RECHNUNGSABSCHLUSS. Marktgemeinde St. Andrä-Wördern Altgasse St. Andrä-Wördern. Verw. Bezirk Tulln Land Niederösterreich

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1 Altgasse St. Andrä-Wördern Telefon / , FAX / Amtsstunden: Montag, Dienstag 8-12 Uhr - Donnerstag 8 12 Uhr und Uhr - Freitag 8-12 Uhr Mittwoch keine Amtsstunden Verw. Bezirk Tulln Land Niederösterreich RECHNUNGSABSCHLUSS Einwohnerzahl laut Volkszählung 2001: Hauptwohnsitzer per : Flächenausmaß: 39,36 km 2

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3 Inhaltsverzeichnis für Sammelreport Gedruckt am: Haushaltsbeschluss Kassenabschluss Gebarungsarten Kassenabschluss Zahlungswege Gesamtübersicht OHH Gesamtübersicht AOHH nach Gruppen Gesamtübersicht AOHH nach Vorhaben Rechnungsquerschnitt ordentlicher Haushalt (Detail) außerordentlicher Haushalt (Detail) Durchlaufer Nachweis Personalkosten Dienstpostenplan Vergütungen Schuldennachweis Haftungen Leasing Rücklagen Zuschüsse von/an Gebietskörperschaften Abweichungen zum VA Über- u. Unterschreitungen Kreditübertragungen Rechnungsabschluß NÖ (nos_ra) von Seite bis Seite rw_ihvz k:\arcrep\rw\rw_ihvz.qrp 1

4 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2004 Schliesslicher Kassenbestand Haushalt Anfänglicher Kassenbestand Ist des lfd. Jahres Summe der (Unterschied zwischen Sp.6 und 7) + - der Einnahmen der Ausgaben Einnahmen Sp.2+4 Ausgaben Sp Ordentlicher Haushalt 374, , , , ,13 921,74 Ausserordentlicher Haushalt , , , , , , ,52 Erläge , , , , , ,01 Vorschüsse , , , , , ,93 Summe Anfänglicher Kassenbestand , , , , , ,29 + Schliesslicher Kassenbestand , , , ,34 Einnahmen des lfd.j. (Sp.4) ,39 Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5) ,82 Summe ,16 Summe ,16 rw_nwrkassenabsch6 k:\arcrep\rw\rw_kash3.qrp 2 4

5 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2004 K A S S E N B E S T A N D zum 31. Dezember 2004 bis Tagesberichtsnummer 0 E I N N A H M E N A U S G A B E N S A L D O Kto.Auszug Zahlweg Blz./Ktonr. Anf.Stand Nr. Datum Bar Volksbank 40630/ Raika Zeiselmauer 32977/2212 Erste Bank - St.Andrä-Wördern 20111/ Verrechnung SA Postsparkasse 60000/ Verrechnung Lohn Verrechnung RW Baukonto - Hauptstr.34 - Hdf / Baukonto - Hauptstr.43 - Grf 60000/ Baukonto - Kernstockstr / Baukonto - Kernstockstr / Baukonto - Kernstockstr / PSK - Poststelle Greifenstein 60000/ Baukonto - Grasweg / Innenumsatz Eigenverbrauch Gegenverrechnung Bauhof Bankomatkasse Summe 2.064, , , ,74 769, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 593, , , ,98-259, , , , , ,72 325,18-325, , , , , , , , , , , , ,34 Der vorliegende Rechnungsabschuss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Für den Prüfungsausschuss, am Kassenverwalter Mitglied Der Bürgermeister Obmann Mitglied Mitglied rw_nwrkassenabsch4 k:\arcrep\rw\rw_kasz3.qrp 3 5

6 Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER 1.956, , , , , , ,39 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 628, , , ,06 841, , ,64 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,17 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 6.619, , , , , , ,55 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER 1.055, , , , , , ,46 5 GESUNDHEIT 1.979, , , ,34 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , ,98 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 203, , , ,47 72, , ,34 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,07 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , , ,45 Zwischensumme , , , , , , ,39 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Istüberschuss 374,86 374,86 374, Sollüberschuss , , , ,32 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,39 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr 921,74 921,74 921,74 Endsumme , , , , ,00 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 4 6

7 Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER , , , , , , ,26 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , , , ,46 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN 4.444, , , , , , ,91 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 3.523, , , ,91 514, , ,93 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER 3.978, , , , , , ,87 5 GESUNDHEIT 6.540, , , , , , ,57 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 6.345, , , , , , ,49 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 4.150, , , , , , ,01 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,16 9 FINANZWIRTSCHAFT , , ,06 32, , ,68 Zwischensumme , , , , , , ,34 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Sollüberschuss , , ,32 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,34 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr Endsumme 921,74 921,74 921, , , , , , , , ,00 Gesamtabschluß des ordentlichen Haushalts ,19 Einnahmenabstattung ,45 - Ausgabenabstattung 921,74 = Kassen(fehl)bestand ,26 + Einnahmenrückstände ,00 = Zwischensumme ,10 Einnahmenvorschreibung ,97 - Ausgabenrückstände ,07 - Ausgabenvorschreibung ,03 = Jahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang) = ,03 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 5 7

8 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER , , , , ,30 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 5.678, , , ,84 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , ,26 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS GESUNDHEIT , , , ,95 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , ,18 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 6.630, , , ,50 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,26 Zwischensumme , , , , , , ,29 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) , , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) , , , , Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) , , ,31 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,29 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,18 Gesamtabschluß des außerordentlichen Haushalts ,53 Einnahmenabstattung ,01 - Ausgabenabstattung ,52 = Kassen(fehl)bestand ,00 + Einnahmenrückstände ,52 = Zwischensumme , ,92 - Ausgabenrückstände , ,40 = Jahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang) = ,40 Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 6 8

9 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER 6.852, , , , ,61 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1.874, , , , ,84 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN 3.000, , , ,00 87, ,26 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , ,85 5 GESUNDHEIT , , , , ,95 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , ,18 699,57 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 6.630, , , ,50 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,85 Zwischensumme , , , , , , ,42 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) , , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) , , , Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) , , , ,31 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,73 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,18 Rechnungs(=Soll)-Abschluß ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuß, - = Abgang) ,32(+) ,20(-) ,88(-) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuß Vorjahr) , , ,73 Summe A , , ,85 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,22 Jahresergebnis , , ,63 Summe B (= Se. A) , , ,85 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 7 9

10 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 1 Güterwege , , , ,57 2 Strassenbau , , , , ,25 3 Abwasserbeseitigung Ortsnetze Deponie Hintersdorf Sanierung , , , , Verkauf von Grundstücken Finanzierung von Vorhab , , , ,50 6 Kindergarten Hinterdorf , , , ,78 8 Althaussanierung Gemeindewohnungen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Verkehrskon , , , ,30 14 Sportplatz Hintersdorf ÖBB-Unterführung und Zufahrt Betriebsgebiet 5.057, , , ,65 17 Amts- und FF-Haus Kirchbach 4.899, , , ,59 19 ABA Hintersdorf-Kirchbach , , , , , ,97 20 alte Schule Greifenstein 2.034, , , ,84 27 Strasse Hadersfeld 7.922, , , ,83 34 Freizeit- und Kinderspielplätze 3.822, , , ,48 37 Betriebsanalyse 41 Altarm - Badegebiet 6.630, , , ,50 44 Vermessungsarbeiten Alter Pfarrhof St. Andrä Zu- und Umbau Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen Straßenbeleuchtung Erweiterungen , , , ,79 50 FF-Hintersdorf Neubau Feuerwehrhaus , , , , Digitalisierung Plan- und Kartenwerke , , , , Amtshaus Greifenstein , , , ,00 55 Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld Hagenbach - Sanierung Brücke Errichtung eines Ste , , , ,45 59 Sanierung von Gräben Sanierung Obelisk Hadersfeld Denkmalpflege Architektenwettbewerb Zentralraum Altstoffsammelplatz 4.146, , , , FF St.Andrä-Wördern Katastrophenlager 778,75 778,75 778, ,25 67 Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB , , , ,95 68 Abwasserbeseitigung Badesiedlung Liegenschaftskauf - Wördern Hauptstr Zwischensumme , , , , , , ,29 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) , , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) , , , , Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) , , ,31 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,29 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,18 Gesamtabschluß des außerordentlichen Haushalts ,53 Einnahmenabstattung ,01 - Ausgabenabstattung ,52 = Kassen(fehl)bestand ,00 + Einnahmenrückstände rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 8 10

11 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 1 Güterwege , , , , ,57 2 Strassenbau , , , ,25 3 Abwasserbeseitigung Ortsnetze 2.438, , , , , , ,71 4 Deponie Hintersdorf Sanierung 2.696, , , , ,38 5 Verkauf von Grundstücken Finanzierung von Vorhab , , , ,50 6 Kindergarten Hinterdorf , , ,88 87, ,78 8 Althaussanierung Gemeindewohnungen 8.232, , , , , ,36 12 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Verkehrskon 4.995, , , , ,30 14 Sportplatz Hintersdorf ÖBB-Unterführung und Zufahrt Betriebsgebiet 5.057, , , ,65 17 Amts- und FF-Haus Kirchbach 4.899, , , ,59 19 ABA Hintersdorf-Kirchbach , , , , , ,79 20 alte Schule Greifenstein 2.034, , , ,84 27 Strasse Hadersfeld 737, , , , ,83 34 Freizeit- und Kinderspielplätze 3.000, , , , ,48 37 Betriebsanalyse 1.856, , ,40 41 Altarm - Badegebiet 6.630, , , ,50 44 Vermessungsarbeiten ,28 308, , , ,42 45 Alter Pfarrhof St. Andrä Zu- und Umbau , , ,27 47 Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen 9.897, , , , ,48 48 Straßenbeleuchtung Erweiterungen , , , ,79 50 FF-Hintersdorf Neubau Feuerwehrhaus 1.874, , , ,45 119, ,11 51 Digitalisierung Plan- und Kartenwerke , , , ,31 52 Amtshaus Greifenstein 501, , , , , ,30 55 Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld , , , , ,37 58 Hagenbach - Sanierung Brücke Errichtung eines Ste , , , , ,45 59 Sanierung von Gräben Sanierung Obelisk Hadersfeld Denkmalpflege , , ,85 64 Architektenwettbewerb Zentralraum Altstoffsammelplatz 4.146, , , , ,37 66 FF St.Andrä-Wördern Katastrophenlager 778,75 778,75 18, ,25 67 Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB , , , , ,95 68 Abwasserbeseitigung Badesiedlung Liegenschaftskauf - Wördern Hauptstr Zwischensumme , , , , , , ,42 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) , , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) , , , Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) , , , ,31 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,73 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,18 Rechnungs(=Soll)-Abschluß ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuß, - = Abgang) ,32(+) ,20(-) ,88(-) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuß Vorjahr) , , ,73 Summe A , , ,85 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,22 Jahresergebnis , , ,63 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 9 11

12 Schl. Zahlungs- Ist rückstände Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. bzw. Zahlungs- Anordnungs- VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll ,52 = Zwischensumme , ,92 - Ausgabenrückstände , ,40 = Jahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang) = ,40 Voranschlagsbetrag (Soll - VA) Unterschiedsbetrag mehr weniger rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 10 12

13 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag Summe B (= Se. A) , , ,85 (VA - Soll) Unterschiedsbetrag mehr weniger rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 11 13

14 I. Querschnitt Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Tulln Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2004 Anlage 5b Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppe 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, , 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rw_qu_02.xls 14 12

15 Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe rw_qu_02.xls 15 13

16 Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von and Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Gruppe Betriebe der Gemeinde und der Gemei 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere un Bezugsvorschüssen Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Gruppe Betrieben der Gemeinde und der Geme 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rw_qu_02.xls 16 14

17 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Ja Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 rw_qu_02.xls 17 15

18 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ Pensionsbeiträge 5.109, , , , Gewählte Gemeindeorgane 5.109, , , , , , , ,22 00 Gewählte Gemeindeorgane 5.109, , , ,22 01 Hauptverwaltung Gemeindeamt 2/ Erlöse Bauhof , , , ,40 2/ Verwaltungskostenersätze Abfallwirtschaft - Ansa , , , ,65 2/ Verwaltungskostenersätze Friedhof - Ansatz , , , ,40 2/ Verwaltungskostenersätze Wasserversorgung , , , ,46 2/ Verwaltungskostenersätze Abwasserentsorgung , , , ,22 2/ BONUS Zahlung der EVN lt. Vereinbarung 2.114, , , ,00 2/ Einnahmen aus der Vermietung (Arzt) / Rückersätze von Ausgaben (Sonstige Einnahme , , ,82 561, ,42 2/ Sach- und Personalkostenersätze von Verbände , , , , Gemeindeamt , , ,00 561, , ,05 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 16 18

19 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Versicherung 3.968, , , ,39 1/ Bezüge der Organe , , , ,70 1/ Diäten, Reisegebühren / DG-Beitrag für Gemeindemandatare 6.194, , , ,10 1/ Schulung Gewählte Gemeindeorgane , , , ,09-194, , , , ,09-194,10 00 Gewählte Gemeindeorgane , , , ,09-194,10 01 Hauptverwaltung Gemeindeamt 1/ Ankauf von Maschinen 5.949, , ,28 262, ,85 1/ Amtsausstattung 186, , , ,26 258, ,96 1/ Betriebsausstattung (Amtstafeln u.a.) 74, , , , ,79 1/ Reinigungsmittel -38, , , ,25-29, ,77 1/ Büromaterial 831, , , , , ,71 1/ Kosten für Kopien 7.629, , , , ,47 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,59 1/ Geldbezüge der VB der Verwaltung , , , ,47 1/ Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu , , , ,14 1/ Bezüge sonstige Arbeiter 1.481, , , ,36 1/ Reisegebühren 2.680, , , ,94 1/ DGB Sozialversicherung , , , ,22 1/ DGB - Mitarbeitervorsorge 90,98 90,98 90, ,02 1/ Strom 5.914, , , ,42 1/ Beheizung 1.065, , , , ,36 1/ Instandhaltung Gebäude 343, , , ,41 27, ,51 1/ Instandhaltung Maschinen 7.099, , ,80 417, ,58 1/ Instandhaltung Einrichtung 1.479, , ,65-36, ,75 1/ Software Wartungskosten 9.617, , , ,09 1/ Postgebühren 614, , , ,93 364, ,12 1/ Telefon- und Online-Gebühren 221, , , , ,05 1/ Miete von techn. Einrichtungen (Telefonanlage) 5.149, , , ,58 1/ Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz / Beratungskosten 404, , , ,87 337, ,43 1/ Versicherung 4.012, , , ,48 1/ Miete für technische Geräte 448, , , , ,66 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric 4.601, , , ,42 1/ Vergütungen Bauhof , , , ,13 1/ Schulungskosten Kursbeiträge 7.349, , ,82 72, ,82 1/ Beiträge, Sonstige Abgaben 4.709, , , , Gemeindeamt 4.152, , , , , , ,75 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 17 19

20 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , ,00 561, , , Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation Repräsentation Hauptverwaltung , , ,00 561, , ,05 02 Hauptverwaltung Statistisches Amt 2/ Ersätze 3,58 3,58 3, , Statistisches Amt 3,58 3,58 3, , ,58 3,58 3, , Standesamt 2/ Beitrag Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing 3.493, , , ,00 2/ Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing 1.945, , , ,00 2/ Verwaltungsabgaben 2.696, , , , Standesamt 8.134, , , ,60-7, , , , ,60-7, Wahlamt 2/ Ersätze 1.836, , , , , , Wahlamt 1.836, , , , , ,91 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 18 20

21 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , , , , Öffentlichkeitsarbeit 1/ Bürgermeister Info 7.034, , , , Öffentlichkeitsarbeit 7.034, , , , , , , , Repräsentation 1/ Repräsentationsausgaben Bürgermeister 1.013, , , ,84 415, , Repräsentation 1.013, , , ,84 415, , , , , ,84 415, ,95 01 Hauptverwaltung 5.165, , , , , , ,40 02 Hauptverwaltung Statistisches Amt Statistisches Amt Standesamt 1/ Amtsausstattung 178,68 178,68 178, ,32 1/ Aufwandsentschädigung Standesbeamte 7.474, , , ,61 1/ DGB Sozialversicherung 953,62 953,62 953, ,62 1/ Miete alter Pfarrhof 3.732, , , ,24 1/ Kursbeiträge - Ausbildungskosten 4.098, , , ,54 1/ Kosten für den Sachaufwand 2.869, , , , Standesamt , , , , , , , , , , Wahlangelegenheiten 1/ Vergütungen Bauhof / Aufwendungen Wahlamt 43, , , , , Wahlamt 43, , , , ,65 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 19 21

22 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , , , Staatsbürgerschaft 2/ Beitrag Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing 1.778, , , ,00 2/ Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing 946,00 946,00 946, ,00 2/ Verwaltungsabgaben 2.103, , , ,66 2/ Kostenbeiträge des Landes 48 StbG Staatsbürgerschaft 4.827, , , ,66-622, , , , ,66-622, Amtsgebäude Amtsgebäude Hauptverwaltung 1.836, , , , , , ,33 03 Bauverwaltung Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 031 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 20 22

23 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , , Staatsbürgerschaft 1/ Amtsausstattung 178,68 178,68 178, ,32 1/ Aufwandsentschädigung 5.396, , , ,04 1/ DGB Sozialversicherung 632,04 632,04 632, ,96 1/ Kursbeiträge - Ausbildungskosten 3.703, , , ,89 1/ Kosten für den Sachaufwand 1.138, , , , Staatsbürgerschaft , , , ,81-899, , , , ,81-899, Amtsgebäude-Aussenstellen 1/ Strom 750,12 750,12 750, ,88 1/ Beheizung 1.900, , , ,12 1/ Instandhaltung Gebäude 727,92 727,92 496,92 231, ,08 1/ Instandhaltung Einrichtung 28,80 28,80 28, ,20 1/ Telefongebühren 0, , , , ,40 1/ Versicherung 289,37 289,37 289, ,63 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric 388,69 388,69 388, , Amtsgebäude-Aussenstellen 0, , , ,32 231, ,22-81, , , , ,32 231, ,22-81,40 02 Hauptverwaltung 43, , , ,55 231, , ,99 03 Bauverwaltung Bauamt 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,10 1/ Geldbezüge der VB der Verwaltung , , , ,73 1/ Reisegebühren 71,54 71,54 71, ,46 1/ DGB Sozialversicherung , , , ,28 1/ DGB - Mitarbeitervorsorge 510,56 510,56 510, ,56 1/ Flächenwidmungsplan 2.089, , , ,50 1/ Wartungkosten DKM 946,80 946,80 946, ,20 1/ Kosten f. Grundbuchsabfragen 2.457, , , , Raumordnung und Raumplanung , , , , , , , , , ,29 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 21 23

24 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 03 Bauverwaltung 06 Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen Ehrungen Ehrungen Sonstige Massnahmen 08 Pensionen Pensionen 2/ Pensionsbeiträge , , , , Pensionen , , , , , , , ,35 08 Pensionen , , , ,35 09 Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Bezugsvorschüsse - Rückzahlungen 5.525, , , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 5.525, , , , , , , , Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 22 24

25 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 03 Bauverwaltung , , , , ,29 06 Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen 1/ Mitgliedsbeiträge , , , , Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen , , , , , , , , Ehrungen 1/ Diverse Ausgaben 514, , , , , Ehrungen 514, , , , , , , , , ,07 06 Sonstige Massnahmen 514, , , , ,07-963,91 08 Pensionen Pensionen 1/ Beiträge an Verbände , , , , Pensionen , , , , , , , ,29 08 Pensionen , , , ,29 09 Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Gemeinschaftspflege 1/ Sonstige Ausgaben 4.905, , , , , , Gemeinschaftspflege 4.905, , , , , ,57 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 23 25

26 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Personalbetreuung 5.525, , , ,66 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW 1.956, , , , , , ,39 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 24 26

27 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , , ,57 09 Personalbetreuung 4.905, , , , , ,57 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW , , , , , , ,26 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 25 27

28 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 Sicherheitspolizei Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 2/ Geldstrafe auf Grund einer Verwaltungsübertretu 36,34 36,34 36, Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 36,34 36,34 36, ,34 36,34 36, Sicherheitspolizei 36,34 36,34 36, Sonderpolizei Bauangelegenheiten 2/ Ersätze 581, , , ,35 799, , Bauangelegenheiten 581, , , ,35 799, , , , , ,35 799, , Veterinärmedizin 2/ Erlös Für Hundemarken 10,74 4,00 14,74 8,58 6, ,00 2/ Vieh- und Fleischbeschaugeb. 929,13 929,13 929, , Veterinärmedizin 10,74 933,13 943,87 937,71 6, ,13-96, ,74 933,13 943,87 937,71 6, ,13-96,00 13 Sonderpolizei 592, , , ,06 805, , ,64 16 Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 26 28

29 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 Sicherheitspolizei Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Sicherheitspolizei 13 Sonderpolizei Bauangelegenheiten 1/ Beratungskosten 9.527, , , , , ,46 1/ Kosten: Durchführung der feuerpolizeilichen Bes 1.347, , , Bauangelegenheiten , , , , , , , , , , , , Veterinärmedizin 1/ Entschädigung für Arbeitsaufwand 65,26 948, ,60 940,99 72, ,34 1/ Sonstige Ausgaben Veterinärmedizin 65,26 948, ,60 940,99 72, , ,26 948, ,60 940,99 72, ,34 13 Sonderpolizei , , , , , ,80 16 Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehren 1/ Instandhaltung-Gebäude 528, , , , , ,74 1/ Versicherung 2.272, , , ,85 1/ Leasing-Raten für Hubsteiger FF St.Andrä-Wörd , , , ,14 1/ Leasing-Raten für FF-Auto FF Hadersfeld , , , ,21 1/ Leasing-Raten für FF-Auto FF Kirchbach , , , ,75 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric 3.780, , , ,33 1/ Vergütungen Bauhof 160,25 160,25 160,25-160,25 1/ Subventionen 399, , , , ,80 1/ Warn- und Alarmsystem - Erstalarmierung der F 1.930, , , ,80 1/ Subvention für Investitionen 2.878, , , , Freiwillige Feuerwehren 928, , , , , , ,66 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 27 29

30 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Feuerwehrwesen 17 Katastrophendienst Katastrophenschäden 2/ Zuschüsse Land Katastrophenschäden Katastrophendienst Landesverteidigung Zivilschutz Zivilschutz Landesverteidigung 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 628, , , ,06 841, , ,64 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 28 30

31 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , , , ,66 16 Feuerwehrwesen 928, , , , , , ,66 17 Katastrophendienst Katastrophenschäden 1/ Herstellung des mobilen Hochwasserschutzes 46, , , , ,72 1/ Maßnahmen zur Behebung Katastrophenschäden 4.446, , , , , , , , , ,72 17 Katastrophendienst 4.446, , , , ,72 18 Landesverteidigung Zivilschutz 1/ Mitgliedsbeiträge 967,95 967,95 967, , Zivilschutz 967,95 967,95 967, , ,95 967,95 967, ,05 18 Landesverteidigung 967,95 967,95 967, ,05 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , , , ,46 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 29 31

32 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht Allgemeinbildende Pflichtschulen Gemeinsame Kosten Allgemeinbildende Pflichtschulen Gemeinsame Ko Volksschule (Neu) 2/ Elternbeiträge (Kopierbeitrag) 2.376, , , ,00 2/ Ersätze 1.026, , , ,43 2/ Einnahmen aus Vermietung 784, , , , ,47 2/ Mieteinnahmen Turnsaal , , ,00 122, ,50 2/ Zuschüsse Land Zinsenzuschuß-KGA Fonds , , , , Volksschule 2.924, , , ,05 122, , , Volksschule (Alt) 2/ Einnahmen aus Vermietung 5.087, , , , Volksschule (Alt) 5.087, , , ,88 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 30 32

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