1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 0,00 2,00 0,00

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1 Blatt 1 BILANZ zum 31. Dezember 2013 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäftsjahr Vorjahr EUR % EUR % 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 0,00 2,00 0,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,00 37, ,00 40,37 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige Vermögensgegenstände 3.606,77 2, ,96 2,38 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks ,17 59, ,70 56,40 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0, ,87 0, ,94 100, ,53 100,00

2 Blatt 2 BILANZ zum 31. Dezember 2013 PASSIVA A. Eigenkapital Geschäftsjahr Vorjahr EUR % EUR % EUR % I. Gezeichnetes Kapital ,00 20, ,00 17,45 II. Kapitalrücklage ,00 13, ,00 11,20 III. Gewinnrücklagen 1. andere Gewinnrücklagen ,01 27, ,40 27,29 B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen ,00 26, ,00 26,45 C. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 2.000,00 1, ,00 1,40 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.139,31 5, ,14 6,27 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.139,31 (EUR 8.991,14) 2. sonstige Verbindlichkeiten 436,62 0, ,93 5, ,99 0,87 - davon aus Steuern EUR 396,62 (EUR 1.206,99) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 40,00 (EUR 40,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 436,62 (EUR 1.246,99) E. Rechnungsabgrenzungsposten 6.500,00 5, ,00 9, ,94 100, ,53 100,00

3 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR % EUR % EUR % 1. Spendenerträge ,63 100, ,61 100,00 2. sonstige betriebliche Erträge 6.241,38 3, ,82 2,94 3. Projektkosten a) Projekte der Lebensmittelhilfe ,96 42, ,75 38,32 b) Projekte auf dem Kindertraumschiff ,17 10, ,13 53, ,82 10,93 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,93 21, ,40 19,33 b) soziale Abgaben und Altersversorgung und für Unterstützung 5.992,88 3, ,81 24, ,35 4,59 5. sonstige betriebliche Aufwendungen ,92 28, ,68 26,26 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 742,46 0,38 847,31 0,38 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 6,77 0,00 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.967,39-2, ,97 3,89 9. Jahresfehlbetrag 4.967,39 2, ,97-3, Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen 0,00 0, ,97 3, Vortrag auf neue Rechnung 4.967,39 2,55 0,00 0, Bilanzgewinn 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software 2,00 2,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 320 PKW 468, , LKW 1,00 1, Geschäftsausstattung 1,00 1, Büroeinrichtung 1.847, , Wirtschaftsgüter Sammelposten 0,00 401, Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung , , ,00 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 606,77 410, Kautionen 3.000, , ,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse 4.367, , Hannoversche Volksbank , , Hannoversche Volksbank , , BMW Financial Service , , Deutsche Bank, Festzinssparen , , Deutsche Bank, Festzinssparen , , ,00 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 0, ,87 Summe Aktiva , ,53

5 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Kapitalrücklage 840 Kapitalrücklage , ,00 andere Gewinnrücklagen 855 Gebundene Rücklagen nach 58 Nr. 6 AO 3.300, , Freie Rücklagen nach 58 Nr. 7 AO , , ,40 Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 949 Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen , ,00 sonstige Rückstellungen 977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.000, ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 6.139, ,14 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.139,31 (EUR 8.991,14) 1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 396, , Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung 40,00 436,62 40,00 davon aus Steuern EUR 396,62 (EUR 1.206,99) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 40,00 (EUR 40,00) 1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 436,62 (EUR 1.246,99) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung Rechnungsabgrenzungsposten 990 Passive Rechnungsabgrenzung 6.500, ,00 Summe Passiva , ,53

6 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Spendenerträge 8100 Spendenerträge , , Erlöse Kleinunternehmer 19 UStG 2.548, , ,40 sonstige betriebliche Erträge 2315 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert 0,00 1, Erträge Auflösg.SoPo Zuschüsse/Zulagen 5.700, , Versich.entschädigung, Schadenersatz 0,00 385, Erstattungen AufwendungsausgleichsG 541,38 758, Erlöse Sachanlageverkäufe 0, ,38 100,00 Projekte der Lebensmittelhilfe 3200 Lebensmittel f.satzungsmäßige Zwecke , , Sonstiger Aufwand / Lebensmittelhilfe 3.143, , Fahrzeugkosten / Lebensmittelhilfe 2.576, , ,60- Projekte auf dem Kindertraumschiff 4101 Sonstiger Aufwand / Kindertraumschiff 3.143, , Fahrzeugkosten / Kindertraumschiff 2.576, , Abschreibungen / Kindertraumschiff 7.391, , Kosten Kindertraumschiff - Allgemein 5.611, , Kosten Kindertraumschiff - Treiibstoff 979, , ,61- Löhne und Gehälter 4102 Personalkosten Stadtteilreporter , , Personalkosten Allgemein , , ,69- soziale Abgaben und Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 5.047, , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 442,04-372, Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 503, ,88-0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 7.200, , Miet- und Pachtnebenkosten 720,00-720, Gas, Strom, Wasser 3.456, , Reinigung 14,97-44, Instandhaltung betrieblicher Räume 83, , Versicherungen 1.874, , Beiträge 1.720,70-835, Projekt Stadtteilreporter 0,00 2, Projekt Stadtteilreporter , , Projekt Entdeckerfonds 3.823, , Projekt Hand in Hand 0,00 995, Kfz-Steuern 799,00-553, Kfz-Versicherungen 1.866, ,55- Übertrag , , ,96

7 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , , ,96 sonstige betriebliche Aufwendungen 4530 Laufende Kfz-Betriebskosten 1.288, , Kfz-Reparaturen 2.589, , Werbekosten 32, , Bewirtungskosten 0,00 61, Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 0,00 13, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 568, , Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 33,24-0, Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 377,00-996, Wartungskosten für Hard- und Software 1.768, , Abschreibungen auf Sachanlagen 3.577, , Sofortabschreibung GWG 428,06-717, Abschreibungen auf WG Sammelposten 401,00-464, Sonstige betriebliche Aufwendungen 107,82-0, Porto 1.353, , Telefon 1.011,33-957, Telefax und Internetkosten 228,48-228, Bürobedarf 1.206, , Zeitschriften, Bücher 387,30-370, Fortbildungskosten 0,00 139, Rechts- und Beratungskosten 39,27-595, Buchführungskosten 3.604, , Abschluss- und Prüfungskosten 2.975, , Nebenkosten des Geldverkehrs 61,00-86, Sonstiger Betriebsbedarf 0, ,92-379,98- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 742,46 847,31 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 0,00 6,77- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 4.967, ,97 Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen 2499 Einstellungen andere Gewinnrücklagen 0, ,97- Vortrag auf neue Rechnung 2869 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) 4.967,39 0,00

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