Jahresabschluss. auf den 31. Dezember des. Liquid Democracy e.v. Berlin

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1 Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2014 des

2 Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2014 des Schomerus & Partner Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Bülowstraße Telefon 030 / Telefax 030 / npo@schomerus.de Partnerschaftsgesellschaft Amtsgericht Charlottenburg PR 691 B Manfred Lehmann Wirtschaftsprüfer Steuerberater Dr. Olaf von Maydell Steuerberater Thomas Krüger Rechtsanwalt FA Steuerrecht Richard Kinder Steuerberater Heide Bley Rechtsanwältin Steuerberaterin Fachberaterin für Internationales Steuerrecht

3 Schomerus & Partner Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Bescheinigung über die Erstellung An den Vorstand des Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz und Ge winn- und Ver lust rech nung des für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezem ber 2014 un ter Be achtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorge leg ten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns er teil ten Aus künf te. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Stand ards: Grundsätze für die Er stel lung von Jah resabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser um fasst die Ent wicklung der Bilanz und der Ge winn- und Verlust rechnung auf Grundlage der Buch füh rung und des Inventars sowie der Vor ga ben zu den an zuwen denden Bi lanzierungs- und Bewer tungsme tho den., 7. März 2016 SCHOMERUS & PARTNER BERLIN Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Dr. Olaf von Maydell Steuerberater

4 Anlage I AKTIVA BILANZ zum 31. Dezember 2014 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Sachanlagen A. Eigenkapital I. Gewinnrücklagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,94 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.016,98 0, , ,94 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,27 0,00 2. Sonstige Vermögensgegenstände 954,27 0, ,54 0,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,16 Andere Gewinnrücklagen , ,14 II. Vortrag auf neue Rechnung 6.069, ,96 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen ,31 0,00 2. Sonstige Rückstellungen 4.084,12 0, ,43 0,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 219,78 0,00 - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 219,78 ( 0,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,43 0,00 - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,43 ( 0,00) 3. Sonstige Verbindlichkeiten , , , ,00 - Davon aus Steuern ,24 ( 0,00) - Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 528,15 ( 0,00) - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,70 ( ,00) , , , ,10

5 Anlage II GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Umsatzerlöse ,02 2. Sonstige betriebliche Erträge 2.791,40 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8,55- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,94 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,48 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,73 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 9.079,25 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,52 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,98 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ,08 9. Jahresüberschuss 254, Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen 254, Bilanzgewinn 0,00

6 Blatt 1 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2014 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0500 Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0, , ,94 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0700 Geleistete Anzahlungen u.anlagen im Bau 1.016,98 0,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1215 Forderungen aus L+L allgem. Steuersatz ,27 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 1300 Sonstige Vermögensgegenstände 328,40 0, Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J 625,87 0,00 954,27 0,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1600 Kasse 0,00 0, GLS , , , ,16 Summe Aktiva , ,10

7 Blatt 2 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Andere Gewinnrücklagen 2960 Andere Gewinnrücklagen , ,14 Vortrag auf neue Rechnung 2979 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz) 6.069, ,96 Steuerrückstellungen 3020 Steuerrückstellungen ,00 0, Gewerbesteuerrückstellung 9.350,00 0, Umsatzsteuer nicht fällig 7% 0,00 0, Umsatzsteuer nicht fällig 19% 5.184,31 0, ,31 0,00 Sonstige Rückstellungen 3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 3.984,12 0, Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 100,00 0, ,12 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1850 Mastercard xxxx ,78 0,00 Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 219,78 ( 0,00) 1850 Mastercard xxxx ,78 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen ,43 0,00 Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,43 ( 0,00) 3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen ,43 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1400 Abziehbare Vorsteuer 3.890,09-0, Abziehbare Vorsteuer 19% ,03-0, nicht verwendete Mittel , , Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 4.190,16 0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 7.713,35 0, Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 528,15 0, Umsatzsteuer 7% 3.519,04 0, Umsatzsteuer 19% ,58 0, Umsatzsteuervorauszahlungen ,69-0, Umsatzsteuer laufendes Jahr ,55 0, Umsatzsteuer Vorjahr 697,56-0, Umsatzsteuer frühere Jahre 677,09 0, , ,00 Übertrag , ,10

8 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Übertrag , ,10 Davon aus Steuern ,24 ( 0,00) 1400 Abziehbare Vorsteuer 3.890,09-0, Abziehbare Vorsteuer 19% ,03-0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 7.713,35 0, Umsatzsteuer 7% 3.519,04 0, Umsatzsteuer 19% ,58 0, Umsatzsteuervorauszahlungen ,69-0, Umsatzsteuer laufendes Jahr ,55 0, Umsatzsteuer Vorjahr 697,56-0, Umsatzsteuer frühere Jahre 677,09 0,00 Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 528,15 ( 0,00) 3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 528,15 0,00 Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,70 ( ,00) 1400 Abziehbare Vorsteuer 3.890,09-0, Abziehbare Vorsteuer 19% ,03-0, nicht verwendete Mittel , , Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 4.190,16 0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 7.713,35 0, Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 528,15 0, Umsatzsteuer 7% 3.519,04 0, Umsatzsteuer 19% ,58 0, Umsatzsteuervorauszahlungen ,69-0, Umsatzsteuer laufendes Jahr ,55 0, Umsatzsteuer Vorjahr 697,56-0, Umsatzsteuer frühere Jahre 677,09 0,00 Summe Passiva , ,10

9 Seite 4 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Umsatzerlöse 4001 Mitgliedsbeiträge 2.359, Zuwendungen, Spenden , Erlöse 7% USt , Erlöse 19% USt , ,02 Sonstige betriebliche Erträge 4833 Andere Nebenerlöse 2.791,40 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5730 Erhaltene Skonti 8,55- Aufwendungen für bezogene Leistungen 5906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer , Fremdleistungen ohne Vorsteuer , ,49 Löhne und Gehälter 6020 Gehälter , Aushilfslöhne 6.937, Ehrenamtpauschale 3.600, ,48 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 528, Freiwillige soziale Aufwendungen 289, ,25 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.946, Sofortabschreibung GWG 7.133, ,25 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 100, Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter , Gas, Strom, Wasser 434, Reinigung 1.421, Sonstige Raumkosten 22, Versicherungen 89, Sonstige Abgaben 803, Fremdfahrzeugkosten 344, ,05 Übertrag ,50

10 Seite 5 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Übertrag , ,05 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6600 Werbekosten 2.487, Bewirtungskosten 1.115, Reisekosten Arbeitnehmer 7.013, Porto 79, Telefon 280, Telefax und Internetkosten 4.534, Bürobedarf 5.509, Zeitschriften, Bücher 148, Fortbildungskosten 100, Rechts- und Beratungskosten 2.266, Abschluss- und Prüfungskosten 3.984, Buchführungskosten 2.562, Lohnabrechnungsservice 412, Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 198, Sonstiger Betriebsbedarf 2.035, Aufwand aufzuteilende Vorsteuer 3.890, Nebenkosten des Geldverkehrs 64, Sonstige Aufwendungen unregelmäßig 46, Verwaltungskosten 6.879, ,52 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7600 Körperschaftsteuer , Körperschaftsteuer für Vorjahre 308, Gewerbesteuer 9.350, ,08 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 254,90 Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen 7780 Einstellungen andere Gewinnrücklagen 254,90 Bilanzgewinn Bilanzgewinn 0,00

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 900,00 775,00. 1. sonstige Vermögensgegenstände 27.044,88 19.185,03

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