VORANSCHLAG FÜR DAS FINANZJAHR
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- Ida Huber
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1 VORANSCHLAG FÜR DAS FINANZJAHR 2015
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3 STADTAMT GALLNEUKIRCHEN Reichenauer Straße Gallneukirchen Tel /63155, Fax Gallneukirchen, am Gemeindesteuern 2015 KUNDMACHUNG Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen hat in der am 11. Dezember 2014 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Steuern und Gebührensätze mit Wirkung 1. Jänner 2015 beschlossen. der Kanalbenützungsgebühr pro m3 bezogenes Reinwasser der Mindestkanalbenützungsgebühr pro Jahr der Kanalbenützungsgebühr Pauschale pro Person im Jahr der Kanalanschlussgebühr bis zu einer Bemessungsgrundlage von 150 m2 mit 3,54 plus ges. MWSt. 141,60 plus ges. MWSt. 141,60 plus ges. MWSt. 3,169,00 plus ges. MWSt. der Kanalanschlussgebühr für jeden weiteren Quadratmeter der Bemessungsgrundlage mit 21,13 plus ges. MWSt. pro m² der Wasserbezugsgebühr pro m3 bezogenes Reinwasser der Mindestwassergebühr pro Jahr der Wasserleitungsanschlussgebühr bis zu einer Bemessungsgrundlage von 150 m2 mit 1,44 plus ges. MWSt. 57,60 plus ges. MWSt ,00 plus ges. MWSt. der Wasserleitungsanschlussgebühr für jeden weiteren Quadratmeter der Bemessungsgrundlage 12,66 plus ges. MWSt. pro m² der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit der Hundeabgabe mit 500,00 v.h.des Steuermessbetrages 500,00 v.h.des Steuermessbetrages 20,00 v.h.des Steuermessbetrages 45,00 pro Hund 20,00 für Wachhunde Die Bürgermeisterin: Angeschlagen am: Abgenommen am: Gisela Gabauer e.h. Seite 3
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5 STADTAMT GALLNEUKIRCHEN Reichenauerstraße Gallneukirchen Tel /63155, Fax Gallneukirchen, am Voranschlag für das Finanzjahr 2015 Auflage KUNDMACHUNG Im Sinne des 76 Abs. 2, der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über die Einnahmen und Ausgaben der Stadtgemeinde Gallneukirchen im Jahr 2015 von heute an durch zwei Wochen, d. i. bis zum 25. Februar 2015 im Stadtamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Stadtamt eingebracht werden. Die Bürgermeisterin: Gisela Gabauer e.h. Angeschlagen am: Abgenommen am: Seite 5
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7 STADTAMT GALLNEUKIRCHEN Reichenauer Straße Gallneukirchen Tel /63155, Fax Gallneukirchen, am KUNDMACHUNG Im Sinne des 76 Abs. 5, der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen in der am 26. Februar 2015 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung des Voranschlages für das Finanzjahr 2015 beschlossen hat. Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Stadtamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Die Bürgermeisterin: Angeschlagen am: Abgenommen am: Gisela Gabauer e.h. Seite 7
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9 41607 STADTGEMEINDE GALLNEUKIRCHEN DVR E I N W O H N E R Z A H L Unter Berücksichtigung der bis zum durch Eingemeindung a) nach Wohnsitzen zum Stichtag c) nach der Volkszählung am 15. Mai F L Ä C H E N A U S M A S S Unter Berücksichtigung der bis zum durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen ha Seite 9
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11 VA Abweichungen zum Voranschlag Seite 11
12 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Einnahmen OH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw VOLKSSCHULE I 2/ KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER) , , ,00-43,91 % Kostenersatz auf Grund der Stundenzuteilung durch Land OÖ NEUE MITTELSCHULE 1 2/ KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG , , ,00 + 9,35 % Berechnung auf Grund der Schülerzahlen und Aufwendungen NEUE MITTELSCHULE 2 2/ KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG , , ,00-19,41 % Berechnung auf Grund der Schülerzahlen und Aufwendungen POLYTECHNISCHE SCHULE 2/ KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG , , ,00-21,83 % Berechnung auf Grund der Schülerzahlen und Aufwendungen NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE 2/ LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF , , ,00 % Zuschüsse konnten 2014 nicht veranschlagt werden NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN 2/ LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF , , ,00 % Zuschüsse konnten 2014 nicht veranschlagt werden KINDERGARTENTRANSPORT 2/ LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF , , ,00-47,83 % geringere Transportkosten KRABBELSTUBE 2/ KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN , , , ,33 % 2014 zu gering veranschlagt weil Kinderanzahl anderer Gemeinden nicht abgeschätzt werden konnten SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG 2/ ENTNAHME RÜCKLAGE , , ,00 % Für Aufwendungen 2015 Entnahme Rücklage 2/ KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LA , , ,00 % Zuschüsse für Personalkosten BAUHOF 2/ SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF , , ,00 + 4,77 % Verrechnung von zusätzlichen Maschinen 2/ KAPITALSTRANSFERZ. V SONST. TRÄGERN D ÖFFENTL , , , ,00 % Zuschuss Altersteilzeit Seite 12
13 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Einnahmen OH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw WASSERVERSORGUNG 2/ ENTNAHME RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN , , ,00 % Entnahme für Ausbau / ANSCHLUSSGEBÜHREN , , , ,05 % Höhere Anzahl von Anschlüssen dadurch höhere Anschlussgebühren. 2/ GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN , , ,00 + 4,78 % Erhöhung der Benützungsgebühren und höherer Verbrauch ABWASSERBESEITIGUNG 2/ ANSCHLUSSGEBÜHREN , , , ,86 % Höhere Anzahl von Anschlussgebühren. 2/ GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN , , ,00 + 2,17 % Indexerhöhung 2/ ERHALTUNGSBEITRÄGE , ,00-100,00 % Erhaltungsbeiträge werden auf der Post verrechnet. 2/ LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHU , , , ,52 % Höhere Tilungszuschüsse FREIBAD 2/ SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) FREIBAD , , ,00 % Vergütungen Bauhof und Hallenbad HALLENBAD 2/ SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) HALLENBAD , ,00-100,00 % Personalkosten werden im Freibad verrechnet AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN 2/ GRUNDSTEUER B , , ,00 + 7,50 % Höhere Einnahmen durch Nachverrechnungen und Auslaufen von Grundsteuerbefreiungen. 2/ KOMMUNALSTEUER , , ,00 + 8,68 % Auf Grund der höheren Kommunalsteuer 2014 konnte die Kommunalsteuer entsprechend erhöht werden. 2/ ERHALTUNGSBEITRAG GEM PAR 28 Oö ROG WASSER , , ,00 % Erhaltungsbeiträge wurden 2014 noch im Abschnitt 850 veranschlagt. 2/ ERHALUNGSBEITRAG GEM PAR Oö ROG KANAL , , ,00 % Erhaltungsbeiträge wurden 2014 noch im Abschnitt 851 veranschlagt ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN 2/ ERTRAGSANTEILE , , ,00 + 3,78 % Höhere Ertragsanteile gegenüber dem ursprünglichen Voranschlag Seite 13
14 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Einnahmen OH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN 2/ ENTNAHME RÜCKLAGE , , ,00-3,48 % Geringere Rücklagenentnahme für Haushaltsausgleich. Summe Einnahmen OH , , ,00 + Seite 14
15 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Ausgaben OH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT 1/ GEBÄUDE , , ,00-50,00 % Geringere Kosten für Umbau Bürgerservice 1/ GELDBEZÜGE DER VB-I , , ,00 + 7,82 % Gehaltserhöhung, Vorrückungen, Jubiläumszuwendung, Dienstpostenplanänderung 1/ INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN , , , ,46 % Zusätzliche Kosten für Lift, Fassengestaltung und Innensanierung FREIWILLIGE FEUERWEHR 1/ BETRIEBSAUSSTATTUNG , , ,00 % Ankauf von Scheren und Spreitzer VOLKSSCHULE I 1/ GELDBEZÜGE DER VB-I , , ,00-41,27 % Stundenzuteilung durch das Land OÖ NEUE MITTELSCHULE 2 1/ BETRIEBSAUSSTATTUNG , , ,00-66,67 % 2014 wurde Konferenzzimmer eingerichtet. 1/ GELDBEZÜGE DER VB-II , , ,00-24,90 % 2014 zu hoch veranschlagt SONDERSCHULE 1/ KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN , , ,00-18,54 % Geringere Beiträge für Landessonderschule SCHÜLERBETREUUNG 1/ GELDBEZÜGE DER VB-II , , ,00-27,34 % Ein Teil der Personalkosten wird auf der Post 521 verrechnet. 1/ ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT , , ,00 % Eine Beschäftigte wird als Arbeiterin geführt NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE 1/ GELDBEZÜGE DER VB-I , , , ,29 % Höherer Personaleinsatz in der Nachmittagsbetreuung VS KINDERGÄRTEN 1/ KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN , , , ,91 % Höhere Leistungen an Diakonie 1/ LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. KINDERGÄRTEN , , ,00-98,48 % Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Kindergärten St. Martin, St. Gallus und St. Josef. Seite 15
16 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Ausgaben OH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw KINDERGARTEN ST. MARTIN 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF , , ,00 % Die Verrechnung erfolgt nicht mehr im Abschnitt / LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN , , ,00 % Aufteilung der Kosten von Post KINDERGARTEN ST. GALLUS 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF , , ,00 % Die Verrechnung erfolgt nicht mehr im Abschnitt / LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN , , ,00 % Aufteilung der Kosten von Post KINDERGARTEN ST. JOSEF 1/ LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN , , ,00 % Aufteilung der Kosten von Post KRABBELSTUBE 1/ LFD.TRANSFERZ AN PRIV.KINDERGÄRTEN , , , ,47 % Höhere Abgangskosten FREIZEITZENTRUM 1/ INSTANDHALTUNG GRUND UND BODEN , , , ,00 % Kosten für Drainage SPORTANLAGE II 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF , , , ,00 % Höhere Kosten für Instandsetzungen MUSIKSCHULE 1/ VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG , , ,00 % Der Verwaltungskostenbeitrag musste auf Grund der Vorschriften extra veranschlagt werden SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG 1/ GELDBEZÜGE DER VB-I , , ,00 % Bei der Voranschlagserstellung 2014 wurden noch keine Personalkosten vorgesehen. 1/ ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN , , ,00 % Kosten für die einzelnen Projekte Landessonderausstellung KIRCHLICHE ANGELEGENHIETEN 1/ LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT , ,00-100,00 % 2014 Pfarrhofrenovierung SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN 1/ LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE SHV-UMLAG , , ,00 + 3,95 % Höhere Kosten für Sozialhilfeverbandsumlage. Seite 16
17 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Ausgaben OH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw FAMILIENBERATUNG 1/ MIETZINSE , , , ,00 % Die Mietkosten für Mutterberatung wurden wieder zur Gänze veranschlagt NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ 1/ SONSTIGE AUSGABEN , , , ,00 % Ein Teil der Kosten ist in der Landessonderausstellung veranschlagt BUNDESSTRASSEN 1/ STRASSENBAUTEN , , ,00 % färbiger Asphalt im Bereich Marktplatz GEMEINDESTRASSEN 1/ INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN , , ,00-13,33 % Reduzierung auf Grund der budgetären Situation, da auch der Marktplatz eine Sanierung der Straßen darstellt. 1/ KAPITALTRANSFERZ AN PRIVATE ORGANISATIONEN OH , , ,00 % Rückerstattung Anschlusskosten Diakonie SONSTIGE STRASSEN UND WEGE 1/ STRASSENBAUTEN , , , ,67 % Barrierefrei, Radinfrastruktur und Gehsteige bringen eine Erhöhung BAUHOF 1/ FAHRZEUGE , ,00-100,00 % Im Jahr 2014 wurden ein Rasentraktor und ein Radlader angekauft. 1/ GELDBEZÜGE DER VB-II , , ,00 + 3,08 % Lohnerhöhung und Vorrückungen 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD , , ,00 % Verrechnung Freibadpersonal ausserhalb der Saunasaison KONKURRENZGEWÄSSER 1/ SONSTIGE AUSGABEN , , , ,00 % Ufermauer Gusenstraße VERKEHR, SONSTIGES 1/ SONSTIGE AUSGABEN , , ,00-94,08 % Beitrag für Verkehrsverbund wurde auf Post 7511 veranschlagt. 1/ LFD TRANSFERZ AN LAND Oö. NAH- UND REGIONALVER , , ,00 % 2014 Verrechnung auf Post WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN 1/ KAPITALTRANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN , ,00-100,00 % Subventionen Marktplatz im Jahr 2014 Seite 17
18 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Ausgaben OH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw AUFBAHRUNGSHALLE 1/ GEBÄUDE , , , ,74 % Planung Aufbahrungshalle LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 1/ INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN , ,00-100,00 % Projekt Reichenauer Straße 14 wird im Jahr 2015 im a.o.h. verrechnet, wenn ein endgültiger Finanzierungsplan vorliegt WASSERVERSORGUNG 1/ AUSBAU ORTSNETZ , , , ,00 % zusätzliche Erweiterungen 1/ RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN , ,00-100,00 % Keine Zuführung durch Erweiterung. 1/ BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE , , , ,36 % Höhere Rücklage durch höhere Überschüsse. 1/ DARLEHENSTILGUNG , , ,00-58,09 % Ein Darlehen ist ausgelaufen. 1/ INSTANDHALTUNG WASSERLEITUNG , , ,00-33,33 % Geringere Instandhaltungsmaßnahmen 1/ ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN , , ,00-60,00 % geringer Projektkosten 1/ KAPITALTRANSFERZ AN PRIVATE ORGANISATIONEN OH , , ,00 % Rückerstattunge Anschlusskosten Diakonie ABWASSERBESEITIGUNG 1/ RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN , , ,00-48,31 % Geringe Zuführung aus Anschlussgebühren (wegen Diakonie) 1/ BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE , , ,00 + 5,74 % Höhere Zuführung durch höheren Überschuss 1/ DARLEHENSTILGUNG , , ,00-11,06 % Ein Darlehen ist ausgelaufen. 1/ LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHT , , ,00 + 2,99 % Höhere Kosten für Reinhaltungsverband (geschätzt). 1/ KAPITALTRANSFERZ AN PRIVATE ORGANISATIONEN OH , , ,00 % Rückerstattung Anschlusskosten Diakonie LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN 1/ INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN , ,00-100,00 % Verrechnung unter Abschnitt / SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF , ,00-100,00 % Verrechnung unter Abschnitt 2402 Seite 18
19 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Ausgaben OH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF , ,00-100,00 % Verrechnung unter Abschnitt FREIBAD 1/ GELDBEZÜGE DER VB-I , , ,00 % Hallenbadpersonal wird über Freibad verrechnet. 1/ GELDBEZÜGE DER VB-II , , ,00 % Hallenbadpersonal wird über Freibad verrechnet. 1/ DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I , , ,00 % Hallenbadpersonal wird über Freibad verrechnet. 1/ DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II , , ,00 % Hallenbadpersonal wird über Freibad verrechnet. 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) HALLENBAD , ,00-100,00 % Hallenbadpersonal wird über Freibad verrechnet - daher keine Vergütung Hallenbad HALLENBAD 1/ GELDBEZÜGE DER VB-I , ,00-100,00 % gesamte Personalkosten über Freibad 1/ GELDBEZÜGE DER VB-II , ,00-100,00 % gesamte Personalkosten über Freibad 1/ DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II , ,00-100,00 % gesamte Personalkosten über Freibad 1/ INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN , , ,00-95,00 % Keine Instandhaltungen vorgesehen. 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD , , ,00 % Vergütung an Freibad für Saunabetrieb MEHRZWECKHALLE 1/ BETRIEBSAUSSTATTUNG , , ,00-90,48 % Im Jahr 2014 waren höhere Investitionen vorgesehen. 1/ INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN , , , ,43 % Warmwasserbereitung neu BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE 1/ LFD TRANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN , , , ,58 % Höhere Zuschüsse für VFI wegen Gesamtdarlehensaufnahme LANDESUMLAGE 1/ LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LA , , ,00 + 5,40 % Höhere Kosten auf Grund der höheren fiktiven Finanzkraft. Summe Ausgaben OH , , ,00 + Seite 19
20 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Einnahmen AOH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN 6/ ENTNAHME RÜCKLAGE , , ,00 % Die Kosten werden durch Entnahme Rücklage gedeckt SANIERUNG TENNISANLAGE 6/ ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN , ,00-100,00 % Abdeckung des Fehlbetrages durch BZ-Mittel LANDESSONDERAUSSTELLUNG BETHANIEN 6/ ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN , , , ,33 % BZ-Mittel für Sanierung Bethanien MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS 6/ KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LA , , ,00 % Erwartete Landesmittel für Marktplatz 6/ ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN , , ,00 % Erwartete BZ-Mittel für Marktplatz BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR 6/ ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN , ,00-100,00 % Abwicklung des Fehlbetrages SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG 6/ ENTNAHME RÜCKLAGE , , , ,72 % Finanzierung durch Rücklage Wasser und Kanal GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE 6/ ENTNAHME RÜCKLAGE , ,00-100,00 % Grundankauf wurde 2014 abgewickelt ORTSKANALISATION BA 16 6/ ENTNAHME RÜCKLAGE , , ,00 % Finanzierung durch Rücklage Anschlussgebühren ORTSKANALISATION BA 18 6/ ENTNAHME RÜCKLAGE , , ,00 % Finanzierung durch Rücklage Anschlussgebühren UMBAU ROT-KREUZ-STELLE 6/ ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN , , , ,33 % BZ-Mittel für Umbau Rot-Kreuz-Stelle Seite 20
21 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Einnahmen AOH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF 6/ KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LA , ,00-100,00 % Die gesamten Landeszuschüsse wurden bis 2014 ausbezahlt. Summe Einnahmen AOH , , ,00 + Seite 21
22 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Ausgaben AOH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN 5/ PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR , , ,00 % Kosten für Planung Schulzentrum SANIERUNG TENNISANLAGE 5/ BAUMEISTERARBEITEN , ,00-100,00 % Das Projekt ist abgeschlossen. 5/ SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR , , ,00 % Der Fehlbetrag Vorjahr musste veranschlagt werden LANDESSONDERAUSSTELLUNG BETHANIEN 5/ BAUMEISTERARBEITEN , , , ,33 % BZ-Mittel für Bauarbeiten Bethanien werden weitergeleitet MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS 5/ PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE , , ,00 % Restkosten Marktplatz 5/ BAUMEISTERARBEITEN , , ,00 % Restkosten Marktplatz 5/ SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR , , ,00 % Der Fehlbetrag aus Vorjahren musste veranschlagt werden BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR 5/ SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR , ,00-100,00 % Abwicklung des Fehlbetrages im Jahr SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG 5/ BAUMEISTERARBEITEN , , , ,54 % Der Oberflächenwasserschutz Punzenberg soll 2015 realisiert werden GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE 5/ UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE , ,00-100,00 % Der Grundankauf wurde 2014 abgewickelt ORTSKANALISATION BA 16 5/ BAUMEISTERARBEITEN , , ,00 % Schlußrechnungen wurden veranschlagt ORTSKANALISATION BA 18 5/ BAUMEISTERARBEITEN , , ,00 % Kanal Marktplatz, Dienergasse und Pilzgründe UMBAU ROT-KREUZ-STELLE 5/ KAPITALTRANSFERZ AN PRIV ORGANISAT OHNE ERWE , , , ,33 % BZ-Mittel werden an Rotes Kreuz weiter geleitet. Seite 22
23 Abweichungen zum (Gesamt-)Voranschlag 2014 DVR-Nr: alle über 7.000,00 Ausgaben AOH VQ Voranschlag 2014 Abweichung %-Abw LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF 5/ PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE , ,00-100,00 % Projekt wurde 2014 abgeschlossen. 5/ BAUMEISTERARBEITEN , ,00-100,00 % Das Projekt wurde 2014 abgeschlossen. 5/ SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR , , ,00 % Fehlbetrag aus 2014 wurde veranschlagt. Summe Ausgaben AOH , , ,00 + Gesamtsumme Einnahmen , , ,00 + Gesamtsumme Ausgaben , , ,00 + Seite 23
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25 41607 STADTGEMEINDE GALLNEUKIRCHEN BEILAGE 1 DVR BESCHLUSS DES GEMEINDERATES Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Gallneukirchen am 26. Februar 2015, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag. Anwesende: ÖVP: Bgm. Gabauer Gisela,Vzbgm. Haderer Thomas, Scheiblhofer Alois, Dumphart Andrea, Gratzer Christa, Unfried Werner, Hanl Hermine, DI Reitinger Peter, Mayr-Huber Josef, Bauer Siegfried, Grabner Petra, Dumfarth Johann, Schöllhammer Ferdinand SPÖ: Ing. Atteneder Egon, Dr. Seidl Martin, Winter Kurt, Werner-Hager Elisabeth, Mag. Werkhausen Claudia, Flath Gerald, Mag. Huber Rupert, Henninger Johann, Hackl-Lehner Leopold Hackl Astrid GRÜNE: Kaindlstorfer Andreas, Berger Bernhard, Dorninger Hubert, Mag. Dunzendorfer Andreas, Landl Annette, Ing. Wiesinger Franz FPÖ: - Bei der im Sinne des 76, Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 zweiwöchigen Auflage des Voranschlagsentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine *) - nachstehende*) Erinnerungen eingebracht. Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen.*) Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gem. 76, Abs. 3 und 4 der Oö. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen*) - nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert:*) Einnahmen: Gruppe 9 Abschnitt: 981 VAP 298 von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Ausgaben: Gruppe 5 Abschnitt: 520 VAP 729 von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Gruppe Abschnitt: VAP von auf Seite 25
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45 41607 STADTGEMEINDE GALLNEUKIRCHEN BEILAGE 2 DVR Der Voranschlag für das Finanzjahr 2015 wird wie folgt festgestellt: A ORDENTLICHER VORANSCHLAG Summe der Einnahmen ,-- Summe der Ausgaben ,-- Fehlbetrag/Überschuss 0,-- B AUSSERORDENTLICHER VORANSCHLAG Summe der Einnahmen ,-- Summe der Ausgaben ,-- Fehlbetrag/Überschuss 0,-- Die H e b e s ä t z e der Gemeindesteuer für das Finanzjahr 2015 wurden wie folgt festgesetzt: der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 500,00 v.h. des Steuermessbetrages der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit 500,00 v.h. des Steuermessbetrages der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit 20,00 v.h. des Steuermessbetrages der Hundeabgabe mit 45,00 pro Hund 20,00 für Wachhunde der Kanalbenützungsgebühr pro m3 bezogenes Reinwasser 3,54 plus ges. MWSt. der Mindestkanalbenützungsgebühr pro Jahr 141,60 plus ges. MWSt. der Kanalbenützungsgebühr Pauschale pro Person im Jahr 141,60 plus ges. MWSt. der Kanalanschlussgebühr bis zu einer Bemessungsgrundlage von 150 m2 mit 3.169,00 plus ges. MWSt. der Kanalanschlussgebühr für jeden weiteren Quadratmeter der Bemessungsgrundlage mit 21,13 plus ges. MWSt. pro m² der Wasserbezugsgebühr pro m3 bezogenes Reinwasser 1,44 plus ges. MWSt. der Mindestwassergebühr pro Jahr 57,60 plus ges. MWSt. der Wasserleitungsanschlussgebühr bis zu einer Bemessungsgrundlage von 150 m2 mit 1.899,00 plus ges. MWSt. der Wasserleitungsanschlussgebühr für jeden weiteren Quadratmeter der Bemessungsgrundlage mit 12,66 plus ges. MWSt. pro m² Seite 45
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47 41607 STADTGEMEINDE GALLNEUKIRCHEN BEILAGE 3 DVR Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2015 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit -- festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind ---- Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird auf -- festgesetzt. Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen. Gallneukirchen, am 26. Februar 2015 Siegel Die Bürgermeisterin: Gisela Gabauer e.h Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung Gem.-... Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des 99, Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 im Namen der O.ö. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass Gem-... eingegangen. Linz, am... Der Bezirkshauptmann:... Seite 47
48 Seite 48
49 41607 STADTGEMEINDE GALLNEUKIRCHEN BEILAGE 4 DVR Vorbericht zum Voranschlag: 1. Überblick über die Finanzwirtschaft der Gemeinde im abgelaufenen und ablaufenden Finanzjahr 2. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im kommenden Finanzjahr. 3. Veränderungen des Vermögens, der Schulden und der Kassenlage im ablaufenden Finanzjahr. 4. Erläuterungen zu den veranschlagten wesentlichen Einnahmen und Ausgaben. 5. Bedeckungsvorschlag für den eventuellen Abgang im ordentlichen und außerordentlichen Voranschlag Seite 49
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71 Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 71
72 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,48 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2.500, , ,70 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,97 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , ,81 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 4.800, , ,21 5 GESUNDHEIT , , ,22 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,72 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN , , ,26 9 FINANZWIRTSCHAFT , , ,43 Summe Ordentlicher Haushalt , , ,80 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,26 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,83 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN , , ,75 9 FINANZWIRTSCHAFT ,30 Summe Außerordentlicher Haushalt , , , Abwicklung der Vorjahre SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,74 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 Seite 72
73 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Voranschlag 2014 Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,15 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , ,44 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,45 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , ,78 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG , , ,37 GESUNDHEIT , , ,62 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,99 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , ,13 DIENSTLEISTUNGEN , , ,74 FINANZWIRTSCHAFT , , ,13 Summe Ordentlicher Haushalt , , ,80 Abwicklung der Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,26 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , ,60 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,83 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN , , ,56 FINANZWIRTSCHAFT ,30 Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , ,55 SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR , , ,19 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,74 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen , , ,74 Ausgaben , , ,74 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00 Seite 73
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75 Voranschlagsquerschnitt Seite 75
76 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , , ,00 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,00 17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , ,00 100,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , , ,00 27 Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , ,00 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Seite 76
77 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , ,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, , ,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , , ,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,00 Seite 77
78 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe , , ,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gruppe 879 Gemeinde und der Gemei 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführung an Rücklagen Gruppe , , ,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , ,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe 779 der Gemeinde und der Geme 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung , , ,00 Seite 78
79 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe ,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe ,00 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 79
80 Seite 80
81 Seite 81
82 Seite 82
83 Seite 83
84 Seite 84
85 Haushaltskonten OH Seite 85
86 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2014 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 GEMEINDEVERTRETUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE 2/ LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS ,00 2/ BEITRÄGE D. BGM N D BGMENTSCHGES , , , Gewählte Gemeindeorgane 7.400, , ,88 GEMEINDEVERTRETUNG 7.400, , ,88 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT 2/ KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN , , ,95 2/ EINNAHMEN AUS VERMIETUNG , , ,32 2/ BETRIEBSKOSTENERSÄTZE , , ,99 2/ KOSTENERSÄTZE (PERSONAL) , , ,63 2/ SONSTIGE EINNAHMEN ,00 500,00 2/ SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUN , , ,00 2/ LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RE , , ,15 2/ KAPITALTRANSFERZ VON BUND UND BUNDESFONDS ,00 Seite 86
87 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2014 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 GEMEINDEVERTRETUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE 1/ DRUCKWERKE , , ,61 1/ TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE , , ,12 1/ BEZÜGE DER ORGANE , , ,53 1/ REISEGEBÜHREN , ,00 807,66 1/ SITZUNGSGELDER , , ,20 1/ AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSKOSTEN ,54 1/ ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN , , ,80 1/ LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBAND DER AUSGESCHIEDE , , ,80 1/ LFD TRANSFERZ AN SOZIALVERSICHERUNG KF-BEITRAG , , ,05 1/ BÜRGERMEISTER PV-BEITRAG LFD , , ,68 1/ BÜRGERMEISTER PV-BEITRAG NACHZAHLUNG , , ,32 1/ LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. SCHULUNGSBEITRÄGE PAR , , , Gewählte Gemeindeorgane , , ,73 GEMEINDEVERTRETUNG , , ,73 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT 1/ GEBÄUDE , ,00 1/ MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN , , ,40 1/ FAHRZEUGE ,20 1/ AMTSAUSTATTUNG , , ,49 1/ DARLEHENSTILGUNG , , ,37 1/ GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS , , ,93 1/ REINIGUNGSMITTEL , , ,36 1/ SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL , , ,04 1/ SCHREIB- ZEICHEN U SONSTIGE BÜROMITTEL EDV-ZUBEHÖR , , ,80 1/ DRUCKWERKE , , ,81 1/ SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER ,00 200,00 65,37 1/ GELDBEZÜGE FÜR BEAMTE D VERWALTUNG , , ,60 1/ GELDBEZÜGE DER VB-I , , ,51 1/ GELDBEZÜGE DER VB-II , , ,14 1/ ANGESTELLTE NICHT GANZJ.BESCHÄFTIGT , , ,86 1/ ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT , , ,86 Seite 87
88 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2014 Rechnung Zentralamt , , , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT Seite 88
89 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2014 Rechnung / SACHBEZÜGE DER VB-II ,00 100,00 1/ REISEGEBÜHREN , , ,95 1/ AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG , , ,80 1/ MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN , , ,45 1/ ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄUM ,00 1/ SONSTIGE NEBENGEBÜHREN , , ,81 1/ DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I , , ,36 1/ DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II ,00 800,00 762,96 1/ DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIENSTETE ,00 600,00 689,67 1/ DGB Z SOZ.SICHERHEIT PRAGM. BEDIENSTETE , , ,84 1/ DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I , , ,33 1/ DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II , , ,80 1/ DGB SOZ.SICHERHEIT SONST.BEDIENSTETE ,00 600, ,12 1/ BEITRAG MV KASSEN , , ,07 1/ PENSIONSKASSENBEITRAG DG , , ,37 1/ FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN , , ,14 1/ STROM , , ,63 1/ GAS , , ,97 1/ INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN , , ,32 1/ INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN , , ,90 1/ INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN , , ,88 1/ POSTDIENSTE , , ,91 1/ TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE , , ,12 1/ RECHTS-U BERATUNGSKOSTEN - RECHTSKOSTEN , , ,24 1/ BERATUNGSKOSTEN , , ,33 1/ ZINSEN U GELDVERK.SPESEN, KREDITZINSEN ,00 100,00 90,29 1/ VERSICHERUNGEN , , ,24 1/ MIETE KOPIERER , , ,68 1/ ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG ,00 200,00 221,25 1/ GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -ANLAGE , , ,17 1/ BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE ,00 500,00 1/ ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN , , ,43 1/ ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM ,00 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF , , ,88 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD , Zentralamt , , , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT Seite 89
90 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2014 Rechnung Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0, Repräsentationen REPRÄSENTATIONEN Repräsentationen 0,00 0,00 0,00 Hauptverwaltung , , ,04 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt STATISTISCHES AMT 2/ KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN STATISTISCHE ERHE ,00 100,00 52, Statistisches Amt 100,00 100,00 52, Standesamt STANDESAMT 022 Standesamt 0,00 0,00 0, Einwohneramt EINWOHNER-(MELDE)AMT 023 Einwohneramt 0,00 0,00 0, Wahlangelegenheiten WAHLAMT 2/ KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN , , , Wahlangelegenheiten 2.500, , , Staatsbürgerschaft Seite 90
91 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2014 Rechnung / DRUCKWERKE (GDE-NACHRICHTEN) , , ,64 1/ POSTDIENSTE , , ,15 1/ ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN , , , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit , , , Repräsentationen REPRÄSENTATIONEN 1/ AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSKOSTEN , , , Repräsentationen , , ,72 Hauptverwaltung , , ,06 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt STATISTISCHES AMT 021 Statistisches Amt 0,00 0,00 0, Standesamt STANDESAMT 1/ DRUCKWERKE ,00 200,00 146,52 1/ SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN , , ,50 1/ DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I ,00 100,00 47,69 1/ DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I ,00 200,00 210,70 1/ ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN , , ,31 1/ SONSTIGE AUSGABEN ,00 300,00 282, Standesamt 4.400, , , Einwohneramt EINWOHNER-(MELDE)AMT 1/ ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN , , , Einwohneramt 3.600, , , Wahlangelegenheiten WAHLAMT 1/ SONSTIGE AUSGABEN , , ,78 1/ SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF , , , Wahlangelegenheiten 8.500, , , Staatsbürgerschaft Seite 91
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