UMSATZSTEUER- EXPERTE/IN

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1 ZERTIFIZIERTE/R UMSATZSTEUER- EXPERTE/IN Lehrgang für ein professionelles Umsatzsteuermanagement Umsatzsteuer & EU-Recht Rechtliche Grundlagen, Verhältnis Unionsrecht zu nationalem Recht, EuGH und Rechtsprechung uvm. Modul I Alle Seminare/Module sind auch einzeln buchbar! Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis Grundlagenseminar kompakter Überblick über die steuerrechtlichen Grundlagen Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2016 Aktuelles & ausgewählte Schwerpunktthemen Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement Risikofelder, Umsatzsteuerdelikte, Selbstanzeige, VAT-Compliance Umsatzsteuer im Konzern Gestaltungsspielräume, Optimierung und Riskmanagement Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften Grenzüberschreitende Reihengeschäfte und komplexe Lieferkonstellationen Umsatzsteuer in IT-Systemen Abbildung in ERP-Systemen, E-Rechnung, Archivierung & MOSS Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts Behandlung spezifischer Problemfelder Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken & Versicherungen Grundstücke, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Umsatzsteuer Retail Typische Schwerpunktthemen aus dem Bereich des Handels Modul IIa Modul IIb Modul III Modul I Modul II Modul III Modul IV Modul V Modul VI Ihre Vorteile: Die Umsatzsteuer kann schnell zu einem hohen Kostenfaktor werden! Fundiertes Basiswissen, Vertiefung sowie Spezialisierung auf Spezialthemen für die Praxis Sie erlangen das Hochschulzerti fikat der FH Campus Wien Ausgewiesene FachexpertInnen aus Lehre, Verwaltung & Beratung garantieren hohe Qualität & Praxisbezug Modularer Aufbau und flexible Kombination durch freie Auswahl der Seminare Fachlicher Leiter: Mag. Robert Pernegger Großbetriebsprüfung Hochschulzertifiziert durch:

2 DER ZERTIFIZIERUNGSPROZESS IM ÜBERBLICK In 5 Tagen zum/r zertifizierten Umsatzsteuer-Expert/in: Sie absolvieren aus verschiedenen halb- und ganztägigen Seminaren/Modulen insgesamt 5 ganze von 7 Tagen und können Ihr Wissen mit einer freiwilligen Prüfung durch ein Hochschulzertifikat, ausgestellt durch die FH Campus Wien, dokumentieren. Der Lehrgang entstand in enger Zusammenarbeit mit PwC Österreich, der FH Campus Wien und der österreichischen Finanzverwaltung. Alle Seminare/Module sind auch einzeln buchbar! SCHRITT I Pflichtseminare: Wählen Sie 2 ganze Tage aus 4 Modulen Modul I: Umsatzsteuer & EU-Recht (halbtags) Modul IIa oder Modul IIb: Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis Grundlagenseminar (ganztags) oder Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2016 (ganztags) Modul III: Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement (halbtags) SCHRITT II Wahlmodule: Wählen Sie 3 ganze Tage aus 6 Modulen Modul I: Umsatzsteuer im Konzern (ganztags) Modul II: Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften (halbtags) Modul III: Umsatzsteuer in IT-Systemen (halbtags) Modul IV: Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts (halbtags) Modul V: Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken und Versicherungen (ganztags) Modul VI: Umsatzsteuer Retail (halbtags) Prüfung & Zertifizierung Nach Abschluss des Lehrgangs haben Sie die Möglichkeit durch Ablegung einer Prüfung das Zertifikat Umsatzsteuer-Experte/in zu erlangen. Dieses wird durch die FH Campus Wien ausgestellt. In fast jedem Unternehmen müssen täglich Geschäftsfälle umsatzsteuerlich beurteilt werden. Wohl keine Steuer ist daher bei einer so großen Zahl von unternehmerischen Vorgängen relevant wie die Umsatzsteuer. Unwissen und Fehleinschätzungen können dabei äußerst kostspielig sein, die Folgen reichen von aufwändigen Berichtigungen über Säumniszuschläge bis hin zum Totalverlust von Umsatzsteuer- oder Vorsteuerbeträgen. Daneben steigt durch die zunehmende internationale Vernetzung der Wirtschaft auch der Anteil an grenzüberschreitenden Geschäftsfällen, was zusätzliche Anforderungen an die RechtsanwenderInnen stellt. Der Lehrgang informiert Unternehmen, deren BeraterInnen sowie MitarbeiterInnen der Finanzverwaltung über die wesentlichen und spezifischen Anforderungen für RechtsanwenderInnen und über die internationalen Entwicklungen. Der modulare Aufbau bietet neben einem fundierten Grundwissen auch die Möglichkeiten der Vertiefung in ausgewählte und wichtige Spezialthemen. Somit sind die TeilnehmerInnen nach Absolvierung des Lehrgangs optimal auf die Herausforderungen im Alltag eines/einer Umsatzsteuer-Managers/in vorbereitet und können darüber hinaus noch eine zusätzliche Expertise im breiten Spektrum der Umsatzsteuer aufbauen. Die Ausbildungsinhalte mit zahlreichen Fallbeispielen direkt aus der Praxis, gepaart mit den Erfahrungen der Vortragenden aus den Bereichen Lehre, Verwaltung und Beratung garantieren eine fundierte Aus- und Fortbildung im Bereich Umsatzsteuer. Ihre Vorteile Hohe Qualität und Praxisbezug: Die Vortragenden stammen aus der Lehre, Beratungspraxis und der Verwaltung, die sich täglich mit Umsatzsteuerfragen auseinandersetzen. Die Kombination aus Pflicht- und Wahlmodulen ermöglicht eine flexible Verbindung von fundiertem Basisund detailliertem Spezialwissen. Durch die Zusammenarbeit mit der FH Campus Wien und einer freiwilligen Prüfung am Ende des Lehrgangs erhalten die TeilnehmerInnen das Zertifikat Umsatzsteuer-Experte/in. Einfach mehr wissen.

3 Modul I Umsatzsteuer & EU-Recht Rechtliche Grundlagen, Verhältnis Unionsrecht zu nationalem Recht, EuGH und Rechtsprechung Donnerstag, 15. September 2016, 14:00 bis 18:00 Uhr, Seminarhotel Strudlhof, 1090 Wien Grundlagen im AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie EU-Durchführungsverordnung Verhältnis von Unionsrecht zu nationalem Recht Rolle des EuGH im Mehrwertsteuerrecht Mehrwertsteuerausschuss Aktuelle Entwicklungen in der EU Aktuelle EuGH-Rechtsprechung Ihr Referent Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel, Johannes Kepler Universität Linz Kenntnisse der europäischen Grundlagen des Umsatzsteuerrechtes sind mittlerweile von großer Wichtigkeit für die RechtsanwenderInnen, insb. bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Die Umsatzsteuer ist die erste und bisher einzige einheitliche Steuer innerhalb der EU. Die Grundlagen für die Regelungskompetenz der EU im MwSt-Bereich finden sich im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Insbesondere in der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie und in der EU-Durchführungsverordnung sind die Vorgaben der EU niedergelegt, deren von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen sind. Darüber hinaus spielt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes bei der nationalen Anwendung des Umsatzsteuerrechtes eine immer bedeutendere Rolle. Modul IIa Grundlagen: Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis Kompakter Überblick über die steuerrechtlichen Grundlagen Mittwoch, 21. September 2016, 9:00 bis 17:00 Uhr, Hotel Mercure Westbahnhof, 1150 Wien Ort der Lieferung Grenzüberschreitende Reihengeschäfte Ausfuhrlieferungen Innergemeinschaftliche Lieferungen Binnenmarkt Sonstige Leistung Übergang der Steuerschuld Vorsteuerabzug Weiterverrechnung (z.b. im Konzern) Bemessungsgrundlage Das Seminar beinhaltet einen kompakten Überblick der Bereiche des Umsatzsteuerrechts, die in der betrieblichen Praxis von besonderer Bedeutung sind, und zwar unter besonderer Berücksichtigung aktueller Entwicklungen. Insbesondere wird neben einer Darstellung der rechtlichen Grundlagen anhand von Fallbeispielen auf häufige Fehler im Bereich der betrieblichen Umsatzsteuer eingegangen. Ihr Referent Mag. Robert Pernegger, Großbetriebsprüfung

4 Modul IIb Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2016 Aktuelles & ausgewählte Schwerpunktthemen Donnerstag, 17. November 2016, 9:00 bis 17:00 Uhr, Seminarhotel Strudlhof, 1090 Wien Aktuelle Neuerungen & Judikatur, u.a. Umsatzsteuerrichtlinienwartung 2016 Änderungen izm Reiseleistungen Aktuelle höchstgerichtliche Rechtsprechung Neue Entwicklungen zu ig Lieferung/ig Verbringung Der EU-Mehrwertsteuer-Aktionsplan U.a.m. Detailliertes Programm folgt! Kompakter Überblick über aktuelle Neuerungen Vertiefung ausgewählter Umsatzsteuerthemen Handlungsbedarf, Gestaltungsmöglichkeiten und Lösungen bei komplexen Problemfällen Zahlreiche praktische Beispiele aus der unmittelbaren Beratungs- und Betriebsprüfungspraxis Ihr Referententeam Mag. Mario Mayr, Fachbereich Umsatzsteuer Mag. Robert Pernegger, Großbetriebsprüfung StB MMag. Ingrid Rattinger, EY Wien StB Mag. Christina Stifter, Deloitte Wien WP/StB Mag. Christine Weinzierl, PwC Österreich Modul III Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement Risikofelder, Umsatzsteuerdelikte, Selbstanzeige, VAT-Compliance Mittwoch, 5. Oktober 2016, 14:00 bis 17:30 Uhr, FH Campus Wien, 1100 Wien Warum ist die Umsatzsteuer so brisant? Rahmenbedingungen und Risikofelder Wer kommt als Täter in Betracht? Beteiligte Verbandsverantwortlichkeit Umsatzsteuerliche Delikte Umsatzsteuerbetrug und -hinterziehung Vorauszahlungshinterziehung und Finanzordnungswidrigkeit Sanktionen, Strafzumessung, Mindeststrafe Finanzstrafrechtliches Risikomanagement Selbstanzeige VAT-Compliance im Unternehmen In der Praxis des Finanzstrafrechts kommt der Umsatzsteuer überragende Bedeutung zu. Denn als Selbstbemessungsabgabe ist die wichtigste Einnahmequelle des Fiskus besonders hinterziehungsanfällig und daher mittels strenger Sanktionsvorschriften zu schützen. Häufig sind es aber nicht kriminelle Betrugstechniken, sondern komplizierte Gesetze, eine im ständigen Wandel befindliche Rechtsprechung oder Fehler im internen Kontrollsystem, die UnternehmerInnen, GeschäftsleiterInnen und andere steuerverantwortliche Personen in den Fokus strafrechtlicher Verfolgung geraten lassen. Finanzstrafrechtliche Gefahren zu erkennen und diese zu vermeiden ist daher das Motto dieses Seminars. Ihre Referenten HR Dr. Wolfgang Bartalos, Finanzstrafbehörde Wien StB Mag. Martin Spornberger, LL.M., PwC Österreich Einfach mehr wissen.

5 Modul I Umsatzsteuer im Konzern Gestaltungsspielräume, Optimierungen und Risk Management Mittwoch, 19. Oktober 2016, 9:00 bis 17:00 Uhr, Hotel Mercure Biedermeier, 1030 Wien Umsatzsteuer Administration und Management im Konzern e-invoicing im Konzern Vertrieb Product Sourcing Dienstleistungen/Kostenbelastungen im Konzern Umsatzsteuer und Verrechnungspreise Holding und Organschaft Share Deal und Asset Deal Inkl. umsatzsteuerliche Neuerungen aus Gesetzgebung und Verwaltung Schwerpunkt grenzüberschreitender Güter- und Dienstleistungsverkehr Sie erhalten einen Überblick über die relevanten umsatzsteuerlichen Fragestellungen im Konzern mit dem Schwerpunkt grenzüberschreitender Güter- und Dienstleistungsverkehr zwischen Konzernunternehmen. Zugleich erfahren Sie auch die relevanten Highlights aus den jüngsten Umsatzsteuer-Gesetzesänderungen und Judikatur, die ein MwSt-Verantwortlicher im international tätigen Konzern kennen und für seinen Konzern aufbereiten und implementieren muss. Ihre Referenten StB Dr. Thomas Pühringer, Pühringer TaxConsulting GmbH StB Mag. Christian Weber, PwC Österreich Modul II Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften Grenzüberschreitende Reihengeschäfte und komplexe Lieferkonstellationen Dienstag, 8. November 2016, 13:00 bis 17:30 Uhr, IBM Client Center, 1020 Wien Beurteilung von Reihengeschäften Innergemeinschaftliche Reihen- und Dreiecksgeschäfte Reihengeschäfte im Verhältnis zum Drittland Sonderfälle, u.a. Reihengeschäfte in Kombination mit Lohnveredelung Neueste EuGH-, BFH- und VwGH-Judikatur sowie Verwaltungspraxis Die SeminarteilnehmerInnen erhalten einen umfassenden Überblick über umsatzsteuerliche Konsequenzen von grenzüberschreitenden Reihengeschäften und komplexen Lieferkonstellationen. Anhand von Beispielen in der Praxis werden häufig vorkommende Fragestellungen dargestellt und deren umsatzsteuerliche Beurteilung erläutert. Weiters werden von den TeilnehmerInnen dargelegte eigene Praxisfälle besprochen und diskutiert. Ihre Referentin StB MMag. Ingrid Rattinger, EY Wien

6 Modul III Umsatzsteuer in IT-Systemen Abbildung in ERP-Systemen, E-Rechnung, Archivierung & MOSS Donnerstag, 24. November 2016, 13:00 bis 17:00 Uhr, IBM Client Center, 1020 Wien Umsatzsteuer als Transaktionssteuer Abbildung der Realität mittels IT (ERP-System) Erkennung der Richtigkeit der elektronischen Daten Umsatzsteuerverprobung und Datenanalyse Ausgewählte Zweifelsfragen bei der Befüllung von Umsatzsteuerformularen E-Rechnung Archivierung Elektronische Dienstleistungen und MOSS Gerade bei der Abwicklung der Umsatzsteuer spielen aufgrund der großen Zahl von Geschäftsfällen IT-Systeme eine wichtige Rolle. Probleme ergeben sich hauptsächlich aus der Komplexität des europäischen Umsatzsteuerrechts und der richtigen steuerlichen Handhabung der Geschäftsprozesse in ERP-Systemen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen daher Fragen izm der Abbildung in ERP-Systemen und die Themen E-Rechnung, Archivierung und MOSS. Ihr Referent StB MMag. Gerald Dipplinger, PwC Österreich Modul IV Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts Behandlung spezifischer Problemfelder Donnerstag, 1. Dezember 2016, 13:00 bis 17:30 Uhr, FH Campus Wien, 1100 Wien Nationale und unionsrechtliche Grundlagen Abgrenzung BgA und Hoheitsbereich Abgrenzung unternehmerischer und nichtunternehmerischer Bereich Ermäßigte Steuersätze und Steuerbefreiungen Vermietung und Verpachtung von Grundstücken Behandlung von Zuschüssen, Subventionen und Förderungen Vorsteuerabzug, ige und Leistungen von ausländischen Unternehmen, Übergang der Steuerschuld Leistungsbeziehungen mit ausgegliederten Rechtsträgern sowie Gebietskörperschaften Aktuelle Judikatur und Erlässe Im Rahmen des Seminars werden die rechtlichen Grundlagen der umsatzsteuerlichen Situation von Körperschaften öffentlichen Rechts unter Berücksichtigung der aktuellen Judikatur und Erlässen sowie spezifische Problemfelder, wie z.b. die Abgrenzung von unternehmerischem und nichtunternehmerischem Bereich, die Behandlung von Zuschüssen und die Vorsteuerabzugsberechtigung, erörtert. Ihr Referententeam HR Mag. Karin Bartalos, Finanzamt Wien 1/23 StB Mag. Christian Weber, PwC Österreich Einfach mehr wissen.

7 Modul V Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken und Versicherungen Grundstücke, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen anhand einer Case Study Donnerstag, 15. Dezember 2016, 9:00 bis 17:00 Uhr, Hotel Mercure City, 1020 Wien Grundstücke, u.a. Grundstücksbegriff Lieferung von Grundstücken Weitergabe von Immobilien in der Familie Vermietung und Verpachtung von Grundstücken Option zur Steuerpflicht und deren Einschränkung Sonstige Leistungen am Grundstücksort Vorsteuerabzug und -berichtigung izm Grundstücken EU-weite Vereinheitlichung ab durch VO 282/2011 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Theoretische Grundlagen Ort der Leistung Steuerbefreiungen und Vorsteuerabzug Gestaltungsmöglichkeiten U.a.m. Anwendung und Vertiefung der Theorie anhand einer Case Study Aktuelle Gesetzesänderungen, Erlässe und Rechtsprechung Sie erhalten einen Überblick über die Umsatzsteuerthematik izm Grundstücken (u.a. Grundstücksbegriff, steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze izm Grundstücken, Leistungsort bei Grundstücksleistungen, Vorsteuerabzug, Vorsteuerberichtigung) unter Berücksichtigung der jüngsten gesetzlichen Änderungen auf nationaler und EU-Ebene. Die in der Praxis wesentlichen umsatzsteuerlichen Fragestellungen, die sich bei Banken und Versicherungsdienstleistungen ergeben, werden nach einer kurzen theoretischen Einführung anhand einer Case Study praxisnah beleuchtet. Dabei gehen die Vortragenden im Dialog mit den TeilnehmerInnen insbesondere auch auf aktuelle Entwicklungen ein. Ihre Referenten Mag. Robert Pernegger, Großbetriebsprüfung StB Mag. Christoph Wagner, P LL.M., OeNB Modul VI Umsatzsteuer Retail Typische Schwerpunktthemen aus dem Bereich des Handels Mittwoch, 11. Jänner 2017, 13:00 bis 17:00 Uhr, FH Campus Wien, 1100 Wien Rechnung und Vorsteuerabzug Gutscheine Konditionen und Werbeabgabe Reihenlieferungen Central Sourcing Lager- und Kommissionsgeschäfte Zentralregulierer Rahmenvereinbarungen Sachzuwendungen an ArbeitnehmerInnen Behandelt werden neben typischen Umsatzsteuerthemen aus dem Bereich des Handels wie Gutscheine, Werbemaßnahmen, Rabattsysteme und Kommissionsstrukturen auch die umsatzsteuerlichen Auswirkungen von Sachzuwendungen an ArbeitnehmerInnen (Vorsteuerabzug, tauschähnlicher Umsatz, Eigenverbrauch, Normalwertregelung). Ihre Referenten Mag. Robert Pernegger, Großbetriebsprüfung StB MMag. Gerald Dipplinger, PwC Österreich

8 ORGANISATION Teilnahmegebühren (zzgl. 20% Mwst.) LEHRGANG (2 ganze Tage aus Modul I-III + 3 ganze Tage aus Modul I-VI) EUR 1.992, für Linde-ZeitschriftenabonnentInnen, AbsolventInnen & Studierende der FH Campus Wien, BerufsanwärterInnen (Steuerberaterprüfung) EUR 2.490, für sonstige InteressentInnen einschließlich Unterlagen, Erfrischungsgetränken, Pausenimbisse und bei Ganztagsseminaren Mittagessen. Gebühr für die Prüfung & Zertifizierung: EUR 350, Alle Seminare sind auch einzeln buchbar! Umsatzsteuer & EU-Recht, : EUR 360, Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis, : EUR 560, Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2016, : EUR 610, Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement, : EUR 360, Umsatzsteuer im Konzern, : EUR 560, Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften, : EUR 360, Umsatzsteuer in IT-Systemen, : EUR 360, Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts, : EUR 360, Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken & Versicherungen, : EUR 560, Umsatzsteuer Retail, : EUR 360, 20 % Rabatt für Linde-ZeitschriftenabonnentInnen, AbsolventInnen & Studierende der FH Campus Wien, BerufsanwärterInnen (Steuerberaterprüfung)! Tagungsorte FH Campus Wien, 1100 Wien, Favoritenstraße 226 Hotel Mercure Biedermeier, 1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 28 Hotel Mercure City, 1020 Wien, Hollandstraße 3 Hotel Mercure Westbahnhof, 1150 Wien, Felberstraße 4 IBM Client Center, 1020 Wien, Obere Donaustraße 95 Seminarhotel Strudlhof, 1090 Wien, Strudlhofgasse 10 Geschäftsbedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und die Rechnung. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Anführung der Rechnungsnummer vor dem Veranstaltungsbeginn. Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich unsere Geschäfts- und Zahlungsbedingungen gelten. Gerichtsstand Wien. Bei Stornierung der Anmeldung (dies hat ausschließlich schriftlich zu erfolgen) bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 10 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt; danach wird die Hälfte der Seminargebühr, bei Nichterscheinen bzw. Stornierung am Veranstaltungstag selbst die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich können Sie eine Ersatzperson nennen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei nicht ausreichender TeilnehmerInnenanzahl die Veranstaltung kurzfristig abzusagen sowie etwaige Programm- oder Terminänderungen (auch kurzfristig) aus dringendem Anlass vorzunehmen. Im Falle einer Absage der Veranstaltung wird eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung angeboten bzw. bereits an den Verlag geleistete Zahlungen werden zurückerstattet. Weitere bereits getätigte Aufwendungen werden nicht rückerstattet. ANMELDEFORMULAR Per Mail oder per Fax an den Linde Verlag. campus@lindeverlag.at Fax: Modul I-III: Wählen Sie 2 ganze Tage! Umsatzsteuer & EU-Recht, Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis, Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2016, Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement, Ansprechpartnerinnen Mag. Alexandra Monz Leitung Lindecampus T: Mag. Doris Pummer Programm-Management T: Modul I-VI: Wählen Sie 3 ganze Tage! Umsatzsteuer im Konzern, Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften, Umsatzsteuer in IT-Systemen, Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts, Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken & Versicherungen, Umsatzsteuer Retail, Ja, ich bin Linde-ZeitschriftenabonnentIn, AbsolventIn bzw. Studierende/r der FH Campus Wien, BerufsanwärterIn (Steuerberaterprüfung). Ja, ich melde mich zur Prüfung & Zertifizierung am , 17:30 bis 19:00 Uhr, FH Campus Wien an. Vorname/Zuname/Titel: Abteilung/Position: Firma: Adresse: Telefon: Mail: Rechnung an: Datum/Unterschrift: Linde Verlag Ges.m.b.H, Scheydgasse 24, 1210 Wien, DVR: , HG Wien, FB-Nr.: X Internet: Onlineshop: Telefon:

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