Kapitel Kreissportbund/Stadtsportbund: Nordhausen
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- Matthias Fuchs
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1 Anlage 3 Rahmenhaushaltsplan für das Jahr 2015 (Erfüllung 2014) Kapitel Kreissportbund/Stadtsportbund: Nordhausen (siehe Übersicht) Angaben in Euro ( ) Hauptgruppe: 0 Einnahmen aus Mitgliedschaft Mitgliedsbeiträge Vereine , , , Sonstiges Summe Hauptgruppe , , ,00 Hauptgruppe: 1 Verwaltungseinnahmen 11 Verwaltungseinnahmen Teilnahmegebühren Veranstaltungen 2.000, , ,00 Kreis-/Stadtsportbund Teilnehmergebühren Jugendspiele Kreisjugendspiele Einnahmen aus Veranstaltungen 5.000, , ,00 z.b.:sportball, Aerobic-Day, Frauensp.-tag Einnahmen aus Umlagen Einnahmen aus Spenden , , , Sonstiges 9.000, , ,00 Verk. von Waren (GWG), Einnahmen Geräteverleih , , ,00 12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit/aus Vermögen (ohne Zinsen) Einnahmen aus Mieten/Pachten Einnahmen aus Veräußerungen beweglicher Sachen Einnahmen aus Vereinbarungen Einnahmen aus Werbung/Spornsoring, KSK 7.000, , , Sonstiges (OLG, Umsatzsteuer Behördenleas.) 2.000, , , , , ,80 13 Erlöse aus Veräußerungen (unbeweglicher Sachen) 14 nicht belegt 15 Zinseinnahmen sonstige 100,00 100,00 106,27 (Zinsen Girokonten / kurzfristige Geldanlagen) ,00 100,00 106,27 16/ 17/18 nicht belegt 19 Einnahmen aus eigenen Objekten Einnahmen aus eigenen Objekten Sonstiges 19 0,00 0,00 0,00 Summe Hauptgruppe , , ,07
2 Hauptgruppe: 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Investitionen) 21 Allgemeine Zuweisungen (institutionelle Förderung) Allgemeine Zuweisungen Bund Allgemeine Zuweisungen Freistaat Thüringen Allgemeine Zuweisungen 0,00 0,00 0, Sonstiges 21 0,00 0,00 0,00 22 nicht belegt 23 zweckgebundene Zuweisungen (Projektförderung) zweckgeb. Zuweisungen Bund Bundesanst. für Arbeit, BK Trier (Bürgerarb.) , , , zweckgeb. Zuweisungen Freistaat Thüringen Kommunalkombilohn, 0, sonst. Zuweisungen Freistaat Thüringen 0,00 0,00 0,00 Projektförderung GfAW zweckgeb. Zuweisungen Kreis/Kommunen , , ,00 Projektförderung sonstige Zuweisungen, , , , , , ,19 n 24/ 25/26/27 nicht belegt 28 Zuschüsse von Spitzenverbänden / Dachorganisationen / sonstigen Bereichen Zuschüsse durch Landessportbund , , ,00 für Vereinsberatung Zuschüsse durch Landessportbund 1.000,00 Sonderzuwendungen/Projektförderung Zuschüsse durch Thür. Sportjugend Jugendarbeit 3.000, , , Zuschüsse Aus- und Fortbildung des LSB 0,00 0,00 0,00 Zuschüsse Sonstiges 3.000, , , , , ,42 Summe Hauptgruppe , , ,61 Hauptgruppe: 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 31 nicht belegt 32 Schuldenaufnahmen Kreditmarkt Kreditaufnahme bei Banken Sonstiges 32 0,00 33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich Zuweisungen für Invest. Freistaat Thüringen Zuweisungen für Invest. Kreis / Kommunen Sonstiges 33 0,00
3 34 sonstige Einnahmen für Investitionen 35 Einnahmen aus Rücklagen Auflösung Rücklagen 35 0,00 36 Einnahmen aus Überschüssen sonstiges ,89 Übernahme Vorjahressaldo ,89 37 nicht belegt 38 haushaltstechnische Verrechnungen durchlaufende Posten, ÜL Zuschuss StVW/LRA , , , sonstiges, Eigenanteil der Vereine f. AGH , , ,00 Summe Hauptgruppe , , ,89 Zusammenfassung der Einnahmen 0 Einnahmen aus Mitgliedschaft , , ,00 1 Verwaltungseinnahmen, , , ,07 Einahmen aus Schuldendienst 2 Einnahmen aus Zuweisungen / Zuwendungen , , ,61 (ohne Investitionen) 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu , , ,89 weisungen/zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen , , ,57 Summe Hauptgruppen
4 Hauptgruppe: 4 Personalausgaben 41 Aufwendungen für gewählte Gremien Aufwandsentschädigung Präsidium / Vorstand 2.000, , , Tagung Präsidium/Vorstand KSB/SSB 2.500, , ,90 Kreissporttage/Mitgliederversammlungen Tagung Vorstand Kreissportjugend/ 800,00 800,00 354,80 Kreisjugendtag Beratung mit Vereinen 1.500, ,00 339, Sonstiges Repräsentation/Verans./Ehrungen 2.000, , , , , ,00 42 Vergütung Angestellte Personalkosten Vereinsberatung , , , Personalkosten Sportjugend , , , geringfügig Beschäftigte 0, , , Personalkosten Projekte , , ,26 (projektbezogen - Arbeitsfördermaßnahmen) Sonstiges (u.a. VBG-Beiträge) 3.500, , , , , ,49 Summe Hauptgruppe , , ,49
5 Hauptgruppe: 5 Sächliche Verwaltungsausgaben 51 allgemeine sächliche Verwaltungsaufgaben Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt.,Verbrauch 4.000, , ,67 Bürobedarf/allgemeine Unterlagen/Fachbücher/Zeitungen Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt.,Verbrauch 1.500, ,00 972,60 Postgebühren Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt.,Verbrauch 3.500, , ,70 Fernmeldegebühren/Wartung Fernmeldeanlagen/Rundfunkgeb Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt.,Verbrauch 1.500, ,00 136,55 Geräteunterhaltung/Reperaturen/Wartung von Maschinen etc Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt.,Verbrauch 5.000, , ,11 Anschaffungen/geringwertige Wirtschaftsgüter Haltung KfZ , , ,52 Betriebsstoffe/Reparaturen/Steuern/Versicherung Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 2.000, ,00 918,00 Heizung, Elektro,Wasser, Reinigung Mieten/Pachten/Leasing 7.000, , , Sonstiges , , ,23 52 spezielle sächliche Verwaltungsausgaben Sachverständige / Gerichtskosten u.ä Dienstreisen 4.000, , , Veröffentlichungen 3.000, ,00 560,49 Freizeitkalender/Broschüren/Werbung/Aufsteller Sonstiges , , ,48 53 Versicherungen, Steuern, Gebühren, Fremdleistungen u.ä Leistungen durch Dritte 3.000, , , Versicherungen 500,00 500,00 306, Gebühren 56, Sonstiges 2.000, ,00 744, , , ,06 54/ 55/56 nicht belegt 57 Zins-/Tilgungsausgaben Zinsen/Tilgung Kredite 0,00 0,00 247, Sonstiges 0,00 0, ,00 0,00 247,50 n 58/ 59 nicht besetzt Summe Hauptgruppe , , ,27
6 Hauptgruppe: 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 61 Zuwendungen für die Vereinsarbeit Zuwendungen an Sportvereine 2.000, , , Sonstiges Förderung SV 9.000, , , , , ,91 62 Zuwendungen an Sportfachverbände/AO Zuwendungen an Sportfachverbände Fachausschüsse/Kommissionen Sonstiges 62 0,00 0,00 0,00 n 64 Zuwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung Kosten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 6.000, , , Sonstiges , , ,55 n 65 Zuwendungen für soziale Maßnahmen Kosten soziale Maßnahmen Sonstiges 65 0,00 0,00 0,00 n n 66 Zuwendungen für Jugendarbeit Jugendbildung 1.500, ,00 296, Jugendfreizeiten , , , Sonstiges , , ,59 n n sonstige Zuwendungen Kosten Kauf von Sportgeräten 5.000, ,00 369, Kosten Durchführung Sportveranstaltungen 8.000, , , Sonstiges , , ,29 n 68 Zuwendungen für Projekte Projekte Jugendspiele 5.000, , ,00 Kreisjugendspiele Projekt Schule - Sportverein 0, Projekt Kindergarten - Sportverein 0, Projekte Internationale Arbeit Projekte Öffentlichkeitsarbeit sonstige Projekte KSB/SSB (Seniorensport) 1.500, , , sonstige Projekte , , ,55 u. a. Sportbälle , , ,58 Summe Hauptgruppe , , ,92
7 Hauptgruppe: 7 Baumaßnahmen 71 Baumaßnahmen eigene Objekte Eigene Objekte 72 Baumaßnahmen Miet- und Pachtobjekte Miet-/Pachtobjekte 73 Erwerb Grundvermögen Grunderwerb Summe Hauptgruppe 7 0,00 0,00 0,00 Hauptgruppe: 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen 81 Erwerb von beweglichen Sachen Erwerb von KFZ 0,00 0,00 0, Erwerb von Geräten / andere bewegl. Sachen 0,00 0,00 0, sonstiges 81 0,00 0,00 0,00 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen Grunderwerb bebaute Grundstücke Grunderwerb unbebaute Grundstücke sonstiges 82 0,00 0,00 0,00 83 / 84 / 85 / 86 / Zins-/Tilgunsausgaben für Investitionen Zinsen/Tilgung langfristige Darlehen sonstiges 88 0,00 0,00 0,00 89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche Zuschüsse Investitionen an Sportvereine sonstiges 89 0,00 0,00 0,00 Summe Hauptgruppe 8 0,00 0,00 0,00
8 Hauptgruppe: 9 Besondere Finanzierungsausgaben 91 Zuführung an Rücklagen Rücklagen Sonstiges 91 0,00 0,00 0,00 92 Unterstützung eigener Organisationen Unterstützung Kreissportjugend 0,00 0,00 0, Sonstiges 92 0,00 0,00 0,00 93 Kosten für Betreiben eigener Objekte Betreiben eigener Objekte sonstiges 93 0,00 0,00 0,00 94 / 95 nicht belegt 96 Deckung von Fehlbeträgen vergangener Jahre Abdecken von Fehlbeträgen aus Vorjahren Rückzahl. zweckgeb. Zuweisungen Bund (BfA) 0, ,00 0,00 0, Haushaltstechnische Verrechnungen ,89 Summe Hauptgruppe 9 0,00 0, ,89 Zusammenfassung der Ausgaben Angaben in Euro ( ) Hauptgruppe Zweckbestimmung Plan Planänderung Erfüllung Erläuterungen Personalausgaben , , ,49 5 sächliche Verwaltungsausgaben , , ,27 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse , , ,92 (ohne Investitionen) 7 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 8 sonstige Ausgaben für Investitionen 0,00 0,00 0,00 9 besondere Finanzierungsausgaben 0,00 0, , , , ,57 Summe Hauptgruppen
9 Einnahmen in Euro ( ) Hauptgruppe Zweckbestimmung Plan Planänderung Erfüllung Erläuterungen Gegenüberstellung Einnahmen und Ausgaben Einnahmen 0 Einnahmen aus Mitgliedschaft , , ,00 1 Verwaltungseinnahmen, , , ,07 Einnahmen aus Schuldendienst 2 Einnahmen aus Zuweisungen / Zuwendungen , , ,61 (ohne Investitionen) 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu , , ,89 weisungen/zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen , , ,57 Summe Einnahmen Ausgaben Angaben in Euro ( ) Hauptgruppe Zweckbestimmung Plan Planänderung Erfüllung Erläuterungen Personalausgaben , , ,49 5 sächliche Verwaltungsausgaben , , ,27 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse , , ,92 (ohne Investitionen) 7 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 8 sonstige Ausgaben für Investitionen 0,00 0,00 0,00 9 besondere Finanzierungsausgaben 0,00 0, , , , ,57 Summe Ausgaben Ergebnis Einnahmen minus Ausgaben 0,00 0,00 0,00 Nordhausen, Gorges Präsident Benneckenstein Schatzmeisterin
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