GEWINNERMITTLUNG. nach 4 Abs. 3 EStG
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1 Diplom-Betriebswirt Sebastian Huber Steuerberater Grafinger Str GEWINNERMITTLUNG nach 4 Abs. 3 EStG vom bis Baaderstr. 40 (Rgb.) Finanzamt: -Abt. Körperschaften Steuer-Nr: 143/217/12100
2 Blatt 1 VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2015 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 722,60 757,60 II. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 449,00 553,00 III. Finanzanlagen 1. Sonstige Ausleihungen 800,00 800,00 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 560, ,00 II. Kasse, Bank , , , ,15 C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 0,00 139, , ,96
3 Blatt 2 VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2015 PASSIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR A. VEREINSVERMÖGEN I. Ergebnisvorträge 1. Ergebnisvorträge allgemein , ,20 B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL 3.845, ,99 C. VERBINDLICHKEITEN 1. Sonstige Verbindlichkeiten 0, , , ,96
4 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 25 Ähnliche Rechte und Werte 720,60 750,60 27 EDV-Software 2,00 7,00 722,60 757,60 Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 400 Sonstige Anlagen und Ausstattung 1,00 20, Büroeinrichtung 448,00 533,00 449,00 553,00 Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen 555 Geleistete Kautionen 800,00 800,00 UMLAUFVERMÖGEN Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 655 Forderungen aus Vereinsbereichen 560, ,00 Kasse, Bank 920 Kasse 78,40 422, Bank f. Sozialwirtschaft , , Sparkasse 293,51 0, Paypal Konto 19,27 0, , ,15 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 990 Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 139,21 Summe Aktiva , ,96
5 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR VEREINSVERMÖGEN Ergebnisvorträge Ergebnisvorträge allgemein V E R E I N S E R G E B N I S 1.167, , Ergebnisvorträge allgemein , , , ,20 SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL 1190 Mittel für Förderzwecke Bambi Stiftung 3.845, ,99 VERBINDLICHKEITEN Sonstige Verbindlichkeiten 1803 Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J) 0, ,77 Summe Passiva , ,96
6 Blatt 5 EINNAHMEN-AUSGABEN- ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom bis A. IDEELLER BEREICH Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR I. Nicht steuerbare Einnahmen 1. Mitgliedsbeiträge 7.375, ,50 2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 0,00 50, , ,50 II. Nicht anzusetzende Ausgaben 1. Abschreibungen 41,08 332,10 2. Raumkosten 1.440, ,10 3. Übrige Ausgaben 3.877, , , ,91- GEWINN/VERLUST ideeller Bereich 2.016,08 736,59 B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) 1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden , ,00 GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten , ,00 C. ZWECKBETRIEBE SPORT I. Zweckbetriebe Sport 2 (Umsatzsteuerfrei) 1. Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Sportunterricht ( 4/22a UStG) 9.720, ,00 2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen , , , ,69 3. Ausgaben für Material Ausgaben für Roh-,Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.200, ,50 4. Ausgaben für Personal Löhne und Gehälter , , ,48- Übertrag , , ,20-
7 Blatt 6 EINNAHMEN-AUSGABEN- ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , , , ,48-5. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 97,92 774,90 6. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen Darbietungen Jugendlicher und Erwachsener 152,33 153,08 Sonstige Kosten 9.070, , , ,57- GEWINN/VERLUST Zweckbetriebe Sport , ,88- GEWINN/VERLUST Zweckbetriebe Sport , ,88- V E R E I N S E R G E B N I S 1.167, ,29-
8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR IDEELLER BEREICH Nicht steuerbare Einnahmen Mitgliedsbeiträge 2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro 7.125, , Firmenmitgliedsbeiträge bis 300 Euro 250,00 750, , ,50 Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich 0,00 50,00 Nicht anzusetzende Ausgaben Abschreibungen 2500 Abschreibungen auf Sachanlagen 41,08-332,10- Raumkosten 2661 Miete, Pacht 1.440, ,10- Übrige Ausgaben 2700 Kosten der Mitgliederverwaltung 63,24-644, Bürobedarf 539,27-314, Porto, Telefon, Internet, Domain 469,14-315, Kosten Mitgliederveranstaltung 70,00-255, Basecamp Verwaltung Verein 64,54-65, Versicherungen, Beiträge 647,67-373, Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 49,60-94, Ausbildungskosten, Seminare 520, , Werbe- und Repräsentationskosten 219,53-234, Steuerberaterkosten 945, , Vereinsregisteränderung 95,93-95, Sonstige Kosten 193, , , ,71- ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) Steuerneutrale Einnahmen Spenden 3221 Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig , , Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig. 571,00 513, , ,00 Übertrag , ,59
9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,59 ZWECKBETRIEBE SPORT Zweckbetriebe Sport 2 (Umsatzsteuerfrei) Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Sportunterricht ( 4/22a UStG) 5701 Einnahmen Klettergruppen 9.510, , Einnahmen Vorstiegskurs 210,00 0, , ,00 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 5780 Sonstige betriebliche Erträge 1.799,85 0, Förderung Bambi Stiftung , , , ,69 Ausgaben für Material Ausgaben für Roh-,Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5800 Kletterausrüstung 1.200, ,50- Ausgaben für Personal Löhne und Gehälter 5820 Personalkosten Betreuer , , Personalkosten Eisenhofer , , , ,98- Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5840 Abschreibungen auf Sachanlagen 97,92-774,90- Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen Darbietungen Jugendlicher und Erwachsener 5866 Basecamp Verwaltung Klettergruppen 152,33-153,08- Sonstige Kosten 5870 Kontoführungsgebühren 63,26-62, Fachliteratur 64,09-19, Haftpflichtversicherung Klettern 139,21-261,80-344,53- Übertrag 266, , ,71-
10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag 266, , ,71-344,53- Sonstige Kosten 5874 Ausbildungskosten Trainer und Betreuer 804,00-0, Reisekostenerstattung 1.516,61-280, Sonstige Kosten Klettergruppe 701,80-495, Steuerberaterkosten 2.205, , Miete und Pacht 3.360, , Werbe- und Repräsentationskosten 215,97-128, , ,11- V E R E I N S E R G E B N I S V E R E I N S E R G E B N I S 1.167, ,29-
11 Blatt 10 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum der Abgang- Zuschreibung EUR EUR EUR EUR EUR 0025 Ähnliche Rechte und Ansch-/Herst-K 823,60 823,60 Werte Abschreibung 73,00 30,00 103,00 Buchwerte 750,60 30,00 720, EDV-Software Ansch-/Herst-K 104,35 104,35 Abschreibung 97,35 5,00 102,35 Buchwerte 7,00 5,00 2, Sonstige Anlagen und Ansch-/Herst-K 152,32 152,32 Ausstattung Abschreibung 132,32 19,00 151,32 Buchwerte 20,00 19,00 1, Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 4.543, ,96 Abschreibung 4.010,96 85, ,96 Buchwerte 533,00 85,00 448,00 Summe Ansch-/Herst-K 5.624, ,23 Abschreibung 4.313,63 139, ,63 Buchwerte 1.310,60 139, ,60
12 Blatt 11 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0025 Ähnliche Rechte und Werte Gebühr iwdr Bild-/Wortmarke Patentamt Markenanmeldung "I.W.D.R." beim Patentamt AHK 300,00 300,00 Linear Absch 73,00 30,00 103,00 10/00 10,00 BW 227,00 30,00 197, AHK 523,60 523,60 Keine AfA Absch 0,00 0,00 0,00 BW 523,60 523,60 Summe Ähnliche Rechte und Ansch-/Herst-K 823,60 823,60 Werte Abschreibung 73,00 30,00 103,00 Buchwerte 750,60 30,00 720,60
13 Blatt 12 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0027 EDV-Software software Things AHK 40,39 40,39 Linear Absch 36,39 3,00 39,39 3/00 33,33 BW 4,00 3,00 1, software Pages, Keynote, Numbers AHK 63,96 63,96 Linear Absch 60,96 2,00 62,96 3/00 33,33 BW 3,00 2,00 1,00 Summe EDV-Software Ansch-/Herst-K 104,35 104,35 Abschreibung 97,35 5,00 102,35 Buchwerte 7,00 5,00 2,00
14 Blatt 13 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0400 Sonstige Anlagen und Ausstattung Beachflag iwdr AHK 152,32 152,32 Linear Absch 132,32 19,00 151,32 3/00 33,33 BW 20,00 19,00 1,00 Summe Sonstige Anlagen und Ansch-/Herst-K 152,32 152,32 Ausstattung Abschreibung 132,32 19,00 151,32 Buchwerte 20,00 19,00 1,00
15 Blatt 14 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0415 Büroeinrichtung Moderatorenwand Klettergruppeneinteilung AHK 177,31 177,31 Linear Absch 176,31 176,31 3/00 33,33 BW 1,00 1, Elbetec Grund- und anbauregal AHK 243,21 243,21 Linear Absch 110,21 30,00 140,21 8/00 12,50 BW 133,00 30,00 103, HP 4730 Colorlaserdrucker/Scanner/Kopi erer gebraucht AHK 1.883, ,17 Linear Absch 1.882, ,17 3/00 33,33 BW 1,00 1, IMAC AHK 1.648, ,99 Linear Absch 1.647, ,99 3/00 33,33 BW 1,00 1, Festplatte PC Datensicherung AHK 106,89 106,89 Linear Absch 99,89 6,00 105,89 3/00 33,33 BW 7,00 6,00 1, Muckenthaler: Bürostuhl (Restzahlung, RE ) AHK 484,39 484,39 Linear Absch 94,39 49,00 143,39 10/00 10,00 BW 390,00 49,00 341,00 Summe Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 4.543, ,96 Abschreibung 4.010,96 85, ,96 Buchwerte 533,00 85,00 448,00
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