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1 Seite 1 von 5 Elektronischer Bundesanzeiger Firma/Gericht/Behörde Bereich Information V.-Datum Metallveredelungswerk Brehna Rechnungslegung/ Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom bis GmbH Brehna Finanzberichte zum Aktiva A. Metallveredelungswerk Brehna GmbH Brehna Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 Bilanz zum 31. Dezember Software 3.027, ,00 1. Grundstücke und Bauten , ,45 2. Technische Anlagen und Maschinen , ,00 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0, , , ,76 B. Umlaufvermögen I. Vorräte , ,76 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,14 2. Fertige Erzeugnisse , , , ,08 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,47 2. Sonstige Vermögensgegenstände , , , ,06 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten , , , ,12 C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,00 D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag , ,41 Passiva A. Eigenkapital , , I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Bilanzverlust, soweit durch Eigenkapital gedeckt Verlustvortrag , ,21 Jahresfehlbetrag , ,20 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt (vgl. Posten D. der Aktivseite) , , , ,00 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklageanteil , ,51 C. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen , ,00 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,97 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber stillem Gesellschafter , , , ,00 4. Sonstige Verbindlichkeiten , ,82 davon aus Steuern ,70 (i. Vj ,26)

2 Seite 2 von 5 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.966,41 (i. Vj. 0,00) , , , ,29 Anhang für das Geschäftsjahr 2009 A. Allgemeine Angaben und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH- Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Metallveredelungswerk Brehna GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den Erleichterungen des 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2009 einen Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von ,76 aus. Die Muttergesellschaft, Chromwerk Holding AG, St. Gallen, hat am 20. Dezember 2009 einen qualifizierten Rangrücktritt für eine Darlehensforderung in Höhe von ,00 erklärt. Daneben haben die Chromwerk AG, St. Gallen, sowie die ALZI Metallveredlung GmbH, Wünschendorf, am 20. Dezember 2009 qualifizierte Rangrücktritte für eine Darlehensforderung in Höhe von ,00 bzw. für eine Darlehensforderung in Höhe von ,00 erklärt. Unter weiterer Berücksichtigung des Sonderpostens mit Rücklageanteil in Höhe von ,97, der Investitionszuschüsse für das Jahr 2003 beinhaltet, und dem Vorliegen einer positiven Fortbestehungsprognose sind wir bei der Bilanzierung und Bewertung von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Das Jahresergebnis 2009 wird wesentlich durch die ergebniswirksame Berücksichtigung der bisher vorliegenden Ergebnisse des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens (Steuerbericht vom 29. Dezember 2009) gegen die Altgesellschafter und die Gesellschaft beeinflusst. Gemäß Bescheid des Finanzamtes Bitterfeld-Wolfen vom 18. Februar 2010 wurde die Gesellschaft mit der Rückzahlungsverpflichtung für Umsatzsteuer (inklusive Zinsen bis 31. Dezember 2009) für das Jahr 2003 in Höhe von ,00 belastet. Gegen diesen Bescheid wurde Einspruch eingelegt. Die Aussetzung der Vollziehung wurde am 12. April 2010 gewährt. Daneben wurde die Gesellschaft mit Bescheid vom 2. März 2010 mit der Rückzahlungsverpflichtung für Investitionszulage (inklusive Zinsen bis 31. Dezember 2009) für das Jahr 2003 in Höhe von ,75 belastet. Auch gegen diesen Bescheid wurde Einspruch eingelegt. Die Aussetzung der Vollziehung wurde am 15. April 2010 gewährt. Die Geschäftsführung geht nach Rücksprache mit den Altgesellschaftern sowie den einspruchsführenden steuerlichen Vertretern bezüglich der Umsatzsteuer- und Investitionszulagenrückforderung von einem maximalen Zahlungsrisiko in Höhe von ,00 aus. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind soweit möglich unter Berücksichtigung ertragsteuerlicher Vorschriften angewendet. Bei Wahlrechten wird die jeweils steuerlich günstigste Methode gewählt. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet. Planmäßige Abschreibungen werden überwiegend linear entsprechend der jeweils betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und unter Beachtung der steuerlich zulässigen Höchstsätze vorgenommen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150,00 aber nicht 1.000,00 übersteigen, wird gemäß 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zu dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten die Einzelkosten (Material- und Lohnkosten) und die steuerlichen Pflichtbestandteile der Gemeinkosten (Material- und Lohngemeinkosten). Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Netto-Forderungsbestands Rechnung getragen. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bewertet. Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle erkennbaren Risiken und für ungewisse Verbindlichkeiten ausreichend bemessen. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

3 Seite 3 von 5 B. Erläuterungen zur Bilanz 1. Die Entwicklung der einzelnen Posten des s im Geschäftsjahr 2009 ist in der Anlage zum Anhang dargestellt. Für die Gestellanlage K1 sowie die Trommelanlagen K2 und K3 wurde im Berichtsjahr die Nutzungsdauer für die Bemessung der Abschreibungen neu geschätzt. Die Nutzungsdauern wurden von acht Jahren auf 15 Jahre verlängert. Die Abschreibungen wurden diesbezüglich ab dem Geschäftsjahr 2009 auf die verbleibende Restnutzungsdauer herabgesetzt. 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 3. Gezeichnetes Kapital Stammkapital Prozentualer Anteil % Chromwerk Holding AG, St. Gallen ,00 100,00 4. Sonderposten mit Rücklageanteil Der Ausweis beinhaltet einen im Jahr 2003 vereinnahmten Investitionszuschuss. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibungssätze der bezuschussten Wirtschaftsgüter. Die Auflösung des Sonderpostens wurde bezüglich der geänderten Abschreibungssätze bei der Gestellanlage K1 sowie bei den Trommelanlagen K2 und K3 angepasst. 5. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Beträge für Investitionszulage und Umsatzsteuer 2003 mit T 973 (i.vj. T 125), Gewährleistungen mit T 21 (i.vj. T 23), rückständigen Urlaub mit T 12 (i.vj. T 17), ausstehende Lieferantenrechnungen mit T 8 (i.vj. T 0), Abschlusskosten mit T 8 (i.vj. T 15), Archivierungskosten mit T 5 (i.vj. T 5) sowie Abwasserbeseitigung mit T 0 (i.vj. T 3). 6. Verbindlichkeiten Die Restlaufzeit ist folgende: bis zu 1 Jahr T Restlaufzeit 1 1 bis 5 Jahre T über 5 Jahre T gesamt T Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (361) (1.444) (1.616) (3.421) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (390) (0) (0) (390) Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschafter (0) (1.000) (0) (1.000) Sonstige Verbindlichkeiten Werte in Klammern stellen Vorjahreswerte dar. (952) (0) (0) (952) (1.703) (2.444) (1.616) (5.863) Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldbestellungen (Höhe der Eintragung: T 2.590) auf die Betriebsgrundstücke in Brehna gesichert. Des Weiteren wurde der gesamte Vorratsbestand sowie die Gestellanlage K1, die Trommelanlagen K2 und K3 und die Lackier- und Pulveranlage sicherungsübereignet. Für die unter den Sonstigen Vermögensgegenständen" ausgewiesenen Darlehen der Chromwerk Holding AG, St. Gallen (Gesellschafter/T 600), der Chromwerk AG, St. Gallen (T 400) sowie der ALZI Metallveredlung GmbH, Wünschendorf (T 238) wurde am 20. Dezember 2009 bzw. am 18. Dezember 2009 ein qualifizierter Rangrücktritt erklärt. C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge mit T 2 (i.vj. T 54), in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen mit T 0 (i.vj. T 26) enthalten. Die außerordentlichen Erträge betreffen mit T 848 (i.vj. T 0) Erträge aus der Zahlungsverpflichtung wegen Garantieverletzung gemäß notariellem Kaufvertrag vom 1. Oktober 2007 ( 8.2.) gegen die Altgesellschafter. Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen mit T 848 (i.vj. T 0) Aufwendungen aus der Rückzahlungsverpflichtung für Investitionszulage 2003 und Umsatzsteuer D. Sonstige Angaben

4 Seite 4 von 5 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Am Bilanzstichtag bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen: (aus Leasingverträgen) 2011 und Folgejahre 58 (aus Leasingverträgen) 2. Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 49 Arbeitnehmer beschäftigt. 3. Zusammensetzung der Organe Die Geschäftsführung im Berichtsjahr wurde von T Herrn Richard Wagner und Herrn Manuel Görke wahrgenommen. Brehna, den 15. April 2010 Metallveredelungswerk Brehna GmbH Richard Wagner, Geschäftsführer Manuel Görke, Geschäftsführer Entwicklung des s im Geschäftsjahr Anschaffungs- und Herstellungskosten Zugänge Umbuchungen Abgänge Software ,82 0,00 0,00 0, ,82 1. Grundstücke und Bauten ,38 0,00 0,00 0, ,38 2. Technische Anlagen und Maschinen , , ,31 0, ,39 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,68 0,00 0, ,90 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ,31 0, ,31 0,00 0, , ,61 0,00 0, , , ,61 0,00 0, , Kumulierte Abschreibungen Abschreibungen des Geschäftsjahres Abgänge Software , ,00 0, ,82 1. Grundstücke und Bauten , ,00 0, ,93 2. Technische Anlagen und Maschinen , ,24 0, ,39 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,68 0, ,90 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, , , ,92 0, ,04 Buchwerte Software 3.027, ,00 1. Grundstücke und Bauten , ,45 2. Technische Anlagen und Maschinen , ,00 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0, , , ,76

5 Seite 5 von 5 Buchwerte , ,76

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