JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember European Foundation for the care of newborn infants. Würmanger Karlsfeld
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- Julia Fürst
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1 JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2008 Würmanger
2 Blatt 1 Bescheinigung Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Das mir vorgelegte Inventar habe ich auf seine Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir insoweit keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen. München, den 15. September 2009 Diplom-Kaufmann Stefano Christian Luger Steuerberater Wirtschaftsprüfer
3 BILANZ Blatt 2 zum AKTIVA 31. Dezember 2008 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 294,00 B. Umlaufvermögen I. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten ,08 A. Kapital 1. Anfangskapital ,00 2. Gewinn , ,99 B. Verbindlichkeiten 1. sonstige Verbindlichkeiten ,09 - davon aus Steuern ,09 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr , , ,08
4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Umsatzerlöse ,02 2. Gesamtleistung ,02 3. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 8.669, ,25 4. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 74,95 5. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 912,00 ab) Reparaturen und Instandhaltungen ,00 ac) Kosten der Warenabgabe 8.645,59 ad) verschiedene betriebliche Kosten , ,35 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.365,52 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,99 8. Gewinn ,99
5 KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum Blatt 4 AKTIVA Konto Bezeichnung andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 485 Geringwertige WG Sammelposten 294,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1200 Bank für Sozialwirtschaft , Bank für Sozialwirtschaft Festg , Bank für Sozialwirtschaft Festg , Bank für Sozialwirtschaft Festg , ,08 Summe Aktiva ,08
6 KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum Blatt 5 PASSIVA Konto Bezeichnung Anfangskapital 870 Stiftungsvermögen , Zustiftungen 6.850, ,00 Gewinn Gewinn ,99 sonstige Verbindlichkeiten 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer ,09 davon aus Steuern , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Summe Passiva ,08
7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Blatt 6 Konto Bezeichnung Umsatzerlöse 8000 Spenden ,02 Löhne und Gehälter 4120 Gehälter ,00- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 8.669,25- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4862 Abschreibung Sammelposten GWG 74,95- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 912,00- Reparaturen und Instandhaltungen 4807 Website ,00- Kosten der Warenabgabe 4780 Fremdarbeiten (Vertrieb) 8.645,59- verschiedene betriebliche Kosten 4400 Öffentlichkeitsarbeit , Pressekonferenzen , Marktforschungsaktivitäten 7.000, Reisekosten 9.523, Porto 153, Telefon 845, Internetgebühren 161, Bürobedarf 591, Nebenkosten des Geldverkehrs 50, ,76- Übertrag ,47
8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Blatt 7 Konto Bezeichnung Übertrag ,47 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.103, Erträge Stiftungsvermögen 1.261, ,52 Gewinn Gewinn ,99
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