Jahresabschluss. Dr. Steinmetz & Fiedler Steuerberatungsgesellschaft mbh. zum 31. Dezember 2014

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1 Tiedenkamp Henstedt-Ulzburg Weidestraße Hamburg Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 (Rumpfwirtschaftsjahr vom 23. März bis 31. Dezember 2014) Charlottenstr. 2 c/o Rainmakingloft Berlin Sitz: Berlin Handelsregister HRB B Amtsgericht Charlottenburg Sitz: Henstedt-Ulzburg Steuernummer: Amtsgericht Norderstedt HRB 2652-B Geschäftsführer: Dipl.-Kfm.(FH) Stefan Bluhm, StB Dipl.-Kfm. Carsten Leverenz, StB/WP

2 Bescheinigung Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung eines Jahresabschlusses Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der für das Geschäftsjahr vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Körperschaft. Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Hamburg, den 15. Februar 2016 Dr. Steinmetz & Fiedler Carsten Leverenz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Blatt 2 von 13

3 Bilanz AKTIVA PASSIVA A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital ,00 Nicht eingf.aussteh.einlagen ,00 andere Anlagen, Betriebsausst. 643,00 eingefordertes Kapital ,00 B. UMLAUFVERMÖGEN II. Jahresüberschuss ,23 I. Forderungen und sonstige ,23 Vermögensgegenstände B. RÜCKSTELLUNGEN 1. Ford. aus Lief. u. Leistungen 4.672,00 2. sonstige Vermögensgegenstände 331,65 sonstige Rückstellungen 2.800, ,65 C. VERBINDLICHKEITEN II. Schecks, Kassenbestände, 1. Verb. aus Lief. u. Leistungen ,41 Postbank- und Bankguthaben ,47 2. sonstige Verbindlichkeiten 35,93 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.835, ,34 Bilanzsumme Aktiva ,57 Bilanzsumme Passiva ,57 Aufteilung der Pos. Kapital gem. 55, 62 AO in der Anlage zur Steuererklärung für gemeinnützige Körperschaften Blatt 3 von 13

4 Gewinn- und Verlustrechnung E R T R Ä G E 1. Ideeller Bereich nicht öffentliche Zuwendungen, Spenden, Mitgliedsbeiträge ,34 2. Zweckbetrieb Erlöse Zweckbetriebe ,50 3. Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 3.750,00 Gesamtertrag ,84 A U F W E N D U N G E N Personalkosten a) Bruttolöhne u. Gehälter ,60 b) Arbeitgeberanteile Sozialvers ,04 c) Personalnebenkosten 699,18 d) Honorare 720,00 = Summe Personalkosten ,82 Sachkosten 1. Verwaltungskosten ,90 2. Abgaben, Versicherungen 1.267,50 3. Miete, Pacht 3.123,75 4. Instandhaltung Gebäude 13,00 13,00 5. Abschreibung Anlagevermögen Inventar 151,80 151,80 6. Übrige Aufwendungen 277,84 =Summe Sachkosten ,79 =Summe Personal- u. Sachkosten ,61 Gesamtaufwand ,61 Überschuss/Fehlbetrag ,23 Blatt 4 von 13

5 Bilanz Kontennachweis AKTIVA A. ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen andere Anlagen, Betriebsausst. 640 Inventar 643,00 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Ford. aus Lief. u. Leistungen 1210 Forderungen Leistungsentgelte u. ä ,00 2. sonstige Vermögensgegenstände 1375 Auslagenvorschuss C.Leißner 331, ,65 II. Schecks, Kassenbestände, Postbank- und Bankguthaben 1800 GLS Giro ,47 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 2.835,45 Bilanzsumme Aktiva ,57 Blatt 5 von 13

6 Bilanz Kontennachweis PASSIVA A. EIGENKAPITAL I. Gezeichnetes Kapital 2900 GezeichnetesKapital ,00 Nicht eingf.aussteh.einlagen 2910 Ausst.Einl.gez.Kap., n.eing.(passivausweis) ,00 eingefordertes Kapital ,00 II. Jahresüberschuss ,23 B. RÜCKSTELLUNGEN sonstige Rückstellungen 3095 Rückstellungen Abschluss- und Prüfungskosten 1.300, Rückstellungen für Urlaubsansprüche der AN 1.500,00 C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verb. aus Lief. u. Leistungen 3310 Verbindlichkeiten ohne Kontokorrent ,41 2. sonstige Verbindlichkeiten 3730 Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuern 953, Verbindlichkeiten soziale Sicherheiten , Verbindlichkeit Berufsgenossenschaft 237, , Umsatzsteuer n. 13b UStG 19% 92, I.Rechn.unr./unb.ausg.USt Kz , , , ,00 Bilanzsumme Passiva ,57 Aufteilung der Pos. Kapital gem. 55, 62 AO in der Anlage zur Steuererklärung für gemeinnützige Körperschaften Blatt 6 von 13

7 Gewinn- und Verlustrechnung Kontennachweis E R T R Ä G E 1. Ideeller Bereich nicht öffentliche Zuwendungen, Spenden, Mitgliedsbeiträge 4820 Spenden, frei verwendbar , Nicht öffentliche Zuschüsse lfd. Betrieb , ,34 2. Zweckbetrieb Erlöse Zweckbetriebe 4170 Erlöse Zweckbetrieb 19 UStG ,50 3. Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 4420 Erlöse Geschäftsbetrieb 19 UStG 3.750,00 Gesamtertrag ,84 A U F W E N D U N G E N Personalkosten a) Bruttolöhne u. Gehälter 6000 Bruttolöhne und Gehälter , Geringfügig Beschäftigte 364, Pauschale Lohn- und Kirchensteuer 14, Personalkosten a. Rückstellung 1.500, ,60 b) Arbeitgeberanteile Sozialvers Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 9.026,04 c) Personalnebenkosten 6120 Berufsgenossenschaft 237, Fortbildung Personal 408, Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen 53,30 699,18 Übertrag , ,84 Blatt 7 von 13

8 Gewinn- und Verlustrechnung Kontennachweis Übertrag , ,84 d) Honorare 6020 Honorar, Aufwandsentschädigung 3 Nr. 26 EStG 720,00 = Summe Personalkosten ,82 Sachkosten 1. Verwaltungskosten 6450 Büromaterial 234, Porto 78, Telefon, Telefax etc , Bank- u. Postgirogebühren 150, Reisekosten, Fahrgeld Personal 3.391, Werbekosten, Öffentlichkeitsarbeit 1.180, Bewirtung im Hause 15, Bewirtung außer Haus 968, Fachliteratur 23, Beiträge, Gebühren 31, Rechts- u. Beratungskosten , Buchführungskosten 1.951, Abschluss- und Prüfungskosten 1.300, ,90 2. Abgaben, Versicherungen 6600 Versicherungen (außer Kfz) 1.267,50 3. Miete, Pacht 6700 Mieten 3.123,75 4. Instandhaltung Gebäude 6850 Instandhaltung Gebäude/Räume 13,00 13,00 5. Abschreibung Anlagevermögen Inventar 6860 Abschreibung Inventar 151,80 151,80 Übertrag 0, ,07 Blatt 8 von 13

9 Gewinn- und Verlustrechnung Kontennachweis Übertrag 0, ,07 6. Übrige Aufwendungen 6899 Nicht anrechenbare Vorsteuer 92, Zuwendungen an andere gemeinn. Einrichtungen 185,43 277,84 =Summe Sachkosten ,79 =Summe Personal- u. Sachkosten ,61 Gesamtaufwand ,61 Überschuss/Fehlbetrag ,23 Blatt 9 von 13

10 Anlagenspiegel Werte nach: Handelsrecht Werte in: Buchwert Zugang -Abgang Umbuchung Abschreibung Zuschreibung Buchwert Bilanzposten/Konto A H K - AHK-Abgang AHK-Umbuchung Geschäftsjahr (kumuliert) A H K Korr.Abgang Sachanlagen andere Anlagen, Betriebsausst. 640 Inventar 0,00 794,80 0,00 0,00 151,80 151,80 0,00 643,00 0,00 0,00 0,00 794,80 Summe Sachanlagen 0,00 794,80 0,00 0,00 151,80 151,80 0,00 643,00 0,00 0,00 0,00 794,80 Summe Anlagevermögen 0,00 794,80 0,00 0,00 151,80 151,80 0,00 643,00 0,00 0,00 0,00 794,80 Blatt 10 von 13

11 Anhang Anhang für das Geschäftsjahr 2014 der, Berlin I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die Gesellschaft führt den Namen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. Zwecke der Gesellschaft sind die Förderung der Bildung und Ausbildung sowie die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements zugunsten vorgenannter Zwecke. Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch Bildungs- und Informationsangebote für bürgerschaftlich Engagierte, der Entwicklung und Verbreitung von Instrumenten zur Wirkungssteigerung sowie zur Flexibilisierung des bürgerschaftlichen Engagements und der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit. Der Jahresabschluss der wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die gesellschaftsindividuellen Besonderheiten nach GmbH-Gesetz beachtet. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Es wurde dabei den gesellschaftsindividuellen Besonderheiten Rechnung getragen. Sachanlagen Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen erfolgen entsprechend steuerrechtlicher Vorschriften, gemäß amtlicher AfA-Tabellen über die dort vorgegebenen Nutzungsdauern. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Diese werden zum Nennwert angesetzt. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert. Blatt 11 von 13

12 Anhang Rechnungsabgrenzungsposten Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben bzw. Einnahmen angesetzt, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. III. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz Anlagevermögen Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Jahr 2014 in einem Anlagenspiegel dargestellt. Umlaufvermögen In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter von 331,65 enthalten. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden für Urlaubsansprüche (1,5 T) sowie für Jahresabschlusskosten (1,3 T) gebildet. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind in folgendem Verbindlichkeitenspiegel dargestellt: Gesamt Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre Restlaufzeit über 5 Jahre Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,41 0,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 35,93 35,93 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 Blatt 12 von 13

13 Anhang IV. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge Die Erträge (217,3 T) resultieren aus nicht öffentlichen Zuschüssen (120 T) und Zuwendungen (80,6 T) im ideellen Bereich sowie aus Erlösen des Zweckbetriebs (12,9 T) und des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs (3,8 T). Aufwendungen Die Aufwendungen (94,4 T) setzen sich größtenteils zusammen aus Personalkosten (59,9 T) und sowie Verwaltungskosten (34,5 T). Geschäftsjahresabschreibung Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. V. Sonstige Pflichtangaben Organe der Gesellschaft - Gesellschafterversammlung - Geschäftsführung - Beirat Geschäftsführung Geschäftsführer der Gesellschaft ist - Frau Claudia Leißner, geb , Berlin. Die Geschäftsführerin ist von den Bestimmungen des 181 BGB befreit. Es besteht Einzelvertretungsbefugnis. Anzahl der Mitarbeiter 5 VI. Unterschrift gem. 245 HGB Ort, Datum Unterschrift Blatt 13 von 13

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