I. Sachanlagen , ,00 II. Finanzanlagen 1.000, , ,00

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1 Blatt 1 BILANZ zum 31. Dezember 2016 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen , ,00 II. Finanzanlagen 1.000, , ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte , ,91 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , , , ,75

2 Blatt 2 BILANZ zum 31. Dezember 2016 PASSIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,35 II. Gewinnvortrag , ,14 III. Jahresfehlbetrag , ,26 B. Rückstellungen 2.700, ,00 C. Verbindlichkeiten , ,00 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR ,00 (EUR ,00) , ,75

3 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Rohergebnis , ,75 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,40 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,99 3. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,94 4. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,01 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1,25 7,15 6. Ergebnis nach Steuern , ,26 7. Jahresfehlbetrag , ,26-

4 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Sachanlagen 560 Sonstige Transportmittel , , Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 3.303, , ,00 Finanzanlagen 820 Beteiligungen 1.000, ,00 Vorräte 1000 Flyer, Infomaterial, u.ä , ,91 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1600 Kasse 72,73 77, Kasse Berlin 681,54 318, Kasse Büro 94,20 355, Bank f. Sozialwirtschaft, Konto ,79 940, Bank f. Sozialwirtschaft, Konto , , Bank f. Sozialwirtschaft, Konto , , Bank f. Sozialwirtschaft, Konto ,69 3, Bank f. Sozialwirtschaft, Konto ,82 466, Bank f. Sozialwirtschaft, Konto ,23 28, GLS Gemeinschaftsbank, Konto , , ,83 Summe Aktiva , ,75

5 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 2900 Gezeichnetes Kapital , ,35 Gewinnvortrag 2970 Gewinnvortrag vor Verwendung , ,14 Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,26 Rückstellungen 3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 1.500, , Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 1.200, , ,00 Verbindlichkeiten 3524 Darlehen typ. stiller Gesellsch.(1-5J) , ,00 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR ,00 (EUR ,00) 3524 Darlehen typ. stiller Gesellsch.(1-5J) Summe Passiva , ,75

6 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Rohergebnis 4000 Förderer Spenden , , Groß Spenden 900,00 750, Klein Spenden 7.888, , Spenden durch Mailingaktionen , , Spenden v. Organisationen , , Erlöse Bildungsveranstaltungen 4.365, , Verkaufserlöse 1.550, , Wareneingang 4.822, , Honorare 5.251, , ,00- Löhne und Gehälter 6000 Löhne und Gehälter , ,40- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen , ,99- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.433, , Abschreibungen auf Kfz , , Sofortabschreibung GWG 329, , ,99- sonstige betriebliche Aufwendungen 6300 Standgebühren und Genehmigungen 5.295, , Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter , , Laufende Kfz-Betriebskosten 7.836, , Kfz-Reparaturen 6.171,32-0, Öffentlichkeitsarbeit , , Veranstaltungen, Aktionen , , Mailingkosten, ohne Porto , , Reisekosten , , Porto 6.469, , Telefon 2.861, , Internetpräsenz , , Bürobedarf 4.809, , Abschluss- und Prüfungskosten 0, , Buchführungskosten 0, , Sonstiger Betriebsbedarf 0, , Storno Bankgebühren 495,65-425, Storno Förderbeiträge, Spenden 4.587, , Nebenkosten des Geldverkehrs 296, ,09-126,89- Übertrag , ,41

7 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , ,41 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1,25-0, Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 0,00 1,25-7,15- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,26

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