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1 J A H R E S A B S C H L U S S ZUM 31. DEZEMBER 2012 DER FIRMA LEBENSLUST RETAIL GMBH

2 A. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS 1. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN Die Lebenslust Retail GmbH mit Sitz in Flensburg, Gutenbergstraße 12 ist im Handelsregister bei dem Amtsgericht Flensburg; Abteilung B, unter Nr. 811 eingetragen. Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Dauer errichtet. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Geschäftsführung Mitglieder der Geschäftsführung: Detlef Schreyer Bart Rijnhout Johann Steiner bis (HR-Eintrag) seit (HR-Eintrag) seit (HR-Eintrag) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Prokuristen: Dörte Tischer Jürgen Schulz Lars Klein seit (HR-Eintrag) Die Prokuristen sind jeweils gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Sie sind von den Beschränkungen des 181 BGB befreit, außer bei Rechtsgeschäften mit sich persönlich. Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Waren aller Art auf dem Gebiet Wellness und Erotik, sowie Dienstleistungen und sonstige, mit diesem Geschäftsbereich in Verbindung stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Gesellschaften mit ähnlichem oder entsprechendem Gesellschaftszweck zu gründen, zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. 2

3 Stammkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR ,00 und wird zu 100% von der Beate Uhse Aktiengesellschaft gehalten. Unternehmensverträge Die Gesellschaft hat mit der Beate Uhse AG (HRB 3737 AG Flensburg, herrschendes Unternehmen) am 18. Juli 2003 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. Die Zustimmung der Hauptversammlung der Beate Uhse AG zu dem beabsichtigten Vertragsabschluss erfolgte am 23. Juni Die Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft erfolgte am 01.September Der Vertrag gilt für die Zeit ab 01.Januar 2004 und kann erstmals zum 01. Januar 2009 gekündigt werden. Aufgrund des Vertrages wurde für das Geschäftsjahr 2012 der sonst entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR ,48 von der Beate Uhse AG ausgeglichen. Konzern- und Beteiligungsverhältnisse 100 % des Stammkapitals der Gesellschaft werden von der Beate Uhse AG gehalten. Wir verweisen auch auf unsere Erläuterungen zu Stammkapital, Unternehmensverträge und auf die Angaben der Gesellschaft im Anhang. Damit ist die Gesellschaft verbundenes Unternehmen zu der Beate Uhse AG. Die Gesellschaft macht für das Geschäftsjahr 2012 von den Befreiungen des 264 Abs.3 HGB Gebrauch. 2. STEUERLICHE GRUNDLAGEN Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Flensburg unter der Steuernummer 15/290/13925 geführt. Es besteht eine körperschaftsteuerliche, gewerbesteuerliche und umsatzsteuerliche Organschaft zum Organträger Beate Uhse AG. 3

4 B. 1. BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012 A K T I V A EUR EUR/Vorjahr P A S S I V A EUR EUR/Vorjahr A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Gezeichnetes Kapital , ,00 2. Verlustvortrag , ,01 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und , ,99 ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.170, ,84 B. RÜCKSTELLUNGEN II. Sachanlagen 1. Sonstige Rückstellungen , ,53 1. Andere Anlagen Betriebs , ,53 und Geschäftsausstattung , , , ,24 C. VERBINDLICHKEITEN B. UMLAUFVERMÖGEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,11 I. Vorräte , ,95 # davon mit einer Restlaufzeit II. Forderungen und sonstige bis zu einem Jahr EUR ,29 Vermögensgegenstände ( EUR 4.485,11 ) 4 1. Forderungen aus Lieferungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber und Leistungen 645,75 153,96 verbundenen Unternehmen , ,29 2. Forderungen gegen davon mit einer Restlaufzeit verbundene Unternehmen 64,00 0,00 bis zu einem Jahr EUR ,98 ( EUR ,29 ) 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,53 0, ,28 153,96 3. Sonstige Verbindlichkeiten 927,85 469,68 III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- davon mit einer Restlaufzeit und Postgiroguthaben, Guthaben bei bis zu einem Jahr EUR 927,85 Kreditinstituten , ,45 ( EUR 469,68 ) davon aus Steuern EUR 630,30 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 400,00 ( EUR 274,68 ) , , , , , ,60

5 B. 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2012 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 1. Umsatzerlöse , ,02 2. Sonstige betriebliche Erträge 64,00 0,00 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,99 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,37 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung , ,82 5. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,85 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,56 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 605,81 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,45-257,81 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Ertrag aus Verlustübernahme aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages , , Jahresfehlbetrag 0,00 0, Verlustvortrag , , Bilanzverlust , ,01 7

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