CCH Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (vormals: Kronen tausend907 GmbH & Co. Vorrats KG, Berlin)

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1 CCH Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (vormals: Kronen tausend907 GmbH & Co. Vorrats KG, Berlin) Bilanz zum 31. Dezember 2013 AKTIVA PASSIVA Stand am Eröffnungsbilanz Stand am Eröffnungsbilanz 31. Dezember April Dezember April 2013 EURO EURO EURO A. Anlagevermögen A. Eigenkapital Sachanlagen Kapitalanteil der Kommanditistin I. Kommanditeinlage ,00 500,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ,35 0,00 davon Hafteinlage: EUR (Eröffnungsbilanz: EUR 500,00) 0,00 II. nicht eingeforderte Kommanditeinlage ,00-500,00 III. Kapitalanteil abzüglich nicht eingeforderter bedungener Einlage ,00 0,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände IV. Verlustvortragskonto ,76 0, ,24 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,85 0,00 B. Rückstellungen II. Guthaben bei Kreditinstituten ,41 0,00 Sonstige Rückstellungen ,91 0,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,73 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,73 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 473,73 0,00 davon gegenüber Gesellschaftern EUR 473,73 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 473, ,46 0, ,61 0, ,61 0,00

2 CCH Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (vormals: Kronen tausend907 GmbH & Co. Vorrats KG, Berlin) ANHANG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 30. April bis zum 31. Dezember 2013 I. Allgemeine Angaben Die Gesellschaft gilt als kleine Gesellschaft i. S. v. 267 Abs. 1, 264a HGB. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde aufgrund der Regelungen des Gesellschaftsvertrags nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Persönlich haftende Gesellschafterin der CCH Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg, ist die CCH Verwaltungs GmbH, Hamburg, deren gezeichnetes Kapital TEUR 25 beträgt. Kommanditistin ist die Freie und Hansestadt Hamburg mit einer Hafteinlage in Höhe von TEUR 25. Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung. Die Angabe von Vorjahreswerten entfällt, da die Gesellschaft im Berichtsjahr gegründet worden ist. II. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Sachanlagen Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel werden zum Nennwert bilanziert. Rückstellungen Die Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ausreichend Rechnung. Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. 1/5

3 Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert. III. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Ansprüche sind innerhalb eines Jahres fällig. Eigenkapital Auf die Kapitalhafteinlage in Höhe von EUR Mio. 13,5 wurden bis ein Betrag von EUR Mio. 2,25 eingezahlt. Nach den Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) werden die nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen in Höhe von EUR Mio. 11,28 zum vom gezeichneten Kapital abgesetzt. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Rechnungen gebildet. Verbindlichkeiten Zu den Verbindlichkeiten wird auf die Übersicht in der Anlage verwiesen. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Die wesentlichen, aus der Bilanz nicht ersichtlichen, finanziellen Verpflichtungen aus abgeschlossenen Verträgen für den Projektzeitraum ergeben sich aus verschiedenen Auftragsvergaben. Das hieraus resultierende Bestellobligo beträgt am Bilanzstichtag EUR Mio. 0,4. IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse Im Berichtsjahr sind keine Umsatzerlöse entstanden. 2/5

4 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Aufgrund des entstandenen Verlustes im Berichtsjahr sind keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zu berücksichtigen. V. Sonstige Angaben Mitarbeiter Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter. Abschlussprüferhonorare Das Abschlussprüferhonorar umfasst im Einzelnen nur Leistungen zur Abschlussprüfung in Höhe von TEUR 10. Hamburger Corporate Governance Kodex Die CCH Immobilien GmbH & Co. KG hat im Rumpfgeschäftsjahr 2013 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex grundsätzlich eingehalten. Eine Entsprechenserklärung wurde abgegeben. Angaben zu den Organen der Gesellschaft Geschäftsführung CCH Verwaltungs GmbH, Hamburg Kerstin Zander, Berlin (bis zum 8. November 2013) Assistentin der Geschäftsführung der DNotV GmbH, Berlin Dieter Peters, Schwarzenbek (seit dem 8. November 2013) Kaufmann Martin Heyne, Hamburg (seit dem 8. November 2013) Ingenieur Hamburg, den 31. März 2014 CCH Verwaltungs GmbH Dieter Peters Martin Heyne 3/5

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CCH Verwaltungs GmbH, Hamburg (vormals: Kronen tausend907 GmbH, Berlin)

CCH Verwaltungs GmbH, Hamburg (vormals: Kronen tausend907 GmbH, Berlin) CCH Verwaltungs GmbH, Hamburg (vormals: Kronen tausend907 GmbH, Berlin) Bilanz zum 31. Dezember 2013 AKTIVA PASSIVA Stand am Eröffnungsbilanz Stand am Eröffnungsbilanz 31. Dezember 2013 30. April 2013

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