zum Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte 0120 Software 3.221,22 100,00
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- Hella Messner
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1 Mandant Fun & Workout Seite: 1 Aktiva 1000 A. ANLAGEVERMÖGEN 1010 I. Immaterialle Vermögensgegenstände Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte 0120 Software 3.221,22 100,00 Konzessionen, gew. Sch 3.221,22 100,00 Immaterielle Vermögen 3.221,22 0, II. Sachanlagen Bebaute Grundstücke 0210 Gebäude ,92 100,00 Bebaute Grundstücke ,92 48, Unbebaute Grundstücke 0300 Unbebaute Grundstücke ,23 100,00 Unbebaute Grundstücke ,23 38, Maschinen, maschinelle Anlagen 0400 Maschinen ,84 99, Geringw. Maschinen 215,60 0,12 Maschinen, masch. Anl ,44 9, Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0500 Werkzeuge 174,11 0, Büroeinrichtung 4.908,25 8, Fahrzeuge-PKW ,08 91,67 Werkzeuge, Bib-GA ,44 3,28 Sachanlagen ,03 99,83 ANLAGEVERMÖGEN ,25 80, B. UMLAUFVERMÖGEN 1210 I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1100 Rohstoffe ,48 40, Vorrat Hilfsstoffe 7.518,73 21, Vorrat Verpackungsmat. 481,72 1, Vorrat Heizöl ,87 36, Vorrat Reinigungsmaterial 95,96 0, Vorrat Büromaterial 155,04 0,43 Roh-, Hilfs- und Betri ,80 35, Fertige Erzeugnisse und Waren 1600 Handelswarenvorrat ,73 100,00 Fertige Erzeugnisse un ,73 64,27 Vorräte ,53 21,86
2 Mandant Fun & Workout Seite: 2 Aktiva 1250 II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände a) Kundensammelkonto Inland Kundensammelk. Inl ,22 39, d) Kundensammelkonto Ausland Kundensammelk. Ausl ,58 40, Summe Vorsteuer 2501 Vorsteuer 10 % 320,21 0, Vorsteur 20 % ,57 92, Vorsteuer a. innerg. Ware 2.264,44 6,89 Summe Vorsteuer ,22 20,40 Ford. u. sonst. Verm ,02 35, IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank 2700 Kassa 3.383,22 1, Erste Österreichische ,01 46, Bank Austria ,07 15, Bayerische Hypo-Bank ,80 19, Volksbank ,43 16,60 Kassenbest./Bankguth ,53 42,84 UMLAUFVERMÖGEN ,08 19,68 Aktiva ,33
3 Mandant Fun & Workout Seite: 1 Passiva 2000 A. EIGENKAPITAL: 2010 I. Nennkapital (Grund- Stammkapital) Grundkapital/Stammkpaital 9000 Kapital (Eigenkapital) ,94 100,00 Grundkapital/Stammk ,94 101, Verrechnungskonten 8990 Splitkonto ,97 68, EBK 0, SBK -726,73 31,59 Verrechnungskonten ,69-1,36 Nennkapital (Grundkap) ,25 8, IV. gewinn 9880 Gewinn-/Verlustvortrag ,98 100,00 Gewinn ,49 6,46 gewinn ,47 91,43 EIGENKAPITAL: ,72 85, B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN Sonstige unversteuerte Rücklagen 9610 Rücklagen Par ,73 100,00 Sonstige unversteuerte 726,73 100,00 UNVERSTEUERTE RÜCKL. 726,73 0, D. VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten gegenüber Banken 3210 Verbindlichkeiten Banken ,42 50, CA - Bankverein ,42 50,00 Verbindlichkeiten gege ,84 37, a) Lieferantensammelkonto Lieferantensammelk ,15 39, c) Lieferantensammelkonto Ausland Lieferantenskt. Ausl 1.754,32 0, Sonst. Verbindlichkeiten 3520 Ust-Zahllast ,66 100,00 Sonst. Verbindlichkeit ,66 5,16
4 Mandant Fun & Workout Seite: 2 Passiva USt Sammelkonto 3501 Umsatzsteuer 10% 513,76 1, Umsatzsteuer 20% ,69 88, Umsatzsteuer 15 % 986,02 3, Erwerbsteuer 2.264,44 6,89 USt Sammelkonto ,91 16,89 VERBINDLICHKEITEN ,88 8,39 Passiva ,33
5 Mandant Fun & Workout Seite: 1 Gewinn-/Verlust-Rechnung von bis Umsatzerlöse Umsatzerlöse 4000 Umsatzerlöse 20 % ,95 49, Umsatzerlöse 10 % 5.458,84 1, Umsatzerlöse 0 % 6.162,66 2, Exporterlöse ,86 49, Kundenskonti 0 % ,70-0, Kundenskonti 10 % -321,23-0, Kundenskonti 20 % ,70-1, Kundenskonti 15 % -9,47 Umsatzerlöse ,21 98, Sonst. betriebliche Erträge 4043 c) Übrige 4812 Miet- Pachterträge 20 % 4.578,42 100,00 Übrige 4.578,42 100,00 Sonst. betr. Erträge 4.578,42 1,51 Betriebsleistung ,63 202, Betriebliche Aufwendungen Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen 5000 Bezugsverrechnung -340,35 0, Rohstoffverbrauch -411,82 0, Verbr. Fertig-Einbauteile ,81 1, Handelswareneinsatz 20 % ,59 84, Handelswareneinsatz 10 % -98,30 0, Hilfsstoffverbrauch ,60 11, Betriebsstoffverbrauch -257,44 0, Treibstoffverbrauch ,14 1, Stromverbrauch ,85 1, Lieferantenskonti 10 % 1, Lieferantenskonti 20 % 724,99-0,54 Materialaufwand ,31-91, Sonst. betriebliche Aufwendungen 3310 a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen 7100 Grundsteuer -398,10 69, Stempel- Rechtsgebühren -174,41 30,46 Steuern, soweit nicht Z21-572,51 2, b) Übrige betriebl. Aufwendungen 5840 Kursverluste -85,00 0, Reinigung durch Dritte ,58 10, Betriebsaufwand PKW -673,16 3, Betriebsaufwand LKW -605,58 2, Abfallentsorgung -162,30 0, Reisekosten Inland -257,75 1, Diäten Inland -107,92 0, Verpflegungsk. Inland 20% -63,59 0, Telefongebühren ,48 9, Miet- Pachtaufwand ,09 14, Büroaufwand -195,39 0, Werbeaufwand ,49 14, Spenden/Trinkgelder -726,73 3, Versicherungsaufwand ,91 34, Rechts- Beratungsaufwand -760,64 3,51
6 Mandant Fun & Workout Seite: 2 Gewinn-/Verlust-Rechnung von bis Übrige betr. Aufwend ,61 97,43 Sonst. betr. Aufw ,12-15,18 9. Betriebserfolg (Z1-Z8) ,20 97, Finanzerfolg 3450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen 8000 Erträge a. Beteiligungen 3.197,60 100,00 Ertr. aus Beteiligungen 3.197,60 83, Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge 8090 Dividendenerträge 585,01 89, Sonstige Zinserträge 65,41 10,06 Zinsen-, Wertpapier-Ertr. 650,42 16,90 16.Finanzerfolg (Z10-Z15) 3.848,02 2,56 17.Er.gew.GTät(Z1-Z15)B+F ,22 100, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3670 Jahresüberschuß/-fehlbetr ,22 100, Zuweisung zu Gewinnrücklagen 8910 Zuweis. freie Rücklage -726,73 100,00 Zuweisung zu Gewinn-RL -726,73-0,49 gewinn/-verlust ,49 100,00 Gewinn-/Verlust-Vortrag ,98 -Gewinn/-Verlust ,47
2800 Bank. 2786 Forderungen Bankomatkarten. 2870 Verrechnungskonto Bank Bank. 2770 Verrechnungskonto Kassa Bank. 2730 Postwertzeichen
Lernen Üben Sichern Wissen Kontenplan über die in diesem Lehrbuch (HAK, 2. Jahrgang) verwendeten Konten KLASSE 0 ANLAGEVERMÖGEN 0120 Software 0180 Geleistete Anzahlungen für immaterielles Anlagevermögen
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