31. Dezember Rendity GmbH. Tegetthoffstraße Wien
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- Ruth Hafner
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1 31. Dezember 2016
2 BILANZ per Blatt: 1 A K T I V A P A S S I V A A. ANLAGEVERMÖGEN I. SACHANLAGEN 1. BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG 335,47 B. UMLAUFVERMÖGEN I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 1. FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN 5.162,00 2. SONSTIGE FORDERUNGEN UND VERMÖGENSGEGENSTÄNDE , , , ,90 II. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN 2.734, , , ,22 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 635, ,64 Summe Aktiva , ,33 A. EIGENKAPITAL I. EINGEFORDERTES STAMMKAPITAL gezeichnetes Stammkapital einbezahltes Stammkapital II. BILANZVERLUST (BILANZGEWINN) 6.301, ,96- davon Gewinnvortrag 6.301,36 B. RÜCKSTELLUNGEN , ,04 1. STEUERRÜCKSTELLUNGEN 863,00 C. VERBINDLICHKEITEN 1. NACHRANGIGE GESELLSCHAFTERDARLEHEN ,27 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ,27 2. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 3. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 4. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 426,12 davon aus Steuern 154,06 davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 426, ,55 davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 692,28 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ,27 D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.182, ,74 Summe Passiva , ,33
3 Gewinn- und Verlustrechnung Blatt: UMSATZERLÖSE 3.979, ,30 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE , DIREKTE AUFWENDUNGEN FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UND BEZOGENE LEISTUNGEN ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG a) Sonstige Leistungen 738,82- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 440,37-700,15-440, ,97-4. PERSONALAUFWAND a) Gehälter b) soziale Aufwendungen 1.185, ,00-5. ABSCHREIBUNGEN a) auf Sachanlagen 621,01-6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN , ,79-7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis) 8.412, ,47-8. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 2,19 5,89 9. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN 246, Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis) 2,19 240, Ergebnis vor Steuern 8.414, , STEUERN VOM EINKOMMEN 2.113,55-500, Ergebnis nach Steuern 6.301, , Jahresfehlbetrag/-überschuss 6.301, , GEWINNVORTRAG AUS DEM VORJAHR 6.301, Bilanzverlust (Bilanzgewinn) 6.301, ,96-
4 per Bilanz Blatt: 3 A k t i v a A. ANLAGEVERMÖGEN I. SACHANLAGEN 1. BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG 580 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsaus. 335,47 B. UMLAUFVERMÖGEN I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 1. FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN 2000 Lieferforderungen Inland 5.162, UMGLIEDERUNG Forderungen L+L 5.162,00 2. SONSTIGE FORDERUNGEN UND VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 2310 Sonst. kurzfr. Forderungen , Forderung KSt , Lohn- u. Gehaltsverrechnungsk , Verr.Kto. T. Leodolter , , , , ,90 II. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN 2840 Rlb NÖ-W , , Lemon Way Verrechnungskonto 359,63 299, , , , ,22 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2900 Aktive Rechnungsabgrenzung 635, ,64 Summe Aktiva , ,33
5 per Bilanz Blatt: 4 P a s s i v a A. EIGENKAPITAL I. EINGEFORDERTES STAMMKAPITAL 9000 Stammkapital Nicht eingeford.ausst.einlagen einbezahltes Stammkapital II. BILANZVERLUST (BILANZGEWINN) 9380 Gewinnvortrag 6.301, Jahresgewinn 6.301, Jahresverlust , , , , ,04 B. RÜCKSTELLUNGEN 1. STEUERRÜCKSTELLUNGEN 3035 RSt Körperschaftsteuer ,00 C. VERBINDLICHKEITEN 1. NACHRANGIGE GESELLSCHAFTERDARLEHEN 3490 Sonstige Darlehen ,27 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3490 Sonstige Darlehen ,27 2. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN 2765 Verr.Kto. Kreditkarten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 2765 Verr.Kto. Kreditkarten 3. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN Verbindlichkeiten L+L (Umgl.) davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Verbindlichkeiten L+L (Umgl.) 4. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 2315 Umsatzsteuer , Umsatzsteuer Sonst. kurzfr. Verbindlichkeiten 48,08 23,93 426,12
6 per Bilanz Blatt: 5 P a s s i v a davon aus Steuern 2315 Umsatzsteuer , Umsatzsteuer 2016 davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 154, Umsatzsteuer , Umsatzsteuer Sonst. kurzfr. Verbindlichkeiten 48,08 23,93 davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 426, , Umsatzsteuer , Umsatzsteuer Verr.Kto. Kreditkarten 3650 Sonst. kurzfr. Verbindlichkeiten 48,08 23, Verbindlichkeiten L+L (Umgl.) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 692, Sonstige Darlehen ,27 D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3900 Passive Rechnungsabgrenzung 1.182, ,74 Summe Passiva , ,33
7 Gewinn- und Verlustrechnung Blatt: UMSATZERLÖSE Erlöse Inland 4120 Leistungserlöse 20 % Erlöse Kreditvermittlung 3.872, , Erlöse Betreuungsgebühr 107, , ABGRENZUNG Umsatzerlöse 8, , ,30 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 4830 Erlöse Sonstige ohne Steuer Erlösabgrenzung , , DIREKTE AUFWENDUNGEN FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN UND BEZOGENE LEISTUNGEN ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG a) Sonstige Leistungen Bonuszahlungen an Investoren 5850 Bonuszahlungen an Investoren 30- Projektwerbung 5851 Werbung für Projekte 438,82-738,82- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Transaktionsgebühren Treuhandabwicklung 5800 Transaktionsgebühren Zahlungsabw. 440,37-700,15-440, ,97-4. PERSONALAUFWAND a) Gehälter 6200 Gehälter b) soziale Aufwendungen 6600 Kommunalsteuer Dienstgeberbeitrag 675, Zuschlag zum DB , ,00-
8 Gewinn- und Verlustrechnung Blatt: 7 5. ABSCHREIBUNGEN a) auf Sachanlagen 7050 Planm. Abschreibung BGA 167, Abschreibung GWG 453,28-621,01-6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen 7180 Gebühren u. Stempelmarken 50,88- Versicherungen 7710 Haftpflichtversich. (ohne KfZ) 302, ,73- Reise- und Fahrtaufwand 7330 Reisekosten Inland 58, Reisekosten Ausland 905,17-963,59- Mietaufwand 7400 Miet- und Pachtaufwand 230,73- Aufwand für beigestelltes Personal 7530 Sonstige Honorare 1.561, ,96- Aus- und Weiterbildung 7770 Fortbildung 357,14- Büro- und Verwaltungsaufwand 7620 Fachliteratur 4,33- Spesen des Geldverkehrs 7790 Spesen des Geldverkehrs 69,23-106, Spesen Kreditkarten 31,00-31,00-100,23-137,55- Aufwand für Werbung 7670 Werbeaufwand 2.367, , Anbahnungsspesen 76,00-437, , ,43- Rechts- und Beratungsaufwand 7750 Rechts- und Beratungskosten 9.021, Gründungskosten 1.072, ,97-
9 Gewinn- und Verlustrechnung Blatt: Schadensfälle 7800 Betriebsbedingte Schadensfälle diverse betriebliche Aufwendungen 7776 Mitgliedsbeiträge 343, Hostingaufwand 234,86-471, Sicherheitszertifikat 64,17-27, Fixkosten Zahlungsabwicklung Sonstiger betrieblicher Aufwand , , , ,79-7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis) 8.412, ,47-8. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 8060 Zinserträge Banken 2,19 5,89 9. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN 8280 Zinsen f. Bankkredit u. Darl. 246, Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis) 2,19 240, Ergebnis vor Steuern 8.414, , STEUERN VOM EINKOMMEN 8520 Körperschaftsteuer 2.113,00-499, Kapitalertragsteuer (anrech.b) 0,55-1, ,55-500, Ergebnis nach Steuern 6.301, , Jahresfehlbetrag/-überschuss 6.301, , GEWINNVORTRAG AUS DEM VORJAHR 9380 Gewinnvortrag 6.301, Bilanzverlust (Bilanzgewinn) 6.301, ,96-
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