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1 Stiftung Ricam Hospiz Stiftung Einnahmen- und Ausqabenabrechnunq für die Zeit vom bis Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Abrechnung werden hiermit versichert. Beschlossen a) in der Sitzung am 0./ = n./l Unterschriften der Untezeichner des beigefügten Protokolls über die Feststellung des Jahresberichts durch das zuständige Organ: oder b) im schriftlichen Verfahren Unterschriften der den Jahresbericht feststellenden Mitglieder des zuständigen Organs: Seite I von 4

2 B. Ausgaben 1. Kauf von Grundstücken 2. Kauf von Wertpapieren (Kurswert) 3. Baukosten 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5. Sammlungen und immaterielle Vermögenswerte 6. Betriebs- und Bürokosten 1.584,59 7. Personalkosten und soziale Aufwendungen 8. Steuern von Einkommen und Ertrag 9. Versicherungen/Beiträge 16, a) Vergütung der Organmitglieder b) Auslagen der Organmitglieder c) Vergütung und Auslagen sonstiger Personen 1 1. Offentliche Venualtungskosten 12. Nachlassverbindlichkeiten 13. Zahlungen in Erfüllung des Stiftungszwecks 14. Darlehen 15. Zinsen 16. Tilgung von Verbindlichkeiten 17. Beteiligungen 18. Sonstige Ausgaben-Stiftungswoche Spende 25 Summe der Ausgaben 2.001,43 hiervon Vermögensumschichtungen Ordentliche Ausgaben Seite 3 von 4

3 Stiftung Ricam Hospiz Stiftung Vermöqensübersicht nach dem Stande vom 31. Dezember 2014 (Abschlussstichtag) Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Vermögensübersicht werden hiermit versichert. Beschlossen a) in der Sitzung am Unterschriften der Unterzeichner des beigefügten Protokolls über die Feststellung des Jahresberichts du das zuständ ige Organ oder b) im schriftlichen Verfahren Unterschriften der den Jahresbericht feststellenden Mitglieder des zuständigen Organs:

4 Übertrag Zwischensumme Vll. Forderungen und Rechte Bezeichnung: Wert am Ende des Vorjahres Zugänge Abg tnge Vlll. Vorräte Bezeichnung Wert am Ende des Voriahres Zuqänge Abgänge lx. Kassen- und Kontobestände zu Beginn des Berichtsjahres Ausgleich Verbindlichkeiten Summe Einnahmen Zwischensumme Summe Ausgaben Bestand am Ende des Berichtsjahres , , , , ,27 Kassen- und Kontobestände am Ende des Berichtsjahres 1. Barbestand 2. Girokonten 3. Festgeldkonten 4. Andere Sparkonten Summe 12,14 C 9.553, , , ,27 X. SonstigeVermögenswerte Bezeichnung:

5 Jahresabschluß zum31. Dezember2014 Ricam Hospiz Stiftung Delbrückstr Berlin Finanzamt für Körperschaften I St.Nr

6 Ricam Hospiz Stiftu Delbrückstr Berlin Bifanz zum 31. Dezembe 2014 AKTIVA A. Anlagevermögen l. lmmaterielle Vermögensgegenstände L Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände ll. Sachanlagen 1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau lll. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen L Vorräte 1. Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Ezeugnisse 3. fertige Ezeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte ll. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht 4. sonstige Vermögensgegenstände lll. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Wertpapiere 2. sonstige Wertpapiere lv. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro C. Rech nun gsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung EUR , ,27 Summe Aktiva I I 6.310,87 Erstellt mit Lexware I 2015 Seite: 1

7 Ricam Hospiz Stiftu Delbrückstr Berlin GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 20'14 EUR 1. Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderun gen ferti ge/u nferti ge Ezeugnisse 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 5. Materialaufr rand 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. Andere betriebl. Aufwendungen 8.1. Raumkosten 8.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben 8.3. Reparaturen und lnstandhaltungen 8.4. Fahzeugkosten 8.5. Werbe- und Reisekosten 8.6. Kosten der Warenabgabe 8.7. verschiedene betriebliche Kosten 9. Sonstige betrieblicheaufwendungen 1 0. Erträge aus Beteiligungen 11.Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen l2.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge l3.abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV 14.Zinsen und äihnliche Aufwendungen ,39-439, ,91 I 5. Ergebnis der gewöh nlichen Geschäftstätig keit 2.254, Außerordentliche Erträge 1 7.Außerordentliche Auñruendungen I 8.Au ßerordentliches Ergebn is l9.steuern vom Einkommen und Ertrag -16,84 Gewinn 2.237,48 Erstellt mit Lexware 2015 Seite: 3

8 Ricam H Stiftu Delbrückstr Berlin KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Gezeichnetes Kapital Stiftungskapital Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital Einlagen/Entnahmen Kapitalrücklagen gesetzliche Rücklagen Rücklagen für eigene Anteile satzungsmäßige Rücklagen Satzungsmäßige Rücklagen andere Gewinnrücklagen Gewinn- und Verlustvortrag Jahresübersch uss/jahresfehlbetrag Sonderposten mit Rücklageanteil Rirckstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Verb. aus Annahme gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gg.verbundenen UN Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best sonstige Verbindlichkeiten Rechnu ngsabgrenzungsposten Passive latente Steuem EUR , ,48 20 Summe Passiva ,87 Erstellt mit professional 2015 Seite: 5

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