UMSATZSTEUER- EXPERTE/IN

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1 ZERTIFIZIERTE/R UMSATZSTEUER- EXPERTE/IN Lehrgang für ein professionelles Umsatzsteuermanagement Umsatzsteuer & EU-Recht Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2017 Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement Umsatzsteuer im Konzern Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften (Elektronische) Prozesse in der Umsatzsteuer Modul I Modul IIa Modul IIb Modul III Modul I Modul II Modul III Termine von September 2017 bis Jänner 2018! Ihre Vorteile: Alle Seminare/Module sind auch einzeln buchbar Fundiertes Basiswissen, Vertiefung sowie Spezialisierung auf Spezialthemen für die Praxis Ausgewiesene Fachexperten aus Lehre, Verwaltung & Beratung garantieren hohe Qualität & Praxisbezug Sie erlangen das Hochschulzertifikat der FH Campus Wien Fachlicher Leiter: Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken & Versicherungen Modul IV Modul V Mag. Robert Pernegger Großbetriebsprüfung Hochschulzertifiziert durch: Umsatzsteuer Retail Modul VI

2 DER ZERTIFIZIERUNGSPROZESS IM ÜBERBLICK In 5 Tagen zum/r zertifizierten Umsatzsteuer-Experten/in: Sie absolvieren aus verschiedenen halb- und ganztägigen Seminaren/Modulen insgesamt 5 ganze von 7 Tagen und können Ihr Wissen mit einer freiwilligen Prüfung durch ein Hochschulzertifikat, ausgestellt durch die FH Campus Wien, dokumentieren. Der Lehrgang entstand in enger Zusammenarbeit mit PwC Österreich, der FH Campus Wien und der österreichischen Finanzverwaltung. Alle Seminare/Module sind auch einzeln buchbar! Pflichtseminare: Wählen Sie aus 4 Modulen Seminare im Ausmaß von insgesamt 2 ganzen Tagen Modul I: Umsatzsteuer & EU-Recht (halbtags) Modul IIa oder Modul IIb: Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis Grundlagenseminar (ganztags) oder Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2017 (ganztags) Modul III: Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement (halbtags) Wahlseminare: Wählen Sie aus 6 Modulen Seminare im Ausmaß von insgesamt 3 ganzen Tagen Modul I: Umsatzsteuer im Konzern (ganztags) Modul II: Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften (halbtags) Modul III: (Elektronische) Prozesse in der Umsatzsteuer (halbtags) Modul IV: Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts (halbtags) Modul V: Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken und Versicherungen (ganztags) Modul VI: Umsatzsteuer Retail (halbtags) Prüfung & Zertifizierung Nach Abschluss des Lehrgangs haben Sie die Möglichkeit durch Ablegung einer Prüfung das Zertifikat Umsatzsteuer-Experte/in zu erlangen. Dieses wird durch die FH Campus Wien ausgestellt. In fast jedem Unternehmen müssen täglich Geschäftsfälle umsatzsteuerlich beurteilt werden. Wohl keine Steuer ist daher bei einer so großen Zahl von unternehmerischen Vorgängen relevant wie die Umsatzsteuer. Unwissen und Fehleinschätzungen können dabei äußerst kostspielig sein, die Folgen reichen von aufwändigen Berichtigungen über Säumniszuschläge bis hin zum Totalverlust von Umsatzsteuer- oder Vorsteuerbeträgen. Daneben steigt durch die zunehmende internationale Vernetzung der Wirtschaft auch der Anteil an grenzüberschreitenden Geschäftsfällen, was zusätzliche Anforderungen an die RechtsanwenderInnen stellt. Der Lehrgang bietet mit seinem modularen Aufbau Unternehmen, deren BeraterInnen sowie MitarbeiterInnen der Finanzverwaltung neben einem fundierten Grundwissen auch die Möglichkeiten der Vertiefung in ausgewählte und wichtige Spezialthemen. Somit sind die TeilnehmerInnen nach Absolvierung des Lehrgangs optimal auf die Herausforderungen im Alltag eines/einer Umsatzsteuer-Managers/in vorbereitet und können darüber hinaus noch eine zusätzliche Expertise im breiten Spektrum der Umsatzsteuer aufbauen. Die Ausbildungsinhalte mit zahlreichen Fallbeispielen direkt aus der Praxis, gepaart mit den Erfahrungen der Vortragenden aus den Bereichen Lehre, Verwaltung und Beratung garantieren eine fundierte Aus- und Fortbildung im Bereich Umsatzsteuer. Einfach mehr wissen.

3 Modul I Umsatzsteuer & EU-Recht Rechtliche Grundlagen, Verhältnis Unionsrecht zu nationalem Recht, EuGH und Rechtsprechung Mittwoch, 13. September 2017, 14:00 bis 18:00 Uhr, Seminarhotel Strudlhof, 1090 Wien Grundlagen im AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie EU-Durchführungsverordnung Verhältnis von Unionsrecht zu nationalem Recht Rolle des EuGH im Mehrwertsteuerrecht Mehrwertsteuerausschuss Aktuelle Entwicklungen in der EU Aktuelle EuGH-Rechtsprechung Ihr Referent Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel, Johannes Kepler Universität Linz Kenntnisse der europäischen Grundlagen des Umsatzsteuerrechtes sind mittlerweile von großer Wichtigkeit für die RechtsanwenderInnen, insb. bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Die Umsatzsteuer ist die erste und bisher einzige einheitliche Steuer innerhalb der EU. Die Grundlagen für die Regelungskompetenz der EU im MwSt-Bereich finden sich im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Insbesondere in der Mehrwertsteuer- Systemrichtlinie und in der EU-Durchführungsverordnung sind die Vorgaben der EU niedergelegt, deren von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen sind. Darüber hinaus spielt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes bei der nationalen Anwendung des Umsatzsteuerrechtes eine immer bedeutendere Rolle. Modul IIa Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis Kompakter Überblick über die steuerrechtlichen Grundlagen Dienstag, 26. September 2017, 9:00 bis 17:00 Uhr, Hotel Mercure Westbahnhof, 1150 Wien Ort der Lieferung Grenzüberschreitende Reihengeschäfte Ausfuhrlieferungen Innergemeinschaftliche Lieferungen Binnenmarkt Sonstige Leistung Übergang der Steuerschuld Vorsteuerabzug Weiterverrechnung (z.b. im Konzern) Bemessungsgrundlage Das Seminar gibt Ihnen unter besonderer Berücksichtigung aktueller Entwicklungen einen kompakten Überblick über die Bereiche des Umsatzsteuerrechts, die in der betrieblichen Praxis von besonderer Bedeutung sind. Neben den rechtlichen Grundlagen behandelt der Referent anhand von Fallbeispielen häufige Fehler im Bereich der betrieblichen Umsatzsteuer. Ihr Referent Mag. Robert Pernegger, Großbetriebsprüfung

4 Modul IIb Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2017 Aktuelles & ausgewählte Schwerpunktthemen Mittwoch, 15. November 2017, 9:00 bis 17:00 Uhr, Seminarhotel Strudlhof, 1090 Wien Update Umsatzsteuer Aktuelle Legistik Richtlinienwartung & USt-Protokoll Ausgewählte Rechtsprechung Outsourcing in der Umsatzsteuer Recht auf Vorsteuerabzug Sharing Economy Werbemaßnahmen und USt Detailliertes Programm folgt! Kompakter Überblick über aktuelle Neuerungen Vertiefung ausgewählter Umsatzsteuerthemen Handlungsbedarf, Gestaltungsmöglichkeiten und Lösungen bei komplexen Problemfällen Zahlreiche praktische Beispiele aus der unmittelbaren Beratungs- und Betriebsprüfungspraxis Ihr Referententeam StB Mag. Esther Freitag, MBA, KPMG Mag. Mario Mayr, Fachbereich Umsatzsteuer Mag. Robert Pernegger, Großbetriebsprüfung StB MMag. Ingrid Rattinger, EY Wien WP/StB Mag. Christine Weinzierl, PwC Österreich Modul III Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement Risikofelder, Umsatzsteuerdelikte, Selbstanzeige, VAT-Compliance Mittwoch, 11. Oktober 2017, 14:00 bis 17:30 Uhr, FH Campus Wien, 1100 Wien Warum ist die Umsatzsteuer so brisant? Rahmenbedingungen und Risikofelder Wer kommt als Täter in Betracht? Beteiligte Verbandsverantwortlichkeit Umsatzsteuerliche Delikte Umsatzsteuerbetrug und -hinterziehung Vorauszahlungshinterziehung und Finanzordnungswidrigkeit Sanktionen, Strafzumessung, Mindeststrafe Finanzstrafrechtliches Risikomanagement Selbstanzeige VAT-Compliance im Unternehmen In der Praxis des Finanzstrafrechts kommt der Umsatzsteuer überragende Bedeutung zu. Denn als Selbstbemessungsabgabe ist die wichtigste Einnahmequelle des Fiskus besonders hinterziehungsanfällig und daher mittels strenger Sanktionsvorschriften zu schützen. Häufig sind es aber nicht kriminelle Betrugstechniken, sondern komplizierte Gesetze, eine im ständigen Wandel befindliche Rechtsprechung oder Fehler im internen Kontrollsystem, die steuerverantwortliche Personen in den Fokus strafrechtlicher Verfolgung geraten lassen. Finanzstrafrechtliche Gefahren zu erkennen und diese zu vermeiden ist daher das Motto dieses Seminars. Ihre Referenten HR Dr. Wolfgang Bartalos, Finanzstrafbehörde Wien StB Mag. Martin Spornberger, LL.M., PwC Österreich Einfach mehr wissen.

5 Modul I Umsatzsteuer im Konzern Gestaltungsspielräume, Optimierungen und Risk Management Dienstag, 24. Oktober 2017, 9:00 bis 17:00 Uhr, Hotel Mercure Westbahnhof, 1150 Wien Umsatzsteuer Administration und Management im Konzern e-invoicing im Konzern Vertrieb Product Sourcing Dienstleistungen/Kostenbelastungen im Konzern Umsatzsteuer und Verrechnungspreise Holding und Organschaft Share Deal und Asset Deal Inkl. umsatzsteuerliche Neuerungen aus Gesetzgebung und Verwaltung Schwerpunkt grenzüberschreitender Güter- und Dienstleistungsverkehr Die Referenten informieren Sie über die relevanten umsatzsteuerlichen Fragestellungen im Konzern mit dem Schwerpunkt grenzüberschreitender Güter- und Dienstleistungsverkehr zwischen Konzernunternehmen. Zugleich erfahren Sie auch die relevanten Highlights aus den jüngsten Umsatzsteuer-Gesetzesänderungen und Judikatur, die ein MwSt-Verantwortlicher im international tätigen Konzern kennen und für sein Unternehmen aufbereiten und implementieren muss. Ihre Referenten StB Dr. Thomas Pühringer, Pühringer Tax- Consulting GmbH StB Mag. Christian Weber, PwC Österreich Modul II Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften Grenzüberschreitende Reihengeschäfte und komplexe Lieferkonstellationen Donnerstag, 9. November 2017, 13:00 bis 17:30 Uhr, IBM Client Center, 1020 Wien Beurteilung von Reihengeschäften Innergemeinschaftliche Reihen- und Dreiecksgeschäfte Reihengeschäfte im Verhältnis zum Drittland Sonderfälle, u.a. Reihengeschäfte in Kombination mit Lohnveredelung Neueste EuGH-, BFH- und VwGH-Judikatur sowie Verwaltungspraxis Die SeminarteilnehmerInnen erhalten einen umfassenden Überblick über umsatzsteuerliche Konsequenzen von grenzüberschreitenden Reihengeschäften und komplexen Lieferkonstellationen. Anhand von Praxisbeispielen werden häufig vorkommende Fragestellungen dargestellt und deren umsatzsteuerliche Beurteilung erläutert. Weiters werden von den TeilnehmerInnen dargelegte eigene Fälle besprochen und diskutiert. Ihre Referentin StB MMag. Ingrid Rattinger, EY Wien

6 Modul III (Elektronische) Prozesse in der Umsatzsteuer Abbildung in ERP-Systemen, Steuer-IKS, Datenübermittlung, E-Rechnung & Archivierung Dienstag, 28. November 2017, 13:00 bis 17:00 Uhr, FH Campus Wien, 1100 Wien (Umsatz-)Steuer-IKS: Nutzen, Aufbau, Inhalt Abbildung der Umsatzsteuer in IT-, ERP-Systemen Erkennung der Richtigkeit der elektronischen Daten Datenübermittlung im Rahmen von Außenprüfungen Format Umsatzsteuerverprobung Praxisbeispiel Beispiele für Analysemethoden der Finanzverwaltung Elektronische Rechnung und Archivierung von umsatzsteuerlich relevanten Dokumenten Ihr Referent StB MMag. Gerald Dipplinger, PwC Österreich Gerade bei der Abwicklung der Umsatzsteuer spielen aufgrund der großen Zahl von Geschäftsfällen ein ordnungsgemäß eingerichtetes internes Kontrollsystem (IKS) eine wichtige Rolle. Als Teil des IKS ist sowohl die korrekte Abbildung der umsatzsteuerlichen Transaktionen in der IT als auch die Analyse der vorhandenen Daten entscheidend. Auch die Finanzverwaltung setzt mittlerweile auf Datenanalyse als Teil ihres Risikomanagements. Sie erfahren, in welcher Form Daten zur Verfügung gestellt werden müssen und wie diese Daten analysiert werden. Keine Buchung ohne (Papier-)Beleg? In welcher Form können Rechnungen und andere umsatzsteuerlich relevante Belege elektronisch erzeugt und aufbewahrt werden? Der Referent geht auf die rechtlichen Grundlagen und die in der Praxis auftretenden Probleme ein. Modul IV Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts Behandlung spezifischer Problemfelder Dienstag, 12. Dezember 2017, 13:00 bis 17:30 Uhr, IBM Client Center, 1020 Wien Nationale und unionsrechtliche Grundlagen Abgrenzung BgA und Hoheitsbereich Abgrenzung unternehmerischer und nichtunternehmerischer Bereich Ermäßigte Steuersätze und Steuerbefreiungen Vermietung und Verpachtung von Grundstücken Behandlung von Zuschüssen, Subventionen und Förderungen Vorsteuerabzug, ige und Leistungen von ausländischen Unternehmen, Übergang der Steuerschuld Leistungsbeziehungen mit ausgegliederten Rechtsträgern sowie Gebietskörperschaften Aktuelle Judikatur und Erlässe Im Rahmen des Seminars werden die rechtlichen Grundlagen der umsatzsteuerlichen Situation von Körperschaften öffentlichen Rechts unter Berücksichtigung der aktuellen Judikatur und Erlässen sowie spezifische Problemfelder, wie z.b. die Abgrenzung von unternehmerischen und nichtunternehmerischem Bereich, die Behandlung von Zuschüssen und die Vorsteuerabzugsberechtigung, erörtert. Ihr Referententeam HR i.r. Mag. Karin Bartalos, ehemals Finanzamt Wien 1/23 StB Mag. Christian Weber, PwC Österreich Einfach mehr wissen.

7 Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken und Versicherungen Grundstücke, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen anhand einer Case Study Dienstag, 16. Jänner 2018, 9:00 bis 17:00 Uhr, Hotel Mercure Westbahnhof, 1150 Wien Grundstücke, u.a. Grundstücksbegriff Lieferung von Grundstücken Weitergabe von Immobilien in der Familie Vermietung und Verpachtung von Grundstücken Option zur Steuerpflicht und deren Einschränkung Sonstige Leistungen am Grundstücksort Vorsteuerabzug und -berichtigung izm Grundstücken Neuerungen durch das AbgÄG 2016 und die VO 282/2011/EU, insb. EU-weite Vereinheitlichung mit EU-Grundstücksbegriff Neuerungen bei sonstigen Leistungen Auswirkungen auf Steuerbefreiungen Neu: Steuerpflichtige Kurzfristvermietung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Theoretische Grundlagen, u.a. Ort der Leistung Modul V Steuerbefreiungen und Vorsteuerabzug Gestaltungsmöglichkeiten Anwendung und Vertiefung der Theorie anhand einer Case Study Aktuelle Gesetzesänderungen, Erlässe und Rechtsprechung Sie erhalten einen Überblick über die Umsatzsteuerthematik izm Grundstücken unter Berücksichtigung der jüngsten gesetzlichen Änderungen auf nationaler und EU-Ebene. Die in der Praxis wesentlichen umsatzsteuerlichen Fragestellungen, die sich bei Banken und Versicherungsdienstleistungen ergeben, werden nach einer kurzen theoretischen Einführung anhand einer Case Study praxisnah beleuchtet. Ihre Referenten Mag. Robert Pernegger, Großbetriebsprüfung StB Mag. Christoph Wagner, P LL.M., OeNB Modul VI Umsatzsteuer Retail Sicher im nationalen und internationalen Warenverkehr Dienstag, 30. Jänner 2018, 13:00 bis 17:30 Uhr, Seminarhotel Strudlhof, 1090 Wien Konditionen und Werbeabgabe Lager- und Kommissionsgeschäfte Zentralregulierer Central Sourcing Rahmenvereinbarungen Versandhandel Werbemaßnahmen und Umsatzsteuer Abgabe von Gutscheinen Abgabe von Warenmustern Entgelte von dritter Seite Bemessungsgrundlage im Handel Personalrabatte Sachzuwendungen an GeschäftspartnerInnen Ihre Referenten Mag. Robert Pernegger, Großbetriebsprüfung StB MMag. Gerald Dipplinger, PwC Österreich Gehen Sie auf Nummer sicher im nationalen und grenzüberschreitenden Warenverkehr! Die rechtssichere Beurteilung komplexer umsatzsteuerlicher Sachverhalte im Bereich des Handels erfordert Wissen und Erfahrung. Die Referenten zeigen Ihnen u.a. wie Sie komplexe grenzüberschreitende Lieferbeziehungen korrekt abwickeln wie Sie Konditionen, Werbemaßnahmen und Gutscheine richtig behandeln wie sich Sachzuwendungen an ArbeitnehmerInnen umsatzsteuerlich auswirken wie Sie umsatzsteuerliche Fehler und Risiken reduzieren Sie erhalten praxistaugliche Lösungen, können damit Ihre Abläufe verbessern und Kosten sparen!

8 ORGANISATION Teilnahmegebühren (zzgl. 20% Mwst.) LEHRGANG (2 ganze Tage aus Modul I-III + 3 ganze Tage aus Modul I-VI) EUR 1.992, für Linde-ZeitschriftenabonnentInnen, AbsolventInnen & Studierende der FH Campus Wien, BerufsanwärterInnen (Steuerberaterprüfung) EUR 2.490, für sonstige InteressentInnen einschließlich Unterlagen, Erfrischungsgetränken, Pausenimbisse und bei Ganztagsseminaren Mittagessen. Gebühr für die Prüfung & Zertifizierung: EUR 350, Umsatzsteuer & EU-Recht, : EUR 360, Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis, : EUR 560, Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2017, : EUR 610, Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement, : EUR 360, Umsatzsteuer im Konzern, : EUR 560, Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften, : EUR 360, (Elektronische) Prozesse in der Umsatzsteuer, : EUR 360, Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts, : EUR 360, Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken & Versicherungen, : EUR 560, Umsatzsteuer Retail, : EUR 360, 20 % Rabatt für Linde-ZeitschriftenabonnentInnen, AbsolventInnen & Studierende der FH Campus Wien, BerufsanwärterInnen (Steuerberaterprüfung)! Tagungsorte FH Campus Wien, 1100 Wien, Favoritenstraße 226 Hotel Mercure Westbahnhof, 1150 Wien, Felberstraße 4 IBM Client Center, 1020 Wien, Obere Donaustraße 95 Seminarhotel Strudlhof, 1090 Wien, Strudlhofgasse 10 Seminare auch einzeln buchbar! Geschäftsbedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und die Rechnung. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Anführung der Rechnungsnummer vor dem Veranstaltungsbeginn. Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich unsere Geschäfts- und Zahlungsbedingungen gelten. Gerichtsstand Wien. Bei Stornierung der Anmeldung (dies hat ausschließlich schriftlich zu erfolgen) bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 10 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt; danach wird die Hälfte der Seminargebühr, bei Nichterscheinen bzw. Stornierung am Veranstaltungstag selbst die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich können Sie eine Ersatzperson nennen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei nicht ausreichender TeilnehmerInnenanzahl die Veranstaltung kurzfristig abzusagen sowie etwaige Programm- oder Terminänderungen (auch kurzfristig) aus dringendem Anlass vorzunehmen. Im Falle einer Absage der Veranstaltung wird eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung angeboten bzw. bereits an den Verlag geleistete Zahlungen werden zurückerstattet. Weitere bereits getätigte Aufwendungen werden nicht rückerstattet. ANMELDEFORMULAR Per Mail oder per Fax an den Linde Verlag. campus@lindeverlag.at Fax: Modul I-III: Wählen Sie 2 ganze Tage! Umsatzsteuer & EU-Recht, Umsatzsteuer in der betrieblichen Praxis, Konferenz Umsatzsteuer Herbst 2017, Umsatzsteuer & Finanzstrafrecht, Risikomanagement, Ansprechpartnerinnen Mag. Alexandra Monz Leitung Lindecampus T: Nadine Dangl Kundenservice T: Modul I-VI: Wählen Sie 3 ganze Tage! Umsatzsteuer im Konzern, Umsatzsteuer bei Reihen- & Dreiecksgeschäften, (Elektronische) Prozesse in der Umsatzsteuer, Umsatzsteuer bei Körperschaften öffentlichen Rechts, Umsatzsteuer bei Immobilien, Banken & Versicherungen, Umsatzsteuer Retail, Ja, ich bin Linde-ZeitschriftenabonnentIn, AbsolventIn bzw. Studierende/r der FH Campus Wien, BerufsanwärterIn (Steuerberaterprüfung). Ja, ich melde mich zur Prüfung & Zertifizierung am , 17:30 bis 19:00 Uhr, FH Campus Wien an. Vorname/Zuname/Titel: Abteilung/Position: Firma: Adresse: Telefon: Mail: Rechnung an: Datum/Unterschrift: Linde Verlag Ges.m.b.H, Scheydgasse 24, 1210 Wien, DVR: , HG Wien, FB-Nr.: X Internet: Onlineshop: Telefon:

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