Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850"

Transkript

1 Einwohnergemeinde 3'696' '696' '407'100 3'426'950 3'322' '322' '850 3 Aufwand 3'301' '407'100 3'292' Personalaufwand 1'135' '186'300 1'241' Sach- und übriger Betriebsauf- 511' ' ' wand 33 Abschreibungen Verwaltungsver- 152' ' ' mögen 34 Finanzaufwand 12' '300 53' Einlagen in Fonds und Spezial- 12' ' ' finanzierungen 36 Transferaufwand 1'348' '347'250 1'222' Interne Verrechnungen 128' '050 65' Ertrag 394' '696' '426'950 30' '322' Fiskalertrag 1'345' '155'000 1'240' Regalien und Konzessionen 4' '700 4' Entgelte 403' ' ' Verschiedene Erträge ' Finanzertrag 45' '300 37' Entnahmen aus Fonds und Spezia 16' '500 25' lfinanzierungen 46 Transferertrag 1'724' '696'950 1'375' Ausserordentlicher Ertrag 28' ' Interne Verrechnungen 394' ' '050 30' ' / Seite 1

2 3 Aufwand 3'301' '407'100 3'292' Personalaufwand 1'135' '186'300 1'241' Behörden und Kommissionen 58' '300 59' Behörden und Kommissionen 58' '300 59' Löhne des Verwaltungs- und 174' ' ' Betriebspersonals 3010 Löhne des Verwaltungs- und 174' ' ' Betriebspersonals 302 Löhne der Lehrkräfte 701' ' ' Löhne der Lehrkräfte 701' ' ' Temporäre Arbeitskräfte 13' '000 11' Temporäre Arbeitskräfte 13' '000 11' Zulagen 12' '800 13' Erziehungszulagen 12' '800 13' Arbeitgeberbeiträge 170' ' ' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 63' '300 60' kosten 3052 Pensionskassen 89' ' ' Unfallversicherungen 4' '750 4' Familienausgleichskasse 9' '800 8' Krankentaggeldversicherungen 2' '600 2' Übriger Personalaufwand 5' '050 7' Aus- und Weiterbildung des 2' '100 4' Personals 3099 Sonstiger Personalaufwand 3' '950 2' / Seite 2

3 31 Sach- und übriger Betriebsauf- 511' ' ' wand 310 Material- und Warenaufwand 44' '300 44' Büromaterial 2' '900 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13' '600 10' Drucksachen, Publikationen 13' '500 13' Lehrmittel 15' '300 18' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 20' '800 29' Büromöbel und -geräte 5' '000 7' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 9' '100 15' Werkzeuge 3113 Hardware 2' '700 3' Immaterielle Anlagen 1' ' Übrige Anschaffungen '200 1' Ver- und Entsorgung 35' '950 17' Ver- und Entsorgung 35' '950 17' Dienstleistungen und Honorare 241' ' ' Dienstleistungen Dritter 144' ' ' Honorare externe Berater, Gut- 61' '650 51' achter, Fachexperten 3133 Informatik-Nutzungsaufwand 25' '450 28' Sachversicherungsprämien 9' '100 9' Baulicher und betrieblicher 27' '900 37' Unterhalt 3140 Unterhalt an Grundstücken 1' Unterhalt Strassen/Verkehrs- 3' '500 6' wege 3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 17' '000 14' Unterhalt Hochbauten 6' '900 16' Unterhalt übrige Sachanlagen / Seite 3

4 315 Unterhalt Mobilien und imma- 11' '500 14' terielle Anlagen 3150 Unterhalt Büromöbel und geräte 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 11' '300 14' Fahrzeuge, Werkzeuge 316 Mieten, Leasing, Pachten, 61' '500 21' Benützungsgebühren 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 12' '400 16' Mieten, Benützungskosten Mo- 45' ' bilien 3162 Raten für operatives Leasing 3' '900 3' Spesenentschädigungen 3' '500 1' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und 2' ' Lager 318 Wertberichtigungen auf Forde- 1' '000 13' rungen 3182 Wertberichtigung Steuergutha ' ben natürliche Personen 3183 Tatsächliche Forderungsverlus- 1' ' te Steuerguthaben natürliche P 319 Verschiedener Betriebsaufwand 65' '500 41' Übriger Betriebsaufwand 65' '500 41' Abschreibungen Verwaltungsver- 152' ' ' mögen 330 Abschreibungen Sachanlagen 148' ' ' Planmässige Abschreibungen 148' ' ' Sachanlagen / Seite 4

5 332 Abschreibungen Immaterielle 3' '800 3' Anlagen 3320 Planmässige Abschreibungen im- 3' '800 3' materielle Anlagen 34 Finanzaufwand 12' '300 53' Zinsaufwand 12' '300 11' Verzinsung kurzfristige Fi nanzverbindlichkeiten 3403 Vergütungszinsen/Skonti ' Steuern 3406 Verzinsung langfristige Fi- 11' '100 11' nanzverbindlichkeiten 344 Wertberichtigungen Finanzver- 41' mögen 3441 Wertberichtigung Sachanlagen 41' Einlagen in Fonds und Spezial- 12' ' ' finanzierungen 351 Einlagen in Fonds und Spezial- 12' ' ' finanzierungen im Eigenkapital 3510 Einlagen in Spezialfinanzie- 10' ' ' rungen 3511 Einlagen in Fonds des Eigen- 2' '550 2' kapitals 36 Transferaufwand 1'348' '347'250 1'222' Entschädigungen an Gemeinwesen 1'026' '036' ' Entschädigungen an Kanton 58' '200 57' Entschädigungen an Gemeinden 935' ' ' und Zweckverbände / Seite 5

6 3614 Entschädigungen an öffentliche 32' '000 39' Unternehmungen 362 Finanz- und Lastenausgleich 11' Finanzierung Ausgleichsfonds 11' Beiträge an Gemeinwesen und 322' ' ' Dritte 3631 Beiträge an Kanton 144' ' ' Beiträge an Gemeinden und 11' '200 9' Zweckverbände 3634 Beiträge an öffentliche Unter- 5' '400 5' nehmungen 3635 Beiträge an private Unterneh- 74' '600 49' mungen 3636 Beiträge an private Organisa- 4' '500 2' tionen ohne Erwerbszweck 3637 Beiträge an private Haushalte 82' '200 60' Wertberichtigungen Beteiligun- 19' gen Verwaltungsvermögen 3650 Wertberichtigungen Beteiligun- 19' gen Verwaltungsvermögen 39 Interne Verrechnungen 128' '050 65' Dienstleistungen 39' '800 31' Interne Verrechnungen von 39' '800 31' Dienstleistungen 392 Pacht, Mieten, Benützungskos- 79' '000 25' ten 3920 Interne Verrechnungen von 79' '000 25' Pacht, Mieten, Benützungskoste 394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10' '250 9' / Seite 6

7 3940 Interne Verrechnungen von kalk 10' '250 9' Zinsen und Finanzaufwand 4 Ertrag 394' '696' '426'950 30' '322' Fiskalertrag 1'345' '155'000 1'240' Steuern natürliche Personen 1'316' '131'000 1'212' Einkommenssteuern natürliche P 1'182' '053'000 1'106' ersonen 4001 Vermögenssteuern natürliche Pe 123' ' ' rsonen 4002 Quellensteuern natürliche Pers 9' ' onen 401 Steuern juristische Personen 28' '000 27' Ertragssteuern juristische Per 16' '000 14' sonen 4011 Kapitalsteuern juristische Per 11' '000 12' sonen 41 Regalien und Konzessionen 4' '700 4' Regalien 2' '800 2' Regalien 2' '800 2' Konzessionen 1' '900 1' Konzessionen 1' '900 1' Entgelte 403' ' ' Ersatzabgaben 55' '000 83' Ersatzabgaben 55' '000 83' Gebühren für Amtshandlungen 20' '700 13' Gebühren für Amtshandlungen 20' '700 13' / Seite 7

8 424 Benützungsgebühren und Dienstl 256' ' ' eistungen 4240 Benützungsgebühren und Dienstl 256' ' ' eistungen 425 Erlös aus Verkäufen 12' '250 15' Verkäufe 12' '250 15' Rückerstattungen 58' '700 29' Rückerstattungen Dritter 58' '700 29' Bussen Bussen Übrige Entgelte Übrige Entgelte Eingang bereits abgeschriebene r Steuerforderung natürlicher 43 Verschiedene Erträge ' Übriger Ertrag ' Übriger Ertrag Übertragung aus der Investitio 133' nsrechnung 44 Finanzertrag 45' '300 37' Zinsertrag 28' '000 19' Zinsen kurzfristige Finanzanla gen 4403 Verzugszinsen Steuern 27' '000 18' Liegenschaftenertrag Finanzver 10' '500 11' mögen / Seite 8

9 4430 Pacht- und Mietzinse Liegensch 10' '500 11' aften Finanzvermögen 447 Liegenschaftenertrag Verwaltun 6' '800 6' gsvermögen 4470 Pacht- und Mietzinse Liegensch 4' '900 4' aften Verwaltungsvermögen 4472 Benützungsgebühren Liegenschaf 1' ' ten Verwaltungsvermögen 45 Entnahmen aus Fonds und Spezia 16' '500 25' lfinanzierungen 450 Entnahmen aus Fonds im Fremdka pital 4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraum bauten 451 Entnahmen aus Fonds und Spezia 15' '500 25' lfinanzierungen im Eigenkapita 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzier 13' '000 ungen 4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenk 1' '500 25' apitals 46 Transferertrag 1'724' '696'950 1'375' Entschädigungen von Gemeinwese 1'116' '130' ' n 4610 Entschädigungen vom Bund Entschädigungen vom Kanton 89' '300 80' Entschädigungen von Gemeinden 1'026' '080' ' und Zweckverbänden 462 Finanz- und Lastenausgleich 485' ' ' Sonderlastenabgeltungen 125' '000 83' Horizontaler Finanzausgleich 360' ' ' / Seite 9

10 463 Beiträge von Gemeinwesen und D 122' ' ' ritten 4630 Beiträge vom Bund ' Beiträge vom Kanton 122' ' ' Beiträge von privaten Unterneh mungen 469 Verschiedener Transferertrag Rückverteilungen Ausserordentlicher Ertrag 28' ' Entnahmen aus dem Eigenkapital 28' ' Entnahmen aus Neubewertungsres 28' ' erven 49 Interne Verrechnungen 394' ' '050 30' ' Dienstleistungen 39' '800 31' Interne Verrechnungen von Dien 39' '800 31' stleistungen 492 Pacht, Mieten, Benützungskoste 79' '000 25' n 4920 Interne Verrechnungen von Pach 79' '000 25' t, Mieten, Benützungskosten 494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10' '250 9' Interne Verrechnungen von kalk 10' '250 9' Zinsen und Finanzaufwand 900 Abschluss Erfolgsrechnung 394' ' Ertragsüberschuss 394' ' / Seite 10

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden

Mehr

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620. -26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,

Mehr

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160. Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung 3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite 3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF)

Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) Anhang 2 1 (Stand 1. Januar 2017) Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) 1. Kontenrahmen Bilanz 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Mehr

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014 Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug

Mehr

5 979 J I

5 979 J I Gemeindeverwaltung Waldenburg HRM2 Gemeinde Watdenburg Budget I 16.9.201 5 1.1.2016 31.122016 Einwohnergemeinae Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2013 Ertrag Ertrag Autwand Ertrag

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2016 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2016 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen

GEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen GEMEINDE LENGNAU Budget 2017 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2017 1 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und

Mehr

Budget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung

Budget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung 3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen

Mehr

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2) 0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102

Mehr

Budget Erfolgsrechnung detailliert

Budget Erfolgsrechnung detailliert 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative

Mehr

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative

Mehr

Einwohnergemeinde Diegten. Budget 2016

Einwohnergemeinde Diegten. Budget 2016 Einwohnergemeinde Diegten Budget 2016 Inhaltsverzeichnis Budget Seite 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 2 2. Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 3-6 3. Auflistung Finanzkennzahlen

Mehr

Anhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand )

Anhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand ) 1 170.511-A3 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung (Stand 01.01.2013) Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene

Mehr

Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 1 170.511-A3 Anhang 3 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach n Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer x9

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95

Mehr

Aufwand 955 900.O0 955 900.00

Aufwand 955 900.O0 955 900.00 1 Erlolgsrechnu ng Budget 8.09.2014 1.1.201 5 -.12.201 5 Burgergem&nde Nummer Artengliedecung Zusammenzug Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 201 955 900.O0 997 600.00 94 200.00 979600.00 0690.47 1 64 06.55

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder

Mehr

34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34 170.511 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene In Ausnahmefällen

Mehr

ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG

ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Konto alt Gde Konto alt Kt. Konto neu HRM2 Bezeichnung neu HRM 2 Bemerkungen 3 3 3 Aufwand 30 30 30 Personalaufwand 300 300 300 Behörden, Kommissionen und Richter 301 301

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen

Mehr

AB E F A A F A E A F A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A D AB EA E D FA F A CF CF FA D F A E A

AB E F A A F A E A F A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A D AB EA E D FA F A CF CF FA D F A E A AB CDE F A A E A E A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A CF D F A A F A E A F A B FD E FA CF D F F FE FA F F A D F A E A F F A F FE F D AB EA D EA E D FA F A CF CF FA BF E D

Mehr

Gestufter Erfolgsausweis Einwohnergemeinde ERFOLGSRECHNUNG Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 Betrieblicher Aufwand 8'149'265.00 7'776'200.00 7'805'736.58 30 Personalaufwand 2'464'585.00 2'344'650.00

Mehr

Erläuterungen zum Budget 2015

Erläuterungen zum Budget 2015 Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve 1. Waldfläche 131 ha 2. Sollbestand der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös 29 213 CHF 15 58.9 3. Doppelter Sollbestand der Forstreserve

Mehr

Katholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen

Katholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen 0 1 ALLGEMEINE VERWALTUNG 106'400.00 400.00 1 11 Legislative und Exekutive 98'400.00 11 111 Kirchgemeinde 19'700.00 111.3000 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission 1'700.00 111.3102 Drucksachen,

Mehr

EINWOHNERGEMEINDE ZUNZGEN B U D G E T Einwohnergemeinde Zunzgen

EINWOHNERGEMEINDE ZUNZGEN B U D G E T Einwohnergemeinde Zunzgen EINWOHNERGEMEINDE ZUNZGEN B U D G E T 2 0 1 6 Einwohnergemeinde Zunzgen Alte Landstrasse 5 4455 Zunzgen Telefon 061 975 96 60 Fax 061 975 96 79 gemeinde@zunzgen.bl.ch www.zunzgen.ch Einwohnergemeinde Zunzgen

Mehr

1 E R G E B N I S S E

1 E R G E B N I S S E 1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87

Mehr

1 E R G E B N I S S E

1 E R G E B N I S S E 1 E R G E B N I S S E Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 122'132'587.86 128'392'226.05 108'932'410 109'223'360

Mehr

3 Aufwand 7'786' '428' '989' Personalaufwand 3'092' '972' '994'001.95

3 Aufwand 7'786' '428' '989' Personalaufwand 3'092' '972' '994'001.95 3 Aufwand 7'786'085.00 7'428'027.00 3'989'566.59 30 Personalaufwand 3'092'530.00 2'972'918.00 1'994'001.95 300 Behörden, Kommissionen und Richter 148'800.00 152'400.00 9'260.00 3000 Löhne Behörden, Richter

Mehr

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse

Mehr

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse

Mehr

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde Wiliberg HRM2 Zusammenzug Erfolgsrechnung 2015 0 Allgemeine Verwaltung 142'600.00 8'000.00 135'500.00 7'700.00 Nettoaufwand 134'600.00 127'800.00 Nettoertrag 1 Öffentliche Ordnung und

Mehr

VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T

VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 7 3 AUFWAND 30 Personalaufwand 300 Behörden und Kommissionen 30010 Synodale, Kommissionen 2'080.00 2'080.00 30020 Kirchenpflege, Honorare Präsidium 12'580.00 11'110.00

Mehr

Einwohnergemeinde Gelterkinden. Budget Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2014

Einwohnergemeinde Gelterkinden. Budget Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2014 Einwohnergemeinde Gelterkinden Budget 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2014 Inhaltsverzeichnis Seite Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentliche Haushalte 1 Erläuterungen des Gemeinderates zum

Mehr

Budget Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017

Budget Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg  Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017 Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg www.lohn-ammannsegg.ch Budget 2018 Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017 06.11.2017 Gemeindeversammlung 27. November 2017 Inhaltsverzeichnis Titel Seite Bericht

Mehr

E inwohnergemeinde Dittingen

E inwohnergemeinde Dittingen E inwohnergemeinde Dittingen Budget 2018 Gemeindeversammlung vom 11.12.2017 Inhaltsverzeichnis Budget 2018 Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 Erläuterungen des Gemeinderates zum

Mehr

Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69

Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69 3 Aufwand 16'636'356.97 15'395'990.00 15'614'180.69 30 Personalaufwand 4'019'984.03 3'885'750.00 3'787'473.79 300 Behörden, Kommissionen 295'963.20 246'100.00 276'624.60 3000 Entschädigungen Behörden und

Mehr

REGIERUNGSRAT BUDGET September 2017

REGIERUNGSRAT BUDGET September 2017 REGIERUNGSRAT BUDGET 2018 19. September 2017 Inhaltsverzeichnis Budget 2018 Investitionsrechnung Gesamtübersicht 1 Gestufter Erfolgsausweis 2 Artengliederung 3 4 Detailartengliederung 5 20 Institutionelle

Mehr

Einwohnergemeinde Diegten Rechnung 2014

Einwohnergemeinde Diegten Rechnung 2014 Einwohnergemeinde Diegten Rechnung 2014 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 2 2. Erläuterungen des Gemeinderates zur Jahresrechnung 3 3. Auflistung der

Mehr

Budget Erfolgsrechnung

Budget Erfolgsrechnung 1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Vorbericht Budget 2018 Gemeindeverband Feuerwehr innert dem Kirchet

Vorbericht Budget 2018 Gemeindeverband Feuerwehr innert dem Kirchet Vorbericht Budget 218 Gemeindeverband Feuerwehr innert dem Kirchet Nach HRM2 September 217 Inhalt Vorschau... 3 1 Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)... 3 Allgemeines... 3 Abschreibungen...

Mehr

Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach

Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach AG GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062

Mehr

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Hand. Die folgenden Erläuterungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Hand. Die folgenden Erläuterungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Hand Die folgenden Erläuterungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich

Mehr

Budget Anhang

Budget Anhang Budget 2017 - Anhang Inhaltsverzeichnis Seite(n) Erläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 Auflistung der Finanzkennzahlen 2-4 Ergebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen)

Mehr

(AHV, IV, EO, FAK, AlV, Verwaltungskostenbeiträge) (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Abschiedsgeschenke, Vergünstigungen)

(AHV, IV, EO, FAK, AlV, Verwaltungskostenbeiträge) (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Abschiedsgeschenke, Vergünstigungen) Laufende Rechnung 390 Behörden und Verwaltung 390.300.01 Entschädigung Kirchenpflege 390.300.02 Kommissionen 390.301.01 Besoldung Sekretariat 390.301.02 Besoldung Kirchengutsverwalter 390.303 Sozialversicherungsbeiträge

Mehr

Kt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner

Kt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner Kt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner HRM 1 Allgemeine Daten 2011 2012 2013 2014 2015 +/- Einwohner 193'388 193'920 182'398 177'285 120'060-57'225 Steuerfuss in % 104.776 104.243 102.581 100.826

Mehr

A1. 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand. 41 Regalien und Konzessionen. 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

A1. 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand. 41 Regalien und Konzessionen. 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1 621.1-A1 Anhang 1 zu Artikel 18 und 83 (Stand 01.01.2017) Finanzbuchhaltung Gliederung der Jahresrechnung nach Kontenklassen und Sachgruppen Verwaltungsrechnung Erfolgsrechnung Investitionsrechnung 1

Mehr

Inhaltsverzeichnis Kapitel 2

Inhaltsverzeichnis Kapitel 2 Inhaltsverzeichnis Kapitel 2 2 Kontenrahmen 2.1 Aufbau der Kontennummern... 1 2.2 Funktionale Gliederung... 3 2.3 Artengliederung - Erfolgsrechnung... 11 2.4 Artengliederung - Investitionsrechnung... 19

Mehr

Einwohnergemeinde Trubschachen Trubschachen. Budget Gemeinderat Gemeindeversammlung

Einwohnergemeinde Trubschachen Trubschachen.  Budget Gemeinderat Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde Trubschachen Trubschachen www.trubschachen.ch Budget 2016 Gemeinderat 28.10.2015 Gemeindeversammlung 11.12.2015 Einwohnergemeinde Trubschachen Budget 2016 Seite 2 Inhaltsverzeichnis 0

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Gemeinde Walchwil. Budget

Gemeinde Walchwil. Budget Gemeinde Walchwil Budget 2015 Traktandum 4 Bericht und Antrag zum Budget 2015 Seite 2 Budget 2015 - Festsetzung des Steuerfusses - Bericht des Gemeinderates - Bericht der Rechnungsprüfungskommission Genehmigung

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25

Mehr

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015

Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,

Mehr

Voranschlag 2014, Teil A

Voranschlag 2014, Teil A , Teil A Zeichenerklärung Laufende und Investitionsrechnung (letzte Spalte): = Verbesserung = Mehrertrag und Minderaufwand - = Verschlechterung = Mehraufwand und Mindertrag LR = Laufende Investitionsprogramm

Mehr

Einwohnergemeinde Diegten. Budget 2017

Einwohnergemeinde Diegten. Budget 2017 Einwohnergemeinde Diegten Budget 2017 Inhaltsverzeichnis Budget Seite 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 2 2. Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 3-5 3. Auflistung Finanzkennzahlen

Mehr

VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6. B u d g e t 2016 Aufwand Ertrag

VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6. B u d g e t 2016 Aufwand Ertrag VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6 3 AUFWAND 30 Personalaufwand 300 Behörden und Kommissionen 30010 Synodale, Kommissionen 2'08 30020 Kirchenpflege, Honorare Präsidium 11'11 301 Löhne Verwaltungs-

Mehr

Budget Einwohner- und Ortsbürgergemeinde

Budget Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Inhaltsverzeichnis Seite Budget Erläuterungen 2 Ergebnis ohne Spezialfinanzierungen 6 Ergebnis Wasserversorgung 8 Ergebnis Abwasserbeseitigung 10 Ergebnis Abfallwirtschaft

Mehr

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Hand. Die folgenden Erläuterungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Hand. Die folgenden Erläuterungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Hand Die folgenden Erläuterungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich

Mehr

Einwohnergemeinde Dittingen. Jahresrechnung 2015

Einwohnergemeinde Dittingen. Jahresrechnung 2015 Einwohnergemeinde Dittingen Jahresrechnung 2015 INHALTSVERZEICHNIS Seite Erläuterungen zur Rechnungslegung 1 Erläuterungen des Gemeinderates 2-09 Auflistung der Finanzkennzahlen 10 Ergebnisübersicht 11

Mehr

Budget Einwohnergemeinde Hunzenschwil

Budget Einwohnergemeinde Hunzenschwil Budget 2014 Einwohnergemeinde Hunzenschwil 18.09.2013 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1) Erläuterungen Budget Einwohnergemeinde 3-9 2) Ergebnis a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 10-11 b) Wasserversorgung

Mehr

Budget Einwohnergemeinde Mühleberg. Finanzverwaltung. Mühleberg, 27. November 2017

Budget Einwohnergemeinde Mühleberg. Finanzverwaltung. Mühleberg, 27. November 2017 Einwohnergemeinde Mühleberg Finanzverwaltung Budget 2018 Mühleberg, 27. November 2017 Kirchweg 4, 3203 Mühleberg Telefon 031 754 14 16 finanzverwaltung@muehleberg.ch Fax 031 754 14 19 Seite 2 Inhalt 0

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Seite

Inhaltsverzeichnis. Seite Budget 2015 1 Inhaltsverzeichnis Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehr

Erläuterungen zum Budget Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zum Budget Allgemeine Verwaltung 2905 Seite Erläuterungen zur Rechnungslegung 1 Erläuterungen Erfolgsrechnung 2 Finanzkennzahlen 18 Ergebnisse 19 Erfolgsrechnung Zusammenzug nach Funktionen 20 Zusammenzug Artengliederung 21 Detailrechnung

Mehr

Preventiv / Budget 2018

Preventiv / Budget 2018 Preventiv / Budget 2018 1 Inhaltsverzeichnis Ergebnis und Erfolgsausweis Seite 3-4 Erfolgsrechnung Zusammenzug Seite 5 Erfolgsrechnung ausführlich Seite 6-48 Investitionsrechnung Zusammenzug Seite 49 Investitionsrechnung

Mehr

Rechnung Gemeinde Lupsingen Liestalerstrasse Lupsingen

Rechnung Gemeinde Lupsingen Liestalerstrasse Lupsingen Rechnung 2016 Liestalerstrasse 14 4419 Lupsingen 31.05.2017 Inhaltsverzeichnis Inhalte der Jahresrechnung 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte. 2. Erläuterungen des Gemeinderates

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS. Gemeinde Stein

INHALTSVERZEICHNIS. Gemeinde Stein INHALTSVERZEICHNIS Gemeinde Stein Budget Einwohnergemeinde Bemerkungen zum Budget 4 Antrag des Gemeinderates 9 Ergebnisse Einwohnergemeinde 10 Ergebnisse Wasserversorgung 11 Ergebnisse Abwasserbeseitigung

Mehr

Laufende Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ref. KG Köniz R E C H N U N G 2011 Datum 19.04.2012/ Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 7'992'189.19 8'649'294.35 8'033'900 8'251'900 8'173'643.15 8'183'540.70 39 KIRCHENGUT 7'992'189.19 8'649'294.35 8'033'900

Mehr

Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum 20.09.2011/ Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900 8'173'643.15 8'183'540.70 39 KIRCHENGUT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900

Mehr

B U D G E T Erfolgsrechnung - Investitionsrechnung. F i n a n z p l ä n e Datum des Ausdrucks: 28.

B U D G E T Erfolgsrechnung - Investitionsrechnung. F i n a n z p l ä n e Datum des Ausdrucks: 28. B U D G E T 2 0 1 5 - - Investitionsrechnung F i n a n z p l ä n e 2015 2019 Datum des Ausdrucks: 28. Oktober 2014 (Druckvorlage Gemeindeversammlung) I N H A L T S V E R Z E I C H N I S B U D G E T 2 0

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45

Mehr

Rechnung Einwohnergemeinde Oberdorf

Rechnung Einwohnergemeinde Oberdorf Einwohnergemeinde Oberdorf Rechnung 216 Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Hand... Seite Erläuterungen des Gemeinderates zur Rechnung 216... Seite Finanzkennzahlen... Seite Ergebnisübersicht...

Mehr

Anhang 1: Aufbau des Rechnungswesens (Art. 17)

Anhang 1: Aufbau des Rechnungswesens (Art. 17) Anhang : Aufbau des Rechnungswesens (Art. 7) (Stand. Januar 06). Finanzvermögen Das Finanzvermögen wird wie folgt unterteilt: a) flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen; b) Forderungen; c) kurzfristige

Mehr

1 Auf einen Blick (Management Summary)... 3

1 Auf einen Blick (Management Summary)... 3 Budget 2016 Inhalt Vorbericht 1 Auf einen Blick (Management Summary)... 3 2 Rechnungslegungsgrundsätze HRM2... 4 2.1 Allgemeines... 4 2.2 Terminologie... 4 2.3 Kontenplan... 4 2.4 Abschreibungen... 5 2.4.1

Mehr

Rechnung 2007, Teil A

Rechnung 2007, Teil A , Teil A Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen: Die Laufende schliesst bei CHF 1 191 225 744.30

Mehr

Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN

Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative 011.300 Entschädigungen Revisoren, 1'200.00 1'000.00 420.00 Wahlbüro, Kommissionen 011.310 Botschaften, Budget, Rechnung, 5'500.00 6'000.00 5'214.20

Mehr

Inhaltsverzeichnis Kapitel 20

Inhaltsverzeichnis Kapitel 20 Inhaltsverzeichnis Kapitel 20 20 Übergang auf 20.1 Umschlüsselung auf den -Kontenrahmen... 1 20.1.1 Umschlüsselungstabelle Funktionen... 1 20.1.2 Umschlüsselungstabelle Arten... 6 20.1.3 Umschlüsselungstabelle

Mehr

Einladung zur Bürgergemeindeversammlung

Einladung zur Bürgergemeindeversammlung Einladung zur Bürgergemeindeversammlung Samstag, 13. Dezember 2014, 14.30 Uhr, Bürgerstube Traktanden 1. Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 21. Mai 2014 2. Budget 2015 3. Mitteilungen / Diverses

Mehr

Einwohnergemeinde (EG) 4616 Kappel. Budget Gemeinderat 25. November Gemeindeversammlung 10.

Einwohnergemeinde (EG) 4616 Kappel. Budget Gemeinderat 25. November Gemeindeversammlung 10. Einwohnergemeinde (EG) 4616 Kappel Budget 2016 Gemeinderat 25. November 2015 www.kappel-so.ch Gemeindeversammlung 10. Dezember 2015 Einwohnergemeinde Kappel Budget 2016 Inhaltsverzeichnis Titel Seite

Mehr

Einwohnergemeinde Aarburg. Budget Erfolgs- und Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Aarburg. Budget Erfolgs- und Investitionsrechnung Einwohnergemeinde Aarburg Budget 2017 Erfolgs- und Investitionsrechnung INHALTSVERZEICHNIS 1) ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE A) Allgemeines 2 Ergebnis und Kennzahlen 3 B) Bemerkungen zur 6 C) Bemerkungen

Mehr

Rechnung 2010, Teil A

Rechnung 2010, Teil A , Teil A Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen: Die Laufende schliesst bei CHF 1 324 434 887.75

Mehr

Einwohnergemeinde. Rechnung 2016

Einwohnergemeinde. Rechnung 2016 Einwohnergemeinde Rechnung 2016 RECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016 6060 SARNEN Inhaltsverzeichnis Seite - Bericht zur Rechnung 2016 3 - Erfolgsrechnung: - Detail zu Artengliederung 12 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Mehr

Kaufmann/Kauffrau EFZ der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Öffentliche Verwaltung

Kaufmann/Kauffrau EFZ der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Öffentliche Verwaltung Kaufmann/Kauffrau EFZ der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Öffentliche Verwaltung Berufspraxis schriftlich/erster Teil/LZ Betrieb und LZ ük für alle Serie 207/0 Name/Vorname des Kandidaten/ der Kandidatin

Mehr

% ' % ($! $!! ,%! ! -$ .% & & -$ & /% + *

% ' % ($! $!! ,%! ! -$ .% & & -$ & /% + * !"# $ % $ % &$ % ' % ($! $ )*!! +$,%!!-$!! -$!.% & & -$ & & -$ & /% + * ! " " '!"# %,',,%! 012 %."',%3% 4 /! 5 (! 6 ' 4 $7 8 %/"'% 012 %./'%3 (! $ %..'%012%,9'3%-'$ 7! :;%,

Mehr

F - Werkbetrieb Albula. Budget / Preventiv

F - Werkbetrieb Albula. Budget / Preventiv F - Werkbetrieb Albula Budget / Preventiv 2017 Bild Forst- Werkbetrieb Albula 2016: Ben Turner: Holzschlag Crap Bletsch Seilarbeiten im Suraver Wald zur nachhaltigen Sicherung der diversen Waldfunktionen

Mehr

1 24 3 24 5 24 7 24 9 24 Ref. Kirchgemeinde Baden (neu) V O R A N S C H L A G 2015 Datum 10.11.2014 /Seite 14 Gesamtkirchgemeinde Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013

Mehr

Anhang zum Budget Version für den Kanton

Anhang zum Budget Version für den Kanton Anhang zum Budget 2018 Version für den Kanton 27.10.2017 Inhaltsverzeichnis 1 Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte... 4 2 Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2018... 5 2.1 Allgemeine

Mehr

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage)

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage) SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T 2 0 1 7 (korrigierte Vorlage) Budget 2017 Budget 2016 2 Bildung 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 0.00 0.00 21 Obligatorische Schule 1'095'460.00

Mehr

Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen GE für die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons St.

Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen GE für die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons St. Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen GE 52-13 Ersetzt: GE 52-12 Funktionale Gliederung vom 6. Dezember 1990 Kontenplan Funktionale Gliederung für die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden

Mehr

201 70 15 finanzverwaltung@turgi.ch

201 70 15 finanzverwaltung@turgi.ch Budget 2014 Budgetierter Aufwandüberschusss Fr. 182 330 Finanzverwaltung Schulhausstrasse 8 5300 Turgi Tf: 056 201 70 20 Fax: 056 201 70 15 finanzverwaltung@turgi.ch Erläuterungen zum Budget 2014 Genehmigung

Mehr

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2017 der Einwohnergemeinde Tenniken

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2017 der Einwohnergemeinde Tenniken Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2017 der Einwohnergemeinde Tenniken Traktandum 3: Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2017 Für das Jahr 2017 weist das Budget der Einwohnergemeinde Tenniken

Mehr