Budget 2018 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2018 Budget Rechnung Detail - Funktional

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Budget 2018 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2018 Budget Rechnung Detail - Funktional"

Transkript

1 Budget 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'16'7 1'6' 2'65'2 1'1'4 1 Legislative und Exekutive 348'8 7'4 325'7 9'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden und 17'9 17'9 Kommissionen 35. AHV, IV, EO, ALV, Unfall- und 1 1 Personal-Haftpflichtversicherungen 39. Aus- und Weiterbildung der 2' Behördenmitglieder 312. Drucksachen, Publikationen 33'8 11' Lebensmittel Porti 2' 2' Verpacken Stimmmaterial 4'2 4' Revision und Buchprüfung 14' 14' 317. Reisekosten und Spesen 2' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'3 4' Interne Verrechnung von Mieten, 2' 2' Benützungskosten 426. Rückerstattungen Dritter 4'4 6'4 12 Exekutive 251'2 3' 245'4 3' 12 Exekutive 251'2 3' 245'4 3' 3.1 Entschädigungen Behörden und 49' 49' Kommissionen 3.2 Tag- und Sitzungsgelder 38' 38' 35. AHV, IV, EO, ALV, 7' 7' :23

2 Budget Unfall- und 2' 2' Personal-Haftpflichtversicherungen 39. Aus- und Weiterbildung der 7' 6' Behördenmitglieder 399. Übriger Personalaufwand 11'1 5' 313. Fachliteratur, Zetischriften Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'7 7' Anlässe 15'6 15' Honorare externe Berater, Gutachter, 5' 7' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen 25' 25' 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8' 8' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 2' 2' Gebühren für Beschlüsse 3' 3' 2 Allgemeine Dienste 1'757'9 1'52'6 1'739' Finanz- und Steuerverwaltung 632'6 575'4 644' 54'1 21 Finanz- und Steuerverwaltung 632'6 575'4 644' 54'1 31. Löhne des Verwaltungs- und 262'2 311'6 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 16'9 19' Pensionskasse 2 26' Unfall- und 2'3 2'9 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 4'8 5' Krankentaggeldversicherungen 3'4 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 2' 9' Übriger Personalaufwand 2'2 2' Drucksachen, Publikationen 14' 14' :23

3 Budget Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'4 5' Kontospesen 7' 7' Betreibungskosten 2' 2' Dienstleistungen Informatik 5' Steuerscanningkosten 2' 2' Informatik-Nutzungsaufwand 216' 156' Sachversicherungsprämien Sachversicherungsprämien 1' Unterhalt immaterielle Anlagen 8' Raten für operatives Leasing 4' 5' 317. Reisekosten und Spesen 1' Interne Verrechnung von Betriebs- und 19'1 12' Rückerstattungen Betreibungskosten 2' 2' Entschädigungen von Kanton für 175' 175' Steuerbezug Entschädigungen von Kanton für Veranlagungen Entschädigungen von Körperschaften für 155' 15' Steuerbezug Entschädigung für Material- und 47'4 42'7 Warenbezüge Entschädigung für Dienstleistungen 58' 57' 493. Interne Verrechnung von Betriebs- und 118' 93'4 22 Allgemeine Dienste 1'6'9 46'7 1'15' 43'1 221 Gemeindekanzlei 659'8 324'7 658'2 296'1 31. Löhne des Verwaltungs- und 396'8 387'8 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 25' 23' Pensionskasse 33'2 32' :23

4 Budget Unfall- und 3'7 3' Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 7'2 6' Krankentaggeldversicherungen 3' 4'2 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 17'3 34' Übriger Personalaufwand 3'8 3'6 31. Büromaterial 4' 43' 311. Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' 1' 312. Drucksachen, Publikationen 1' 1' 313. Fachliteratur, Zeitschriften 315. Lebensmittel 6' Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'8 4' Telefonkosten 15'3 15' Porto 4' 35' Dienstleistungen Dritter 6' 8' Sachversicherungsprämien 7 1' Unterhalt Büromöbel und -geräte 3' Raten für operatives Leasing 9' 7' 317. Reisekosten und Spesen 1' 1' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 34'9 29' Verkäufe Drucksachen 426. Rückerstattungen Dritter 8' 6' Entschädigung für Material- und 61'1 61'1 Warenbezüge Entschädigung für Dienstleistungen 57' 55' 491. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 138'8 14' Interne Verrechnung von Betriebs- und 57'8 31'2 222 Bauverwaltung 41'1 136' 357'3 134' :24

5 Budget Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 5' 5' an Behörden und Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und 252'8 211'8 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 16'3 13' Pensionskasse 22'7 17' Unfall- und 2'2 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 4'6 3' Krankentaggeldversicherungen 1'9 2'3 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 2'9 6' Personalwerbung 399. Übriger Personalaufwand 1'7 1' 31. Büromaterial 311. Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 17' 17' 311. Anschaffung Büromöbel und -geräte 9' Allgemeine diverse Dienstleistungen Honorare externe Berater, Gutachter, 1' 1' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 1'6 1' Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Raten für operatives Leasing 1' 5' 317. Reisekosten und Spesen 1' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16' 16' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 41'4 29' Baubewilligungsgebühren 1' 1' Entschädigung für Dienstleistungen 34' 34' 491. Interne Verrechnung von Dienstleistungen :24

6 Budget Verwaltungsliegenschaften 64'4 16' 79' 21'8 291 Gemeindehaus 64'4 16' 79' 21' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23' 23' 313. diverse Dienstleistungen 28' 31' Sachversicherungsprämien 1' 1' Unterhalt an Grundstücken 3'9 9' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6' 9' Rückerstattungen von Raumnebenkosten 1'9 2' Mietzinse 7'4 12' Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 7'2 7'2 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 897'3 531'2 875'8 522'6 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 26'1 4' 24'8 4' 111 Polizei 2' 19' 111 Polizei 2' 19' Bewachungsdienste 2' 19' 112 Verkehrssicherheit 6'1 4' 5'8 4' 112 Verkehrssicherheit 6'1 4' 5'8 4' :24

7 Budget Löhne des Verwaltungs- und 5' 4'6 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, Unfall- und 1 1 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse Übriger Personalaufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkbussen 4' 4' 14 Allgemeines Rechtswesen 356'3 92'6 349'3 94'3 14 Allgemeines Rechtswesen 356'3 92'6 349'3 94'3 14 Allgemeines Rechtswesen 68'4 59'8 76'1 61' GIS-Datenerhaltung, Informatik 16' 16' Dienstleistungen Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'3 2' Nachführung Vermessungswerk, 3'6 3' Vermessungsmutationen Planmässige Abschreibungen übrige 8'8 immatrielle Anlagen 361. Identitätskarten, Migrationsamt 36' 36' 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1' 1' Einbürgerungsgebühren 1' 1' Gebühren für Identitätskarten 26' 48' Gebühren Verlängerungen, Bestätigungen Rückerstattungen Mutationskosten 1'8 3' 141 Einwohnerdienste 127'6 31'8 13'7 31'8 31. Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7 7' :24

8 Budget AHV, IV, EO, ALV, 4'7 4' Pensionskasse 5'7 6' 353. Unfall- und 7 7 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 1'3 1' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 8'8 9' Übriger Personalaufwand Anschaffung Büromöbel und -geräte 9' Raten für operatives Leasing 5' 5' 317. Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung von Betriebs- und 27'9 23' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'8 31'8 143 Schlichtungsbehörde in Mietsachen 1' 1' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 7 7 an Behörden und Kommissionen 39. Aus- und Weiterbildung des Personals Mitglieder- und Verbandsbeiträge Kostenanteil Vertragsgemeinden 148 Regionale Berufsbeistandschaft 158' Beitrag an Berufsbeistandschaft Oberthurgau 158' Feuerwehr 442'1 39'7 429'3 379'9 15 Feuerwehr 442'1 39'7 429'3 379' :24

9 Budget Feuerwehr 442'1 39'7 429'3 379'9 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 8 8 an Behörden und Kommissionen 31.1 Löhne Kommando, Sold Übungen 77' 77' 31.2 Sold Einsätze 1' 1' 35. AHV, IV, EO, ALV, 353. Unfall- und 2 3 Personal-Haftpflichtversicherungen 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 34'3 29' Personalwerbung Übriger Personalaufwand 3'1 2'7 31. Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7' 7' 312. Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte 1' Anschaffung Maschinen und Geräte 61'4 23' Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4' Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren 33' Anlagen 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'8 4' Dienstleistungen Dritter 9'8 9' Dienstleistungen Informatik 2' Mitglieder und Verbandsbeiträge Fahrzeugversicherungsprämien 8'3 4' Steuern und Abgaben Unterhalt Hydranten 4' 4' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3' 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 13'7 3' Unterhalt Fahrzeuge Reisekosten und Spesen 12'9 12' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 8'4 8' :24

10 Budget Planmässige Abschreibungen übrige 7'7 Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt Entschädigung Wasserversorgung für 1' 1' Hydranten 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'4 12' Interne Verrechnung von Betriebs- und 48. Feuerwehrersatzabgabe 35' 345' 426. Rückerstattungen Dritter 1' 1' Staatsbeiträge 3'2 24'4 16 Verteidigung 72'8 43'9 72'4 44'4 161 Militärische Verteidigung 1' Regionale Schiessanlage 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1' Entschädigung an private Organisationen 2 ohne Erwerbszweck Zivile Verteidigung 62'6 43'9 72'2 44' Regionale Zivilschutzorganisation 54'9 43'9 69'6 44' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'3 6' Telefonkosten Dientsleistungen Dritter Sachversicherungsprämien 7 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3' 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' :24

11 Budget Entschädigungen an Gemeinden und 23' 35' Gemeindezweckverbände 371. Schutzraumbeiträge 15' 15' 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'6 4'4 42. Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 15' 15' 424. Benützungsgebühren und Dienstleistungen Vergütung für Benützung Liegenschaften 3'4 3' Bundesbeiträge 3' 3' Staatsbeiträge Regionaler Führungsstab 7'7 2' Dienstleistungen Dritter 3' Beitrag regionaler Führungsstab 4'7 2'6 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'249'6 49'9 1'94'6 475'1 31 Kulturerbe 11' 7' 9' 6' 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 11' 7' 9' 6' 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 11' 7' 9' 6' Beiträge an private Haushalte 11' 9' 451. Entnahme aus Spezialfinanzierung 7' 6' 32 Kultur 527'3 274' 441'9 257'6 321 Bibliotheken 23'7 2' Gemeindebibliothek 23'7 2'1 31. Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'3 3' :24

12 Budget AHV, IV, EO, ALV, Unfall- und 1 1 Personal-Haftpflichtversicherungen 399. Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften 3' 3' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'6 1' Dienstleistungen Dritter 5' 5' 392. Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 6' 6' 329 Kultur 53'6 274' 421'8 257'6 329 Kultur 122'6 9' 129'2 1'1 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3' 3' an Behörden und Kommissionen 312. Drucksachen, Publikationen 5' 5' 317. Anlässe und Spesen 32'7 32' Beiträge an Vereine und kulturelle 7'1 78' Institutionen 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'3 1' Interne Verrechnung von Betriebs- und 1' 426. Rückerstattungen Dritter 9' 1' Mehrzweckhalle Rietzelg ' 292'6 247' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' 1' an Behörden und Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und 13' 79'3 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 6'7 4' :24

13 Budget Pensionskasse 7'8 6' Unfall- und 3'7 3'3 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 1'9 1' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8' 8' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 39'6 8' Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren 3' Anlagen 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 69' Dienstleistungen Dritter 3' 3' Bewachungsdienst Sachversicherungsprämien 8'9 7' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'4 21' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 7' 3' Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten 44'1 39'6 VV allgemeiner Haushalt 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'1 3' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 8' 3' Benützungsgebühren 35' Rückerstattung Raumnebenkosten 5' 3' 447. Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18' 215' Entschädigungen von Gemeinden 15' 491. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27' :24

14 Budget Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 2' 2' 33 Medien 46'2 16'1 46'2 5' 332 Massenmedien 46'2 16'1 46'2 5' 332 Massenmedien 46'2 16'1 46'2 5' 313. Dienstleistungen Dritter 4'4 4' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'8 5' Verkäufe 3' 5' 426. Rückerstattungen Dritter 12'6 34 Sport und Freizeit 566'1 13'8 516' 152' 341 Sport 46'2 118'7 44'3 149'3 341 Sport 49'8 43'3 3. Tag- und Sitzungsgelder 317. Reisekosten und Spesen Beiträge an Sportvereine 48'8 42' Badeanlage Wiedehorn 218'8 7' 161'8 85' 31. Löhne des Verwaltungs- und 7' 67' Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 4' 4' Pensionskasse 6'3 5' Unfall- und 2'6 2' Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 1'3 1' Krankentaggeldversicherungen :24

15 Budget Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7' 4' Eintrittskarten 3' 312. Drucksachen, Publikationen Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 48'6 9'9 Fahrzeuge, Werkzeuge Immaterielle Anlagen 3' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6' 6' 313. Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungsprämien 1'8 1' Unterhalt an Grundstücken 19'4 14' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 1'8 Fahrzeuge, Werkzeuge 316. Miete und Pacht Liegenschaften 33. Planmässige Abschreibungen Grundstücke 1'1 1' Planmässige Abschreibungen übrige 16'1 13'1 Tiefbauten allg. Haushalt 33.4 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 2'7 VV allgemeiner Haushalt 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'3 17' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 424. Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7' 85' 3414 Aussensportanlage Rietzelg 147'9 5' 154'9 2' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und 23'3 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 1' 352. Pensionskasse :24

16 Budget Unfall- und 8 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 355. Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und 17' Fahrzeuge 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'6 2' 313. Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Tiefbauten 44'2 36' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 8' 8' Fahrzeuge, Werkzeuge 33.3 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 37' 37' allgemeiner Haushalt 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36' Interne Verrechnung von Betriebs- und 3' Benützungsgebühren 5' 426. Rückerstattungen 15' Mietzinse 5' 3415 Bootshafen 43'7 43'7 44'3 44'3 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 31. Büromaterial Unterhalt an Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 3 3 spezialfinanziert Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung EK 4'4 4' :24

17 Budget Verrechnung von Dienstleistungen 4'3 4' 412. Konzessionen 15'6 15' Liegeplatzgebühren 23'4 24' Entnahme aus Spezialfinanzierung 4'7 4'4 342 Freizeit 15'9 12'1 112'2 3' Parkanlagen und Wanderwege 37'1 53' 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' 3' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 4' Fahrzeuge, Werkzeuge 314. Unterhalt an Grundstücken 3' Unterhalt an Tiefbauten 3' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24' 28' Interne Verrechnung von Betriebs- und 3'4 5' Spielplätze 9'1 4' 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial 314. Unterhalt an Grundstücken 4' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'2 3' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 3425 Seepark Luxburg 47' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' 1' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 11' Fahrzeuge, Werkzeuge 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV :24

18 Budget Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken 14'2 8' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25' Interne Verrechnung von Betriebs- und 3'6 3' 3429 mobile Freizeitobjekte 12'1 12'1 3'2 3' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen Sachversicherungsprämien 1' Steuern und Abgaben Unterhalt Fahrzeuge 3' Verrechnung von Dienstleistungen 392. Interne Verrechnung von Mieten, 1'2 1'2 Benützungskosten 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 2' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2' Verzinsung aus Spezialfinanzierung 451. Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK 9' 2'2 4 GESUNDHEIT 625'9 614'1 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 364' 349'4 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 364' 349'4 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 364' 349' :24

19 Budget Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 8 6 an Behörden und Kommissionen Gemeindeanteil an Kanton 333'7 318'8 Pflegefinanzierung Abschreibungen Investitionsbeiträge 3' 3' 42 Ambulante Krankenpflege 23' 234'4 421 Ambulante Krankenpflege 23' 234'4 421 Ambulante Krankenpflege 23' 234'4 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 8 8 an Behörden und Kommissionen Gemeindebeitrag an Hebammen Beiträge Langzeitpflege an private 2' 1 Institutionen Beiträge an private Organisationen ohne 5' 5' Erwerbszweck Beiträge an private Institutionen 132'9 125' Beiträge an Langzeitpflege Spitex 6 89' Kosten für Entlastungsdienste, Rotes Kreuz 9'6 43 Gesundheitsprävention 29'8 29'2 431 Alkohol- und Drogenprävention 28'2 27'8 431 Alkohol- und Drogenprävention 28'2 27' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 28'2 27'8 432 Krankheitsbekämpfung :24

20 Budget Krankheitsbekämpfung Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Gesundheitswesen 1'1 1'1 49 Gesundheitswesen 1'1 1'1 49 Gesundheitswesen 1'1 1' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'1 1'1 5 SOZIALE SICHERHEIT 2'93' 1'632'6 3'265' 1'765'2 51 Krankenversicherungen 45' 27' 46' 33' 512 Prämenverbilligungen 45' 27' 46' 33' 512 Prämenverbilligungen 45' 27' 46' 33' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 37' 36' Gemeindeanteil an 3' 4' Verlustscheinforderungen Kosten Aufhebung Prämienausstände 3' 4' :24

21 Budget Beiträge an Krankenkassen aufgrund von 1' 1' Verlustscheinen 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1' 1' Rückerstattungen Prämien von Privaten 15' 15' Rückerstattung von Gemeinden 8' Staatsbeiträge 1' 1' 52 Invalidität 2' 2' 524 Leistungen an Invalide 2' 2' 524 Leistungen an Invalide 2' 2' Diverse Beiträge 2' 2' 53 Alter und Hinterlassene 26'9 8' 28'7 8' 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung 8' 8' 8' 8' AHV 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 8' 8' 8' 8' 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8' 8' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8' 8' 533 Leistungen an Pensionierte 2'8 2'6 533 Leistungen an Pensionierte 2'8 2' Arbeitgeberleistungen 2'8 2' :24

22 Budget Leistungen an das Alter 16'1 18'1 535 Leistungen an das Alter 16'1 18'1 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2' 3' an Behörden und Kommissionen 353. Unfall- und 3 Personal-Haftpflichtversicherungen 31. Büromaterial 313. Dienstleistungen, Anlässe 7' 6' Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen Geschenke an Dritte 2' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'8 2'8 54 Familie und Jugend 1'465'9 1'169'8 1'4'7 1' Alimentenbevorschussung und -inkasso 198'4 97'4 179'7 92'6 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 198'4 97'4 179'7 92' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Alimentenvorschüsse 143'9 11' 377. Alimenteninkasso-Auszahlungen 39'4 54' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15' 15' 429. Alimentenvorschüsse, Zahlungen der 58' 38' Schuldner 477. Alimenteninkasso-Einzahlungen 39'4 54'6 544 Jugendschutz 1'85'7 1'52'4 1'52' 1'18'4 544 Jugendpolitik 38'3 5' 34' :24

23 Budget Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 5' 5' an Behörden und Kommissionen 31. Büromaterial 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 313. Dienstleistungen Dritter Anlässe 3' 25' Reisekosten und Spesen Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 5' 5441 Kinderhuus Ladrüti 1'47'4 1'47'4 1'18'4 1'18'4 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2' 3' an Behörden und Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und 637'9 613'9 Betriebspersonals 31.9 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und -1'4 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 4'9 38' Pensionskasse 49'4 43' 353. Unfall- und 6' 6'7 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 11' 11' Krankentaggeldversicherungen 4'8 6'7 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 35'8 35' Personalwerbung 399. Übriger Personalaufwand 3'8 1'8 31. Büromaterial 7' 8' Gesundheit / Hygiene 4' 4' Freizeit 17' 17' Reinigung Gartenunterhalt 18' 2' persönliche Auslagen Kinder 1 13' :24

24 Budget ausserordentliche Auslagen (Time outs) 4' 4' 315. Lebensmittel 3 33' Anschaffung Büromöbel und -geräte 7' Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter 23'9 8' Telefonkosten 2' 2' Kontospesen diverse Dienstleistungen Informatik 11' Mitglieder- und Verbandsbeiräge Diverse Dienstleistungen 4' Sachversicherungsprämien 3'6 4' Steuern und Abgaben 315. Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 1 Fahrzeuge, Werkzeuge 316. Miete und Pacht Liegenschaften 54' 54' 317. Reisekosten und Spesen 3' Reisekosten und Spesen 9'6 9'6 Zivildienstleistende Verrechnung von Material- und 17'4 13'8 Warenbezügen Verrechnung von Dienstleistungen 2' 2' 422. Taxen und Kostgelder 1'18'4 1'18' Zinsertrag aus Spezialfinanzierung 1' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 27'1 545 Leistungen an Familien 181'8 2' 168' 2' 545 Leistungen an Familien 116'8 2' 113' 2' :24

25 Budget Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und 3' 3' Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 1' 353. Unfall- und 2 3 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung des Personals 399. Übriger Personalaufwand 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Lebensmittel 15'3 15' Dienstleistungen Dritter 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Entschädigungen an Gemeinden und 42'3 41'6 Gemeindezweckverbände Beiträge an Gemeinden und 2'7 2'7 Gemeindezweckverbände Beiträge an Spielgruppe 1'4 1' Beiträge an Tagesfamilienverein 3'4 2' Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 2'4 2' Rückerstattung Dritter 2' 2' 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 65' 55' Kinderkrippe Finkäzimmer Pauschalbeitrag 2' 2' Kinderkrippe Finkäzimmer 45' 35' Kostendeckungsbeitrag 55 Arbeitslosigkeit 5' :24

26 Budget Arbeitslosigkeit 5' 559 Arbeitslosigkeit 5' 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5' 57 Sozialhilfe und Asylwesen 975'2 427'8 1'358'1 593'2 572 Wirtschaftliche Hilfe 781'7 27'8 1'113'9 352'8 572 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 781'7 27'8 1'113'9 352'8 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 4' 4' an Behörden und Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und 13 18' Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 8'4 6' Pensionskasse 7'3 9' Unfall- und 1'2 9 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 2' Krankentaggeldversicherungen 1'2 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 6'6 8' 399. Übriger Personalaufwand 1'1 1'8 31. Büromaterial Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'1 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Miete und Pacht Liegenschaften 13'2 13' Raten für operatives Leasing 5' 317. Reisekosten und Spesen Unterstützungen Thurgauer Bürger 38' Unterstützungen übrige Schweizerbürger 323' :24

27 Budget Unterstützungen Ausländer 2' Unterstützungen an Personen mit 49' 49' vorläufiger Aufnahme (VA +7) 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 28'6 18' Rückvergütungen übrige Schweizerbürger 1' 158' Rückvergütungen Ausländer 5' 135' Rückvergütungen von Personen mit 3' vorläufiger Aufnahme (VA +7) 443. Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 16'8 16' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 38' 43' 573 Asylwesen 193' 22' 244'2 24'4 573 Asylwesen 186'2 219' 233'7 239' Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 316. Miete und Pacht Liegenschaften 35' 35' Unterstützungen an Asylsuchende und 14' 185' vorläufig Aufgenommenen (VA - 7) 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'2 11' Rückerstattungen von Asylsuchenden und 9' 1' vorläufig Aufgenommenen 443. Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 29' 32' Rückerstattungen des Bundes ' 5731 Integration 7'3 1' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 353. Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen :24

28 Budget Drucksachen, Puplikationen Anlässe 3' 3' 317. Reisekosten und Spesen 1'1 2' Geschenke für besondere Anlässe Beiträge Beitrag des Kantons 59 Soziale Wohlfahrt 1' 1' 592 Hilfsaktionen im Inland 5' 5' 592 Hilfsaktionen im Inland 5' 5' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5' 5' 593 Hilfsaktionen im Ausland 5' 5' 593 Hilfsaktionen im Ausland 5' 5' Beiträge an das Ausland 5' 5' 6 VERKEHR UND 1'519' 769'6 1'578'2 81'1 NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 61 Strassenverkehr 1'15'1 73'7 1'213'2 744'1 613 Kantonsstrassen 9'8 9'7 613 Kantonsstrassen 9'8 9' Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt 6'9 6' :24

29 Budget Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'9 2'8 615 Gemeindestrassen 453'9 27' 453' 28' 615 Gemeindestrassen 453' ' 23' 3. Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Salz, Splitt für den Winterdienst 5' 5' Baumaterialien 8' 8' Strassenbezeichnungstafeln, 25' 1' Hausnummern Material für Robidog 5' 5' Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen 4' Dienstleistungen Dritter 5' 5' Planungen und Projektierungen Dritter 4' 3' Sachversicherungsprämien Strassenreinigung 45' 35' Belagsarbeiten, Staubfreimachung, 123' 148' Entwässerung Mieten, Benützungskosten Mobilien 3' 3' 33.1 Planmässige Abschreibungen Strassen / 16'7 9'4 Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'9 122' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 17'1 17' Hundesteuern 35' 36' 426. Rückerstattungen Dritter Strassenverkehrssteuern 165' 165' 6151 Parkplatzbewirtschaftung 5' 5' :24

30 Budget Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 424. Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5' 5' 619 Werkhof 686'4 496'7 75' 536'1 619 Werkhof 686'4 496'7 75' 536'1 31. Löhne des Verwaltungs- und 451'4 436'1 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 29' 26' Pensionskasse 32'6 36' Unfall- und 16'2 15'3 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 8'2 7' Krankentaggeldversicherungen 4'9 4'7 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 9'2 15' Übriger Personalaufwand 3'3 3' 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' 23' Drucksachen, Publikationen 315. Lebensmittel Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3' Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr Anschaffung von Dienstkleidern 5' 6' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9' 9' 313. Dienstleistungen Dritter 6' 3' Sachversicherungsprämien 9'6 9' Steuern und Abgaben 6'9 6' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'6 92' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 29' 25' Fahrzeuge, Werkzeuge Raten für operatives Leasing 2' Reisekosten und Spesen :24

31 Budget Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'7 18' allgemeiner Haushalt 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 7'7 6' Rückerstattungen Dritter Entschädigung für Material- und 1'4 Warenbezüge Entschädigung für Dienstleistungen 15'9 26' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 418'7 457' Interne Verrechnung von Betriebs- und 59' Öffentlicher Verkehr 369'4 65'9 365' 57' 622 Regionalverkehr 39'6 6'1 38' 622 Regionalverkehr 39'6 6'1 38' Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen 1' Gemeindebeitrag an regionalen 289' 293' Personenverkehr Gemeindebeitrag Fahrplanverdichtung 1'6 15' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'1 629 Öffentlicher Verkehr 59'8 59'8 57' 57' 629 Öffentlicher Verkehr 59'8 59'8 57' 57' Übriger Betriebsaufwand (Einkauf 56' 53'2 SBB-Tageskarten) 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'8 3' Verkäufe (SBB-Tageskarten) 59'8 57' :24

32 Budget UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'43' 2'648' 3'64'2 2'65'4 71 Wasserversorgung 1'26' 1'26' 1'213' 1'213' 71 Wasserversorgung 1'26' 1'26' 1'213' 1'213' 711 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 1'26' 1'26' 1'213' 1'213' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3' 3' an Behörden und Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und '7 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 7'8 7' Pensionskasse 1' 9' Unfall- und 4'4 4'2 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse 2'2 2' Krankentaggeldversicherungen 9 1'3 39. Aus- und Weiterbildung des Personals 4' 6' Übriger Personalaufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial Wasserankauf (für Wiederverkauf) 34' 34' 312. Drucksachen, Publikationen 4'7 4' Wasserzähler 2' 2' Anschaffung Maschinen, Geräte und 39' 5' Fahrzeuge Energie Pumpanlagen 25' 25' Telefonkosten 8' 1' Porto 3' 3' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'2 1' Marketing 5' 1' Dienstleistungen 25' 8' Planungen und Projektierungen Dritter 2' 25' :24

33 Budget Honorare externe Berater, Gutachter, 2 2 Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 2' 1' Steuern und Abgaben Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten 14' 19' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 1' 1' Fahrzeuge, Werkzeuge 317. Reisekosten und Spesen Abgeltung von Rechten 13' 13' Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen übrige 24' 157'9 Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung 66' 56' EK 351. Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 31'6 86' Verrechnung von Material- und 35' 3' Warenbezügen Verrechnung von Dienstleistungen 32' Grundgebühr Wasser 525' 525' 425. Wasserverkauf 545' 545' 439. Anschlussgebühren, 3' 3' Erschliessungsbeiträge Entschädigung von Gemeinden 1' 1' Staatsbeiträge 6' 13' 72 Abwasserbeseitigung 1'227'2 1'227'2 1'227' 1'227' 72 Abwasserbeseitigung 1'227'2 1'227'2 1'227' 1'227' 72 Abwasserbeseitigung 12'2 12'2 12' 12' 311. Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Hochbauten, Gebäude 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1' :24

34 Budget Interne Verrechnung von Betriebs- und 1' Entnahme aus Spezialfinanzierung 12'2 12' 721 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 1'215' 1'215' 1'215' 1'215' 3. Tag- und Sitzungsgelder von Behörden und Kommissionen 31. Büromaterial 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'6 Biokläranlagen 312. Ver- und Entsorung Biokläranlagen Allgemeine Nachführen des Leitungskatasters 14' Dienstleistungen Dritter 3'8 69' Sachversicherungsprämien 1' Unterhalt Leitungsnetz 16' 16' Planmässige Abschreibungen übrige 66'9 52'9 Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung 1'1 7'2 EK 351. Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 83' 61' Entschädigung an ARA Romanshorn ' Entschädigungen an ARA Morgental Abgabe Reduktion Mikroverunreinigung 38'4 38' Verrechnung von Material- und 31'4 3' Warenbezügen Verrechnung von Dienstleistungen 55'3 58' Benützungsgebühren 1'18' 1'18' 439. Anschlussgebühren, Erschliessungsbeiträge 35' 35' :24

35 Budget Abfallwirtschaft 179' 144' 184'6 139'1 73 Abfallwirtschaft 179' 144' 184'6 139'1 73 Abfallwirtschaft 11'9 89'4 113'6 84' 312. Drucksachen, Publikationen Grüngutabfuhr 38' 38' Entsorgungs- und Recyclingkosten 19' 19' Altlastensanierung 12'4 9' Unterhalt übrige Tiefbauten 3' 33.3 Planmässige Abschreibungen übrige 8' 5' Tiefbauten VV 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 29'7 34' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 3'3 4' Grünabfuhrgebühren 28' 28' 426. Rückerstattungen Dritter 6'9 55' 429. Übrige Entgelte 733 Tierkörpersammelstelle 68'6 55'1 7 55' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5' 5' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9' 9' 313. Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'1 46' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 4'4 4' :24

36 Budget Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 55'1 55'1 74 Verbauungen 148'8 32'8 95'9 32'8 741 Gewässerverbauungen 148'8 32'8 95'9 32'8 741 Gewässerverbauungen 148'8 32'8 95'9 32' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' 1' 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Honorare externe Berater, Gutachter, 1' 1' Fachexperten etc Unterhalt Wasserbau 58' 9' Mieten, Benützungskosten Mobilien 33.2 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 6'4 11'4 VV allgemeiner Haushalt 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 68'4 6' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 9' 9' 425. Holzverkäufe 451. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des 2' 2' EK Entschädigungen von Gemeinden und 1'2 1'2 Gemeindezweckverbänden Staatsbeitrag für Bachunterhalt 1'6 1'6 75 Arten- und Landschaftsschutz 4'1 3' 39'7 3' 75 Arten- und Landschaftsschutz 4'1 3' 39'7 3' 7 Arten- und Landschaftsschutz 4'1 3' 39'7 3' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen :24

37 Budget Löhne des Verwaltungs- und 2' 2' Betriebspersonals 313. Dienstleistungen Dritter 2'9 2' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'7 1' Unterhalt an Grundstücken 317. Reisekosten und Spesen Beiträge an private Haushalte (nach NHG) 21'9 21' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7' 7' Interne Verrechnung von Betriebs- und 1'6 1' Staatsbeiträge 3' 3' 77 Übriger Umweltschutz 198'6 3' 25'6 3' 771 Friedhof und Bestattung 198'6 3' 25'6 3' 771 Friedhof und Bestattung 198'6 3' 25'6 3' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2'4 2'4 an Behörden und Kommissionen 31. Löhne des Verwaltungs- und 44'2 44'2 Betriebspersonals 35. AHV, IV, EO, ALV, 2'9 2' Pensionskasse 4'4 3' Unfall- und 1'7 1'6 Personal-Haftpflichtversicherungen 354. Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 45' 45' 312. Drucksachen, Publikationen Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen :24

38 Budget Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9' 9' 313. Dienstleistungen Dritter 17' 15' Kremationskosten Transporte, Leichenschau 8'4 8' Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Tiefbauten 7'2 66' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 317. Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3'9 3'9 VV allgemeiner Haushalt 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27'1 29' 393. Interne Verrechnung von Betriebs- und 8' 2' Rückerstattungen Dritter 1' 1' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 2' 2' 79 Raumordnung 42'8 4' 52'4 4' 79 Raumordnung 42'8 4' 52'4 4' 79 Raumordnung 16' 4' 26' 4' 313. Dienstleistungen Dritter 16' 26' 426. Rückerstattungen Dritter 4' 4' 799 Regionale Planungsgruppen 26'3 25'9 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 4 an Behörden und Kommissionen Beitrag RPO, etc. 2'8 2' :24

39 Budget Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5' 5' 8 VOLKSWIRTSCHAFT 2'19' 2'37' 1'824'6 1'75'2 81 Landwirtschaft 32'3 31'6 812 Strukturverbesserungen Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Produktionsverbesserungen Pflanzen 31'6 3'9 814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 31'6 3'9 31. Gemeindestelle Landwirtschaft 5' 4' Unfall- und 1 1 Personal-Haftpflichtversicherungen 39. Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Massnahmen Feuerbrand 3' 3' Beitrag an Pflanzenschutzfonds 14'1 13' Beitrag an Hagelabwehrverband 8'6 8' Beiträge vom Kanton 82 Forstwirtschaft 2'2 19'8 1' 82 Forstwirtschaft 2'2 19'8 1' :24

40 Budget Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 2'2 19'8 1' Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz 16' 15' Beitrag an Beförsterungskorporation 3' 3' 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'2 1' Holzverkauf 1' 83 Jagd und Fischerei 4'1 4'7 4'4 3' 83 Jagd und Fischerei 4'1 4'7 4'4 3' 83 Jagd und Fischerei 4'1 4'7 4'4 3' 361. Kanton Anteil Jagdpachterlös 1'8 1' Gemeinden Anteil Jagdpachterlös Beiträge an Jagdschutzverein Beiträge an Private für Wildschadenverhütung 41.1 Jagdpacht 2'6 2' Fischpacht Wildschadenverhütung angrenzende Gemeinden 1'2 84 Tourismus 82'3 37'7 84 Tourismus, Marketing 82'3 37'7 84 Tourismus, Marketing 82'3 37' Drucksachen, Publikationen Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren 49' 5' Anlagen 312. Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 313. Dienstleistungen Dritter Informatik-Nutzungsaufwand 7' 7' :24

41 Budget Unterhalt Beflaggung 3' 4' 317. Reisekosten und Spesen Beitrag Thurgau Tourismus, Arbon 13'6 13' Tourismus 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'3 4'8 85 Industrie, Gewerbe, Handel 92'8 138'2 24'4 88'2 85 Industrie, Gewerbe, Handel 92'8 138'2 24'4 88'2 8 Industrie, Gewerbe, Handel 92'8 5' 24' Dienstleistungen Dritter 2'2 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1' GEWA ' Honorare externe Berater, Gutachter, 2' Fachexperten Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an private Haushalte 426. Rückerstattungen Dritter 25' Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden 25' 86 Banken und Versicherungen 88'2 88' Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 88'2 88'2 87 Brennstoffe und Energie 1'958'8 1'89'6 1'76'7 1'61' 872 Gas 1'761'8 1'761'8 1'587' 1'587' 8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 1'761'8 1'761'8 1'587' 1'587' :24

42 Budget Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 31. Büromaterial 4' 4' Gasankauf für Wiederverkauf 1'365' 1'3' 312. Drucksachen, Publikationen Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 3' 3' Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'7 1' Nachführung Leitungskataster 8'8 8' Dienstleistungen 65' 85' Honorare externe Berater, Gutachter, 2' 1' Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 1' Unterhalt übrige Tiefbauten 3' 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 2' 2' Fahrzeuge, Werkzeuge Übriger Betriebsaufwand 2' 2' Planmässige Abschreibungen übrige 18'7 18'7 Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung 13'4 6'3 EK 351. Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 68' Verrechnung von Material- und 5' 3' Warenbezügen Verrechnung von Dienstleistungen 45'9 47' Gasverkauf 1'756'8 1'577' 439. Erschliessungs- und Anschlussgebühren 5' 5' 451. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 5' 879 übrige Energie 197' 128'8 119'7 23' :24

43 Budget Energie 68'2 119'7 23' 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1'2 1'2 an Behörden und Kommissionen 312. Drucksachen, Publikationen 3' 313. Dienstleistungen Dritter 18'6 82' Planungen und Projektierungen Dritter 5' Energieberatungsstelle 3'3 3' Beiträge an private Organisationen ohne 1'6 1'6 Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte 35' 3' 424. Benützungsgebühren und Dienstleistungen 463. Beiträge vom Bund Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb] 128'8 128'8 39. Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung für Betriebsgebäude 58' Nachführung des Leitungskatasters Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 14' Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 2' Entschädigung für Material und Warenbezüge Interne Verrechnung von Dienstleistungen spez.fin. 19' Wärmeabgabe 128' :24

44 Budget FINANZEN UND STEUERN 399' 5'868'8 355' 5'873'8 91 Steuern 2 5'39' 5 5'5' 91 Steuern 2 5'39' 5 5'5' 91 Allgemeine Gemeindesteuern 2 5'39' 5 5'5' 318. Wertberichtigungen auf Forderungen 3' Tatsächliche Forderungsverluste Einkommenssteuern natürliche Personen 4'64' 4'13' Rechnungsjahr 41. Vermögenssteuern natürliche Personen 446' 45' Rechnungsjahr 42. Quellensteuern 9' 11' 41. Gewinn- und Kapitalsteuern juristische 397' 358' Personen Rechnungsjahr 41.1 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische 4' Personen früherer Jahre 429. Eingang abgeschriebener Forderungen 95 Ertragsanteile 6' 433' 6' 428' 95 Ertragsanteile 6' 433' 6' 428' 9 Ertragsanteile 6' 433' 6' 428' Alkohol- und Wirtepatente 6' 6' Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern 275' 27' Gemeindeanteil an 15' 15' Grundstückgewinnsteuern Alkohol- und Wirtepatente 8' 8' 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 371' 395'2 297' 394' :24

45 Budget Zinsen 146'2 215'9 143'9 21'2 961 Zinsen 146'2 215'9 143'9 21' Verzinsung langfristige 132'8 132'3 Finanzverbindlichkeiten 349. Übrige Passivzinsen Verzinsung Guthaben von Spezialfinanzierungen 2' Zinsen flüssige Mittel Zinsen auf Steuerforderungen 2' Zinsen auf anderen Forderungen 449. Übrige Zinsen von Finanzvermögen 54'6 57' Zinsen aus Vorschuss an 93'9 74'3 Spezialfinanzierung 494. Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 65'9 65'9 963 Liegenschaften des Finanzvermögens 225'3 179'3 153'6 193' 9631 Liegenschaft Bahnhof Egnach 2'4 21'8 2'8 21' Baulicher Unterhalt Gebäude FV 3' 3' Wasser, Energie, Heizmaterial 6' 6' Abwasser- und Kehrichtgebühren Sachversicherungsprämien 1'2 1' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'3 2' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und 7'4 7'4 Finanzaufwand Mietzinse 21'8 21' :24

46 Budget Liegenschaft Bahnhofstrasse 6, Neukirch 31'3 35' 33'3 35' Baulicher Unterhalt Gebäude FV 3' 3' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Wasser, Energie, Heizmaterial 9' 9' Abwasser- und Kehrichtgebühren 3' 3' Sachversicherungsprämien Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'2 3' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14'1 14' Mietzinse 35' 35' 9633 Liegenschaft Ladreute 3 37'7 66' 31'4 66' Baulicher Unterhalt Gebäude FV 12'9 8' Unterhalt Mobilien Wasser, Energie, Heizmaterial 14'3 13' Abwasser- und Kehrichtgebühren 1'2 1' Sachversicherungsprämien Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'7 1' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 394. Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und 2'6 2'8 Finanzaufwand Mietzinse 54' 54' Rückerstattungen Raumnebenkosten Liegenschaft Gristenbühl (Landkreditkonto) 135'3 53'8 67' 67' Baulicher Unterhalt Gebäude FV 39' 3' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Wasser, Energie, Heizmaterial 35' 9' :24

47 Budget Abwasser- und Kehrichtgebühren 2' Sachversicherungsprämien 3'6 2' 391. Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11' Interne Verrechnung von Betriebs- und 1' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 41' Mietzinse 51'4 2' Marktwertanpassung Gebäude FV 44' Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten 2'4 2' Grundstücke im Finanzvermögen 6 2'7 6 2' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und 6 6 Finanzaufwand Pachtzinsen 2'7 2'7 97 Rückverteilungen 1'6 1'6 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 1'6 1'6 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 1'6 1' Rückverteilung CO2-Abgabe 1'6 1'6 Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 14'963' 15'39'1 14'737'2 14'794'8 76'1 57'6 15'39'1 15'39'1 14'794'8 14'794' :24

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'918'518.26 1'026'157.75 2'065'200 1'001'400 01 Legislative und Exekutive 321'242.60 6'220.30 325'700 9'400 011 Legislative 89'127.55 4'830.30 80'300 6'400 0110 Legislative 89'127.55

Mehr

Budget Erfolgsrechnung GEMEINDE EGNACH. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional

Budget Erfolgsrechnung GEMEINDE EGNACH. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional Budget 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'65'2 1'1'4.. 1 Legislative und Exekutive 325'7 9'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden und 17'9 Kommissionen 35. AHV,

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620. -26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden

Mehr

Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000

Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000 Gemeinde Wäldi Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541'600 141'000 01 Legislative und Exekutive 146'600 0 011 Legislative 16'600 0 0110 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden

Mehr

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des

Mehr

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40

Mehr

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129' 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180

Erfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180 Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Römisch-katholische Kirchgemeinde 3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite 3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Budget Erfolgsrechnung detailliert

Budget Erfolgsrechnung detailliert 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 606'867.93 158'010.45 549'465.00 127'400.00 599'400.00 128'000.00 01 Legislative und Exekutive 95'848.11 300.00 100'465.00 300.00 97'900.00 500.00 011 Legislative 12'158.60 22'400.00

Mehr

Erfolgsrechnung Rechnung 2013

Erfolgsrechnung Rechnung 2013 3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746'000.00 178'600.00 720'000.00 153'400.00 907'669.42 444'506.12 01 Legislative und Exekutive 203'800.00 5'000.00 186'600.00 5'000.00 211'662.50 4'848.05 011 Legislative 16'700.00

Mehr

Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980.

Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980. 3 Aufwand 15'395'990.00 14'946'980.00 30 Personalaufwand 3'885'750.00 3'712'390.00 300 Behörden, Kommissionen 246'100.00 242'100.00 3000 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 246'100.00 242'100.00

Mehr

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2) 0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102

Mehr

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017 Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 382'990.54 435'350.00 117'600.00 606'867.93 158'010.45 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 95'848.11 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00

Mehr

Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional

Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung 215 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'75'5 31'65.. 1 Legislative und Exekutive 219'7 5'.. 11 Legislative 3'7.. 11 Legislative 3'7.. 3.2 Tag- und Sitzungsgelder 5'5 312.

Mehr

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 707'550.00 364'300.00 809'680.85 382'990.54 01 Legislative und Exekutive 74'300.00 100.00 84'982.05 230.00 011 Legislative 5'700.00 11'785.35 0110 Legislative 5'700.00 11'785.35

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850 Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31

Mehr

Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde

Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 7'505'000 7'245'000 T Erfolgsrechnung 260'000 1'114'500 412'000 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 702'500 251'500 3'000 01 Legislative und Exekutive 248'500 35'500

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 383'190.54 435'350.00 117'600.00 549'465.00 127'400.00 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 100'465.00 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00

Mehr

Budget Übersicht Budget / BU ER Übersicht

Budget Übersicht Budget / BU ER Übersicht Gemeindeverwaltung Sirnach Budget 2018 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'593'550.00 31'676'025.00 0.00 Betrieblicher

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative

Mehr

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270. Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05

Mehr

Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000

Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 164 7 325 55 1 162 6 315 15 1 232 642.93 342 63.9 1 Legislative und Exekutive 235 27 9 5 223 8 5 228 441.15 1 523.5 11 Legislative

Mehr

Wasserversorgung der Gemeinde Stans

Wasserversorgung der Gemeinde Stans 3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach

Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 655'110.00 202'550.00 638'350.00 200'750.00 618'601.04 203'955.99 0110 Legislative 21'000.00 21'850.00 21'510.52 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, 8'000.00 7'500.00

Mehr

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Erfolgsrechnung 4'245'720 4'235'750 4'213'650 4'130'550 4'508'301.01 4'656'798.67 Saldo 9'970 83'100 148'497.66 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 638'350 200'750 619'300 205'000 848'160.30 277'208.25 Saldo

Mehr

B U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018

B U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 B U D G E T 2 0 1 9 Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 Inhaltsverzeichnis 2 Bericht Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-9 Nachweis Schuldenbegrenzung

Mehr

Budget Übersicht

Budget Übersicht Budget 2019 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'787'120.00 30'593'550.00 0.00 Betrieblicher Ertrag 29'212'470.00 29'159'950.00

Mehr

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Total Erfolgsrechnung 4'213'650 4'130'550 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 83'100 44'460 196'569.61 0 ALLGEMEINE

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10

Mehr

Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97

Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97 3 Aufwand 16'172'500.00 15'785'170.00 16'636'356.97 30 Personalaufwand 4'009'500.00 3'870'110.00 4'019'984.03 300 Behörden, Kommissionen 297'900.00 278'600.00 295'963.20 3000 Entschädigungen Behörden und

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive

Mehr

Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69

Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69 3 Aufwand 16'636'356.97 15'395'990.00 15'614'180.69 30 Personalaufwand 4'019'984.03 3'885'750.00 3'787'473.79 300 Behörden, Kommissionen 295'963.20 246'100.00 276'624.60 3000 Entschädigungen Behörden und

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 0 Nettoergebnis 112'285 299'925 Aufwand 12'577'024 11'817'950 30 Personalaufwand 2'651'100 2'416'200 300 Behörden und Kommissionen 264'600 244'900

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160. Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23

Mehr

B U D G E T Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016

B U D G E T Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016 B U D G E T 2 0 1 7 Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016 Inhaltsverzeichnis 2 Ergebnisse Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-8 Nachweis Schuldenbegrenzung

Mehr

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014 Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug

Mehr

Budget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung

Budget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung 3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2016 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2016 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00

Mehr

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10

Mehr

Voranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter

Voranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter Voranschlag 2019 Einladung zur Budgetgemeinde Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.00 Uhr Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn Traktanden: 1. Informationen zur Personalsituation 2. Budget 2019 3. Verschiedenes

Mehr

Budget Politische Gemeinde Eschenz. Erfolgsrechnung. Rechnung Budget 2018 Budget Detail - Funktional

Budget Politische Gemeinde Eschenz. Erfolgsrechnung. Rechnung Budget 2018 Budget Detail - Funktional Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 968'36 487'7 949'67 48'4 1 Legislative und Exekutive 159'97 155'87 11 Legislative 16'87 16'87 11 Legislative 16'87 16'87 3.2 Sitzungsgelder

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung 3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen

Mehr

Budget 2014 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Erfolgsrechnung. Budget 2014 Budget Rechnung 2012 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional

Budget 2014 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Erfolgsrechnung. Budget 2014 Budget Rechnung 2012 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional Budget 214 Budget 214 Budget 213 Rechnung 212 ALLGEMEINE VERWALTUNG 99'31 282'1.. 1 Legislative und Exekutive 21'8 1'2.. 11 Legislative 3'.. 11 Legislative 3'.. 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2017 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2017 1 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

Budget 2015 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Laufende Rechnung. Budget 2015 Budget Rechnung 2013 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional

Budget 2015 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Laufende Rechnung. Budget 2015 Budget Rechnung 2013 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'24'65 29'1 997'31 282'1 1 Legislative und Exekutive 214'8 1'4 28'8 1'2 11 Legislative 32'5 3' 11 Legislative 32'5 3' 3. Entschädigungen,

Mehr

Voranschlag Detaillierte Fassung

Voranschlag Detaillierte Fassung Voranschlag 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 30. November 2016 Inhaltsverzeichnis Hinweise Laufende Rechnung; Funktionale Gliederung Laufende Rechnung; Artengliederung Investitionsrechnung;

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative

Mehr

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 0110 Legislative 17'500 0110.3000.00 Entschädigung Revisoren,

Mehr

b) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

b) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinde Elfingen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 332'050 21'850 317'850 26'050 315'081.50 29'969.40 01 Legislative und Exekutive 79'900 0 66'550 0 69'027.50 0.00 011 Legislative 9'850

Mehr

Rechnung 2017 Abweichung Rechnung LJ - Voranschlag LJ. Politische Gemeinde Eschenz Alle Kreise. Budget Rechnung 2017

Rechnung 2017 Abweichung Rechnung LJ - Voranschlag LJ. Politische Gemeinde Eschenz Alle Kreise. Budget Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'005'380.56 554'731.65 949'670 480'400 18'621.09 3.97 01 Legislative und Exekutive 175'276.60 0.00 155'870 0-19'406.60-12.45 011 Legislative 17'472.00 0.00 16'870 0-602.00-3.57

Mehr

Jahresrechnung Detaillierte Fassung

Jahresrechnung Detaillierte Fassung Jahresrechnung 2016 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Montag, 22. Mai 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95

Mehr

Budget Erfolgsrechnung

Budget Erfolgsrechnung 1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610

Mehr

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 585'665 279'880 569'693 271'219 538'045.50 261'909.00 Nettoergebnis 305'785 298'474 276'136.50 01 Legislative und Exekutive 66'280 65'423

Mehr

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'232'354.97 315'169.30 1'060'900 302'700 980'166.01 294'527.10 01 Legislative und Exekutive 212'131.07 2'282.00 211'400 2'400 223'845.23 1'487.00 011 Legislative 35'799.00 0.00

Mehr

Jahresrechnung Detaillierte Fassung

Jahresrechnung Detaillierte Fassung Jahresrechnung 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Dienstag, 29. Mai 2018 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;

Mehr

Voranschlag Detaillierte Fassung

Voranschlag Detaillierte Fassung Voranschlag 2018 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 29. November 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgsrechnung; Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;

Mehr

Ortsbürgergemeinde Brugg Budget 2012

Ortsbürgergemeinde Brugg Budget 2012 Brugg INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Bemerkungen und Erläuterungen zum Budget der für das Jahr 212 1 Antrag 3 Zusammenzug der Erfolgsrechnung 4 Allgemeine Verwaltung 5 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit,

Mehr

Budget Foto: Stefan Becker

Budget Foto: Stefan Becker Budget 2019 Foto: Stefan Becker Cashflowberechnung Budget 2019 Ergebnisse Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung Erfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss

Mehr

Technische Gemeindebetriebe Berg

Technische Gemeindebetriebe Berg 1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'742'873.20 1'742'873.20 1'628'900.00 1'634'700.00 1'851'694.27 1'851'694.27 1020 skosten 190'838.37 4'857.20 187'000.00 5'400.00 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen

Mehr

Anhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand )

Anhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand ) 1 170.511-A3 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung (Stand 01.01.2013) Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene

Mehr

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF)

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) Anhang 2 1 (Stand 1. Januar 2017) Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) 1. Kontenrahmen Bilanz 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Mehr

RECHNUNG Gemeindeverwaltung Wuppenau. Laufende Rechnung. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Legislative 18'000 0

RECHNUNG Gemeindeverwaltung Wuppenau. Laufende Rechnung. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Legislative 18'000 0 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 619'100 268'300 72'378.13 775.00 01 Legislative und Exekutive 198'100 64'900 4'058.60 5.00 011 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 0110 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 3000.01 Entschädigungen

Mehr

Technische Gemeindebetriebe Berg

Technische Gemeindebetriebe Berg 1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'604'205.32 1'851'694.27 1020 skosten 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen Kommissionen 1'170.00 3010.00 Besoldungen 91'751.30 3010.02 Besoldungen Ableseteam

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

ALLGEMEINE VERWALTUNG

ALLGEMEINE VERWALTUNG Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'235'9 492' 1 Legislative und Exekutive 36'4 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 3.1 Entschädigungen Behörden und 1'

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25

Mehr

Budget 2017 der Einwohnergemeinde Freienwil

Budget 2017 der Einwohnergemeinde Freienwil 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 618'850.00 68'150.00 585'550.00 85'600.00 576'927.87 99'058.20 01 Legislative und Exekutive 112'600.00 113'750.00 110'239.10 011 Legislative 18'500.00 17'900.00 16'544.65 0110 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy

Erfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG 40'608'100 38'911'700 39'904'300 38'059'300 45'475'729.19 45'560'861.53 Nettoergebnis 1'696'400 1'845'000 85'132.34 3 Aufwand 40'608'100

Mehr

Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 1 170.511-A3 Anhang 3 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach n Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer x9

Mehr