Der neue Kontoplan der Schule
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- Guido Mann
- vor 7 Jahren
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1 Der neue Kontoplan der Schule Konto neu Bezeichnung Schulrat Sitzungs- und Taggelder, Löhne übriger Personalaufwand, Fortbildung Spesen, Verpflegung Bussen Chamoson-Kommission (Aufwand Jahrmarkt 1840/31800) Kindergarten Löhne und Zulagen Lehrkräfte Fortbildung Anschauungs- und Verbrauchsmaterial Fachliteratur Anschaffungen Mobilien + Material Unterhalt Mobilien + Material Mieten + Leasing Mobiliar + Geräte Kindergarten Primarschule Löhne Lehrkräfte Fortbildung Sennrüti Fortbildung Steinegg Lehrmittel Sennrüti Lehrmittel Steinegg Werken Sennrüti Werken Steinegg Schülerbibliothek Sennrüti Schülerbibliothek Steinegg Lehrerbibliothek Sennrüti Lehrerbibliothek Steinegg Handarbeit Sennrüti Handarbeit Steinegg Hauswirtschaft Sennrüti Anschaffungen Sennrüti Anschaffungen Steinegg Unterhalt Sennrüti Unterhalt Steinegg Mieten + Leasing Mobiliar + Geräte Sennrüti Mieten + Leasing Mobiliar + Geräte Steinegg Private Rückerstattungen von Gemeinwesen Rückerstattung ZVSK
2 Oberstufe Löhne Lehrkräfte Fortbildung Oberstufe Lehrmittel Werken Material Wahlfächer Lehrerbibliothek Handarbeit (textil) Hauswirtschaft Anschaffungen Unterhalt Mieten + Leasing Mobiliar + Geräte Oberstufe private Musikschule Löhne Schulleitung Löhne Lehrkräfte Fortbildung Musikschule übriger Personalaufwand, Spesen Lehrmittel Lehrerbibliothek Unterhalt Mieten + Leasing Mobiliar + Geräte Entschädigung an auswärtige Musikschulen Schüleranteile jugendliche Schulentlassene Erwachsene private Sonderpädagogische Massnahmen Löhne Legasthenie + Dyskalkulie (Gyr, Zweifel) Löhne Logopädie (nicht SHT) Löhne Schulische Heilpädagogen (Brüllmann, Manser, Stiefel, Tormen, Walker) Löhne Integration übrige Löhne (Begabtenförderung / Psychomotorik) Fortbildung Lehrmittel Mieten + Leasing Mobiliar + Geräte Schulgelder Ambulatorium SHT Private Bundesbeiträge IV
3 Schulanlässe Schulreise Sennrüti Schulreise Steinegg Schulreise Kindergarten Schulreise Oberstufe Sportanlässe Sennrüti Sportanlässe Steinegg Sportanlässe Oberstufe Schulverlegungen Sennrüti Schulverlegungen Steinegg Schulverlegungen Oberstufe Veranstaltungen Sennrüti Veranstaltungen Steinegg Veranstaltungen Kindergarten Veranstaltungen Oberstufe Teilnehmerbeiträge Schulreisen Teilnehmerbeiträge Sportanlässe Teilnehmerbeiträge Schulverlegungen Teilnehmerbeiträge Veranstaltungen Schulanlagen Löhne Hauswarte Fortbildung/übriger Personalaufwand Wasser, Energie Heizmaterial Reinigungsmaterial Sennrüti Reinigungsmaterial Steinegg Reinigungsmaterial Magdenau Reinigungsmaterial Bergstrasse Reinigungsmaterial Oberstufe baul. Unterhalt Sennrüti baul. Unterhalt Steinegg baul. Unterhalt Magdenau baul. Unterhalt Bergstrasse baul. Unterhalt Oberstufe baul. Unterhalt Sonnenrain, Gotthardstrasse Unterhalt Material, Maschinen, Fahrzeuge Mietzinse an Dritte (auch Archiv PTT) Benützung Hallenbad Benützung Schwimm- und Sportanlage Benützung Skilift Degersheim AG Benützung Bibliothek Gebührenmarken / ZAB / Bio Gebäude- und Mobiliarversicherung Grundsteuern übriger Sachaufwand / GGA Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen Benützungsentschädigungen von Privaten Verkäufe Allgemeine Rückerstattungen Belegungen MZA Rückerstattungen Personalaufwand Rückerstattungen Sachaufwand IR Sennrüti IR Pausenplatz Aufwand IR Informatik IR Mobiliar OS
4 Schulverwaltung Löhne Schulverwaltung Löhne Schulleitung Primarschule Löhne Schulleitung Kindergarten Löhne Schulleitung Oberstufe Fortbildung/übriger Personalaufwand Mitgliederbeiträge, Verbände Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulblatt Unterhalt Mob., Masch., FK Sekretariat Mieten + Leasing Mobiliar + Geräte Porti VRSG: Schüleradministration (alle Kosten) Prozess- und Betreibungskosten interne Verrechnung Personal- und EDV-Kosten Verkäufe intern verrechnete Verwaltungs- und Betriebskosten übrige Schulbetriebskosten Inserate übrige Schulbetriebskosten (Lehreressen, Inserate, Spesen Schülerversicherung Telefon, Radio - Fernsehen Dolmetscher Transporte durch Dritte Schulgeld für Oberstufenschüler (UG usw.) Schulgeld für Time Out Klasse / KK D Schulgeld für Kinder in Heimen Beitrag an Schulpsychologischen Dienst Beitrag an Jugend- und Familienberatung Schulgeld von Kindergärtlern Schulgeld von Primarschülern Schulgeld von Oberstufen Schülern Schulgeld von KK-Schülern (EK + KK) Informatik Löhne Support Imfall- und Krankenversicherngsbeiträge übriger Personalaufwand Verbrauchsmaterial Mobilien, Maschinen, Software Baumassnahmen für Netzerweiterungen Unterhalt von Mobilien, Maschinen Miete- und Leasinggebühren Dienstleistungen / VLAN / Internet übrige externe Dienstleistungen Intern verrechnete Verwaltungskosten Intern verrechnete Materialkosten
5 Time-out-Magdenau Begleitkommission Löhne Administration Löhne Lehrpersonen übriger Personalaufwand, Fortbildung Lehrmittel, Verbrauchsmaterial Werkenmaterial Lebensmittel, schulische Anlässe Haushalt, Reinigung, Büromaterial Fachliteratur Öffentlichkeitsarbeit, Drucksachen, Einrichtung EDV (Hard- und Software) Unterhalt Mobilien Miete Mobilien und Geräte Telefon, Radio, TV, Internet externe Dienstleistungen intern verrechnete Verwaltungskosten intern verrechneter Mietzins Schulgeld Gemeindebeiträge (Sockelbeitrag) Gemeidnebeiträge (Lehrer) Gemeindebeiträge (Schüler) Schularztdienst Verbrauchsmaterial Reihenuntersuche Schulzahnpflege Untersuchs- und Behandlungshonorare Drucksachen Verbrauchsmaterial Zahnpflege Dienstleistungen und Honorare, Prophylaxe Schüleranteile an Zahnbehandlung Bonus und so Gewalt-Prävention an der Schule Steinegg Magdenau Kindergarten Oberstufe Musikschule Sennrüti Papiersammlung Pausenplatz Legate Legat Ruedi Frei MZA Steinegg Unterhalt MZA Steinegg Einnahmen Vermietung Vorschuss Lohn Lohnvorauszahlung gemeinde\kontoplan.xls
LAUFENDE RECHNUNG VA LR Funktion detailliert
11'871'130.00 11'871'130.00 11'322'762.36 11'322'762.36 11'727'090.00 11'727'090.00 Nettoergebnis 3 L A U F E N D E R E C H N. 11'871'130.00 11'871'130.00 11'322'762.36 11'322'762.36 11'727'090.00 11'727'090.00
MehrLAUFENDE RECHNUNG BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDE, VERWALTUNG
Laufende Rechnung I in CHF Primarschule Eichberg Seite: 1 LAUFENDE RECHNUNG BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDE, VERWALTUNG BÜRGERSCHAFT, GESCHÄFTSPRÜFUNG 10.3000 Sitzungs- und Taggelder 1'540.00 2'050.00 1'720.00 10.3090
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
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22 ALLGEMEINE DIENSTE, übrige 228 Allgemeine Personalkosten 0228.3050.00 AG-Beiträge an Sozialversicherungen 0228.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 0228.3052.05 Beitrag an Fehlbetrag PK Vorgabe AGEM
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 122'132'587.86 128'392'226.05 108'932'410 109'223'360
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
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3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
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MehrBudget Erfolgsrechnung
1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610
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Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45
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