JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember Karl Friedrich Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau Datenbestand für Musterauswertungen.

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1 Dr. Steinwald & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbh Graf-Gerlach-Str Idstein JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014 Musterhobelweg Finanzamt: -Zentral Steuer-Nr:

2 Blatt 1 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 268, ,00 2. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 269,00 1,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , ,83 2. technische Anlagen und Maschinen , ,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,51 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen , ,00 2. Wertpapiere des Anlagevermögens , , ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,65 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen , ,30 3. fertige Erzeugnisse und Waren , , ,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,29 Übertrag , , ,58

3 Blatt 2 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , , ,58 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,60 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,80 C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,80 - davon Disagio EUR ,79 (EUR ,64) , ,78

4 Blatt 3 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnrücklagen 1. andere Gewinnrücklagen , ,00 III. Bilanzgewinn , ,34 - davon Gewinnvortrag EUR ,34 (EUR ,47) B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen , ,66 2. Rückstellungen für latente Steuern , ,17 3. sonstige Rückstellungen , , ,72 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,21 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,78 (EUR ,02) 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen , ,57 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,27 (EUR ,57) 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,85 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,66 (EUR ,85) 4. sonstige Verbindlichkeiten , , ,26 - davon gegenüber Gesellschaftern EUR ,25 (EUR ,00) Übertrag , ,78

5 Blatt 4 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,78 - davon aus Steuern EUR ,40 (EUR ,45) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,57 (EUR ,26) , ,78

6 Blatt 5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,43 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 267, ,09 3. Gesamtleistung , ,34 4. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge 3.529, ,47 b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 1.062, ,69 c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 595,00 0,00 d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 242, , ,00 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,88 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , ,25 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,05 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,31 - davon für Altersversorgung EUR 4.130,22 (EUR 4.510,66) Übertrag , ,01

7 Blatt 6 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,01 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten , ,84 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben , ,24 ac) Reparaturen und Instandhaltungen , ,51 ad) Fahrzeugkosten , ,87 ae) Werbe- und Reisekosten , ,90 af) Kosten der Warenabgabe , ,48 ag) verschiedene betriebliche Kosten , ,91 b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 33,51 0,00 c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 3.393,87 446,00 d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.965, , ,00 9. Erträge aus Beteiligungen 706, , Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 50,37 325,00 Übertrag , ,26

8 Blatt 7 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , , sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.394, ,58 - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 2.552,61) 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,86 - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 357,85 (EUR 0,00) 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , ,11 - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 2.549,42 (EUR 2.809,43) 15. sonstige Steuern 7.317, , , Jahresüberschuss , , Gewinnvortrag aus dem Vorjahr , , Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen , , Bilanzgewinn , ,34

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software 268, ,00 Geschäfts- oder Firmenwert 35 Geschäfts- oder Firmenwert Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 65 Unbebaute Grundstücke , ,00 85 Grundstückswert bebauter Grundstücke , , Fabrikbauten , , ,00 technische Anlagen und Maschinen 210 Maschinen , ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 320 PKW 4.446,00 2, LKW , , Betriebsausstattung 4.237, , Büroeinrichtung 3.876, , Werkzeuge 1.252, , Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0, Wirtschaftsgüter Sammelposten 2.261, , ,00 Beteiligungen 517 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft , ,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 525 Wertpapiere des Anlagevermögens , ,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3971 Bestand Furniere , , Bestand Spanplatten , , Bestand Farben und Lacke , , Bestand beschichtete Platten , , Sonstiger Bestand 6.507, , Bestand Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe 8.406, , ,25 Übertrag , ,99

10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,99 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 7050 Unfertige Erzeugnisse , ,30 fertige Erzeugnisse und Waren 7110 Fertige Erzeugnisse , ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 996 Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J 4.781, , Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) 6.841, , Forderungen aus Lieferungen u.leistung , , ,29 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände , , Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung 681, , Körperschaftsteuerrückforderung 385, , , Abziehbare Vorsteuer 7% 451,65 449, Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% , , Abziehbare Vorsteuer 19% , , Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 3.360, , Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% , , Umsatzsteuer 19% , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ , , Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 3.360, , Umsatzsteuer laufendes Jahr 0,10 424,96 0,03 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse 516,84 189, Dexia Bank Berlin , , Evenord-Bank 0, , Tagesgeldkonto Noris Bank , , ,65 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.644, , Damnum/Disagio , , ,64 davon Disagio EUR ,79 (EUR ,64) 986 Damnum/Disagio Summe Aktiva , ,78

11 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 andere Gewinnrücklagen 855 Andere Gewinnrücklagen , ,00 Bilanzgewinn Bilanzgewinn , ,34 davon Gewinnvortrag EUR ,34 (EUR ,47) 2860 Gewinnvortrag nach Verwendung Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 951 Rückstellung Pensionen zur Saldierung , , VermG Saldierung Pensionsrückstellung , , ,00- Rückstellungen für latente Steuern 969 Rückstellungen für latente Steuern , ,17 sonstige Rückstellungen 965 Rückstellungen für Personalkosten , , Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 2.796, , Rückstellungen f. Gewährleistungen , , Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung , , ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 631 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J) , , Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J) , , Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J) , , Darlehen Schleifmustermühle , , Darlehen Umweltbank , , Ratenkredit Kastenwagen , , Gegenkonto bei Aufteilung Kto , , Aareal Bank Frankfurt , , Evenord-Bank , ,09 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,78 (EUR ,02) 631 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J) 1200 Aareal Bank Frankfurt 1230 Evenord-Bank erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt , ,57 Übertrag , ,67

12 Blatt 11 KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,67 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,27 (EUR ,57) 1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , ,85 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,66 (EUR ,85) 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 755 Verb.gg.Gesellschaftern off.ausschüttg , , Forderungen aus Lieferungen u.leistung 3.058, , Verrechnung erhaltene Anzahlungen , , Sonstige Verbindlichkeiten 2.633, , Verbindl. Steuern und Abgaben , , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer , , Verbindlichk. a.einbehaltung (KapESt) , , ,00 davon gegenüber Gesellschaftern EUR ,25 (EUR ,00) 755 Verb.gg.Gesellschaftern off.ausschüttg. davon aus Steuern EUR ,40 (EUR ,45) 1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1746 Verbindlichk. a.einbehaltung (KapESt) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,57 (EUR ,26) 755 Verb.gg.Gesellschaftern off.ausschüttg Forderungen aus Lieferungen u.leistung 1593 Verrechnung erhaltene Anzahlungen 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1746 Verbindlichk. a.einbehaltung (KapESt) Summe Passiva , ,78

13 Blatt 12 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten EDV-Software 268, ,00 2. Geschäfts- oder Firmenwert Geschäfts- oder Firmenwert II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Unbebaute Grundstücke , ,00 Grundstückswert bebauter Grundstücke , ,83 Fabrikbauten , , ,00 2. technische Anlagen und Maschinen Maschinen , ,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung PKW 4.446,00 2,00 LKW , ,00 Betriebsausstattung 4.237, ,00 Büroeinrichtung 3.876, ,00 Werkzeuge 1.252, ,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,51 Wirtschaftsgüter Sammelposten 2.261, , ,00 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen Beteiligungen an Kapitalgesellschaft , ,00 2. Wertpapiere des Anlagevermögens Wertpapiere des Anlagevermögens , ,00 Übertrag , ,34

14 Blatt 13 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,34 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Bestand Furniere , ,28 Bestand Spanplatten , ,11 Bestand Farben und Lacke , ,03 Bestand beschichtete Platten , ,74 Sonstiger Bestand 6.507, ,24 Bestand Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe 8.406, , ,25 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Unfertige Erzeugnisse , ,30 3. fertige Erzeugnisse und Waren Fertige Erzeugnisse , ,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J 4.781, ,00- Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) 6.841, ,00- Forderungen aus Lieferungen u.leistung , , ,29 2. sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände , ,00 Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung 681, ,00 Körperschaftsteuerrückforderung 385, ,72 Abziehbare Vorsteuer 7% 451,65 449,18 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% , ,59 Abziehbare Vorsteuer 19% , ,10 Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 3.360, ,80 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% , ,59- Umsatzsteuer 19% , ,09- Umsatzsteuervorauszahlungen , ,66 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ , ,00 Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 3.360, ,80- Umsatzsteuer laufendes Jahr 0, ,91 0,03 Übertrag , ,18

15 Blatt 14 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,18 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Kasse 516,84 189,99 Dexia Bank Berlin , ,29 Evenord-Bank 0, ,87 Tagesgeldkonto Noris Bank , , ,65 C. Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzung 3.644, ,16 Damnum/Disagio , , ,64 - davon Disagio EUR ,79 (EUR ,64) Damnum/Disagio , ,78

16 Blatt 15 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnrücklagen 1. andere Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen , ,00 III. Bilanzgewinn Bilanzgewinn , ,34 - davon Gewinnvortrag EUR ,34 (EUR ,47) Gewinnvortrag nach Verwendung B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellung Pensionen zur Saldierung , ,66 VermG Saldierung Pensionsrückstellung , , ,00-2. Rückstellungen für latente Steuern Rückstellungen für latente Steuern , ,17 3. sonstige Rückstellungen Rückstellungen für Personalkosten , ,00 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 2.796, ,96 Rückstellungen f. Gewährleistungen , ,76 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung , , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J) , ,83 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J) , ,81 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J) , ,38 Darlehen Schleifmustermühle , ,51 Darlehen Umweltbank , ,64 Ratenkredit Kastenwagen , ,87 Gegenkonto bei Aufteilung Kto , ,02- Aareal Bank Frankfurt , ,19 Evenord-Bank , ,09 0,00 Übertrag , ,10

17 Blatt 16 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,10 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,78 (EUR ,02) Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J) Aareal Bank Frankfurt Evenord-Bank 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Erhaltene Anzahlungen 19% USt , ,57 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,27 (EUR ,57) Erhaltene Anzahlungen 19% USt 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , ,85 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,66 (EUR ,85) Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 4. sonstige Verbindlichkeiten Verb.gg.Gesellschaftern off.ausschüttg , ,00 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 3.058, ,06 Verrechnung erhaltene Anzahlungen , ,00- Sonstige Verbindlichkeiten 2.633, ,75 Verbindl. Steuern und Abgaben , ,58 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer , ,87 Verbindlichk. a.einbehaltung (KapESt) , , ,00 - davon gegenüber Gesellschaftern EUR ,25 (EUR ,00) Verb.gg.Gesellschaftern off.ausschüttg. - davon aus Steuern EUR ,40 (EUR ,45) Verbindl. Steuern und Abgaben Übertrag , ,78

18 Blatt 17 Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,78 - davon aus Steuern EUR ,40 (EUR ,45) Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Verbindlichk. a.einbehaltung (KapESt) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,57 (EUR ,26) Verb.gg.Gesellschaftern off.ausschüttg. Forderungen aus Lieferungen u.leistung Verrechnung erhaltene Anzahlungen Sonstige Verbindlichkeiten Verbindl. Steuern und Abgaben Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Verbindlichk. a.einbehaltung (KapESt) , ,78

19 Blatt 18 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse Steuerfreie Erlöse Drittland , ,84 Steuerfreie EU-Erlöse , ,84 Nicht steuerbare s. Leistung 18b UStG , ,07 Erlöse Küchen u. a. 19% USt , ,05 Erlöse Fenster/Türen 19% USt , ,00 Erlöse Modellbau 19% USt , ,25 Erlöse Messebau 19% USt , ,68 Gewährte Skonti 773, ,37- Gewährte Skonti 19% USt , ,04- Gewährte Skonti s. Leistung 18b UStG 422,07-441,87- Gewährte Skonti stfr. EU-Lieferung 3.547, , ,02-2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse 628,45-600,91- Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse 896,00 267, ,00 3. Gesamtleistung , ,34 4. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge Sonst. Erträge betriebl. und regelm. 0,10 0,03 Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19% 3.529, , ,44 b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens Abgänge Sachanlagen (BG) 3.738, ,00- Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt BG 4.800, , ,69 c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 595,00 0,00 d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge Auflösung von Rückstellungen 242, ,00 Übertrag , ,50

20 Blatt 19 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,50 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Einkauf Furniere 19% VSt , ,15 Einkauf Spanplatten 19% VSt , ,11 Einkauf Farben und Lacke 19% VSt , ,15 Einkauf beschichtete Platten 19% VSt , ,38 Einkauf sonstige RHB-Stoffe 19% VSt , ,60 Einkauf RHB, EU-Erwerb 19% Vorst./USt , ,14 Wareneingang Modellbau 19% VSt , ,29 Wareneingang Messebau 19% VSt , ,70 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 2.951, ,26- Erhaltene Skonti Einkauf RHB 19%Vorst 2.947, ,22- Erhalt. Skonti EU-Erwerb 19% Vorst/USt 2.389, ,51- Bestandsveränderungen 1.711, ,47 973,65- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdleistungen 19% VSt , ,79 Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt , ,73 Erh. Skonti Leistg. 13b 19% Vorst/USt 547, ,93 399,27-6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter Löhne und Gehälter , ,22 Löhne , ,59 Gehälter , ,64 Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells , ,00 Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsf , ,00 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl , ,00 Pauschale Steuer für Zuschüsse 60,60 60,60 Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte 600,00 600,00 Aushilfslöhne 4.800, ,00 Pauschale Steuern Minijobber 12,00 0,00 Löhne für Minijobs 600,00 600,00 Pauschale Steuer für Aushilfen 96, ,33 96,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Gesetzliche Sozialaufwendungen , ,65 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 5.200, ,00 Soziale Abgaben für Minijobber 168,00 0,00 Aufwendungen für Altersversorgung 4.130, , ,66 Übertrag , ,01

21 Blatt 20 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,01 - davon für Altersversorgung EUR 4.130,22 (EUR 4.510,66) Aufwendungen für Altersversorgung 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Abschreibung immaterielle VermG 800, ,00 Abschreibungen auf Sachanlagen , ,00 Abschreibungen auf Gebäude , ,00 Abschreibungen auf Kfz 7.227, ,00 Sofortabschreibung GWG 199,00 0,00 Abschreibungen auf WG Sammelposten 962, , ,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten Raumkosten , ,00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter , ,00 Gas, Strom, Wasser , ,82 Reinigung , ,49 Instandhaltung betrieblicher Räume 2.846,02 523,84 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz 4.443, ,40 Sonstige Raumkosten 5.668, , ,29 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben Versicherungen , ,24 Beiträge 465, ,24 465,00 ac) Reparaturen und Instandhaltungen Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen , ,70 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch , ,19 Wartungskosten für Hard- und Software 1.859, , ,62 ad) Fahrzeugkosten Kfz-Versicherungen , ,00 Laufende Kfz-Betriebskosten , ,84 Kfz-Reparaturen , ,47 Sonstige Kfz-Kosten , , ,56 ae) Werbe- und Reisekosten Werbekosten 5.052, ,64 Übertrag 5.052, , ,91

22 Blatt 21 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag 5.052, , ,91 ae) Werbe- und Reisekosten Geschenke abzugsfähig ohne 37b EStG 2.602, ,94 Geschenke n. abzugsfähig ohne 37b EStG 451,26 452,56 Repräsentationskosten 848,02 844,20 abzugsfähige Bewirtungskosten 4.483, ,82 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 1.921, ,68 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 2.541, ,06 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand , ,00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 6.436, , ,00 af) Kosten der Warenabgabe Verpackungsmaterial , ,06 Ausgangsfrachten 2.167, ,97 Transportversicherungen 1.472, , ,45 ag) verschiedene betriebliche Kosten Zuführung zu Aufwandsrückstellungen 60,00 90,00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 9.925, ,44 Porto 3.403, ,50 Telefon 4.100, ,29 Mobilfunk 2.450, ,50 Bürobedarf , ,30 Zeitschriften, Bücher 691,01 683,81 Fortbildungskosten 9.708, ,74 Rechts- und Beratungskosten 9.496, ,89 Buchführungskosten , ,20 Abschluss- und Prüfungskosten , ,10 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung , ,27 Nebenkosten des Geldverkehrs 921,22 937,72 Sonstiger Betriebsbedarf , ,53 Werkzeuge und Kleingeräte 3.672, , ,62 b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Abgänge Sachanlagen (BV) 183,51 0,00 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt BV 150,00-33,51 0,00 c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen Forderungsverluste 19% USt 2.334,87 0,00 Einstellung in die PWB auf Forderungen 0,00 16,00 Einstellung in die EWB auf Forderungen 1.059, ,87 430,00 Übertrag , ,26

23 Blatt 22 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,26 d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck 2.590, ,00 Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke 4.375, , ,00 9. Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Beteiligungen 706, , Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge a.beteilig. FAV z.t. steuerfrei 50,37 325, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.394, ,97 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen 0, , ,61 - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 2.552,61) Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit , ,05 Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit , ,52 Abschreibg. Disagio zur Finanzierung 4.188, ,17 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen 357,85 0,00 Aufw. Abzins. Pensions-/ähnl. RS,Verr 4.021, ,12 Aufw. aus VermG zur Verrechnung 246/ , ,00 Ertr. aus VermG zur Verrechnung 246/ , , ,00- - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 357,85 (EUR 0,00) Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer , ,00 Solidaritätszuschlag 2.787, ,28 Kapitalertragsteuer 25% 176,73 280,00 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% 12,59 15,40 Übertrag , , ,30

24 Blatt 23 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern 2.549, ,43 Gewerbesteuer , , ,00 - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 2.549,42 (EUR 2.809,43) Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern 15. sonstige Steuern Grundsteuer 3.880, ,00 Kfz-Steuern 3.437, , , Jahresüberschuss Jahresüberschuss , , Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Gewinnvortrag nach Verwendung , , Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen Einstellungen andere Gewinnrücklagen , , Bilanzgewinn Bilanzgewinn , ,34

25 Blatt 24 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse 8120 Steuerfreie Erlöse Drittland , , Steuerfreie EU-Erlöse , , Nicht steuerbare s. Leistung 18b UStG , , Erlöse Küchen u. a. 19% USt , , Erlöse Fenster/Türen 19% USt , , Erlöse Modellbau 19% USt , , Erlöse Messebau 19% USt , , Gewährte Skonti 773, , Gewährte Skonti 19% USt , , Gewährte Skonti s. Leistung 18b UStG 422,07-441, Gewährte Skonti stfr. EU-Lieferung 3.547, , ,02- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8960 Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse 628,45 600, Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse 896,00-267, ,00- sonstige ordentliche Erträge 8605 Sonst. Erträge betriebl. und regelm. 0,10 0, Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19% 3.529, , ,44 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 2315 Abgänge Sachanlagen (BG) 3.738, , Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt BG 4.800, , ,69 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 595,00 0,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 242, ,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3030 Einkauf Furniere 19% VSt , , Einkauf Spanplatten 19% VSt , , Einkauf Farben und Lacke 19% VSt , , Einkauf beschichtete Platten 19% VSt , , Einkauf sonstige RHB-Stoffe 19% VSt , , Einkauf RHB, EU-Erwerb 19% Vorst./USt , , Wareneingang Modellbau 19% VSt , , Wareneingang Messebau 19% VSt , ,70- Übertrag , , ,98

26 Blatt 25 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , ,98 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 2.951, , Erhaltene Skonti Einkauf RHB 19%Vorst 2.947, , Erhalt. Skonti EU-Erwerb 19% Vorst/USt 2.389, , Bestandsveränderungen 1.711, ,47-973,65 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3106 Fremdleistungen 19% VSt , , Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt , , Erh. Skonti Leistg. 13b 19% Vorst/USt 547, ,93-399,27 Löhne und Gehälter 4100 Löhne und Gehälter , , Löhne , , Gehälter , , Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells , , Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsf , , Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl , , Pauschale Steuer für Zuschüsse 60,60-60, Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte 600,00-600, Aushilfslöhne 4.800, , Pauschale Steuern Minijobber 12,00-0, Löhne für Minijobs 600,00-600, Pauschale Steuer für Aushilfen 96, ,33-96,00- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 5.200, , Soziale Abgaben für Minijobber 168,00-0, Aufwendungen für Altersversorgung 4.130, , ,66- davon für Altersversorgung EUR 4.130,22- (EUR 4.510,66-) 4165 Aufwendungen für Altersversorgung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4822 Abschreibung immaterielle VermG 800, , Abschreibungen auf Sachanlagen , , Abschreibungen auf Gebäude , , Abschreibungen auf Kfz 7.227, ,00- Übertrag , , ,01

27 Blatt 26 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , ,01 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4855 Sofortabschreibung GWG 199,00-0, Abschreibungen auf WG Sammelposten 962, , ,00- Raumkosten 4200 Raumkosten , , Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter , , Gas, Strom, Wasser , , Reinigung , , Instandhaltung betrieblicher Räume 2.846,02-523, Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz 4.443, , Sonstige Raumkosten 5.668, , ,29- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen , , Beiträge 465, ,24-465,00- Reparaturen und Instandhaltungen 4800 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen , , Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch , , Wartungskosten für Hard- und Software 1.859, , ,62- Fahrzeugkosten 4520 Kfz-Versicherungen , , Laufende Kfz-Betriebskosten , , Kfz-Reparaturen , , Sonstige Kfz-Kosten , , ,56- Werbe- und Reisekosten 4600 Werbekosten 5.052, , Geschenke abzugsfähig ohne 37b EStG 2.602, , Geschenke n. abzugsfähig ohne 37b EStG 451,26-452, Repräsentationskosten 848,02-844, abzugsfähige Bewirtungskosten 4.483, , Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 1.921, , Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 2.541, , Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand , , Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 6.436, , ,00- Kosten der Warenabgabe 4710 Verpackungsmaterial , , Ausgangsfrachten 2.167, , Transportversicherungen 1.472, , ,45- Übertrag , ,17

28 Blatt 27 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,17 verschiedene betriebliche Kosten 4808 Zuführung zu Aufwandsrückstellungen 60,00-90, Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 9.925, , Porto 3.403, , Telefon 4.100, , Mobilfunk 2.450, , Bürobedarf , , Zeitschriften, Bücher 691,01-683, Fortbildungskosten 9.708, , Rechts- und Beratungskosten 9.496, , Buchführungskosten , , Abschluss- und Prüfungskosten , , Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung , , Nebenkosten des Geldverkehrs 921,22-937, Sonstiger Betriebsbedarf , , Werkzeuge und Kleingeräte 3.672, , ,62- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2310 Abgänge Sachanlagen (BV) 183,51-0, Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt BV 150,00 33,51-0,00 Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 2406 Forderungsverluste 19% USt 2.334,87-0, Einstellung in die PWB auf Forderungen 0,00 16, Einstellung in die EWB auf Forderungen 1.059, ,87-430,00- sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2381 Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck 2.590, , Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke 4.375, , ,00- Erträge aus Beteiligungen 2600 Erträge aus Beteiligungen 706, ,00 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 2625 Erträge a.beteilig. FAV z.t. steuerfrei 50,37 325,00 Übertrag , ,26

29 Blatt 28 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,26 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.394, , Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen 0, , ,61 davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 2.552,61) 2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit , , Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit , , Abschreibg. Disagio zur Finanzierung 4.188, , Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen 357,85-0, Aufw. Abzins. Pensions-/ähnl. RS,Verr 4.021, , Aufw. aus VermG zur Verrechnung 246/ , , Ertr. aus VermG zur Verrechnung 246/ , , ,00 davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 357,85- (EUR 0,00) 2144 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2200 Körperschaftsteuer , , Solidaritätszuschlag 2.787, , Kapitalertragsteuer 25% 176,73-280, SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% 12,59-15, Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern 2.549, , Gewerbesteuer , , ,00- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 2.549,42- (EUR 2.809,43-) 2250 Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern sonstige Steuern 2375 Grundsteuer 3.880, , Kfz-Steuern 3.437, , ,00- Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,87 Übertrag , ,87

30 Blatt 29 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,87 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 2860 Gewinnvortrag nach Verwendung , ,47 Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen 2499 Einstellungen andere Gewinnrücklagen , ,00- Bilanzgewinn Bilanzgewinn , ,34

31 Blatt 30 ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2014 Anschaffungs-, Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 9.184,88 0,00 0,00 0, ,88 0,00 268,00 2. Geschäfts- oder Firmenwert ,89 0,00 0,00 0, ,89 0,00 1,00 Summe immaterielle Vermögensgegenstände ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 269,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken ,10 0,00 0,00 0, ,27 0, ,83 2. technische Anlagen und Maschinen , , ,58 0, ,15 0, ,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,84 0, ,26 0, ,00 Summe Sachanlagen , , ,42 0, ,68 0, ,83

32 Blatt 31 ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2014 III. Finanzanlagen Anschaffungs-, Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Beteiligungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2. Wertpapiere des Anlagevermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Summe Finanzanlagen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Summe Anlagevermögen , , ,42 0, ,45 0, ,83

33 Blatt 32 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum der Abgang- Zuschreibung EUR EUR EUR EUR EUR 0027 EDV-Software Ansch-/Herst-K 9.184, ,88 Abschreibung 8.116,88 800, ,88 Buchwerte 1.068,00 800,00 268, Geschäfts- oder Ansch-/Herst-K , ,89 Firmenwert Abschreibung , ,89 Buchwerte 0065 Unbebaute Ansch-/Herst-K , ,00 Grundstücke Abschreibung 0,00 0,00 Buchwerte , , Grundstückswert bebauter Ansch-/Herst-K , ,83 Grundstücke Abschreibung 0,00 0,00 Buchwerte , , Fabrikbauten Ansch-/Herst-K , ,27 Abschreibung , , ,27 Buchwerte , , , PKW Ansch-/Herst-K , , ,29 Abschreibung ,29 556, ,29 Buchwerte 2, ,00 556, , LKW Ansch-/Herst-K , , ,77 Abschreibung , , ,77 Buchwerte , , , , Betriebsausstattung Ansch-/Herst-K , ,31 Abschreibung ,31 772, ,31 Buchwerte 5.009,00 772, , Maschinen Ansch-/Herst-K , , , ,58- Abschreibung , , , ,58- Buchwerte , , , , , Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K , , ,15 Abschreibung , , , ,76- Buchwerte 6.985,00 1, , , Werkzeuge Ansch-/Herst-K , ,83 Abschreibung , , ,83 Buchwerte 2.365, , , Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 4.450,08 199,00 199, ,08- Abschreibung 4.449,57 199,00 199, ,57- Buchwerte 0,51 199,00 199,00 0,00 0, Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 8.509,27 696, ,91 Sammelposten Abschreibung 5.982,27 962, ,91 Buchwerte 2.527,00 696,64 962, , Beteiligungen an Ansch-/Herst-K , ,00 Kapitalgesellschaft Abschreibung 0,00 0,00 Buchwerte , , Wertpapiere des Ansch-/Herst-K , ,00 Anlagevermögens Abschreibung 0,00 0,00 Buchwerte , ,00

34 Blatt 33 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Summe Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum der Abgang- Zuschreibung EUR EUR EUR EUR EUR Ansch-/Herst-K , , , ,42- Abschreibung , , , ,91- Buchwerte , , , , ,51-

35 Blatt 34 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0027 EDV-Software Planungssoftware AHK 3.172, ,27 Linear Absch 3.171, ,27 5/00 20,00 BW CAD-Software AHK 3.612, ,61 Linear Absch 3.611, ,61 3/00 33,33 BW Handwerkersoftware AHK 2.400, ,00 Linear Absch 1.334,00 800, ,00 3/00 33,33 BW 1.066,00 800,00 266,00 Summe EDV-Software Ansch-/Herst-K 9.184, ,88 Abschreibung 8.116,88 800, ,88 Buchwerte 1.068,00 800,00 268,00

36 Blatt 35 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0035 Geschäfts- oder Firmenwert Firmenwert AHK , ,89 Linear Absch , ,89 15/00 6,67 BW Summe Geschäfts- oder Ansch-/Herst-K , ,89 Firmenwert Abschreibung , ,89 Buchwerte

37 Blatt 36 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0065 Unbebaute Grundstücke Grundstück Schleifmustermühle AHK , ,00 Keine AfA Absch 0,00 0,00 0,00 BW , ,00 Summe Unbebaute Ansch-/Herst-K , ,00 Grundstücke Abschreibung 0,00 0,00 Buchwerte , ,00

38 Blatt 37 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0085 Grundstückswert bebauter Grundstücke Grundstück Musterhobelweg AHK , ,38 Keine AfA Absch 0,00 0,00 0,00 BW , , GuB - Messebau AHK , ,53 Keine AfA Absch 0,00 0,00 0,00 BW , , GuB - Modellbau AHK , ,92 Keine AfA Absch 0,00 0,00 0,00 BW , ,92 Summe Grundstückswert bebauter Ansch-/Herst-K , ,83 Grundstücke Abschreibung 0,00 0,00 Buchwerte , ,83

39 Blatt 38 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0100 Fabrikbauten Anwesen Musterhobelweg AHK , ,51 Lin.Geb.12 Absch , , ,51 50/00 2,00 BW , , , Bau Lagerhalle AHK , ,90 Linear Absch , , ,90 25/00 4,00 BW , , , Halle - Messebau AHK , ,40 Lin.Geb.12 Absch , , ,40 50/00 2,00 BW , , , Halle - Modellbau AHK , ,46 Lin.Geb.12 Absch , , ,46 50/00 2,00 BW , , , Beschattung Halle AHK 7.450, ,00 Linear Absch 7.449, ,00 8/00 12,50 BW Photovoltaik Komplettpaket inkl. Montage AHK , ,00 Linear Absch 6.667, , ,00 20/00 5,00 BW , , ,00 Summe Fabrikbauten Ansch-/Herst-K , ,27 Abschreibung , , ,27 Buchwerte , , ,00

40 Blatt 39 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0210 Maschinen Zentrale Absauganlage AHK , ,97 Linear Absch , ,97 8/00 12,50 BW Wasserberieselte Spritzwand AHK , ,40 Linear Absch , ,40 8/00 12,50 BW Kreissäge AHK , ,00 Linear Absch , ,00 7/00 14,29 BW Verleimpresse AHK , ,00 Linear Absch , , ,00 14/00 7,14 BW 3.707, , , Aufbau Verleimpresse AHK 3.960, ,00 Linear Absch 3.396,00 283, ,00 14/00 7,14 BW 564,00 283,00 281, Lackabsaugung mit Trockenv AHK 3.700, ,00 Linear Absch 3.039,00 264, ,00 14/00 7,14 BW 661,00 264,00 397, Abrichthobelmaschine AHK , ,00 Linear Absch , , ,00 16/00 6,25 BW 9.787, , , Furnierpresse AHK , ,04 Linear Absch , , ,04 14/00 7,14 BW 8.845, , , Tischfräse AHK , ,00 Linear Absch , , ,00 14/00 7,14 BW 3.685, , , CNC-Oberfräse AHK , ,00 Linear Absch , , ,00 15/00 6,67 BW , , , CNC-Schleifmaschine AHK , ,00 Linear Absch , , ,00 15/00 6,67 BW , , , Kantenanleimmaschine AHK 4.266, ,00 Linear Absch 3.281,00 328, ,00 13/00 7,69 BW 985,00 328,00 657, Kantenpresse AHK 1.580, ,00 Linear Absch 1.121,00 113, ,00 14/00 7,14 BW 459,00 113,00 346, Kettensäge AHK 346,00 346,00 Linear Absch 345,00 345,00 8/00 12,50 BW Furnierhobel AHK 1.350, ,00 Linear Absch 1.338,00 11, ,00 9/00 11,11 BW 12,00 11,00 1, CNC- Drehmaschine VT AHK , ,00 Linear Absch , , ,00 10/00 10,00 BW , , , Langlochbohrmaschine Bernardo LBM ORION Universal Bandschleifmaschine mit Absauger AHK 1.379, ,31 Linear Absch 1.378, ,31 7/00 14,29 BW AHK 3.095, ,00 Linear Absch 2.645,00 387, ,00 8/00 12,50 BW 450,00 387,00 63,00

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