500,00-500,00-500, d

47 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Gudenhagen 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 582 e

48 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Freibäder Stadt Brilon Freibad Alme (Nachrichtliche Einzelaufstellung) 582 f

49 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Alme T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privat rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00-50,00-50,00-50,00-50,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , g

50 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Alme 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950, Bürobedarf 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300, Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , , h

51 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Alme T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350, AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-350,00-350,00-350,00-350,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , i

52 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Kostenstelle: Freibad Alme 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950, AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0,00-950,00-950,00-950,00-950,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 582 j

53 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Hallenbad Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Bereitstellung eines Hallenbades zur Sicherung des Schwimmunterichtes der Schulen, für den Vereinssport und die Öffentlichkeit. Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.b. Schwimmen bei Kerzenschein). Öffentlichkeitsarbeit. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Besucher Ratsbeschlüsse Anzahl der Sonderveranstaltungen Zielgruppe: Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste 583

54 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Hallenbad T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 0,00 0,00-50,00-50,00-50,00-50,00 6 GLM Kostenerstattungen und umlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0,00-500,00-500,00-500,00-500,00 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 335,00 335,00 335,00 335, Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 584

55 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Hallenbad 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 13 GLM Aufw.für Sach u. Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 652,00 652,00 652,00 652, Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 652,00 652,00 652,00 652,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , , Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, Bürobedarf 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150, Dienstreisen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300, Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550, Geschäftsaufwendungen 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 585

56 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Hallenbad 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 Erträge aus 27 GLM internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , , GLM Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 586

57 587

58 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Hallenbad T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0, , , , , EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0, , , , ,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50, EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00-335,00-335,00-335,00-335, AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , , AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte 0,00 0, , , , ,00 588

59 Teilfinanzplan A Jahr 2008 Produkt: Hallenbad 12 Ausz. f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550, AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0,00 0,00-550,00-550,00-550,00-550,00 12 GLM Ausz.f. Sach und Dienstleistungen 0,00 0, , , , , GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0, , , , , AZ Geschäftsauszahlungen 0,00 0, , , , ,00 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0, , , , ,00 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0, , , , ,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen./. Auszahlungen 589

60 590

61 Haushalt 2008 Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: Bereitstellung von Bädern Produkt: Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft Stadt Brilon Produktverantwortung: Zuständiger Ausschuss: Wiedemeier, Günter Schul- und Sportausschuss Beschreibung Betriebskostenzuschüsse zu den Schwimmbädern in Hoppecke und Madfeld, die sich in Trägerschaft von Fördervereinen befinden. Mengen Auftragsgrundlage: Anzahl der Besucher Ratsbeschlüsse Zielgruppe: Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste 591

62 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft T E I L E R G E B N I S P L A N / R E C H N U N G 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0, , , , , GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0, , , , ,00 10 Ordentliche Erträge 0,00 0, , , , ,00 11 Personalaufwendungen 0,00 0, , , , , Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 185,00 185,00 185,00 185, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 345,00 345,00 345,00 345, Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 0,00 0, , , , ,00 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0, , , , , GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0, , , , ,00 15 Transferaufwendungen 0,00 0, , , , , GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 0, , , , ,00 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , , , ,00 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 0,00 0, , , , ,00 592

63 Teilergebnishaushalt Jahr 2008 Produkt: Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST BEZ 0,00 0, , , , ,00 29 ERGEBNIS 0,00 0, , , , ,00 593

Hauptamt. Zugeordnete Teilpläne: 11101 Gemeindeorgane 11102 Dezernenten 11103 Hauptamtsaufgaben 11107 Personalvertretung. Zuständiger Fachausschuss:

Hauptamt. Zugeordnete Teilpläne: 11101 Gemeindeorgane 11102 Dezernenten 11103 Hauptamtsaufgaben 11107 Personalvertretung. Zuständiger Fachausschuss: Hauptamt Zugeordnete Teilpläne: 11101 Gemeindeorgane 11102 Dezernenten 11103 Hauptamtsaufgaben 11107 Personalvertretung Zuständiger Fachausschuss: Hauptausschuss Seite 20 Stadt Norderstedt Haushaltsplan

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