JAHRESABSCHLUSS. European Foundation for the care of newborn infants. Manuela Ponikwar Steuerberaterin Dipl.Kauffrau (FH)

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1 Manuela Ponikwar Steuerberaterin Dipl.Kauffrau (FH) Föhrenweg Vaterstetten JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2013 Hofmannstr. 7a Finanzamt: -Abt. Körperschaften Steuer-Nr: 143/235/22619

2 Blatt 1 Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung - der Stiftung bürgerlichen Rechts für das Geschäftsjahr vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers. Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Vaterstetten, den 15. Dezember 2015 Manuela Ponikwar Steuerberaterin Dipl.Kauffrau (FH)

3 Blatt 2 BILANZ AKTIVA 31. Dezember 2013 PASSIVA zum EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 9.279, ,00 II. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung , ,01 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens , ,30 B. UMLAUFVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Stiftungskapital 1. Grundstockvermögen , ,00 2. Zustiftungen 6.850, , , ,00 II. Ergebnisrücklagen 1. Gebundene Ergebnisrücklagen , ,00 2. Freie Ergebnisrücklagen , ,63 3. Sonstige Ergebnisrücklagen , , , ,63 B. RÜCKSTELLUNGEN 1. Sonstige Rückstellungen , ,51 C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,41 2. Sonstige Verbindlichkeiten 6.141, , , ,22 I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände , ,25 II. Kasse, Bank , , , ,05 C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 3.669,17 454, , , , ,36

4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis A. IDEELLER BEREICH EUR EUR EUR I. Nicht steuerbare Einnahmen 1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen , ,00 II. Nicht anzusetzende Ausgaben 1. Abschreibungen , ,47 2. Personalkosten , ,37 3. Reisekosten 7.642,42 877,75 4. Raumkosten , ,80 5. Übrige Ausgaben , , , ,11- Gewinn/Verlust ideeller Bereich 9.261, ,89 B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) 1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden 3.500, ,50 2. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden 0, , , ,50 II. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral) 1. Nicht abziehbare Ausgaben 10,00 0,00 Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten 3.490, ,50 C. VERMÖGENSVERWALTUNG I. Einnahmen 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge 307,25 876,93 Übertrag , ,32

5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis EUR EUR EUR Übertrag , ,32 II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben 0,00 30,00 Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung 307,25 846,93 D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei) 1. Umsatzerlöse 2.420, ,00 2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.420, ,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0, ,00 Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2 0, ,00 Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 0, ,00 E. STIFTUNGSERGEBNIS , ,32 1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr 0, ,31 2. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen ,00 0,00 3. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen , ,00 Übertrag 8.308, ,63

6 Blatt 5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis EUR EUR EUR Übertrag 8.308, ,63 4. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen a) Freie Rücklagen gem. 58 Nr.7a AO 8.308, ,63 F. MITTELVORTRAG 0,00 0,00

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 10 Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte 7.068, ,00 27 EDV-Software 2.211, , , ,00 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 405 Betriebsausstattung , , Geschäftsausstattung 7.263, , Wirtschaftsgüter Sammelposten 1,01 670, , ,01 Wertpapiere des Anlagevermögens 545 Wertpapiere des Anlagevermögens , ,30 Sonstige Vermögensgegenstände 700 Sonstige Vermögensgegenstände 2.862,47 0, Mietkaution 7.510, , Stückzinsen Depot 0,00 169, Erstattungsanspruch gezahlt. Drittmittel 0, , Sonstige Forderungen , , , ,25 Kasse, Bank 945 Bank# , , Bank , , , ,80 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 990 Rechnungsabgrenzungsposten aktiv 3.669,17 454,00 Summe Aktiva , ,36

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Grundstockvermögen 1100 Grundstockvermögen , ,00 Zustiftungen 1103 Zustiftungen 6.850, ,00 Gebundene Ergebnisrücklagen 1000 Gebund. Rücklagen 58 Nr. 6 AO Projekte , , Geb. Rücklage 58 Nr 6 AO Betriebsmittel ,00 0, , ,00 Freie Ergebnisrücklagen 1070 Freie Rücklagen 58 Nr. 7a AO , ,63 Sonstige Ergebnisrücklagen 1120 Ansparrücklage 58 Nr. 12 AO , ,00 Sonstige Rückstellungen 1220 Sonstige Rückstellungen , ,51 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1340 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist , ,41 Sonstige Verbindlichkeiten 1803 Sonstige Verbindlichkeiten 373,03 0, Verbindl. Steuern und Abgaben 4.274, , USt a. i.g. Erwerb ohne Vorst.abzug 17,26 0, Sammelkonto Umsatzsteuer Vorjahre 0,00 240, Sammelkto.unberecht. ausgewiesene Ust 1.476, , , ,81 Summe Passiva , ,36

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR IDEELLER BEREICH Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 2400 Reisekostenerstattungen 9.179,51 0, Zuwendungen Dritter (Sponsoren) , , Verrechnete Sachbezüge Arbeitnehmer 441,47 0, , ,00 Abschreibungen 2500 Abschreibung Anlagevermögen , , Abschreibung GWG 1.069, , Abschreibung auf WG Sammelposten 0,00 743, , ,47- Personalkosten 2550 Anteilige Personalkosten ,72 0, Gehälter , , Abgeführte Lohnsteuer , , Sozialversicherungsbeiträge , , , ,37- Reisekosten 2560 Reisekosten eigene Mitarbeiter 2.605,62-877, Reisekosten Verpflegungsmehraufwendungen 4.747,60-0, Aufwendungen Teambesprechungen 289,20-0, ,42-877,75- Raumkosten 2661 Miete und Pacht , , Reinigungskosten 3.003,17-0, Raumnebenkosten 9.151, , , ,80- Übrige Ausgaben 2510 Öffentlichkeitsarbeit , , Betreuung Corporate Partner 1.417,13-0, Drucksachen, Medien 2.590,63-0, Projekt "Gesund schwanger" ,24-217, Projekt Entw. von Standards FG u. NG ,70-0, Projekt Weltfrühgeborenentag ,18-0, Projekt Preklampsiekampagne 184,53-0, Medizinische Forschuung , , Projekt enemenemini , , Kosten Externe Experten 1.500,00-0, Reisekostenerstattungen 2.645,39-205, Politische Arbeit , , Aus-u.Weiterbildung Patienten/Fachkräfte , , Erhaltene Skonti 110,57 0, Büromaterial 3.659, , Porto, Telefon 7.072, , Sonstige Kosten 215, , ,65- Übertrag , , ,96

10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , , ,65- Übrige Ausgaben 2750 Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge 448, , Versicherungsbeiträge 1.703, , Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 953,50-299, Repräsentationskosten 0, , Erstellung White Paper 1.194, , Kosten Steuerberater und Wirtschaftsprüf 8.413, , Rechtsanwaltskosten 0, , Leasing EDV-System 6.725, , EDV und Internetkosten , , I.g.Erwerb ohne Vorsteuerabzug 19% 108,11-0, , ,72- ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN Spenden 3220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen 3.500, ,50 Gezahlte/hingegebene Spenden 3251 Gezahlte Spenden / Zuwendungen 0, ,00- Nicht abziehbare Ausgaben 3870 Gezahlte Zinsen gem. 233 a AO 10,00-0,00 VERMÖGENSVERWALTUNG Zins- und Kurserträge 4150 Zinserträge 0 % USt 143,55 668, Erträge aus Wertpapieren 0 % USt 154,80 208, Kursgewinne a. Wertpapieren 0 % USt 8,90 0,00 307,25 876,93 Sonstige Ausgaben 4710 Kosten Wertpapierverwaltung 0,00 30,00- SONSTIGE ZWECKBETRIEBE Umsatzerlöse 6501 Erlöse Charity Song,Fachberat. (UstKU) 0,00 50, Erträge aus Vortragstätigkeit 2.420, , , ,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 6680 Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.420, ,00- STIFTUNGSERGEBNIS STIFTUNGSERGEBNIS , ,32 Übertrag , ,32

11 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,32 Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr 3950 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr 0, ,31 Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen 3953 Entnahmen gebund. Ergebnisrücklagen ,00 0,00 Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen 3963 Einstellungen geb. Ergebnisrücklagen , ,00- Freie Rücklagen gem. 58 Nr.7a AO 3965 Einstellungen freie Rückl. 58 Nr.7a AO 8.308, ,63-

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