König-Ludwig-und-Königin- Marie-Therese-Stiftung Bamberg. (Goldene-Hochzeit-Stiftung)
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1 König-Ludwig-und-Königin- Marie-Therese-Stiftung Bamberg (Goldene-Hochzeit-Stiftung)
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3 3 1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017 der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung- Bamberg
4 4 37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Bereich Vermögensbewirtschaftung 1.1 Immobilien Verwaltungshaushalt Einnahmen Pachteinnahmen , Vermischte Einnahmen Schuldendienstbeihilfen ,00 Summe , Ausgaben Vermischte Ausgaben Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände , Deckungsreserve für Sachausgaben Summe , Vermögenshaushalt Einnahmen Entnahme aus freier Rücklage , Entnahme aus Instandhaltungsrücklage , Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden , Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden 200 zur Umschuldung ,00 Summe , Ausgaben Bauwendungen , Sanierung der Wohnanl. Hüttenfeldstr./Am Hochgericht , Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden , Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände , Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden ,00 Summe , Überschuss-Berechnung "Immobilien" VerwaltungsHH- Einnahmen ,00 VerwaltungsHH- Ausgaben ,04 VerwaltungsHH- Defizit Überschuss ,96
5 5 37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Überschuss ,07 Defizit Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere Verwaltungshaushalt Einnahmen Betriebsmittelzinsen , Zinsen aus Termingeldern , Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio , Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen) Ausgaben Summe , Öffentlichkeitsarbeit Personalkostenerstattung , Betriebsmittelzinsen Summe , Vermögenshaushalt Einnahmen Entnahme aus freier Rücklage , Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen Ausgaben Summe , Erwerb von Wertpapieren Summe Überschuss-Berechnung "Geldvermögen" VermögensHH- Einnahmen ,26 VerwaltungsHH- Überschuss ,96 VermögensHH- Ausgaben ,15 VerwaltungsHH- Defizit Immobilien- VerwaltungsHH- Einnahmen ,05 VerwaltungsHH- Ausgaben ,17 VerwaltungsHH- Defizit ,12 Überschuss - - -
6 6 37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Immobilien- Geldvermögen- Einnahmen ,19 Überschuss Ausgaben Defizit ,12 Überschuss Defizit , Vermögensbereich zusammen GESAMT- Überschuss/Defizit ,14 VermögensHH- VerwaltungsHH- VermögensHH- VerwaltungsHH- Überschuss ,07 Defizit Überschuss Defizit ,93 Überschuss/Defizit , Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich GESAMT- Geldvermögen Zuführung an freie Rücklage , Zuführung an Instandhaltungsrücklage Zuführung an Grundstockvermögen , Verwendung im gemeinnützigen Bereich - - 0,00 Summe ,14 2. Gemeinnütziger Bereich 2.1 Ideeller Bereich Verwaltungshaushalt Einnahmen Zuschuss der Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg , Zuschüsse Stiftungen ,97 Summe ,97
7 7 37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Ausgaben Summe Vermögenshaushalt Einnahmen Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage ,69 Summe , Ausgaben Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich" VerwaltungsHH- Summe Einnahmen ,97 Ausgaben Defizit Überschuss ,97 GESAMT- VerwaltungsHH- VerwaltungsHH- VermögensHH- Einnahmen ,69 VerwaltungsHH- Überschuss ,97 VermögensHH- Ausgaben VerwaltungsHH- Defizit Ideeller Bereich- Überschuss ,66 Defizit Zweckbetrieb Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb 2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen Ideeller Bereich- Zweckbetrieb Überschuss ,66 Defizit Überschuss Defizit Überschuss bzw. Defizit ,66
8 8 37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich GESAMT- Überschuss bzw. Defizit , Zuführung an freie Rücklage , Zuführung an Mittelverwendungsrücklage , Zuführung an Projektrücklage Summe , nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung ,69 3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich Überschuss aus dem Vermögensbereich - - 0,00 Überschuss aus dem gemeinnützigen Bereich ,69 Gesamtüberschuss ,69 4. Mittelverwendung Ausschüttung: Zusch. f.säuglings-, Kleinkinder- und Jugendpflege , Zusch. f.säuglings-, Kleinkinder- und Jugendpflege (Mittel aus Vorjahren) , Zuschuss an Projekt "Soziale Stadt" , Invest.Zuschuss für Wohnungsfürsorge kinderreicher Familien ,00 Summe ,69
9 9 2. Kamerale Haushaltssystematik 2017 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung- Bamberg
10 10 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S Haushaltsjahr B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt Nr. Bezeichnung 2017 Einnahmen 2017 Ausgaben 2016 Einnahmen 2016 Ausgaben Ergebnis 2015 Einnahmen Ergebnis 2015 Ausgaben 9375 Vermögensbereich , , Gemeinnütziger Bereich , , Sonstige allgem , ,81 Finanzwirtschaft Gesamtpläne , ,71 Summe Verwaltungshaushalt , ,71 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S Haushaltsjahr B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt Nr. Bezeichnung 2017 Einnahmen 2017 Ausgaben VE Einnahmen 2016 Ausgaben Ergebnis 2015 Einnahmen Ergebnis 2015 Ausgaben 9375 Vermögensbereich , , Gemeinnütziger Bereich , , Sonstige allgem , ,80 Finanzwirtschaft Gesamtpläne , ,95 Summe Vermögenshaushalt , ,95
11 11 VERWALTUNGSHAUSHALT der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg (Goldenen - Hochzeit - Stiftung) für das Haushaltsjahr 2017
12 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 12 Haushaltsjahr 2017 Verwaltungshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9375 Vermögensbereich Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST Ergebnis 2015 Erläuterungen Goldene-Hochzeit-Stiftung EINNAHMEN Pachteinnahmen , Vermischte Einnahmen , Betriebsmittelzinsen , Zinsen aus Termingeldern , Zinseinnahmen aus dem ,40 Vermögensportfolio Zinsen aus Spareinlagen ,00 (Rücklagen) Schuldendienstbeihilfen ,00 SUMME EINNAHMEN ,05 AUSGABEN Öffentlichkeitsarbeit , Vermischte Ausgaben , Personalkostenerstattung , Betriebsmittelzinsen , Zinsen an Gemeinden und ,04 Gemeindeverbände Deckungsreserve für ,00 Sachausgaben SUMME AUSGABEN ,21 Summe Einnahmen UA ,05 Summe Ausgaben UA ,21 Überschuss / Zuschuss UA ,84
13 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 13 Haushaltsjahr 2017 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9376 Gemeinnütziger Bereich Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST Ergebnis 2015 Erläuterungen Goldene-Hochzeit-Stiftung EINNAHMEN Zuschuss der Rudolf ,00 Kraus-Stiftung Bamberg Zuschüsse Stiftungen ,97 SUMME EINNAHMEN ,97 AUSGABEN Zuschuss für Säuglings-, ,00 Kleinkinder- und Jugendpflege Zuschuss für Säuglings-, ,69 Kleinkinder- und Jugendpflege (Mittel aus Vorjahren) Zuschuss an Projekt "Soziale ,00 Stadt" Verwaltungshaushalt SUMME AUSGABEN ,69 Summe Einnahmen UA ,97 Summe Ausgaben UA ,69 Überschuss / Zuschuss UA ,28
14 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 14 Haushaltsjahr 2017 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9378 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST Ergebnis 2015 Erläuterungen Goldene-Hochzeit-Stiftung EINNAHMEN Zuführung vom ,69 Vermögenshaushalt SUMME EINNAHMEN ,69 AUSGABEN Zuführung an den ,52 Vermögenshaushalt für Tilgung Allgem. Zuführung an den ,29 Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt SUMME AUSGABEN ,81 Summe Einnahmen UA ,69 Summe Ausgaben UA ,81 Überschuss / Zuschuss UA ,12
15 15 VERMÖGENSHAUSHALT der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg (Goldenen - Hochzeit - Stiftung) für das Haushaltsjahr 2017
16 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 16 Haushaltsjahr 2017 Vermögenshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9375 Vermögensbereich Nr. Bezeichnung BWST Ergebnis 2015 Gesamtausgabe bedarf Bisher bereit gestellt Goldene-Hochzeit-Stiftung EINNAHMEN Erlös aus der Veräußerung von , BR001 Kapitalanlagen Kreditaufnahme von Gemeinden , und Gemeindeverbänden Kreditaufnahme von Gemeinden/ , BR002 Gemeindeverb. zur Umschuldung SUMME EINNAHMEN , AUSGABEN Erwerb von Wertpapieren , BR Bauwendungen , Verpflichtungsermächtigung Gesamt ab , Sanierung der Wohnanlage , Hüttenfeldstraße/ Am Hochgericht Heizungseinbauten u. a. in , Mietwohngebäuden Tilgung an Gemeinden und , BR002 Gemeindeverbände Umschuldung von Darlehen bei , BR002 Gemeinden/Gemeindeverbänden SUMME AUSGABEN , Summe Einnahmen UA , Summe Ausgaben UA , Überschuss / Zuschuss UA , Erläuterun gen
17 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 17 Haushaltsjahr 2017 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9376 Gemeinnütziger Bereich Nr. Bezeichnung BWST Ergebnis 2015 Gesamtausgabe bedarf Bisher bereit gestellt Goldene-Hochzeit-Stiftung AUSGABEN Invest.Zuschuss f.wohnungsfür , sorge kinderreicher Familien Vermögenshaushalt SUMME AUSGABEN , Summe Einnahmen UA , Summe Ausgaben UA , Überschuss / Zuschuss UA , Erläuterun gen
18 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 18 Haushaltsjahr 2017 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9378 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung BWST Ergebnis 2015 Gesamtausgabe bedarf Bisher bereit gestellt Goldene-Hochzeit-Stiftung EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungs , haushalt für Tilgung Allgem. Zuführung vom , Verwaltungshaushalt Allgem. Zuführung vom , Verwaltungshaushalt Entnahme aus Rücklagen , SUMME EINNAHMEN , AUSGABEN Zuführung an den , Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen , Zuführung an Grundstock , vermögen SUMME AUSGABEN , Summe Einnahmen UA , Summe Ausgaben UA , Überschuss / Zuschuss UA , Erläuterungen Unterabschnitt 9378 Vermögenshaushalt Erläuterun gen zu HSt : Zuführung an freie Rücklage
19 19 Kämmereiamt ÜBERSICHT über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im Vermögenshaushalt der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg (Goldene-Hochzeit-Stiftung)
20 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 20 Haushaltsjahr 2017 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsstelle Bezeichnung Maßnahme Gesamtermächtigung ab Bauwendungen , Goldene-Hochzeit-Stiftung Summen: , Seite 2
21 21 G o l d e n e - H o c h z e i t - S t i f t u n g Ü b e r s i c h t über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben - in - im Haushaltsplan des Jahres: = Summe: Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
22 22 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Euro Goldene-Hochzeit-Stiftung 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land Art Mit Restlaufzeit von Gesamtbis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren betrag 3a 3b 3c 3d 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu 5 KommHV- Kameralistik AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3) 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen Stand zu Beginn des Vorjahres Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 3. Äußere Kassenkredite Zugang Abgang Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse -entfällt-
23 23 Goldene-Hochzeit-Stiftung Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen A r t d e r R ü c k l a g e n Stand zu Voraussicht- Rücklagen- Rücklagen- Voraussicht- Beginn des licher Stand zuführungen abhebungen licher Stand Vorjahres zu Beginn zu Beginn des Haus- des Haushaltsjahres haltsjahres Allgemeine Rücklagen 1. Freie Rücklage , , ,00 0, ,83 2. Mindestrücklage 2.400, ,00 0,00 100, ,00 3. Instandhaltungs-Rücklage ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Projektrücklage Wohnungsfürsorge 2.420, ,99 0,00 0, ,99 kinderreicher Familien 5. Mittelverwendungs-Rücklage 352,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe: , , ,00 100, ,82 2. Sonderrücklagen N a c h r i c h t l i c h : Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 vom Hundert 2.400
24 24
25 25 F I N A N Z P L A N der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg (Goldene-Hochzeit-Stiftung) für die Jahre mit
26 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 26 Haushaltsjahr 2017 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten lfd. Nr. Grupp. Nr. Planvergleich Ausgaben Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Restjahre Ansätze in EUR Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen , 001 Grundsteuer A und B , 004 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , 03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Steuern zusammen , 08 Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. 16, 17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke , 170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen , 171 vom Land , 163 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und , 173 Zweckverbänden , 169, von sonstigen Bereichen Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen , 22, Übrige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)
27 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 27 Haushaltsjahr 2017 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung lfd. Nr. Grupp. Nr. Planvergleich Ausgaben Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Restjahre Ansätze in EUR Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme aus Rücklagen Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land , 363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land , 373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und von sonstigen Bereichen Innere Darlehen Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)
28 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 28 Haushaltsjahr 2017 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung lfd. Nr. Grupp. Nr. Planvergleich Ausgaben Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Restjahre Ansätze in EUR Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68) Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten Leistungsbeteiligung SGB II Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. 71, 72 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen , 720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen , 721 an Land , 713, an Gemeinden, Gemeindeverbände, , 723 an Zweckverbände und dgl , 716, an kommunale und sonstige öffentliche , 726 Sonderrechnungen , 717, 718, an sonstige Bereiche , 727, Leistungen der Sozialhilfe u. ä Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage , 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen , 85, 89 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)
29 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 29 Haushaltsjahr 2017 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung lfd. Nr. Grupp. Nr. Planvergleich Ausgaben Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Restjahre Ansätze in EUR Ausgaben des Vermögenshaushaltes. 92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen , 980 an Bund, LAF, ERP Sondervermögen , 981 an Land , 923, an Gemeinden und Gemeindeverbände, , 983 Zweckverbände und dgl , an sonstige Bereiche Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen , 933 Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen , 98 Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen zusammen Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren an Bund, LAF, ERP Sondervermögen an Land , 973 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an sonstige Bereiche Rückzahlung der inneren Darlehen Deckung von Fehlbeträgen , 991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts , 91, 97, 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)
30 30 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 - Lfd. Nr. Gliederungsnummer Aufgabenbereiche Vermögensbereich Gemeinnütziger Bereich Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)
31 31 Ü b e r s i c h t zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg (Goldenen - Hochzeit - Stiftung)
32 König-Ludw.u.Königin-Mar.-Th-S 32 Haushaltsjahr 2017 Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit Nr. Bezeichnung Ergebnis Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86) , abzüglich 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen 0, Bedarfszuweisungen (UGr. 051) 0, Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) 0, Ordentliche Tilgung von Krediten , zuzüglich 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 0, Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt ) 0, Jährliche pauschale, zweckgeb. Zuweisungen aus der 0, Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361) 2. Bereinigtes Ergebnis , ==================== Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 3. Einmalige Einnahmen 4. Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des 0, Anlagevermögens (UGr. 935) 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr , AllgZV-KommGrPl; aus Gr ) 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten 0, Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 0, Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 0, Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender 0, Einrichtungen (UGr. 680) Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
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