Einwohnergemeinde Bolken Budgetauszug Druckdatum:

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Einwohnergemeinde Bolken Budgetauszug Druckdatum:"

Transkript

1 Total 2'943' '943' '765' '765' '812' '812' ALLGEMEINE VERWALTUNG 395' ' ' ' ' ' Gemeindeversammlung 7' ' ' Besoldung Wahlbüro 1' ' Entschädigungen Wahlbüro 2' ' ' Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro Besoldung RPK 1' ' ' Sitzungs- und Taggelder RPK Uebriger Personalaufwand Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate Spesenentschädigungen Wahlbüro Spesenentschädigungen RPK Verrechnete Soziallasten Gemeinderat, Kommissionen 75' ' ' Besoldung Gemeindepräsidium, Gemeinde-Vizepräsidium 16' ' ' Besoldung Gemeinderäte 7' ' ' Sitzungsgelder und Taggelder Gemeinderat 11' ' ' Sitzungsgelder Fachkommission Abo Amtsblatt und diverse Spesenentschädigungen Projektierungskredit 12' Kredit Gemeindepräsidium 2' ' Kredit Gemeinderat für einmalige Verpflichtungen 25' ' Kredit Gemeinderat für jährlich wiederkehrende Verpflichtungen 10' ' Verrechnete Soziallasten 2' ' ' Gemeindeverwaltung 190' ' ' ' ' ' Besoldung Verwaltungspersonal 39' ' ' Sitzungs- und Taggelder Verwaltungspersonal ' ' Besoldung Dorfweibel und Anzeigerverträger 4' ' ' Dienstaltersgeschenke 4' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' ' Kursgelder Personal 1' ' Büromaterialien, Drucksachen, Inserate 6' ' ' Anschaffung Mobilien, Maschinen, 6' ' ' Ankauf Hundemarken Unterhalt Mobiliar, Maschinen 1' ' Dienstleistungen Dialog und Rechenzentrum 2' ' ' Büroentschädigungen 3' ' ' Gemeindepräsidium 1' Vize-Gemeindepräsidium Gemeinderäte Friedensrichter BK-Präsidium RPK-Präsidium RPK-Aktuariat UBK-Präsidium UBK-Aktuariat Lizenzmiete 15' ' ' Aufwand Rechenzentrum 3' ' ' Miete Büromodul 6' ' ' Parkplatzmiete 2' ' ' Spesenentschädigungen Telefon- und Internetgebühren ' ' / 9

2 Betreibungsgebühren Versicherungen 3' ' ' Porti, Briefmarken 2' ' ' Web-Auftritt 2' ' ' Verwaltungsmandat 49' Verbandsbeiträge Uebriger Sachaufwand Abschreibung Betreibungskosten Beitrag an Steuerveranlagung 15' ' ' Beitrag an regionale Ausgleichskasse 7' ' ' Diverse Beiträge Verrechnete Soziallasten 8' ' ' Mahngebühren Rückerstattung Betreibungskosten Diverse Rückerstattungen, Porti Spezialfinanz. 2' Verwaltungskostenbeiträge der Spezialfinanzierungen 6' ' ' Beitrag der Gemeinschaftsantenne an Verwaltungskosten ( ) 2' ' ' Bauverwaltung 44' ' ' ' ' ' Besoldung Baukommission 3' ' ' Sitzungs- und Taggelder Baukommision 4' ' ' Anpassung Baureglement 7' Projektbezogene Aufwendungen 1' Bearbeitung Baugesuche 1' Drucksachen, Büromaterial Inserate Bauausschreibung 2' ' ' Spesenentschädigungen Bauwesen Porti, Telefon Baukommission Externe Fachberatung Bauwesen 24' ' Baustellenkontrolle Umwelt Baukontrollen, Beratung, Energetischer Nachweis. 1' ' ' Kredit der Baukommissison Verrechnete Soziallasten Baubewilligungsgebühren 5' ' ' Verrechnete Baupublikationen 2' ' ' Verrechnete Baukontrollen, energetischer Nachweis, Beratungen 2' ' ' Verkauf Baureglemente Allgemeine Personalkosten 22' ' ' ' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV 11' ' ' Personalversicherungsbeiträge Pensionskasse 10' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge UVG ' ' Verrechnete Soziallasten 22' ' ' Mehrzweckgebäude 54' ' ' ' ' ' Besoldung Abwart 21' ' ' Besoldung Hilfskräfte Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 2' ' Wasser, Energie, Heizoel 14' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 2' ' ' Baulicher Unterhalt 4' ' ' Unterhalt Maschinen und Geräte Unterhalt Heizung Versicherungen 3' ' ' Kehrichtgebühr Verrechnete Soziallasten 4' ' ' / 9

3 Miete Feuerwehrmagazin 6' ' ' ( ) Benützungsgebühren 7' ' ' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 43' ' ' ' ' ' Rechtswesen 2' ' ' ' ' ' Besoldung Friedensrichter Plakatwand 6' Kanton für Ausweisschriften 1' ' ' Ertrag ID-Karten, Fremdenkontrolle 2' ' ' Feuerwehr 32' ' ' ' ' ' Miete Feuerwehrmagazin ( ) 6' ' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' Beitrag an Regionalfeuerwehr 22' ' ' Investitionen Regionalfeuerwehr 16' Hydrantenentschädigung ( ) 3' ' ' Feuerwehrpflichtersatz 20' ' ' Zivilschutz 8' ' ' ' ' Besoldung Schutzraumwartung Unterhalt Alarmsirene Beitrag an Zweckverband Zivilschutz 8' ' ' Beitrag an Spezialfinanzierung 7' ' Ersatzabgaben Schutzräume 12' ' Zinsertrag Spezialfinanzierung 3' ' BILDUNG 1'227' ' '248' ' '166' ' Regionalschule 767' ' ' ' ' ' Beitrag an Regionalschule 767' ' ' Entschädigung Schulräume 120' ' ' Kantonsbeitrag an Schulleitung 35' ' ' Kantonsbeitrag an Primarschule 207' ' ' Kantonsbeitrag an Kindergarten 33' ' ' Kantonsbeitrag an Musikschule 20' ' ' Kreisschule 391' ' ' ' ' ' Schulgelder an Kreisschule 321' ' ' Schulgeld 10. Schuljahr 7' ' ' Zinsen und Amortisation OWO 49' ' ' Beitrag an Werterhalt 6' ' ' Beitrag an gymnasialen Unterricht 7' ' ' Kantonsbeitrag 125' ' ' Schulanlagen 44' ' ' ' ' ' Besoldung Abwart 21' ' ' Besoldung Hilfskräfte Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 2' ' Wasser, Energie und Heizoel 9' ' ' Reinigung und Verbrauchsmaterial 1' ' ' Baulicher Unterhalt Schulhaus 2' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar Unterhalt Heizung Versicherungen Schulhaus 1' ' ' Kehrichtgebühren Verrechnete Soziallasten 4' ' ' Miete Gemeindemagazin ( ) 1' ' ' / 9

4 219 Schule, nicht aufteilbare ' ' Aufwendungen Beitrag an Busabonnemente Kantonsschule 1' Uebriger Sachaufwand Beitrag an Volkshochschule Kantonsbeitrag Schülertransporte 6' Sonderschulung 24' ' ' Beitrag an Sonderschule 24' ' ' KULTUR / FREIZEIT 76' ' ' ' ' ' Kulturförderung 9' ' ' ' ' ' Bundes- und Jungbürgerfeier 1' ' ' Beitrag an Stadttheater und Turm in Halten 2' ' ' Beiträge zur Kulturförderung 1' ' Beitrag an Zentralbibliothek 1' ' ' Beitrag an Anlässe im Dorf 1' ' ' Beitrag aus Zimmermannstifung 1' ' ' Zinsertrag aus Zimmermannstiftung 1' ' ' Gemeinschaftsantenne 66' ' ' ' ' ' (Spezialfinanzierung) Büromaterial, Reglement Energie 1' ' ' Unterhalt, Wartungsvertrag 5' ' ' Versicherung, Konzession, Porti 1' ' ' Betriebsgebühren 9' ' ' Urheberrechtsgebühr 5' ' ' Signalkosten 2' ' ' Diverser Sachaufwand, Detailplanung 6' Abschreibungen GA-Anlage 3' ' ' Beitrag an Ausbauten 2' ' Beitrag an Spezialfinanzierung 33' ' ' Verwaltungskostenbeitrag an Allgemeine Verwaltung ( ) 2' ' ' Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 14' Grundgebühren 33' ' ' Urheberrechtsgebühren 5' ' ' Verschiedene Erträge, Rückerst. Internet 24' ' ' Zinsertrag Spezialfinanzierung 4' ' ' Sport 1' ' Beitrag an EHC Wasseramt Beitrag an Kunsteisbahn Zuchwil Beitrag an Prisma Beitrag an Diverse GESUNDHEIT 39' ' ' ' ' Krankenpflege 28' ' ' Beitrag an Samariterverein Beitrag an Spitex Wasseramt 28' ' ' Beitrag an Kinderspitex Krankheitsbekämpfung 9' ' ' Beitrag an SAGIF und diverse 9' ' Beiträge nach Suchthilfegesetz 9' Schulzahnpflege 1' ' ' ' ' Besoldung Schulzahnarzt 1' / 9

5 Zahnärztliche Behandlungen 1' ' ' Elternbeiträge 7' ' SOZIALE WOHLFAHRT 478' ' ' ' ' ' Sozialversicherungen 167' ' ' Beitrag an Verwaltungskosten EL AHV 2' ' ' Beitrag an Verwaltungskosten EL IV 2' ' Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV 92' ' ' Beitrag an Ergänzugsleistungen IV 69' ' Leistungen an das Alter 6' ' ' ' ' ' Seniorenanlässe 6' ' ' Altersehrungen Beiträge an private Institutionen Beitrag der Bürgergemeinde 2' ' ' Jugendschutz Beitrag an Kinderschutz Alimentenbevorschussung 10' ' ' Beitrag an 10' ' ' Alimentenbevorschussung 550 Invalidität Beitrag an Inva-Mobil Altersheim 47' ' Pflegefinanzierung, Pflegekosten 47' ' Allgemeine Sozialhilfe 12' ' ' Beitrag an Familien- und Mütterberatung 6' ' ' Beitrag an Beratungsinstitutionen Beitrag an Case-Management Soziallohnprojekt solopro 4' ' ' Gesetzliche Sozialhilfe 233' ' ' Beitrag an Sozialregion 25' ' ' Sozialhilfe Lastenausgleich 175' ' ' Beitrag an Sozialadministration 33' ' ' Sozialhilfe Aufwand Sozialhilfe 50' Rückerstattung Sozialhilfe Rückerstattungen Sozialhilfe Rückerst. F.S VERKEHR 115' ' ' ' ' ' Kantonsstrassen 9' Strassenbau Aeschistrasse Projektierungskredit 9' Gemeindestrassen 71' ' ' ' ' ' Besoldung Betriebskommision 1' ' ' Sitzungs- und Taggelder Betriebskommission 2' ' ' Besoldung Gemeindearbeiter 12' ' ' Besoldung Hilfskräfte 1' ' Inserate Anschaffung Werkzeug, Geräte, Maschinen Anschaffung Signale 1' Energie für Strassenbeleuchtung 6' ' ' / 9

6 Material, Splitter, Salz 1' Div. Verbrauchsmaterial Betriebskosten Gemeindefahrzeug ' Unterhalt, Reparaturen Dorfstrassen 15' ' Unterhalt, Reparaturen Flurwege 1' ' Winterdienst 8' ' ' Wartung Strassenbeleuchtung 9' ' ' Entleerung Schächte, Entsorgung 5' ' Unterhalt Schneepflug, Fahrzeug, Geräte 2' ' Miete Gemeindemagazin ( ) 1' ' ' Spesenentschädigungen Steuer und Versicherung Motorfahrzeug 1' ' ' Porti, Telefon Betriebskommission Kredit Betriebskommission Verrechnete Soziallasten 1' Rückerstattungen Dritter Weiterverrechnung Aufwand Gemeindearbeiter 5' ' ' Regionalverkehr 34' ' ' Gemeindebeitrag an öffentlichen Verkehr 34' ' ' UMWELT UND RAUMORDNUNG 376' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 80' ' ' ' ' ' (Spezialfinanzierung) Besoldung Brunnenmeister Besoldung Zählerableser Sitzungs- und Taggelder Büromaterial, Drucksachen, Reglement Wasserankauf 48' ' ' Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten 25' ' ' Nachführung Katasterpläne 1' ' Porti, Telefon Abschreibungen Wasserversorgung 1' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 42' Verwaltungskostenbeitrag an allg. Verwaltung ( ) 3' ' ' Verrechnete Soziallasten Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 23' Wassergebühren 45' ' ' Bauwasser 1' ' ' Zählermiete 5' ' ' Verschiedene Erträge 6' Beitrag der Gebäudeversicherung 3' Bezug aus Spezialfinanzierung 14' ' Zinsertrag Spezialfinanzierung 10' ' ' Hydrantenentschädigung ( ) 3' ' ' Abwasserbeseitigung 168' ' ' ' ' ' (Spezialfinanzierung) Besoldung Wartung Pumpenstation Tag- und Sitzungsgelder Energie Pumpenstation und Regenfangbecken 4' ' ' Unterhalt Kanalisation 65' ' Unterhalt Pumpenstation 1' ' ' Unterhalt Regenfangbecken 1' ' ' Telefon Regenfangbecken, Porto Versicherung Abwasseranlagen / 9

7 Nachf. Reglemente, Pläne, GKP Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20' ' ' Betriebsbeitrag an ARA 30' ' ' Abgabe an Abwasserfonds 6' ' Einlage SF Abwasser Rechnungsausgleich ' Einlage SF Abwasser Werterhaltung 35' ' ' Verwaltungskostenbeitrag an allg. Verwaltung ( ) 2' ' ' Verrechnete Soziallasten Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 47' Verbrauchsabhängige Abwassergeb. 50' ' ' Abwasser-Grundgebühr 27' ' ' Entnahme SF Abwasser Rechnungusgleich 22' Entnahme SF Abwasser Werterhaltung 60' Zinsertrag Spezialfinanzierung 8' ' ' Abfallbeseitigung 56' ' ' ' ' ' (Spezialfinanzierung) Wartung Sammelstellen 2' ' ' Kurskosten Ankauf Transportkleber, Grüngutcontainer 1' ' Ankauf Kebag-Kleber 1' ' ' Ankauf Grüngutmarken 22' ' ' Kehrichteinsammlung 12' ' ' Abgabe an Altlastenfonds 3' ' ' Entsorgung Alteisen Entsorgung Altglas 1' ' ' Entsorgung Altoel, Weissblech, Aluminium ' Aufwand Karton- und Papierentsorgung Papiersammlung durch Schule 1' ' ' Porti, Telefon, Inserate Häckseldienst 6' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 1' Verwaltungskostenbeitrag an allg. Verwaltung ( ) 1' ' ' Verrechnete Soziallasten Verkauf Transportkleber 12' ' ' Grundgebühren Abfallwesen 17' ' ' Verkauf Kebag-Kleber 2' ' ' Verkauf Grüngutmarken 15' ' ' Verkauf Altpapier 1' ' Ertrag vorgezogene Entsorgungsgebühr 1' ' ' Uebrige Erträge 1' Bezug aus Spezialfinanzierung 6' ' Zinsertrag Spezialfinanzierung Bestattungswesen 26' ' ' Betriebsbeitrag an Friedhof Aeschi 11' ' ' Investitionen Friedhof 15' ' Unterhalt von Verbauungen und 25' ' ' ' ' ' Entwässerugen Unterhalt Gewässer 14' ' ' Beitrag an Seesanierung 9' ' Vermessung, Planung Entwässerungsanlagen 2' Kantonsbeiträge 2' ' ' / 9

8 770 Naturschutz 3' ' ' Beitrag an Wald 2' ' ' Natur- + Vogelschutzverein Etziken + Umgebung Uebriger Umweltschutz 10' ' ' ' ' ' Besoldung Umweltschutzkommission 1' ' ' Sitzungs- und Taggelder 2' ' ' Gemeindearbeiter, Entleerung Robidog 3' ' ' Kurskosten Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Robidogbehälter 1' Verbrauchsmaterial, Robidogsäcke Spesenentschädigungen Porti, Telefon UWS Beitrag an Kadavertransport Kredit Umweltschutzkommission Beitrag an Tierkörpersammelstelle Verrechnete Soziallasten Hundetaxen f. Robidog ( ) 3' ' ' Raumordnung 5' ' ' Besoldung Kommission Zukunftsplanung Tag- und Sitzungsgelder Zukunftsplanung 1' ' ' Spesenentschädigung Zukunftsplanung Beitrag an Regionalplanung 3' ' ' Verrechnete Soziallasten VOLKSWIRTSCHAFT ' ' ' Landwirtschaft Besoldung Gemeindeverantwortlicher Taggelder Gemeindeverantwortlicher Spesenentschädigungen Beiträge Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Energie 20' ' ' Konzessionsgebühren AEK 20' ' ' FINANZEN UND STEUERN 189' '917' ' '780' ' '762' Gemeindesteuern 1'499' '391' ' '487' Gefährdete Steuerguthaben 40' Gemeindesteuern 1'450' '350' '424' Fremdarbeitersteuern 5' ' Sondersteuer Kapitalabfindung 18' ' ' Gemeindesteuern Kapitalgesellschaften 12' ' ' Grundstück-Gewinnsteuern 10' ' ' Hundetaxen 4' ' ' Finanzausgleichsbeitrag 250' ' ' Beitrag von Finanzausgleich 250' ' ' Kapital- / Zinsendienst 52' ' ' ' ' ' Postcheck- und Bankspesen 1' ' ' Vergütungszins 3' ' ' Darlehenszinsen 25' ' ' / 9

9 Zins SF Wasser 10' ' ' Zins SF Gemeinschaftsantenne 4' ' ' Zins SF Abfall Zins SF Schutzräume 3' ' Zins SF Abwasser 8' ' ' Zinsertrag korrent Zinsertrag Postcheck Verzugszins 6' ' ' Zinsertrag Sparkonto Zinsertrag Wertschriften Liegenschaften des Finanzvermögens Pachtzinsen Abschreibungen 137' ' ' Verwaltungsverm. ordentlich 137' ' ' Abschluss 160' ' ' Ertragsüberschuss 25' Aufwandüberschuss 160' ' / 9

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung

Mehr

1 E R G E B N I S S E

1 E R G E B N I S S E 1 E R G E B N I S S E Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 122'132'587.86 128'392'226.05 108'932'410 109'223'360

Mehr

1 E R G E B N I S S E

1 E R G E B N I S S E 1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45

Mehr

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2) 0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102

Mehr

Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total 1'900'850.00 1'903'700.00 1'727'330.00 1'742'890.00 1'795'483.70 1'795'483.70 Netto 31.12. 2'850.00 15'560.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 301'710.00 74'150.00 282'070.00 67'760.00 262'490.25 75'589.10

Mehr

Einwohnergemeinde Beinwil

Einwohnergemeinde Beinwil 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 184'032.00 90'596.00 161'340.00 78'200.00 160'367.20 84'069.60 011 Gemeindeversammlung 5'500.00 4'200.00 3'344.55 011.300.00 Sitzungsgelder Wahlbüro 2'000.00 1'500.00 1'554.00 011.300.01

Mehr

Ortsgemeinde Weesen, 8872 Weesen

Ortsgemeinde Weesen, 8872 Weesen 0 Bürger,Behörden,Verw. 86 463.14 8 386.31 92 390.00 6 500.00 82 550.05 1 991.50 SALDO BÜRGER,BEHÖRDEN,VERW. 78 076.83 85 890.00 80 558.55 00 Bürgervers, Abstimm, Wahl 4 121.10 3 800.00 6 514.25 SALDO

Mehr

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden

Mehr

Jahr 2016 von 1 bis 12

Jahr 2016 von 1 bis 12 Gemeinde Knutwil Kostenstellen/-träger Saldenliste 20.03.2017, 15:55 Seite: 1 Jahr von 1 bis 12 Position Bezeichnung HILFSKOSTENSTELLEN 1'128'612 1'161'360-32'748-2.82 Personalkosten 100120 Personalkosten

Mehr

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse

Mehr

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620. -26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,

Mehr

01 Legislative und Exekutive 280' ' ' Gemeindeversammlung 20' ' '

01 Legislative und Exekutive 280' ' ' Gemeindeversammlung 20' ' ' 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'136'476.61 204'285.50 1'030'648 233'000 1'099'765.17 317'455.35 01 Legislative und Exekutive 280'661.25 246'850 0 270'993.80 011 Gemeindeversammlung 20'415.00 16'800 0 21'055.10

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95

Mehr

F - Werkbetrieb Albula. Budget / Preventiv

F - Werkbetrieb Albula. Budget / Preventiv F - Werkbetrieb Albula Budget / Preventiv 2017 Bild Forst- Werkbetrieb Albula 2016: Ben Turner: Holzschlag Crap Bletsch Seilarbeiten im Suraver Wald zur nachhaltigen Sicherung der diversen Waldfunktionen

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348' '348' '112'560 7'112'560 6'806' '806'561.85

0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348' '348' '112'560 7'112'560 6'806' '806'561.85 0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348'592.09 7'348'592.09 7'112'560 7'112'560 6'806'561.85 6'806'561.85 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'332'830.07 431'019.28 956'885 207'000 807'680.26 176'482.42 011 GEMEINDEVERSAMMLUNG

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49

Mehr

Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen 1 0 Allgemeine Verwaltung 1'124'600.00 246'200.00 1'101'800.00 248'800.00 Netto Aufwand 878'400.00 853'000.00 01 Legisative und Exekutive 142'700.00 145'800.00 011 Legislative 18'500.00 20'200.00 0110

Mehr

1 24 3 24 5 24 7 24 9 24 Ref. Kirchgemeinde Baden (neu) V O R A N S C H L A G 2015 Datum 10.11.2014 /Seite 14 Gesamtkirchgemeinde Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013

Mehr

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des

Mehr

Budget Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017

Budget Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg  Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017 Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg www.lohn-ammannsegg.ch Budget 2018 Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017 06.11.2017 Gemeindeversammlung 27. November 2017 Inhaltsverzeichnis Titel Seite Bericht

Mehr

Gemeinde Bergdietikon ERGEBNIS EINWOHNERGEMEINDE VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 90 LAUFENDE RECHNUNG 900 ÜBERSCHUSS 10'368'300 10'368'300 9'956'700 9'956'700

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740, ,740,927.72

LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740, ,740,927.72 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740,927.72 26,740,927.72 3 AUFWAND 27,859,600 26,290,800 26,740,927.72 30 Personalaufwand 11,221,200 11,122,200 11,106,547.00 300 Behörden, Kommissionen +

Mehr

Liste der Nachkredite > 5'000.00

Liste der Nachkredite > 5'000.00 Gesamttotal 8'062'750.00 10'702'648.18 2'639'898.18 929'521.90 452'663.30 012 Gemeinderat 012.300.02 Sitzungs- & Taggeldentschädigung 40'000.00 47'180.00 10'520.89 7'180.00 10'520.89 7'180.00 Mehr Sitzungen

Mehr

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 10'946'140 10'946'140 10'665'990 10'665'990 11'004'028.68 11'004'028.68 0 Allgemeine Verwaltung 1'433'190 792'180 1'465'460 810'650 1'303'751.95 719'986.70 641'010 654'810 583'765.25

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert Laufende Rechnung 13'027'600 12'076'100 12'740'500 11'766'900 12'404'993.23 11'841'305.24 Nettoergebnis 951'500 973'600 563'687.99 0 Allgemeine Verwaltung 1'237'800 419'300 1'263'400 373'300 1'309'588.45

Mehr

Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum 20.09.2011/ Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900 8'173'643.15 8'183'540.70 39 KIRCHENGUT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900

Mehr

Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung Allg.Verwaltung 658' ' ' ' '347.

Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung Allg.Verwaltung 658' ' ' ' '347. Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung 2006 0 Allg.Verwaltung 658'364.84 164'075.05 604 390 166'950 521'755.60 95'347.50 Nettoaufwand 494'289.79 437 440 426'408.10 Für Ferien- und Überzeitguthaben

Mehr

KORE-Kontierungsanleitung

KORE-Kontierungsanleitung Seite 1 KORE-Kontierungsanleitung Falls möglich: Immer auf Träger buchen Version 2009 A LAUFENDE RECHNUNG 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung 011.300.00 Sitzungsgelder Urnenbüro Ktr Legislative

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

EINWOHNERGEMEINDE SCHWANDEN VORBERICHT ZUM VORANSCHLAG 2010

EINWOHNERGEMEINDE SCHWANDEN VORBERICHT ZUM VORANSCHLAG 2010 EINWOHNERGEMEINDE SCHWANDEN VORBERICHT ZUM VORANSCHLAG 2010 1. Rechnungsführung Der vorliegende Voranschlag 2010 der Einwohnergemeinde Schwanden wurde nach dem Neuen Rechnungsmodel (NRM) des Kantons Bern

Mehr

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative

Mehr

(AHV, IV, EO, FAK, AlV, Verwaltungskostenbeiträge) (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Abschiedsgeschenke, Vergünstigungen)

(AHV, IV, EO, FAK, AlV, Verwaltungskostenbeiträge) (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Abschiedsgeschenke, Vergünstigungen) Laufende Rechnung 390 Behörden und Verwaltung 390.300.01 Entschädigung Kirchenpflege 390.300.02 Kommissionen 390.301.01 Besoldung Sekretariat 390.301.02 Besoldung Kirchengutsverwalter 390.303 Sozialversicherungsbeiträge

Mehr

Urversammlung. 05. Dezember Gemeindesaal Agarn

Urversammlung. 05. Dezember Gemeindesaal Agarn Urversammlung 05. Dezember 2007 Gemeindesaal Agarn Begrüssung Politik ist die Kunst des Möglichen Otto Leopold Fürst von Bismark (1819 1889) 1. deutscher Reichskanzler Traktanden 1. Begrüssung 2. Wahl

Mehr

Laufende Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ref. KG Köniz R E C H N U N G 2011 Datum 19.04.2012/ Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 7'992'189.19 8'649'294.35 8'033'900 8'251'900 8'173'643.15 8'183'540.70 39 KIRCHENGUT 7'992'189.19 8'649'294.35 8'033'900

Mehr

V O R A N S C H L A G 1

V O R A N S C H L A G 1 V O R A N S C H L A G 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 112'650.00 108'850.00 104'075.45 6'124.00 01 Legislative/Exekutive 43'500.00 41'500.00 39'016.95 011 Kirchgemeindeversammlung 7'700.00 8'000.00 5'414.20

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG VA LR Funktion detailliert

LAUFENDE RECHNUNG VA LR Funktion detailliert 11'871'130.00 11'871'130.00 11'322'762.36 11'322'762.36 11'727'090.00 11'727'090.00 Nettoergebnis 3 L A U F E N D E R E C H N. 11'871'130.00 11'871'130.00 11'322'762.36 11'322'762.36 11'727'090.00 11'727'090.00

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde bis

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde bis 6'392'846.49 6'423'341.39 5'991'900.00 6'065'900.00 6'329'971.35 6'427'152.41 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 764'283.70 216'374.15 732'000.00 213'300.00 693'054.20 199'924.90 011 Gemeindeversammlung 18'297.80

Mehr

Erläuterungen zum Budget 2016 der Laufenden Rechnung

Erläuterungen zum Budget 2016 der Laufenden Rechnung Erläuterungen zum Budget 2016 der Laufenden Rechnung + entspricht einer Verschlechterung zu Budget 2015 - entspricht einer Verbesserung zu Budget 2015 0 Allg. Verwaltung 235 104 20 500 214 604 245 194

Mehr

Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r

Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r R e c h n u n g 2 0 13 Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r Tu r n h a l l e S c h w e r z i, F r e i e n b a c h U r n e n a b s t i m m u n g z u d e n S a c h

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite 3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage)

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage) SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T 2 0 1 7 (korrigierte Vorlage) Budget 2017 Budget 2016 2 Bildung 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 0.00 0.00 21 Obligatorische Schule 1'095'460.00

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 8'880'318.25 8'880'318.25 8'922'000 8'922'000 8'896'346.13 8'896'346.13 0 Allgemeine Verwaltung 1'126'303.92 331'668.05 1'138'400 315'100 1'027'491.20 385'522.65 794'635.87 823'300 641'968.55

Mehr

51' '800 54' '950 65'070 57' ' ' '584.85

51' '800 54' '950 65'070 57' ' ' '584.85 48'116 95'051 3'200.30 0 Allgemeine Verwaltung 295'550 71'040 277'990 67'200 330'485.95 72'387.10 224'510 210'790 258'098.85 1 Öffentliche Sicherheit 121'520 90'174 69'655 29'719 62'270.35 35'302.30 31'346

Mehr

Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg

Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg Rechnung 2014 Inhaltsverzeichnis Seite Kommentar zur Jahresrechnung 3 Antrag des Gemeinderates 10 Bericht der Rechnungsprüfungskommission 11 Ergebnisse 12 Laufende Rechnung,

Mehr

Jahresrechnung Antrag an den Stadtrat: Abnahme durch den Stadtrat: Ablieferung an den Gemeinderat:

Jahresrechnung Antrag an den Stadtrat: Abnahme durch den Stadtrat: Ablieferung an den Gemeinderat: Jahresrechnung 2010 Inhaltsverzeichnis Seite Uebersicht 2 Laufende Rechnung Spezifikation Ergebnis Laufende Rechnung 4 Übersicht gebührenfinanzierte Bereiche 5 Zusammenzug nach Sachgruppen 7 Zusammenzug

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder

Mehr

Jahresrechnung Antrag an den Stadtrat: Abnahme durch den Stadtrat: Ablieferung an den Gemeinderat:

Jahresrechnung Antrag an den Stadtrat: Abnahme durch den Stadtrat: Ablieferung an den Gemeinderat: Jahresrechnung 2008 Inhaltsverzeichnis Seite Uebersicht 2 Laufende Rechnung Spezifikation Ergebnis Laufende Rechnung 4 Übersicht gebührenfinanzierte Bereiche 5 Zusammenzug nach Sachgruppen 7 Zusammenzug

Mehr

Gemeinde Küsnacht ZH. Details Politische Gemeinde

Gemeinde Küsnacht ZH. Details Politische Gemeinde Gemeinde Küsnacht ZH Details Politische Gemeinde 41 10 Steuerungsleistungen 3 703 565.26 737 317.05 3 859 500.00 854 500.00 3 835 500.82 779 408.80 Saldo 2 966 248.21 3 005 000.00 3 056 092.02 100 Abstimmungen,

Mehr

RECHNUNG 2015 WASSERVERSORGUNG WIGOLTINGEN. Bestandesrechnung. Bestand am Zuwachs Abgang. Bestand am

RECHNUNG 2015 WASSERVERSORGUNG WIGOLTINGEN. Bestandesrechnung. Bestand am Zuwachs Abgang. Bestand am Bestandesrechnung Zusammenzug Bestand am 01.01.2015 Zuwachs Abgang Bestand am 31.12.2015 1 A K T I V E N 3'477'823.17 4'153'011.07 4'081'277.78 10 FINANZVERMOEGEN 1'200'620.17 4'030'538.40 3'604'232.51

Mehr

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF)

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) Anhang 2 1 (Stand 1. Januar 2017) Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) 1. Kontenrahmen Bilanz 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung 3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen

Mehr

VORANSCHLAG 211 Laufende Rechnung Voranschlag 211 Voranschlag 21 Rechnung 29 Kto.-Nr. Bezeichnung T O T A L 938'5 912'925 1'23'224 998'224 976'915.8 998'816.5 Nettoertrag / 25'125 25' 21'9.97 ALLGEMEINE

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 0 Allgemeine Verwaltung 188'253.90 19'996.30 190'200 18'150 171'706.85 20'454.80 01 Legislative und Exekutive 46'830.85 48'800 42'833.40 011

Mehr

Dorfkorporation Rossrüti

Dorfkorporation Rossrüti Dorfkorporation Rossrüti Jahresrechnung 2012 - Laufende Rechnung 1.1.2012-31.12.2012 - Bestandes-Rechnung per 31.12.2012 - Investitons-Rechnung 1.1.2012-31.12.2012 - Schuldentilgungsplan 2012 Wil, 1. März

Mehr

Voranschlag Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Neunkirch Gächlingen - Siblingen

Voranschlag Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Neunkirch Gächlingen - Siblingen F e u e r w e h r v e r b a n d M i t t e l k l e t t g a u V o r a n s c h l a g 2 0 1 6 Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Neunkirch Gächlingen - Siblingen Inhaltsverzeichnis Seite Laufende Rechnung,

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160. Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23

Mehr

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde Wiliberg HRM2 Zusammenzug Erfolgsrechnung 2015 0 Allgemeine Verwaltung 142'600.00 8'000.00 135'500.00 7'700.00 Nettoaufwand 134'600.00 127'800.00 Nettoertrag 1 Öffentliche Ordnung und

Mehr

Einwohnergemeinde Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 6'909'610 6'527'170 6'844'340 6'484'600 7'596'846.19 7'041'280.70 382'440 359'740 555'565.49 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 816'200 95'100 742'600 54'600 729'063.34 81'333.70 721'100 688'000

Mehr

Finanzabteilung. Voranschlag 2011

Finanzabteilung. Voranschlag 2011 Finanzabteilung Voranschlag 2011 Voranschlag 2011 Politische Gemeinde 8953 Dietikon Inhaltsverzeichnis Seite Übersicht Zusammenfassung 2 Spezifikation Ergebnis 5 Übersicht gebührenfinanzierte Betriebe

Mehr

Budget Erfolgsrechnung detailliert

Budget Erfolgsrechnung detailliert 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative

Mehr

Einleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013

Einleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013 Jahresrechnung 2013 Kurzversion Einleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013 Laufende Rechnung Die Rechnung 2013 der Einwohnergemeinde Biel-Benken schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 512 372.87

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2016 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2016 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

Laufende Rechnung 2017

Laufende Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 165'950.00 167'464.35 183'707.20 01 Legislative/Exekutive 70'950.00 70'741.55 69'830.45 011 Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen 2'300.00 1'753.50 1'579.05 011.300 Rechnungskommission

Mehr

Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen GE für die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons St.

Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen GE für die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons St. Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen GE 52-13 Ersetzt: GE 52-12 Funktionale Gliederung vom 6. Dezember 1990 Kontenplan Funktionale Gliederung für die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2017 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2017 1 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

Budget Erfolgsrechnung

Budget Erfolgsrechnung 1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610

Mehr

/ / /

/ / / 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 011 LEGISLATIVE 0110 300 Wahlbüro, Revisoren 0110.3000.00 310 Budget, Rechnung, Botschaften 0110.3102.00 317 Spesenentschädigungen 0110.3170.00 318 Dienstleistungen, Gutachten 0110.3130.00

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken

Einwohnergemeinde Bolken Einwohnergemeinde Bolken Budgetgemeindeversammlung Mittwoch, 13. Dezember 2017, 20.00 Uhr Mehrzweckgebäude E I N L A D U N G an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch

Mehr

Schulgemeinde Mühlethurnen - Lohnstorf Laufende Rechnung 2014

Schulgemeinde Mühlethurnen - Lohnstorf Laufende Rechnung 2014 2 Bildung 1'274'973.42 917'112.20 1'277'040.00 940'790.00 1'289'976.03 1'289'976.03 20 Kindergarten und Spielgruppe 148'398.60 150'727.80 148'580.00 142'400.00 111'964.50 110'663.80 200 Kindergarten 148'398.60

Mehr

E I N L A D U N G. zur ordentlichen Budget-Gemeindeversammlung vom Dienstag, 8. Dezember 2015 um Uhr, Mehrzweckgebäude

E I N L A D U N G. zur ordentlichen Budget-Gemeindeversammlung vom Dienstag, 8. Dezember 2015 um Uhr, Mehrzweckgebäude 4525 Balm, 27. November 2015 Hinweis an alle Einwohner/-innen: Ablesen der Wasseruhren Jeweils im Dezember werden neu stichprobenweise Wasseruhren abgelesen. Das Ablesen wird vom Brunnmeister, Christian

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,

Mehr

Das Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM) Thomas Keist, Bereichsleiter, Finanzaufsicht Gemeinden

Das Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM) Thomas Keist, Bereichsleiter, Finanzaufsicht Gemeinden Das Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM) Thomas Keist, Bereichsleiter, Finanzaufsicht Gemeinden Schulung Einführung HRM, März / April 2017 Agenda > Geschichte und Entstehung des HRM > Aufbau und Elemente

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde 1.2010 bis 12.2010

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde 1.2010 bis 12.2010 5'903'563.36 5'994'580.74 5'528'700.00 5'409'200.00 6'689'890.54 6'284'442.38 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 719'659.19 232'195.15 691'500.00 209'700.00 687'951.52 217'157.60 011 Gemeindeversammlung 16'383.20

Mehr

Jahresrechnung 8953 Dietikon 2015

Jahresrechnung 8953 Dietikon 2015 Politische Gemeinde Jahresrechnung 8953 Dietikon 2015 Ablieferung an den Stadtrat 04.03.2016 Abnahme durch den Stadtrat 04.04.2016 Ablieferung an den Gemeinderat 13.04.2016 Jahresrechnung 2015 Inhaltsverzeichnis

Mehr

Gemeinde Buch Voranschlag 2015 Druckdatum:

Gemeinde Buch Voranschlag 2015 Druckdatum: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 158'065.00 10'630.00 147'265.00 8'330.00 152'620.75 8'499.90 011 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN 4'850.00 1'000.00 3'800.00 1'000.00 2'828.50 891.00 011.3000 Sitzungs- und Taggelder des

Mehr

RECHNUNG Allgemeine Verwaltung 16' ' Sachgüter 16' '112.35

RECHNUNG Allgemeine Verwaltung 16' ' Sachgüter 16' '112.35 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'113.20 32'112.35 020 Allgemeine Verwaltung 16'113.20 32'112.35 020.50 Sachgüter 16'113.20 32'112.35 020.503 Hochbauten 16'113.20 32'112.35 Verwaltungsbau 16'113.20 32'112.35

Mehr

Einwohnergemeinde Beromuenster

Einwohnergemeinde Beromuenster 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'142'200.00 898'500.00 3'028'500.00 925'700.00 3'010'947.50 1'085'364.91 Netto Aufwand 2'243'700.00 2'102'800.00 1'925'582.59 011 Gemeindeversammlung 66'500.00 71'200.00 86'439.18

Mehr

Der neue Kontoplan der Schule

Der neue Kontoplan der Schule Der neue Kontoplan der Schule 14.02.2013 Konto neu Bezeichnung Schulrat 1030 30000 Sitzungs- und Taggelder, Löhne 30900 übriger Personalaufwand, Fortbildung 31700 Spesen, Verpflegung 43700 Bussen 1080

Mehr

1 Inhaltsverzeichnis. Seiten

1 Inhaltsverzeichnis. Seiten 1 Inhaltsverzeichnis Seiten 1 Inhaltsverzeichnis 2 3 Bericht zum Voranschlag 2010 4 Ergebnisse 5 Zusammenzug 6 18 Detail 19 Artengliederung Zusammenzug 20 22 Artengliederung Detail Bericht zum Voranschlag

Mehr

Einladung zur Bürgergemeindeversammlung

Einladung zur Bürgergemeindeversammlung Einladung zur Bürgergemeindeversammlung Samstag, 13. Dezember 2014, 14.30 Uhr, Bürgerstube Traktanden 1. Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 21. Mai 2014 2. Budget 2015 3. Mitteilungen / Diverses

Mehr

Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN

Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative 011.300 Entschädigungen Revisoren, 1'200.00 1'000.00 420.00 Wahlbüro, Kommissionen 011.310 Botschaften, Budget, Rechnung, 5'500.00 6'000.00 5'214.20

Mehr

Gemeindeverwaltung Mörschwil HRM2 Budgetauszug

Gemeindeverwaltung Mörschwil HRM2 Budgetauszug Total 512'050.00 506'480.00 5'570.00 0 Allgemeine Verwaltung 69'220.00 68'720.00 01 Legisative und Exekutive 12'260.00 011 Legislative 1'300.00 12'260.00 1'300.00 0110 Legislative 1'300.00 0110.3102.01

Mehr

Laufende Rechnung Voranschlag 2009 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung Voranschlag 2009 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'612'700 235'600 1'599'800 228'700 1'544'107.32 207'096.42 Saldo 1'377'100 1'371'100 1'337'010.90 011 LEGISLATIVE 44'200 0 45'000 0 35'039.45 0.00 Saldo 44'200 45'000 35'039.45

Mehr

BESTANDESRECHNUNG 2014

BESTANDESRECHNUNG 2014 ESRECHNUNG 2014 AKTIVEN 36'574'092.90 90'176'937.18 89'335'509.29 37'415'520.79 10 FINANZVERMÖGEN 14'489'965.83 86'434'128.73 86'048'573.15 14'875'521.41 100 Flüssige Mittel 763'416.46 55'469'914.87 54'723'056.26

Mehr

IST 2016 / Voranschlag 2016 / IST 2015

IST 2016 / Voranschlag 2016 / IST 2015 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'134'442.15 163'771.54 1'129'650.00 178'900.00 1'066'523.66 227'599.28 01 Legislative und Exekutive 213'576.90 220'050.00 217'645.51 011 Legislative 33'998.05 35'450.00 45'510.01

Mehr

Protokoll der BUDGET-Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 14. Dezember 2016 um Uhr im Mehrzweckgebäude

Protokoll der BUDGET-Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 14. Dezember 2016 um Uhr im Mehrzweckgebäude Protokoll der BUDGET-Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 20.00 Uhr im Mehrzweckgebäude Vorsitz: Protokoll: Anwesend: Entschuldigt: Presse: Jeannette Baumgartner, Gemeindepräsidentin

Mehr

Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017 / IST 2016

Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017 / IST 2016 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'159'730.00 203'900.00 1'162'700.00 188'300.00 1'134'442.15 163'771.54 01 Legislative und Exekutive 231'430.00 225'100.00 213'576.90 011 Legislative 35'430.00 36'450.00 33'998.05

Mehr

Bürgergenossenschaft Triesen

Bürgergenossenschaft Triesen Bürgergenossenschaft Triesen Jahresrechnung 2016 VERMÖGENSRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2016 A K T I V E N 31.12.2016 31.12.2015 CHF CHF FONDSRELEVANTES GENOSSENSCHAFTSVERMÖGEN Bürgerboden (Wald und Alpen)

Mehr

Voranschlag 2014, Teil A

Voranschlag 2014, Teil A , Teil A Zeichenerklärung Laufende und Investitionsrechnung (letzte Spalte): = Verbesserung = Mehrertrag und Minderaufwand - = Verschlechterung = Mehraufwand und Mindertrag LR = Laufende Investitionsprogramm

Mehr

ZWEISTELLIGE FUNKTIONALE GLIEDERUNG

ZWEISTELLIGE FUNKTIONALE GLIEDERUNG Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Funktionale Gliederung (1.01) ZWEISTELLIGE FUNKTIONALE GLIEDERUNG VERBINDLICHKEIT DER FUNKTIONEN Die zweistellige

Mehr

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25

Mehr

Bürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 27. Juni 2017

Bürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 27. Juni 2017 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Laufende Rechnung 5 944 389 5 971 600 5 904 900 5 903 700 5 688 009 5 809 438 5 149 415 5 190 782 1 Allgemeine Verwaltung 190 507 1 700 195 000 2 700 189 236 1 700

Mehr

Voranschlag der Rechnung 2017

Voranschlag der Rechnung 2017 1. Rechnungsführung Voranschlag der Rechnung 2017 Verantwortlich für die Rechnungsablage ist der Kirchgemeinderat. Zuständig für die Rechnungsführung und Rechnungsablage ist die Kassierin Madeleine Garo

Mehr