Erfolgsrechnung Gemeinde Schinznach-Bad. Buchungsperiode '397' '343'769 1'388' ' ' '334.20
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- Friederike Dressler
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Transkript
1 Einwohnergemeinde 5'416' '416' '556'387 5'556'387 5'135' '135' ALLGEMEINE VERWALTUNG 810' ' ' ' ' ' ' ' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 388' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 228' ' ' BILDUNG 1'474' ' '429'579 85'810 1'473' ' '397' '343'769 1'388' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 296' ' ' ' ' ' ' ' ' GESUNDHEIT 182' ' ' ' ' ' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 533' ' '315 77' ' ' ' ' ' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 374' ' '517 3' ' ' MITTLUNG 370' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 852' ' ' ' ' ' ' '696 66' VOLKSWIRTSCHAFT 11' ' '912 44'000 16' ' ' '088 30' FINANZEN UND STEUERN 492' '866' '748 4'038' ' '624' '374' '439'152 3'392' Seite 1
2 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 810' ' ' ' ' ' Legislative und Exekutive 96' ' '290 96' Legislative 12' '340 11' Legislative 12' '340 11' Wahlbüro 1' ' Finanzkommission Löhne 1' '440 1' Drucksachen, Publikationen 7' '000 5' Externe Rechnungsprüfung 1' '500 2' Exekutive 83' ' '950 84' Exekutive 83' ' '950 84' Besoldung Gemeinderat 56' '000 59' Tag- und Sitzungsgelder 4' '000 5' Gemeinderat AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3' '000 3' AG-Beiträge an Unfallver sicherungen AG-Beiträge an Familien Aus- und Weiterbildung ' Mitgliederbeiträge Honorare externe Berater, Gut- 1' ' achter, Fachexperten etc Zusammenschlussprojekt 6' Brugg Schinznach-Bad Leasinggebühr Software 1' ' Reisekosten und Spesen Repräsentationskosten, 5' '000 7' Präsente Seite 2
3 Jungbürgerfeier ' Neuzuzüger-/Gewerbeapéro ' Rückerstattungen Dritter 5' Allgemeine Dienste 714' ' ' ' ' ' Finanz- und Steuerverwaltung 295' ' '450 48' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 295' ' '450 48' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder ' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungspersonals 193' ' ' Erstattung Löhne des Ver waltungs- u. Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 12' '800 12' AG-Beiträge an Pensionskassen 16' '000 21' AG-Beiträge an Unfallversicher 2' '450 2' ungen AG-Beiträge an Familien- 2' '900 2' AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Aus- und Weiterbildung des 4' '000 1' Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial 2' '500 2' Drucksachen, Publikationen 3' '000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar, 3' ' Büromaschinen und -geräte Anschaffungen Hardware '000 1' Kommunikationsgebühren 1' '550 1' Betreibungskosten 12' '000 14' Post- und Bankgebühren Porti 4' '600 3' Seite 3
4 Dienstleistungen Dritter ' Informatik-Nutzungsaufwand 3' ' Versicherungsprämien 2' '200 2' Leasinggebühren für 10' '900 11' Hard- und Software Kleine Differenzen SL-Steuern Service-Lösung Steuerbezug 8' '800 8' (STAG) Betriebskosten VERANA/DIGITAX 8' '000 7' Rückerstattungen 7' '000 5' Bussen 7' '000 5' Bezugsentschädigungen 13' '000 13' Kirchgemeinden entschädigung 29' '200 31' Allgemeine Dienste, übrige 244' ' '419 13' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 244' ' '419 13' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder ' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungspersonals 136' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 8' '000 9' AG-Beiträge an Pensionskassen 11' '570 11' AG-Beiträge an Unfallversicher 1' '700 1' ungen AG-Beiträge an Familien- 1' '000 2' AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Aus- und Weiterbildung des ' Personals Übriger Personalaufwand 3' '500 3' Büromaterial '000 1' Drucksachen, Publikationen 3' '000 3' Fachliteratur, Zeitschriften Seite 4
5 Anschaffung Büromobiliar, 2' ' Büromaschinen und -geräte Anschaffung Software ' Kommunikatiosgebühren 1' '100 2' Dienstleistungen Dritter 1' Porti 1' '500 1' Gebühren Kanzlei ' Honorare externe Berater, Gut- 46' '000 24' achter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand 2' ' Sachversicherungsprämien 2' '200 2' Unterhalt Büromöbel und 1' '000 1' geräte Leasinggebühren für 13' '300 8' Hard- und Software Planmässige Abschreibung In ' vestitionsbeiträge Gebühren für Amtshandlungen 35' '000 20' Verwaltungsliegenschaften, 174' ' '825 55' ' ' übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 174' ' '825 55' ' ' übriges Löhne des Reinigungs- und 33' '100 39' Betriebspersonals Erstattung von Lohn des Ver ' waltungs-und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2' '170 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 3' '000 3' AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Seite 5
6 Aus- und Weiterbildung des 2' ' Personals Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10' '000 11' Übriger Material- und Waren aufwand Maschinen, Geräte und 1' '050 1' Fahrzeuge Übrige nicht aktivierbare An- 2' ' lagen Ver- und Entsorgung 21' '500 33' Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter 51' '000 15' Sachversicherungsprämien 4' '000 6' Unterhalt Hochbauten 14' '000 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, 2' '000 2' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen 1' ' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 22' '499 22' Sachanlagen Benützungsgebühren und Dienst- 1' leistungen Rückerstattungen Dritter 3' '000 3' Miet- und Pachtzinse 54' '000 51' Liegenschaften VV Baurechtszinsen Liegenschaften VV 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 388' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 83' ' '000 61'000 81' ' Seite 6
7 111 Polizei 83' ' '000 61'000 81' ' Polizei 83' ' '000 61'000 81' ' Beitrag an Regionalpolizei 83' '000 81' Bussen 66' '000 63' Allgemeines Rechtswesen 131' ' '899 20' ' ' Allgemeines Rechtswesen 131' ' '899 20' ' ' Allgemeines Rechtswesen 131' ' '899 20' ' ' Löhne des Verwaltungspersonals 25' '200 30' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' '800 1' AG-Beiträge an Pensionskassen '160 1' AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Aus- und Weiterbildung des 6' ' Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial ' Drucksachen, Publikationen Kommunikationsgebühren Dienstleistungen Dritter Porti 1' '200 2' Entschädigung Betreibungsamt 8' '000 9' Informatik-Nutzungsaufwand 1' ' Leasinggebühren für 3' '000 4' Hard- und Software Gebühren Identitätskarten und 16' '500 16' Ausländerausweise Seite 7
8 Entschädigungen an den Kanton 2' '329 2' für kantonales Objektregister Kostenanteil regionales 2' '600 1' Zivilstandsamt Kostenanteil Kindes- und 59' '900 32' Erwachsenenschutzdienst Gebühren für Amtshandlungen 29' '000 24' Feuerwehr 127' ' '864 36' ' ' Feuerwehr 127' ' '864 36' ' ' Feuerwehr 127' ' '864 36' ' ' Tatsächliche Forderungs- 1' verluste Eingang abgeschriebener Forderungen Hydrantenentschädigung 27' '864 27' Betriebsbeitrag an Feuerwehr 98' '000 92' Schenkenbergertal Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben 35' '000 38' Verteidigung 45' ' '487 20'000 42' ' Militärische Verteidigung 17' ' '407 20'000 16' ' Militärische Verteidigung 17' ' '407 20'000 16' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterhalt Hochbauten 3' '000 2' Planmässige Abschreibungen 11' '966 11' Sachanlagen Planmässige Abschreibung In- 1' '341 1' vestitionsbeiträge Entschädigungen von Gemeinden 21' '000 20' für Schiessanlage Seite 8
9 162 Zivile Verteidigung 28' ' '080 26' Zivilschutz 28' ' '080 26' Maschinen, Geräte und Fahr zeuge Unterhalt Apparate, Maschinen, ' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Beitrag an ZSO / RFO 25' '660 23' Planmässige Abschreibung In- 1' '920 1' vestitionsbeiträge Entnahmen aus Fonds des FK 6' Ersatzabgaben Schutzraumbauten 2 BILDUNG 1'474' ' '429'579 85'810 1'473' ' Obligatorische Schule 1'313' ' '306'409 79'810 1'336' ' Eingangsstufe 74' '235 60' Kindergarten 74' '235 60' AG-Beiträge an Unfall versicherungen Lehrmittel 4' '920 3' Anschaffung Mobiliar Kommunikationsgebühren Unterhalt Mobiliar 1' ' Veranstaltungen 1' '250 1' Exkursionen, Schulreisen ' Besoldungsanteile Kanton 64' '000 53' Primarstufe 360' ' '038 22' ' ' Primarstufe 360' ' '038 22' ' ' Löhne Aufgabenhilfe 4' '300 3' Zulagen 2' '500 2' Seite 9
10 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall versicherungen AG-Beiträge an Familien Aus- und Weiterbildung des 1' ' Personals Übriger Personalaufwand ' Bibliothek 1' '800 1' Schulmaterial 20' '550 14' Schulmaterial Werken 1' '000 1' Schulmaterial Textiles Werken 3' '610 3' Schulmaterial Informatik ' Anschaffung Schulmobilien '951 1' Anschaffung Geräte Anschaffungen von Hardware '000 2' Telefongebühren Informatik-Nutzungsaufwand 1' ' Unterhalt Mobilien 1' ' Leasing Fotokopierer 4' '500 5' Leasing Hardware 8' '100 13' Schülertransporte 1' '000 4' Schwimmbadabonnemente 1' '525 1' Projektwochen 2' ' Schülerveranstaltungen ' Exkursionen, Schulreisen und 9' '210 1' Lager Schulgelder an andere '968 13' Gemeinden Besoldungsanteile Kanton 242' ' ' Besoldungsanteile andere 47' '364 11' Gemeinden Elternbeiträge 1' '000 2' Entnahmen aus Zuwendungen; '100 11' Geschenk Ortsbürger Seite 10
11 Entnahmen aus Zuwendungen; 9' '210 1' Schulreisefonds 213 Oberstufe 419' ' ' Oberstufe 419' ' ' Schulgelder an andere 208' ' ' Gemeinden Entschädigungen an Kreischul- 20' '500 4' verband Schenkenbergertal Besoldungsanteile Gemeinde 189' ' ' Musikschulen 44' ' '740 22'000 51' ' Musikschulen 44' ' '740 22'000 51' ' Löhne der Lehrkräfte 36' '000 40' Löhne Musikschulleitung ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2' '400 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2' '500 2' AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien Lehrmittel ' Unterhalt Mobilien Konzerte, Vorstellung ' Instrumente Beitrag Musikschule 2' '000 4' Schenkenbergertal Beitrag Verband Aargauer Musikschulen VAM Elternbeiträge 24' '000 25' Seite 11
12 217 Schulliegenschaften 358' ' '170 32' ' ' Schulliegenschaften 358' ' '170 32' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 63' '000 65' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4' '200 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 4' '100 4' AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9' ' Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte und ' Fahrzeuge Anschaffungen Turnmaterial Übrige nicht aktivierbare An ' lagen Ver- und Entsorgung 25' '000 38' Liegenschaften VV Telefongebühren 1' '100 1' Honorare externe Berater, Gut- 35' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 7' '600 8' Baulicher Unterhalt 7' '000 19' Schulanlagen Unterhalt Turnplatz 6' '000 8' Unterhalt Schulmobiliar ' Unterhalt Geräte Hauswart 1' ' Unterhalt Turngeräte 4' '000 2' Planmässige Abschreibungen 5' '605 5' Sachanlagen Seite 12
13 Planmässige Abschreibungen 181' ' ' Sachanlagen Pacht- und Mietzinse 6' '300 6' Liegenschaften VV Vergütung für Benützungen 2' '200 1' Liegenschaften VV Benützungsanteil Sport 20' '000 20' Benützungsanteil Kultur 5' '000 5' Tagesbetreuung 5' '105 6' Tagesbetreuung 5' '105 6' Löhne Betreuungspersonen 5' '800 5' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Unfall versicherung AG-Beiträge an Familien Obligatorische Schule, übriges 50' '664 3'000 53' Schulleitung und Schulverwaltu 50' '014 53' ng Löhne Schulpflege 6' '500 6' Tag- und Sitzungsgelder 6' '000 5' Schulpflege Löhne Schulsekretariat 8' '200 8' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' ' AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Seite 13
14 Aus- und Weiterbildung ' Mitgliederbeiträge Büromaterial '700 1' Fachliteratur, Zeitschriften Telefongebühren Portokosten Examenessen/Schulabschluss 2' '000 2' Ehrenausgaben, ' Repräsentationsspesen Reisekosten und Spesen Besoldungsanteil Kanton 19' '300 25' Volksschule Sonstiges ' Medizinisches Material Unfallversicherung Schüler Urheberrechtsgebühren Benützungsgebühren und ' Dienstleistungen 22 Sonderschulen 55' ' '800 6'000 45' ' Sonderschulen 55' ' '800 6'000 45' ' Sonderschulen 55' ' '800 6'000 45' ' Beitrag an Sprachheilunterrich 2' '800 2' Schulgelder an Sonderschulen 52' '000 43' Elternbeiträge 8' '000 11' Berufliche Grundbildung 105' '000 91' Berufliche Grundbildung 105' '000 91' Berufliche Grundbildung 105' '000 91' Schulgelder an 50' '000 40' kantonale Schulen Seite 14
15 Schulgelder an Berufsschulen 54' '000 50' Übriges Bildungswesen Bildung, übriges Bildung, übriges Beitrag an Volkshochschule Region Brugg 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 296' ' ' ' ' ' Kultur, übrige 14' '450 43' Kultur, übriges 14' '450 43' Kultur, übriges 14' '450 43' Kulturkommission 1' '500 1' Bundesfeier ' Kulturelle Veranstaltungen 5' '000 6' Jahr-Feier Schinznach-Bad ' Beitrag Stadtbibliothek Brugg Beitrag Jugendspiel Schenkenbergertal Benützungsanteil Schulanlage 5' '000 5' Medien 9' '400 7' Massenmedien 9' '400 7' Massenmedien 9' '400 7' Drucksachen, Mitteilungsblatt 5' '000 3' Portokosten Mitteilungsblatt 3' '400 4' Seite 15
16 34 Sport und Freizeit 273' ' ' ' ' ' Sport 261' ' ' ' ' ' Sport 81' '006 91' ' Löhne des Verwaltungs- und 8' '300 8' Betriebspersonals Erstattung von Lohn des Ver waltungs-und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Sachversicherungsprämien Unterhalt Sportplatz Schachen 20' '000 19' Planmässige Abschreibungen 3' '217 3' Sachanlagen Betriebsbeitrag an Schwimmbad 27' '126 37' Beiträge an Sportvereine Benützungsanteile Schulanlage 20' '000 20' Rückerstattungen Dritter ' Schwimmbad 179' ' ' ' ' ' Schwimmbadkommission 4' '000 1' Löhne des Betriebspersonals 64' '000 64' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3' '430 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 2' '540 2' Seite 16
17 AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien ' AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Büromaterial ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13' '000 11' Anschaffungen Maschinen, 5' '000 2' Apparate, Geräte, Fahrzeuge Ver- und Entsorgung 17' '000 13' Telefon- und Internetgebühren 1' '300 1' Dienstleistungen Dritter 16' '000 51' Projektierungskredit 17' ' Sanierung/Ausbau Schwimmbad Sachversicherungsprämien 2' '100 3' Unterhalt Tiefbauten 12' ' Unterhalt Hochbauten 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, 5' '000 13' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Miete und Pacht Liegenschaften 1' '000 1' Reisekosten und Spesen Veranstaltungen 1' '500 1' Wasseruntersuchungen entschädigung 5' '500 5' Eintrittsgebühren 32' '000 17' Schülerbadekarten 7' '000 7' Benützungsgebühren 2' ' Rückerstattungen Dritter 12' Pachtzins Kiosk 1' '500 1' Betriebsbeitrag Schinznach-Bad 27' '126 37' Betriebsbeitrag Schinznach 49' '620 55' Betriebsbeitrag Veltheim 31' '081 44' Betriebsbeitrag Scherz 14' '718 20' Seite 17
18 342 Freizeit 11' '483 15' Freizeit 11' '483 15' Löhne des Verwaltungs- und 8' '300 8' Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' '500 5' Übrige nicht aktivierbare An ' lagen Beitrag Aargauer Wanderwege GESUNDHEIT 182' ' ' ' ' Spitäler, Kranken- und Pflege- 35' ' heime 411 Spitäler 23' Spitäler 23' Beiträge vom Kanton ' Seite 18
19 412 Kranken-, Alters- und Pflege- 35' heime 4120 Kranken-, Alters- und Pflege- 35' heime Beiträge an öffentliche Unternehmungen Übriger Ertrag 35' Ambulante Krankenpflege 176' ' ' Ambulante Krankenpflege 176' ' ' Ambulante Krankenpflege 176' ' ' Kantonale Clearingstelle ' Beiträge Pflegefinanzierung 44' ' ' Beiträge an Spitex 131' '000 90' Gesundheitsprävention 5' '470 5' Schulgesundheitsdienst 4' '000 5' Schulgesundheitsdienst 4' '000 5' Löhne Schulzahnpflege 1' '600 1' Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand ' Medizinisches Material Kontrolluntersuche Zahnarzt 2' '000 3' Lebensmittelkontrolle Seite 19
20 4340 Lebensmittelkontrolle Beitrag Pilzkontrollstelle SOZIALE SICHERHEIT 533' ' '315 77' ' ' Invalidität 1' '430 1' Invalidenheime 1' '430 1' Invalidenheime 1' '430 1' Planmässige Abschreibung In- 1' '430 1' vestitionsbeiträge 53 Alter + Hinterlassene 12' ' '830 1'900 17' ' Alters- und Hinterlassenenver- 5' ' '430 1'900 9' ' sicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenenver- 5' ' '430 1'900 9' ' sicherung AHV Löhne des Verwaltungs- und 5' '100 8' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Entschädigungen der SVA Aargau 1' '900 1' Seite 20
21 535 Leistungen an das Alter 6' '400 7' ' Leistungen an das Alter 6' '400 7' ' Geschenke an Senioren Seniorenausflug 5' '500 6' Beiträge an öffentliche Unter nehmungen Entnahmen aus Fonds des FK ' Geschenk Ortsbürger 54 Familie und Jugend 33' ' '130 11'000 46' ' Alimentenbevorschussung und 9' ' '000 11'000 12' ' inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 9' ' '000 11'000 12' ' inkasso Entschädigung Alimenten- 7' '000 5' inkassostelle Alimentenbevorschussungen 2' '000 6' Rückerstattungen Dritter '000 9' Beiträge vom Kanton 3' '000 1' gemäss SPG 544 Jugendschutz Jugendschutz Konzept Jugendarbeit Leistungen an Familien 23' '130 33' Leistungen an Familien 23' '130 33' Mitgliederbeitrag 1' Soziale Dienstleistungen Jugend- und Familienberatung 13' '530 15' Seite 21
22 Mütter- und Väterberatung 8' '500 7' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Elternschaftsbeihilfe '000 11' Sozialhilfe und Asylwesen 486' ' '925 65' ' ' Wirtschaftliche Hilfe 183' ' '000 65' ' ' Gesetzliche wirtschaftliche 183' ' '000 65' ' ' Hilfe Materielle Hilfe 164' ' ' Materielle Hilfe ZUG 18' ' Rückerstattungen 68' '000 24' materielle Hilfe Rückerstattungen 13' materielle Hilfe ZUG Beiträge vom Kanton 14' '000 23' gemäss SPG 573 Asylwesen 13' ' Asylwesen 13' ' Entschädigungen an den Kanton 13' ' Fürsorge, übriges 289' ' ' Fürsorge, übriges 289' ' ' Aussendienst Kanton 1' '125 1' Restkosten Sonderschulung und 287' ' ' Heimaufenthalt Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Seite 22
23 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 374' ' '517 3' ' ' MITTLUNG 61 Strassenverkehr 302' ' '175 3' ' ' Kantonsstrassen, übrige 88' '077 77' Kantonsstrassen, übrige 88' '077 77' Entwässerung Kantonsstrassen 18' '945 17' Unterhalt Strassen / Verkehrs- 14' '000 4' wege Planmässige Abschreibungen 1' '049 1' Sachanlagen Entschädigungen an den Kanton ' Planmässige Abschreibung In- 54' '083 54' vestitionsbeiträge 615 Gemeindestrassen 214' ' '098 3' ' ' Gemeindestrassen 214' ' '098 3' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 28' '600 34' Betriebspersonals Erstattung von Lohn des Ver ' waltungs-und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' '800 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2' '800 2' AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5' '000 4' Verbrauchsmaterial Robidog Seite 23
24 Anschaffungen Maschinen, 2' '000 8' Geräte, Apparate, Fahrzeuge Anschaffung Schutz- und ' Arbeitskleider Energie Strassenbeleuchtung 19' '000 19' Honorare externe Berater, 1' '000 1' Gutachter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 3' '200 3' Entwässerung Gemeindestrassen 17' '100 15' Unterhalt Strassen / Ver- 42' '000 15' kehrswege Unterhalt Strassenbeleuchtung 42' '000 12' Unterhalt Strassenreinigung 11' '000 11' Unterhalt Schneeräumung 8' '000 7' Unterhalt Signalisation und 1' ' Markierungen Unterhalt Apparate, Maschinen, 13' '000 7' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen 9' '112 9' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen ' Sachanlagen Verkehrsforum Aargau Parkplatzgebühren 2' '000 2' Rückerstattungen Dritter 1' ' Öffentlicher Verkehr 71' ' ' Öffentliche Verkehrs- 11' '801 11' infrastruktur 6210 Öffentliche Verrkehrs- 11' '801 11' infrastruktur Planmässige Abschreibung In- 11' '801 11' vestitionsbeiträge Seite 24
25 622 Regionalverkehr 59' ' ' Regional- und 59' ' ' Agglomerationsverkehr Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' '000 1' Übriger Betriebsaufwand SBB, Instandhaltung Personenunterführung Beiträge an Regionaverkehr 57' '000 56' Benützungsgebühren und Dienst leistungen 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 852' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 244' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 244' ' ' ' ' ' Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 244' ' ' ' ' ' Löhne des Betriebspersonals 23' '900 25' Erstattung von Lohn des Ver ' waltungs-und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' '300 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 2' '300 2' AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Aus- und Weiterbildung des ' Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' ' Seite 25
26 Maschinen, Geräte und 5' '000 4' Fahrzeuge Energie, Pumpkosten 12' '000 13' Kommunikationsgebühren '200 1' Honorar Wasserproben Honorare externe Berater, '000 26' Gutachter, Fachexperten etc Nachführung Leitungskataster 3' '000 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten 138' '000 47' Unterhalt Reservoir / Pumstationen Unterhalt Apparate, Maschinen, 3' '000 2' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Hydranten 4' '500 3' Unterhalt Software Grundwasserkonzessionsgebühr 12' '000 10' Vorsteuerkürzung MWST ' Planmässige Abschreibungen 22' '330 20' Sachanlagen Verwaltungsentschädigung an EG 7' '593 7' Wasserzinsen 192' ' ' Rückerstattungen Dritter 2' ' Verpflichtungsverzinsung 3' '970 12' Hydrantenentschädigung 23' '800 27' Beiträge vom Kanton 10' ' Planmässige Auflösung passi- 2' vierter Investitionsbeiträge Entnahmen aus Aufwertungsre '330 19' serve Abschluss Spezialfinanzierun '462 74' gen und Fonds im EK, Ertragsüb Abschluss Spezialfinanzierun- 9' gen und Fonds im EK, Aufwandüb Seite 26
27 72 Abwasserbeseitigung 408' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung 408' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung [Gemeinde- 408' ' ' ' ' ' betrieb] Löhne des Betriebspersonals 16' '700 17' Erstattung von Lohn des Ver waltungs-und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' '000 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' '700 1' AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15' '000 19' Maschinen, Geräte und Fahr ' zeuge Energie, Pumpkosten Kläranlage 21' '000 25' Energie/Pumpkosten Regenbecken 5' '000 4' Kommunikationsgebühren 1' '200 1' Klärschlammentsorgung 55' '000 55' Dienstleistungen SARA GmbH 91' '500 87' Kläranlage und Regenbecken Nachführung Leitungskataster 2' '000 1' Honorare externe Berater, Gut- 4' '000 3' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 5' '600 5' Unterhalt Kläranlage 15' '000 16' Unterhalt Werkleitungen 18' '000 38' Unterhalt Regenbecken 18' '000 51' Seite 27
28 Unterhalt Apparate, Maschinen, '000 12' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Vorsteuerkürzung MWST Planmässige Abschreibungen 56' '206 54' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen im- 1' '602 1' materielle Anlagen Verwaltungsentschädigung EG 12' '644 13' Verband Schweizer Abwasserfachleute Abwasserbenützungsgebühren 362' ' ' Abgeltung Strassenentwässerung 33' '360 31' Verpflichtungsverzinsung 8' '760 26' Planmässige Auflösung passi- 5' vierter Investitionsbeiträge Entnahmen aus Aufwertungsre '538 56' serve Abschluss Spezialfinanzierun- 62' ' gen und Fonds im EK, Ertragsüb Abschluss Spezialfinanzierun ' gen und Fonds im EK, Aufwandüb 73 Abfallwirtschaft 133' ' ' ' ' ' Abfallwirtschaft 133' ' ' ' ' ' Abfallwirtschaft 1' ' Tierkörperbeseitigung Beitrag an Kadaversammelstelle Abfallwirtschaft [Gemeinde- 132' ' ' ' ' ' betrieb] Löhne des Betriebspersonals 8' '300 8' Erstattung von Lohn des Ver waltungs-und Betriebspersonals Seite 28
29 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial ' Hauskehricht/Sperrgut, 25' '000 25' Transport Hauskehricht/Sperrgut, 24' '000 23' Verbrennung Grüngut, Transport 22' '000 25' Grüngut, Verwertung und 21' '000 24' Häckseldienst Glas Recycling 3' '000 3' Metalle 1' '000 1' Übrige Abfallarten ' Vorsteuerkürzungen MWST Verwaltungsentschädigung an EG 3' '628 3' Entschädigung Altpapier an 5' '000 4' Vereine Kehrichtsackgebühren 48' '000 50' Grundgebühren 62' '400 57' Containermarken 16' '000 16' Rückerstattungen Dritter 4' '000 6' Bussen Verpflichtungsverzinsung Abschluss Spezialfinanzierun- 13' '792 5' gen und Fonds im EK, Ertragsüb 77 Übriger Umweltschutz 58' ' '496 59' Seite 29
30 771 Friedhof und Bestattung 58' ' '496 59' Friedhof und Bestattung 58' ' '496 59' Löhne des Betriebspersonals 21' '200 22' Löhne Nebenamtliches Personal ' Betriebspersonals Erstattung von Lohn des Ver ' waltungs-und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1' '100 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' '000 1' AG-Beiträge an Unfallver sicherungen AG-Beiträge an Familien AG-Beiträge an Krankentaggeld versicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' '000 1' Anschaffung Maschinen, Geräte ' Ver- und Entsorgungskosten 5' '000 4' Dienstleistungen Dritter 4' ' Dienstleistungen Dritter, Inschriften Sachversicherungsprämien Unterhalt Friedhofanlage '000 1' Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen 21' '081 21' Sachanlagen Beiträge an private Haushalte Rückerstattungen Dritter 1' Raumordnung 6' '200 7' Seite 30
31 790 Raumordnung 6' '200 7' Raumordnung 6' '200 7' Drucksachen, Publikationen Honorare externe Berater, ' Gutachter, Fachexperten etc Beiträge an Brugg Regio 6' '700 6' VOLKSWIRTSCHAFT 11' ' '912 44'000 16' ' Landwirtschaft Produktionsverbesserungen 200 Pflanzen 8140 Produktionsverbesserungen 200 Pflanzen Lohn Ackerbaustellenleiter Forstwirtschaft 9' '412 10' Forstwirtschaft 9' '412 10' Forstwirtschaft 9' '412 10' Dienstleistungen Dritter 6' Beitrag an Forstbetrieb 2' '412 10' Birretholz 84 Tourismus 2' '300 5' Seite 31
32 840 Tourismus 2' '300 5' Tourismus 2' '300 5' Ersatzbeschaffung Fahnen ' aufwand Mitgliederbeiträge Homepage, Gemeindeauftritt 1' '100 4' Brennstoffe und Energie 47' '000 47' Elektrizität 47' '000 47' Elektrizität 47' '000 47' Konzessionen 47' '000 47' FINANZEN UND STEUERN 492' '866' '748 4'038' ' '624' Steuern 40' '399' '000 3'308'000 4' '331' Steuern 40' '399' '000 3'308'000 4' '331' Allgemeine Gemeindesteuern 39' '325' '000 3'270'000 5' '166' Wertberichtigungen auf Forde- 2' ' rungen Tatsächliche Forderungs- 48' '000 10' verluste Eingang abgeschriebener 7' ' Forderungen Einkommenssteuern natürliche 2'336' '357'000 2'221' Personen Rechnungsjahr Einkommenssteuern natürliche 208' ' ' Personen früherer Jahre Pauschale Steueranrechnung '000-6' Pauschale Steueranrechnung 3' Seite 32
33 Vermögenssteuern natürliche 235' ' ' Personen Rechnungsjahr Vermögenssteuern natürliche 23' '000 29' Personen frühere Jahre Quellensteuern natürliche Per- 194' ' ' sonen Gewinn- und Kapitalsteuern ju- 330' ' ' ristische Personen 9101 Sondersteuern 1' ' '000 1' ' Ertragsanteile an den Kanton, 1' ' Hundesteuer Nach- und Strafsteuern 13' ' Grundstückgewinnsteuern 78' '000 94' Erbschafts- und Schenkungs '000 48' steuern Hundetaxen 9' '000 7' Finanz- und Lastenausgleich 34' ' '000 51' Finanz- und Lastenausgleich 34' ' '000 51' Finanz- und Lastenausgleich 34' ' '000 51' Ausgleichsabgabe 34' Spitalfiananzierung Finanz- und Lastenausgleich 432' '000 29' vom Kanton Ausgleichsbeitrag Spital- 4' ' finanzierung 96 Vermögens- und Schuldenverwal- 23' ' '500 34'300 63' ' tung Seite 33
34 961 Zinsen 22' ' '600 14'200 62' ' Zinsen 22' ' '600 14'200 62' ' Skonto, Vergütungszinse 5' ' Verzinsung kurzfristige Fi- 1' ' nanzverbindlichkeiten Verzinsung langfristige 3' ' Finanzverbindlichkeiten Verzinsung langfristige Fi ' nanzverbindlichkeiten Verpflichtungsverzinsungen 12' '600 39' Skonto, Vergütungszinse ' Zinsen flüssige Mittel ' Verzugszinsen 9' '000 7' Zinsen kurzfristige Finanz ' anlagen Erträge aus Beteiligungen VV Aktien Bad Schinznach AG 963 Liegenschaften des Finanzver ' '900 20' ' mögens 9630 Liegenschaften des Finanzver ' '900 20' ' mögens Sachversicherungsprämien ' Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Baurechtszinsen 20' '100 20' Nicht aufgeteilte Posten 394' ' ' ' ' Abschluss 394' ' ' ' ' Seite 34
35 9990 Abschluss 394' ' ' ' ' Entnahmen aus Aufwertungsre ' ' serve Ertragsüberschuss Erfolgsrech- 394' ' ' nung Seite 35
Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49
MehrEinwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE
MehrArtengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 5'956'545.35 5'956'545.35 5'444'152 5'444'152 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 816'454.87 164'834.20 770'163 160'400 0.00 0.00 651'620.67 609'763 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 396'756.12 213'402.25
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrEinwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrEinwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 5'616'350 5'616'350 5'577'793 5'577'793 5'956'545.35 5'956'545.35 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 829'550 165'500 855'389 161'600 816'454.87 164'834.20 664'050 693'789 651'620.67 1 ÖFFENTLICHE
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05
Mehrb) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Elfingen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 332'050 21'850 317'850 26'050 315'081.50 29'969.40 01 Legislative und Exekutive 79'900 0 66'550 0 69'027.50 0.00 011 Legislative 9'850
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
MehrErfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017
Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrERLÄUTERUNGEN ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2015
ERLÄUTERUNGEN ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2015 A) ALLGEMEINES Das Budget 2015 rechnete mit einem betrieblichen Aufwand von Fr. 6 017 190.00, einem betrieblichen Ertrag von Fr. 5 823 465.00, einem Finanzierungsergebnis
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
MehrFunktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20
MehrPolitische Gemeinde Ennetbürgen
Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive
MehrEinwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 1'928'770 1'928'770 2'006'640 2'006'640 2'074'777.38 2'074'777.38 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 399'080 71'200 401'220 61'400 409'669.68 71'534.25 327'880 339'820 338'135.43 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrKTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.
Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23
MehrPolitische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde
Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 7'505'000 7'245'000 T Erfolgsrechnung 260'000 1'114'500 412'000 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 702'500 251'500 3'000 01 Legislative und Exekutive 248'500 35'500
MehrBudget 2017 der Einwohnergemeinde Freienwil
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 618'850.00 68'150.00 585'550.00 85'600.00 576'927.87 99'058.20 01 Legislative und Exekutive 112'600.00 113'750.00 110'239.10 011 Legislative 18'500.00 17'900.00 16'544.65 0110 Legislative
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
MehrKatholische Kapellgemeinde Oberrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrFunktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Oberentfelden. Buchungsperiode Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1'513'682 1'642'134 1'158'130 1'093'930
Einwohnergemeinde 38'927'745 38'927'745 39'657'500 39'657'500 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'963'679 1'047'000 2'903'509 1'094'000 0.00 0.00 1'916'679 1'809'509 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 1'844'452 1'150'000
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00
MehrORTSBÜRGERGEMEINDE DIETWIL BUDGET 2019
ORTSBÜRGERGEMEINDE DIETWIL BUDGET 2019 Budget für das Jahr 2019 Budget 2019 Ortsbürgergemeinde Dietwil ALLGEMEINES Budget 2019 Das vorliegende Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde Dietwil schliesst mit einem
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
MehrBudget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde Wiliberg HRM2 Zusammenzug Erfolgsrechnung 2015 0 Allgemeine Verwaltung 142'600.00 8'000.00 135'500.00 7'700.00 Nettoaufwand 134'600.00 127'800.00 Nettoertrag 1 Öffentliche Ordnung und
Mehrb) Erfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Jonen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 EINWOHNERGEMEINDE b) Erfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'230'872.58 258'581.77 1'270'300 216'500 1'237'012.80 275'926.46
MehrKST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative
MehrVoranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter
Voranschlag 2019 Einladung zur Budgetgemeinde Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.00 Uhr Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn Traktanden: 1. Informationen zur Personalsituation 2. Budget 2019 3. Verschiedenes
MehrErfolgsrechnung Budget /
12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400
MehrGem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen
1 0 Allgemeine Verwaltung 1'124'600.00 246'200.00 1'101'800.00 248'800.00 Netto Aufwand 878'400.00 853'000.00 01 Legisative und Exekutive 142'700.00 145'800.00 011 Legislative 18'500.00 20'200.00 0110
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Niederlenz die Gemeinde in der Mitte des Kantons Aargau Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde Inhaltsverzeichnis: Ergebnisse Seite 2 Wesentliche Veränderungen Seite 8 Seite 12 Artengliederung Seite 34 Investitionsrechnung
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,
MehrWasserversorgung der Gemeinde Stans
3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-
MehrGemeinde Jonen ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE Seite 1
Seite 1 a) Zusammenzug Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'270'300 216'500 1'260'450 232'100 1'266'783.95 237'644.05 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 354'200 92'800 361'850
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MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
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MehrEinwohnergemeinde Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 38'461'321 38'461'321 39'354'031 39'354'031 37'918'314.43 37'918'314.43 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'086'876 1'052'050 3'145'455 1'055'650 2'837'000.57 1'053'134.94 2'034'826 2'089'805 1'783'865.63
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrSekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen
Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22
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MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 43' ' '477.15
Funktionale Gliederung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'953.60 43'007.00 53'477.15 01 Legislative und Exekutive 43'953.60 43'007.00 53'477.15 011 Legislative 6'801.25 7'000.00 6'728.20 0110 Legislative 6'801.25
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung
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Gemeinde Oeschgen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 798'100 153'900 669'685 131'500 661'489.82 140'724.60 0110 Legislative 15'000 15'875 15'827.50 3000.00 Wahlbüro 1'000 1'000 2'264.00 3000.01
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Datum 09.11.2018 / Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 755'100 165'500 798'100 153'900 754'216.11 167'092.45 Nettoaufwand 589'600 644'200 587'123.66 0110 Legislative 16'000 15'000 15'139.11 Nettoaufwand 16'000
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45
Mehra) Allgemeines b) Erfolgsrechnung
a) Allgemeines Allgemein Das vorliegende Budget 2019 der Einwohnergemeinde Mettauertal weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 316 043 aus. Der Steuerfuss ist bei unverändert 109 %. Der Aufwandüberschuss
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