EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE 8187 Weiach

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1 Voranschlag 2018 EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE 8187 Weiach Geht an: Datum: Ablieferung an Vorsteherschaft Abnahmebeschluss Vorsteherschaft Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung Uebergabe an Kirchenrat mit Jahres- Rechnung Erstellt: Silvana Kuster 1/21

2 Voranschlag 2018 EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE 8187 Weiach Inhaltsverzeichnis Seite 1. Uebersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 6 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 7 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Abschreibungstabelle Abschiede - Kirchenpflege Rechnungsprüfungskommission 22 - Gemeindeversammlung 23 Finanzvorstand und Rechnungsführerin: Silvana Kuster 2/21

3 1. Uebersicht Voranschlag 2017 Voranschlag 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1. Steuerfuss 2018 a) Zu deckender Aufwandüberschuss 282' Aufwand der Laufenden Rechnung 337' ' ' Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagjahr 2' ' Buchgewinn Bewertung Liegenschaften Finanzvermögen 210' Zu deckender Aufwandüberschuss 260' ' ' ' ' b) Steuerfuss / Steuerertrag 210' Zu deckender Aufwandüberschuss ( wie oben ) 260' Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 1'645' Vorjahr 1'312' ' Steuerertrag bei : 11% Steuern Vorjahr 11% 180' Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung gleich Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag 47' Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 79' gleich Entnahme aus dem Eigenkapital 210' ' ' ' c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung ( nur Verwaltungsvermögen ) 3/21

4 1. Uebersicht 1. Laufende Rechnung 227' ' Total Aufwand 339' ' ' Total Ertrag 260' ' ' Aufwandüberschuss 79' Ertragsüberschuss 306' ' ' ' ' ' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitonen Einnahmenüberschuss 79' ' b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen 47' Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 79' Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 47' Finanzierungsfehlbetrag I 79' Finanzierungsüberschuss I 79' ' ' ' ' ' /21

5 1. Uebersicht 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung 79' ' b) Finanzierung II Nettoveränderung 47' Finanzierungsfehlbetrag I 79' Finanzierungsüberschuss I 47' Finanzierungsfehlbetrag I 79' Finanzierungsüberschuss I 79' ' ' ' ' ' voraussichtliches Ergebnis 2017 voraussichtliches Ergebnis Veränderung Kapitalkonto 1'946' '786' Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 1'865' Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen der Laufenden Rechnung ' ' Aufwandübersch.d.Laufend.Rechnung 79' Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 0.00 Bewertungsverlust 1'912' '738' Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 1'785' Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 1'946' '946' '786' '786' '865' '865' /21

6 2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Netto Soll Haben Soll Haben Abw. Soll Haben Aufwand 72' ' Personalaufwand 114' ' ' Sachaufwand 167' Passivzinsen Abschreibungen 53' ' Beiträge/Zentralkasse 46' Entschädigung für DL Gemeinwesen Betriebs- und Defizitbeträge 7' ' Durchlaufende Beiträge 8' Einlage Vorfinanzierung Renovation Kirche ' Interne Verrechnungen 1' ' ' Total Aufwand 337' Ertrag 158' ' Steuern 180' ' ' Steuerertrag netto 180' Regalien und Konzessionen 135' ' ' Vermögenserträge 2' ' Pachtzinse Rückerstattung von Gemeinwesen 2' Rückerstattung von Dritten Beiträge mit Zweckbindung 7' ' Durchlaufende Beiträge 8' Buchgewinn Bewertung Liegenschaften Finanzvermögen 306' ' ' Total Ertrag 339' ' ' ' Total Aufwand 339' ' ' Total Ertrag 260' ' Aufwandüberschuss 79' ' Ertragsüberschuss 306' ' ' ' ' ' /21

7 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Soll Haben Soll Haben - Minder-/ + Mehraufwand bzw. -ertrag Abw. Soll Haben Kirchenwesen 53' ' Verwaltung Kirchgemeinde 61' ' ' Gottesdienst 50' Diakonie und Seelsorge 20' ' ' ' Bildung 22' ' ' ' ' Kultur 13' ' ' ' ' ' Liegenschaften VV 113' ' Netto Voranschlag 2018 Finanzen und Steuern 158' ' ' Gemeindesteuern 2' ' ' ' Zentralkassenbeitrag 46' Rückerstattung Gemeinde(in 394 und 396 enthalten) ' ' Kapitaldienst ' Buchgewinn Bewertung Liegenschaften Finanzvermögen 990 Abschreibungen 7' ' ' ' Neutrale Aufwendungen und Erträge 8' ' Pachtzinserträge ' Liegensch.Finanzvermögen,Interne Verzinsung 1' ' ' ' ' ' ' ' Abschluss der Laufenden Rechnung 47' Aufwandüberschuss 79' Ertragsüberschuss 306' ' ' ' ' ' /21

8 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 390 Verwaltung Kirchgemeinde 20' ' Entschädigung Kirchenpflege 25' ' ' Tag-/Sitzungsgeld Kirchenpflege 4' Entschädigung RPK Entschädigung Bau-& Bildungskommission 1' Bezirksrat 3032 PK 1' ' BU/NBU/KTG 1' ' ' AHV/IV/ALV-FAK 2' Aus- & Weiterbildungskosten 3092 Personalgewinnungskosten 1' ' Übriger Personalaufwand/Retraite KPF 1' ' ' Büromaterial 1' ' Drucksachen und Publikationen 1' ' ' Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 5' Aufwand Gemeindeseiten reformiert Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte Anschaffung Informatik Mitarbeiterkonvent Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Unterhalt Informatik Reisekosten Verpflegung ' Geschenke 1' Kommunikationskosten Porti ' ' ( für Fusion) 3183 Externe Rechnungsfür.Unterst.+Beratung/Einf.HRM2 6' ( für Einf 2' ' Haftpflicht- & Sachversicherungsprämien 2' ' Mitgliederbeiträge,Hilfsorg.,priv.Hilfswerke Abonnemente ' ' Total 61' /21

9 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 391 Gottesdienst 21' ' Besoldung Organisten 23' AHV/ALV/FAK PK 3333 KTG Aus- & Weiterbildungskosten 3392 Personalgewinnungskosten 3393 Übriger Personalaufwand Büromaterial ' ' Drucksachen und Publikationen 4' Aufwand Fiire mit de Chline ' Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 1' ' ' Kirchenschmuck/Essen+Getränke 4' ' Unterhalt Mobiliar & Einrichtungsgegenstände 1' Geschenke ' ' Spesen Pfarrer 2' ' ' Pfarrstelle Einzelvertretung/10% Pfarrstelle Selbstfinanzierung von Gemeinde 12' ' Mitwirkende im Gottesdienst Erinnerungsabgaben ' ' Total 50' ' /21

10 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 392 Diakonie und Seelsorge 3600 Aufbau Diakonie 20' Löhne Sozialdiakoninnen 3631 AHV/ALV/FAK 3632 PK 3633 BU/NBU/KTG 3691 Aus-& Weiterbildungskosten,Kurse 3692 Personalgewinnungskosten 3693 Übriger Personalaufwand 3701 Büromaterial 3702 Drucksachen und Publikationen 3705 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften Total 20' /21

11 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 393 Bildung 1' ' Löhne Unterrichtende 14' Weitere Löhne AHV/IV/ALV/FAK PK BU/NBU/KTG Aus-& Weiterbildungskosten, Kurse Personalgewinnungskosten 1' ' Übriger Personalaufwand/Dominohelferinnen 1' Büromaterial Drucksachen und Publikationen Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften Lehrmittel und Unterrichtsmaterial Lebensmittel, Getränke ' Übiges Material 1' Reisekosten Verpflegung Geschenke ' Exkursionen, Reisen, Lager 1' Kommunikationskosten Porti und Frachtgebühren Externe Unterstützung und Beratung Externe Schulung für Jugendliche 1' Beiträge Boldern 1' Beiträge an weitere Bildungsinstitutionen 2' Beiträge Pro Senectute/Gemeinde Rückerstattung Konfirmandenlager 4' ' ' Bildung 22' /21

12 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 394 Kultur 4411 Entschädigung Kantor/Innen 4493 Weitere Löhne Büromaterial Drucksachen und Publikationen Lebensmittel, Getränke Übriges Material Reisekosten Verplegung Geschenke ' ' Exkursionen, Reisen, Lager, Seniorennachmittag/Reise 4' Kommunikationskosten Porti ' ' Mitgliederbeiträge, Chöre etc. 9' ' Rückerstattung Seniorenreise/-Nachmittage 2' ' Gemeinbdeanteil Seniorenreise/-Nachmittage 1' ' Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen 4691 Beiträge von Dritten ' ' ' ' Total 13' ' /21

13 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 396 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 15' ' Besoldung Sigrist und Hausdienstangestellte 18' ' AHV/IV/ALV/FAK 1' PK 4733 BU/NBU/KTG 4793 Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften Abschreibungen 1' ' Wasser, Abwasser 2' ' ' Strom 7' ' ' Gas, Oel, Fernheizung etc. 6' Reinigungsmaterial ' ' Übriges Material 3' ' ' Kirche ordentlicher Unterhalt 20' ' Kirche Projektierungskosten/Baukommission 30' ' ' Pfarrhaus ordentlicher Unterhalt 10' Pfarrhaus 2' ' Pfarrscheune 10' Reisekosten 4872 Verpflegung 4873 Geschenke 4881 Kommunikationskosten 4882 Porti und Frachtgebühren 3' Externe Unterstützung und Beratung 3' ' ' Sachversicherungsprämien 2' Entsorgungsgebühren ' ' Ertrag Mietwertanteil Pfarrwohnung 37' ' ' Ertrag Pfarrscheunevermietung 1' Gemeindeanteil Sigristenbesoldung Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen 5091 Beiträge von Dritten 52' ' ' ' Total 113' ' /21

14 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 900 Gemeindesteuern Steuerskonti und Zinsausgaben nat.pers Steuerskonti und Zinsausgaben jur.pers. 5' Abschreibungen und Erlasse von Steuern nat.pers Abschreibungen und Erlasse von Steuern jur. Pers. 5' Steuerbezugskosten nat. Pers Steuerbezugskosten jur. Pers. 117' ' ordentliche steuern Rechnungsjahr nat. Per. 180' ' ordentliche steuern Rechnungsjahr jur. Per. 8' ' ordentliche Steuern früherer Jahre nat. Pers. 19' ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Pers Quellensteuern nat. Pers Quellensteuern jur. Pers. 1' aktive Steuerausscheidungen nat. Pers. 2' aktive Steuerausscheidungen jur. Pers. 4' passive Steuerausscheidungen nat. Pers. 2' passive Steuerausscheidungen jur. Pers pauschale Steueranrechnung nat. Pers pauschale Steueranrechnung jur. Pers Nach- und Strafsteuern nat. Pers Nach- und Strafsteuern jur. Pers. 1' Zinserträge nat. Pers Zinserträge jur. Pers. 11' ' ' ' Total 2' ' Finanzausgleich 53' ' Beiträge an die Zentralkasse, ordentlich 46' ' ' Total 46' /21

15 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 940 Kapitaldienst Bank- und Postkontogebühren Kto.3231 neu im ' Bank- und Postkontozinsen ' ' Kiesertrag 4' ' Aufteilung Kapitaldienst 1' ' ' Total ' Buchgewinne und Buchverluste Buchverluste Buchgewinn Bewertung Liegenschaften Finanzvermögen 941 Total Liegenschaften Finanzvermögen 8011 Löhne HauswartInnen 8012 Weitere Löhne 8031 AHV/IV/ALV/FAK 8032 PK 8033 BU/NBU/KTG Pachtzinserträge ' Anteil Kapitalzinsen, Interne Verzinsung 1' ' Total 1' Abschreibungen Abschreibungen Finanzvermögen Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Total /21

16 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 995 Neutrale Aufwendungen 3800 Einlage Vorfinanzierung Renovation Kirche 2' ' Angeordnete Kollekten (Ausgang) 8' ' Übrige Kollekten 2' ' Angeordnete Kollekten (Eingang) 8' ' Übrige Kollekten 7' ' ' ' Total 8' ' Abschluss Passivierte Einnahmen Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung - - Aktivierte Ausgaben - Aufwand-/Ertragsüberschuss 79' Ertragüberschuss Aufwandüberschuss - 79' Total /21

17 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Rechnung 2016 Voranschlag 2018 Soll Haben Soll Haben Investitionen im Verwaltungsvermögen 5 Ausgaben - 50 Sachgüter - 52 Darlehen und Beteiligungen - 56 Investitionsbeiträge - 57 Durchlaufende Beiträge - 58 übrige zu aktivierende Ausgaben 0.00 Total Ausgaben Einnahmen - 60 Abgang von Sachgütern - 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte - 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen - 63 Rückerstattungen für Sachgüter - 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen - 66 Beiträge mit Zweckbindung - 67 Durchlaufende Beiträge 0.00 Total Einnahmen 0.00 Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben 5920 Uebertragungen in die Laufende Rechnung 5930 Uebertragungen in Spezialfinanzierungen Total Investitionseinnahmen 0.00 Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Investitionen im Finanzvermögen 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien 79 Buchgewinne (Uebertrag in die Laufende Rechnung) 8 Einnahmen für Sachwertanlagen 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien 89 Buchverluste (Uebertrag in die Laufende Rechnung) Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen: 0.00 Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung /21

18 6. Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2017 Investitionen im Verwaltungs-, Finanzvermögen Voranschlag 2018 Soll Haben Kto. Objekt Bezeichnung Soll Haben 396 Verwaltungsvermögen Kirche Pfarrscheune Pfarrhaus Planungsausgaben Bausubvention Kanton ZH Total Verwaltungsvermögen keine 942 Finanzvermögen Total Verwaltungsvermögen /21

19 7. Abschreibungstabelle 3 Verwaltungsvermögen Mutmasslicher Netto- Mutmasslicher Abschreibungen Mutmasslicher Nr. Bezeichnung Buchwert Beginn investitionen Buchwert vor ordentliche zusätzliche Buchwert Ende Rechnungsjahr Voranschlag Abschreibung % Rechnungsjahr 1140 Grundstücke Hochbauten Waldung Mobilien, Einrichtungen übrige Anlagen Planungsausgaben (Projektierungskredit) Total Abschreibungen /21

20 8. Abschiede 2018 Abschied der Kirchengutsverwaltung Weiach Die Richtigkeit und Vollständigkeit vom Voranschlag 2018 bestätigt: Weiach, 3. Oktober 2017 NAMENS DER KIRCHENGUTSVERWALTUNG WEIACH Finanzvorstand und Rechnungsführerin Silvana Kuster 20/21

21 Voranschlag Abschiede Abschied der Kirchenpflege Weiach Die Kirchenpflege Weiach hat den Voranschlag für das Jahr 2018 geprüft und festgestellt, dass Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Der Voranschlag weist bei einem Aufwand von SFr. 339' und einem Ertrag von SFr. 260' einen Aufwandüberschuss von SFr. 79' auf. Der budgetierte Fehlbetrag 2018 SFr. 79' wird dem Eigenkapital entnommen. Das Eigenkapital wird auf Grund der Planrechnungen 2017 & 2018 folgende Entwicklung aufzeichnen: mutmasslich Eigenkapital am '912' Planverlust ' planerisches Eigenkapital am '865' Plangewinn ' planerisches Eigenkapital am '785' Die Kirchenpflege b e a n t r a g t der Kirchgemeindeversammlung: 1. den Voranschlag 2018 zu genehmigen; 2. den Steuerfuss von 11% (Vorjahr 11%) festzusetzen. Weiach, 2. Oktober 2017 NAMENS DER KIRCHENPFLEGE WEIACH Die Präsidentin: Stv. Aktuarin: Heidi Schenkel Silvana Kuster 21/21

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