J A H R E S A B S C H L U S S

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1 J A H R E S A B S C H L U S S für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 Zweikampfverhalten e.v. Coolness-Training Kurt-Emmerich-Platz Hamburg Finanzamt: Hamburg-Nord 17 Steuer-Nr.: 17/451/07202 Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp Schillerstraße 47-49, Hamburg Tel: 040 / kanzlei@holzapfel-steuerberatung.de

2 Bescheinigung Vorstehender Jahresabschluss 2013 wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers Zweikampfverhalten e.v. erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens waren nicht Gegenstand unseres Auftrages. Hamburg Anja Holzapfel Dipl.-Kff. / Stb. / vbp Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp Seite 2

3 1. B i l a n z AKTIVA PASSIVA Geschäftsjahr 2013 Vorjahr 2012 Geschäftsjahr 2013 Vorjahr 2012 A. Umlaufvermögen 1. Bankguthaben , ,15 2. Sonstige Forderungen 50, , ,00 A. Vereinsvermögen I. Ergebnisvorträge 1. Ideeller Bereich 9.863, ,03 2. Ergebnisvorträge allgemein , , ,95 B. Rückstellungen 1.660, ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Langfristige Verbindlichkeiten 5.919, ,07 Summe A K T I V A , ,15 Summe PASSIVA , ,15 Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp Seite 3

4 2. G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g Geschäftsjahr 2013 Vorjahr 2012 IDEELLER BEREICH 1. Nicht steuerbare Einnahmen , ,11 2. Steuerunwirksame Ausgaben a) Abschreibungen 0,00-36,00 b) Übrige Ausgaben , , ,06 Gewinn / Verlust ideeller Bereich , ,95 V E R E I N S E R G E B N I S , ,95 Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp Seite 4

5 3. K o n t e n n a c h w e i s e AKTIVA Geschäftsjahr 2013 Vorjahr 2012 Bankguthaben 1210 Hamburger Volksbank , , Hamburger Volksbank Tagesgeld , , Hamburger Volksbank - Mietkautionskonto 1.179, ,06 0, ,15 Sonstige Forderungen 1501 Anteile Volksbankkonto 50,00 50, Kaution 0,00 50, , ,00 Summe A K T I V A , ,15 Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp Seite 5

6 PASSIVA Geschäftsjahr 2013 Vorjahr 2012 Ideeller Bereich 882 Ergebnisvortrag Bereich 2000 und Teilbereich , ,03 Ergebnisvorträge allgemein Gewinn/Verlust , ,95 Rückstellungen 1750 Rückstellungen 1.660, ,00 Langfristige Verbindlichkeiten 1671 Darlehen Rebekka Henrich (bzgl. PKW) 5.919, ,07 Summe PASSIVA , ,15 Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp Seite 6

7 Geschäftsjahr 2013 Vorjahr 2012 Nicht steuerbare Einnahmen 2110 "Echte" Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro (bisher 500,00 DM) 20,00 540, Sonstige Einnahmen ideeller Bereich , , , ,11 Abschreibungen 2503 Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00-36,00 Übrige Ausgaben 2552 Gehälter , , Abgeführte Lohnsteuer -594,92 0, Aufwandsentschädigung Übungsleiter , , Sozialversicherungsbeiträge , , Aushilfslöhne -432, , Reisekostenerstattungen ,10-261, Anteilige Raumkosten 0,00-500, Miete und Pacht , , Raumnebenkosten -357, , Reparaturen -32,09 0, Büromaterial , , Porto, Telefon, Internet , , Kontoführung und Sollzinsen (Geldverkehr) 2,56 85, Kosten für Honorarkräfte , , Kfz-Kosten aller Art ,35-918, Fremdfahrzeuge 0,00-472, Versicherungsbeiträge -87,47-87, Vereinsmitteilungen -40,00 0, Geschenke, Jubiläen, Ehrungen -139,00 0, Lehr- und Jugendarbeit -786, , Kosten für Honorarkräfte = freie Trainer -962, , Repräsentationskosten , , Sonstige Kosten ideeller Bereich , , , ,06 Gewinn / Verlust ideeller Bereich , ,95 Übertrag , ,95 Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp Seite 7

8 Geschäftsjahr 2013 Vorjahr 2012 Übertrag , ,95 V E R E I N S E R G E B N I S , ,95 Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp Seite 8

9 4. A n l a g e v e r m ö g e n AHK historisch Zugänge Geschäftsjahr Abgänge Geschäftsjahr Umbuchungen Zuschreibunge Geschäftsjahr n Geschäftsjahr Abschreibunge n kumuliert Buchwert Buchwert Abschreibunge n Geschäftsjahr Anlagegüter I. Sachanlagen 1. Vereinsausstattung 183,99 0,00 0,00 0,00 0,00 183,99 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme 183,99 0,00 0,00 0,00 0,00 183,99 0,00 0,00 0,00 Endsumme 183,99 0,00 0,00 0,00 0,00 183,99 0,00 0,00 0,00 Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp Seite 9

10 5. Anhang A. Allgemeine Angaben Der Verein ist ein Idealverein ohne Gewinnerzielungsabsicht. Er fördert selbstlos die satzungsgemäßen Zwecke. Der Verein ist eine juristische Person des privaten Rechts und damit eine Körperschaft. Er weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen der Vereinssatzung beachtet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung ( 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. II. Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp

11 Rückstellungen wurden nur im Rahmen des 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.s. von 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben. III. Bewertungsmethoden Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: Die Bankguthaben wurden mit den Nennwerten aktiviert. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Vereinsmitgliedern betragen 5.919,11. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0. Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse. Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp

12 B. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane (1) Vorstand Familienname Vorname Funktion Henrich Rebekka Vorstands-Vorsitzende Pieper Thomas Stellv. Vorstands- Vorsitzender Vertretungsbefug nis Einzelvertretungs berechtigt und von den Beschränkungen des 181 BGB befreit. Einzelvertretungs berechtigt und von den Beschränkungen des 181 BGB befreit. Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp

13 C. Angaben über Beteiligungsverhältnisse./. Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp

14 D. Ergebnisverwendung Der Vorstand schlägt vor, das Ergebnis Ergebnisvorträge 9.863,08 Vereinsergebnis ,87 wie folgt zu verwenden: Vortrag auf neue Rechnungen ,87 Einstellung in die Rücklagen Verrechnung mit Verlustvortrag Dipl.-Kff. Anja Holzapfel Stb. / vbp

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