getgoods.de AG Jahresabschluss
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- Jacob Dieter
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1 getgoods.de AG Jahresabschluss
2 Jahresabschluss der getgoods.de AG 2012 Bilanz zum 31. Dezember 2012 Aktiva ( ) A. Anlagevermögen I. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 690, ,00 II. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen , ,34 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ,00 0,00 3. Sonstige Ausleihungen 1, ,90 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , , ,24 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ,87 0,00 2. Sonstige Vermögensgegenstände , , , ,59 II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , , , ,16 C. Rechnungsabgrenzungsposten ,55 91,17 davon gemäß 250 Abs. 3 HGB: EUR ,38 (i.vj. EUR 0,00) , ,57 2
3 Passiva ( ) A. EIGENKAPITAL I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,05 III. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 1.057, ,00 2. Andere Rücklagen , , , ,41 IV. Verlustvortrag , ,11 V. Jahresfehlbetrag , , , ,17 B. RÜCKSTELLUNGEN 1. Sonstige Rückstellungen , ,00 C. VERBINDLICHKEITEN 1. Anleihen ,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.376,40 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,75 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 100,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten , ,65 - davon aus Steuern: EUR ,58 (i.vj. EUR ,14) , ,40 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,25 (i.vj. EUR ,38) , ,57 Geschäftsbericht
4 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr Umsatzerlöse , ,99 2. Sonstige betriebliche Erträge 3.457,37 0,00 3. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,14 (0,00) b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ,43 (0,00) ,57 0,00 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 592,00 494,54 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,56 6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens , ,90 - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR ,87 (i.vj.: EUR 0,00) 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,67 57,11 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens , ,37 - davon davon gemäß 253 (3) S. 3 HGB: EUR ,90 (i.vj.: EUR ,37) 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit./ ,86./ , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0, Sonstige Steuern 0,04 387, Jahresfehlbetrag./ ,82./ ,18 4
5 Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2012 A. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der 238 ff. HGB aufgestellt. Die Rechnungslegungsvorschriften des Aktiengesetzes (AktG) wurden beachtet. Soweit Regelungen der Satzung den Jahresabschluss betreffen wurden diese berücksichtigt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden. Der Bilanzstichtag ist der 31. Dezember Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne von 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Aufstellungserleichetrungen und Schutzklauseln wurden teilweise in Anspruch genommen. B. Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Sachanlagevermögen Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen nach der pro rata temporis Methode. Finanzanlagen Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Unter den Finanzanlagen werden im Wesentlichen zwei im Berichtsjahr gewährte Ausleihungen an ein Tochterunternehmen der Berichtsgesellschaft ausgewiesen. Darüber hinaus sind die im Vorjahr erworbenen Beteiligungen dargestellt. Bei beiden Positionen handelt es sich um GmbH Anteile. Die Berichtsgesellschaft hält jeweils 100% des Stammkapitals. Darüber hinaus wird eine sonstige Ausleihung ausgewiesen. Aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten der Schuldnerin ist die gewährte Ausleihung im Berichtsjahr auf ein Erinnerungswert von einem Euro außerplanmäßig abgeschrieben worden. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungsund Bewertungswahlrechte sind im Berichtsjahr beibehalten worden. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wird durch Wertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen. Die Restlaufzeit beträgt unter einem Jahr. Liquide Mittel Der Ausweis der liquiden Mittel erfolgt zum Nominalwert. Rechnungsabgrenzungsposten Unter den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist im Wesentlichen der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennwert der Anleihe und dem Ausgabekurs aktiviert. Die Auflösung des Postens erfolgt linear auf der Grundlage der Laufzeit der Anleihe. Geschäftsbericht
6 Kapital Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Stichtag TEUR (VJ. TEUR ) und ist eingeteilt in (VJ: Mio 14) auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Im Berichtsjahr wurde das Grundkapital durch Beschluss der Hauptversammlung um TEUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien bedingt erhöht. Die Erhöhung erfolgte durch Ausgabe von Stückaktien zum Ausgabewert von Euro1,00. Der Bezugspreis belief sich auf Euro 2,90 je Aktie. Das bezahlte Aufgeld in Höhe von Euro ,30 ist in die Kapitalrücklage eingestellt worden. Die Gewinnrücklage setzt sich aus Gesetzliche Rücklage von TEUR 1 und andere Rücklagen von TEUR 556 zusammen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.August 2017 zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch ,00 EUR. Rückstellungen Rückstellungen sind nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet worden und sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen sowie drohende Verluste. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Unter den Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEuro (VJ: TEuro 1.038) ausgewiesen. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr betragen TEUR 686. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen am Bilanzstichtag nicht. Im Geschäftsjahr 2012 ist eine Anleihe in Form einer Inhaber- Teilschuldverschreibung mit einem Nennbetrag von TEuro ausgegeben worden. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen wurden von der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main unter Nutzung des TEFRA D Verfahrens der Clearstream ausgegeben und verwahrt. Die Anleihe ist mit 7,25 % p.a. zu verzinsen. Die Laufzeit beginnt am 09. Oktober 2012 und endet mit Ablauf des 08. Oktober Die Anleihe ist am Fälligkeitstag zum Nennbetrag zurückzuzahlen. C. Sonstige Angaben Mitglieder der Geschäftsführung Vorstände der getoods.de AG sind: Herr Markus Rockstädt-Mies, Kaufmann, Frankfurt (Oder), (Vorstandsvorsitzender) Armin Schulz, Kaufmann, Düsseldorf (bis ) Die Vorstände sind einzelvertretungsberechtigt und von 181 BGB befreit. Aufsichtsrat Herr Frank Kochan, Peitz, Geschäftsführer der ffk environment gmbh (Aufsichtsratvorsitzender) Herr Dr. Yann Samson, München, Unternehmer, Vorstand der financial.com AG, München, (abberufen 22. August 2012) Herr Dr. Klaus Riedle, Zug (Schweiz), Kaufmann Herr Peter Heinz, Eschenbach, Unternehmensberater, (berufen am 22. August 2012) Alle Aufsichtsratsmitglieder sind ab dem 24. Juni bis zum 23. Juni 2016 gewählt. Gesamtbezüge der Organmitglieder Bezüglich der Bezüge der Organmitglieder wird von 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht. 6
7 Name und Sitz anderer Unternehmen Die Berichtsgesellschaft hält je 100 % des Stammkapitals folgender Gesellschaften: Stammkapital Ergebnis HTM Handy-Trends + more GmbH Frankfurt (Oder) Überschuss ,12 HOH Home of Hardware GmbH Fehlbetrag ,81 Mitarbeiter Gemäß 267 Abs. 5 HGB beschäftigte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 4 Mitarbeiter. Konzernkreis und Mutterunternehmen Die getgoods.de AG hat zwei Tochtergesellschaften. Dies sind die HTM GmbH, Frankfurt (Oder) und die HoH Home of Hardware GmbH, Frankfurt (Oder). Die getgoods.de AG ist die Gesellschaft, die den Konzernabschluss aufstellt. (kleinster und größter Konsolidierungskreis). Der Konzernabschluss ist im Bundesanzeiger veröffentlicht und einsehbar. Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses Die Vorstände und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von Euro ,82 auf neue Rechnung vorzutragen. Frankfurt (Oder), 07 Mai 2013 Markus Rockstädt-Mies Geschäftsbericht
8 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die getgoods.de AG, Frankfurt/Oder: Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Wir haben den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung der getgoods.de AG, Frankfurt/Oder, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der getgoods.de AG, Frankfurt/Oder, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012 den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Düsseldorf, den 14. Mai 2013 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Warth & Klein Grant Thornton AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gez. Carstens Wirtschaftsprüfer gez. Krichel Wirtschaftsprüfer 8
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