Technische Gemeindebetriebe Berg
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- Dieter Buchholz
- vor 5 Jahren
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1 1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'604' '851' skosten 189' ' Entschädigungen Kommissionen 1' Besoldungen 91' Besoldungen Ableseteam 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV / 7' AG-Beiträge an Pensionskassen / 7' AG-Beiträge an Unfallversicherungen / AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen / Übriger Personalaufwand Büromaterial Telefonspesen Porto 1' Kontospesen Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1' skostenanteil (Übr.) TBB 17' EDV-Kosten / VRSG u. WebGIS 21' skostenanteil (EDV) TBB 12' Reisekosten und Spesen 2' Entschädigung an PGB 20' Gebühren für Amtshandlungen 3' Bankzinsen für Kontokorrente, Sparhefte Übrige Zinsen von Finanzvermögen 2' Dividenden 2' :33:17 Seite 1
2 1030 Betriebskosten / Unterhalt 862' Besoldungen Betrieb 36' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV / Betrieb 2' AG-Beiträge an Pensionskassen / Betrieb 3' AG-Beiträge an Unfallversicherungen / Betrieb AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen / Betrieb Aus- und Weiterbildung des Personals / Betrieb 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren Netznutzung (EKT) 513' Netznutzung (Kemmental) 4' Ausgleich der Netzverluste 32' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 55' Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk (Leitungskataster) 3' Marketing / Energielabel / Energieberatung 2' Netzpreiskalkulation 7' Installationskontrollen 11' ZFA, EDM & Smart-Metering 28' Planungen und Projektierungen Dritter 15' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Ing.büro, etc. 11' Gebäudeversicherungsprämien Strassenbeleuchtung 11' Unterhalt Leitungsnetz 13' Unterhalt Niederspannungsnetz 52' Unterhalt Mittelspannungsnetz 1' :33:17 Seite 2
3 Unterhalt Trafostationen 20' Unterhalt Verteilkabinen 16' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2' Miete und Pacht Liegenschaften 11' Tatsächliche Forderungsverluste Übriger Betriebsaufwand Betriebsertrag 1'275' Netznutzung Haushalt / Kleingewerbe 839' Netznutzung Gewerbe > 40 MWh 150' Netznutzung Industrie > 100 MWh 201' Netznutzung Baustrom 47' Netznutzung Strassenbeleuchtung 24' Messdienstleistungsertrag 11' Abgaben und Leistungen an Dritte 361' ' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 64' Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 186' Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen 110' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 66' Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV) 190' Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen 124' Übrige Betriebseinnahmen 185' Zählerverkauf 47' Stromproduktion PV-Anlage Werkhof 30' :33:17 Seite 3
4 Ertrag aus Leistungen für Dritte / Rückerstattungen Dritter 18' Ausserordentliche verschiedene Erträge 89' Abschreibungen / Rückstellungen 191' Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 9' Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -4' Einlagen in Fonds des EK 30' Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten 155' Elektrizitätsversorgung Energieverkauf 685' ' skosten 68' Besoldungen 38' Besoldungen Ableseteam AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV / 3' AG-Beiträge an Pensionskassen / 3' AG-Beiträge an Unfallversicherungen / AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen / Übriger Personalaufwand Büromaterial Telefonspesen Porto Kontospesen skostenanteil (Übr.) TBB 7' EDV-Kosten / VRSG u. WebGIS 7' :33:17 Seite 4
5 skostenanteil (EDV) TBB 5' Reisekosten und Spesen Betriebskosten / Unterhalt 617' Stromankauf Naturstrom (EKT) 10' Stromankauf heimische Produkte (PV-Anlagen) 24' Stromankauf Bergermix (EKT) 29' Stromankauf (EKT) 549' Stromankauf (Kemmental) 3' Tatsächliche Forderungsverluste Übriger Betriebsaufwand Betriebsertrag 817' Stromverkauf Haushalt / Kleingewerbe 588' Stromverkauf Gewerbe > 40 MWh 100' Stromverkauf Industrie > 100 MWh 52' Stromverkauf Baustrom 23' Stromverkauf Strassenbeleuchtung 8' Stromverkauf Thurgauer Naturstrom 12' Stromverkauf Solarstrom Ausgleich der Netzverluste 32' Wasserversorgung 660' ' skosten 80' Besoldungen 42' Besoldungen Ableseteam AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV / 3' :33:17 Seite 5
6 AG-Beiträge an Pensionskassen / 3' AG-Beiträge an Unfallversicherungen / AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen / Übriger Personalaufwand Telefonspesen Porto Kontospesen Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1' skostenanteil (Übr.) TBB 8' EDV-Kosten / VRSG u. WebGIS 11' skostenanteil (EDV) TBB 6' Reisekosten und Spesen 1' Übriger Betriebsaufwand Betriebskosten / Unterhalt 437' Besoldungen Betrieb 29' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV / Betrieb 2' AG-Beiträge an Pensionskassen / Betrieb 2' AG-Beiträge an Unfallversicherungen / Betrieb AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen / Betrieb Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren Wasserankauf Kreuzlingen 21' Anschaffung Wasserzähler 13' Strom Reservoir (ohne Ottenberg) 4' :33:17 Seite 6
7 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk (Leitungskataster) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Ing.büro, etc. 5' ' Trinkwasseruntersuche & Div. Wasseruntersuche 9' Gebäudeversicherungsprämien 1' Unterhalt Reservoir Hüttliberg (RVM+Berg) 1' Unterhalt Leitungsnetz 217' Unterhalt Reservoir Ottenberg (Partnergemeinden) Betriebskosten RVM Regionalwasserverband Mittelthurgau ' Unterhalt Leckuntersuchungen 9' Unterhalt Diverse Reservoire 4' Miete und Pacht Liegenschaften 2' Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 17' Betriebsertrag 651' Wasserverkauf Berg 605' Wasserverkauf Bürglen 45' Übrige Betriebseinnahmen 1' ' Selbstbehalt Schaden 1' Hydrantenbenützung Zählerverkauf 6' Ertrag aus Leistungen für Dritte / Rückerstattungen Dritter 3090 Abschreibungen / Rückstellungen 141' ' :33:17 Seite 7
8 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 97' Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe -4' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 17' Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten 30' Gasversorgung 824' ' skosten 82' Besoldungen 42' Besoldungen Ableseteam AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV / 3' AG-Beiträge an Pensionskassen / 3' AG-Beiträge an Unfallversicherungen / AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen / Übriger Personalaufwand Büromaterial Telefonspesen Porto Kontospesen Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4' skostenanteil (Übr.) TBB 8' EDV-Kosten / VRSG u. WebGIS 10' skostenanteil (EDV) TBB 6' Reisekosten und Spesen 1' Betriebskosten / Unterhalt 641' :33:17 Seite 8
9 Gasankauf Techn.Betriebe Weinfelden 546' DL Techn.Betriebe Weinfelden 38' Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk (Leitungskataster) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Ing.büro, etc. 1' Gebäudeversicherungsprämien Unterhalt Leitungsnetz 51' Miete und Pacht Liegenschaften 2' Übriger Betriebsaufwand Betriebsertrag 840' Gasverkauf 840' Abschreibungen / Rückstellungen 100' Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 3' Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten 96' '774' Gesamtergebnis 412' '187' '187' '187' :33:17 Seite 9
Technische Gemeindebetriebe Berg
1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'742'873.20 1'742'873.20 1'628'900.00 1'634'700.00 1'851'694.27 1'851'694.27 1020 skosten 190'838.37 4'857.20 187'000.00 5'400.00 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen
MehrBudget 2012: Laufende Rechnung
Budget 2012: Laufende Rechnung 1'260'145.10 1'260'145.10 701 Wasserversorgung 560'500 569'500 514'000 467'500 Vorschlag 9'000 Rückschlag 46'500 3000 Kommissionen, Rechnungsprüfung* 1'000 1'000 14'107.50
MehrWasserversorgung der Gemeinde Stans
3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrErfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980.
3 Aufwand 15'395'990.00 14'946'980.00 30 Personalaufwand 3'885'750.00 3'712'390.00 300 Behörden, Kommissionen 246'100.00 242'100.00 3000 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 246'100.00 242'100.00
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrBudget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000
Gemeinde Wäldi Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541'600 141'000 01 Legislative und Exekutive 146'600 0 011 Legislative 16'600 0 0110 Legislative
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746'000.00 178'600.00 720'000.00 153'400.00 907'669.42 444'506.12 01 Legislative und Exekutive 203'800.00 5'000.00 186'600.00 5'000.00 211'662.50 4'848.05 011 Legislative 16'700.00
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 0 Nettoergebnis 112'285 299'925 Aufwand 12'577'024 11'817'950 30 Personalaufwand 2'651'100 2'416'200 300 Behörden und Kommissionen 264'600 244'900
MehrErfolgsrechnung Budget /
12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400
MehrErfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180
Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00
MehrFunktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 606'867.93 158'010.45 549'465.00 127'400.00 599'400.00 128'000.00 01 Legislative und Exekutive 95'848.11 300.00 100'465.00 300.00 97'900.00 500.00 011 Legislative 12'158.60 22'400.00
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrFunktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total Erfolgsrechnung 4'245'720 4'235'750 4'213'650 4'130'550 4'508'301.01 4'656'798.67 Saldo 9'970 83'100 148'497.66 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 638'350 200'750 619'300 205'000 848'160.30 277'208.25 Saldo
MehrErfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 655'110.00 202'550.00 638'350.00 200'750.00 618'601.04 203'955.99 0110 Legislative 21'000.00 21'850.00 21'510.52 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, 8'000.00 7'500.00
MehrArtengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97
3 Aufwand 16'172'500.00 15'785'170.00 16'636'356.97 30 Personalaufwand 4'009'500.00 3'870'110.00 4'019'984.03 300 Behörden, Kommissionen 297'900.00 278'600.00 295'963.20 3000 Entschädigungen Behörden und
MehrArtengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69
3 Aufwand 16'636'356.97 15'395'990.00 15'614'180.69 30 Personalaufwand 4'019'984.03 3'885'750.00 3'787'473.79 300 Behörden, Kommissionen 295'963.20 246'100.00 276'624.60 3000 Entschädigungen Behörden und
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrFunktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016
Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Total Erfolgsrechnung 4'213'650 4'130'550 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 83'100 44'460 196'569.61 0 ALLGEMEINE
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 383'190.54 435'350.00 117'600.00 549'465.00 127'400.00 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 100'465.00 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 382'990.54 435'350.00 117'600.00 606'867.93 158'010.45 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 95'848.11 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 707'550.00 364'300.00 809'680.85 382'990.54 01 Legislative und Exekutive 74'300.00 100.00 84'982.05 230.00 011 Legislative 5'700.00 11'785.35 0110 Legislative 5'700.00 11'785.35
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3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
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0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
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3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
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FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
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FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
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3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'918'518.26 1'026'157.75 2'065'200 1'001'400 01 Legislative und Exekutive 321'242.60 6'220.30 325'700 9'400 011 Legislative 89'127.55 4'830.30 80'300 6'400 0110 Legislative 89'127.55
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MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'232'354.97 315'169.30 1'060'900 302'700 980'166.01 294'527.10 01 Legislative und Exekutive 212'131.07 2'282.00 211'400 2'400 223'845.23 1'487.00 011 Legislative 35'799.00 0.00
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 492'619.40 185'166.56 511'300 157'500 462'949.22 167'611.55 011 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN 11'667.50 0.00 14'000 0 13'031.85 0.00 300 Entschädigung Revisoren, Wahlbüro, 4'530.00 5'000
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 64 310'700 663'307.30 312'463.80 672'600 312'400 01 Legislative und Exekutive 215'400 99'700 237'099.84 76'097.50 225'900 92'800 011 Legislative 16'000 0 13'028.04 0.00 16'000 0110
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Mehr/ / /
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 011 LEGISLATIVE 0110 300 Wahlbüro, Revisoren 0110.3000.00 310 Budget, Rechnung, Botschaften 0110.3102.00 317 Spesenentschädigungen 0110.3170.00 318 Dienstleistungen, Gutachten 0110.3130.00
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 503'006.05 188'358.56 530'300 156'500 492'619.40 185'166.56 011 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN 14'529.95 0.00 15'000 0 11'667.50 0.00 300 Entschädigung Revisoren, Wahlbüro, 6'200.00 5'000
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