BILANZ zum 31. Dezember picturemaxx AG HRB , München

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1 BILANZ zum 31. Dezember 2014 picturemaxx AG HRB , München AKTIVA PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro Euro A. A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände , ,00 I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Sachanlagen , ,00 II. Kapitalrücklage , ,00 III. Bilanzgewinn , ,06 B. Umlaufvermögen davon Gewinnvortrag Euro ,68 (Euro ,91) I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,72 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 3.150,00 (Euro 4.950,00) B. Rückstellungen , ,42 II. Wertpapiere , ,00 C. Verbindlichkeiten , ,13 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , ,52 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,88 (Euro ,13) C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,37 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.080, , , , , ,61

2 Anhang zum Jahresabschluss 2014 der picturemaxx AG, HRB , München Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der picturemaxx AG wurde auf der Grundlage der Bilanzierungsund Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzende Vorschriften des Aktiengesetzes waren zu beachten. Die Gesellschaft hat für die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Anhangs von den für kleine Kapitalgesellschaften durch das HGB gewährten größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht. Die gesetzlichen Gliederungsschemata der 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das kostenverfahren ( 275 Abs. 2 HGB) beibehalten. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden dabei nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, die unter Zugrundelegung der amtlichen Abschreibungstabelle und der betrieblichen Erfahrungen festgelegt wird, nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen. Im Zugangsjahr wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Aus vergangenen Perioden werden bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 und 1.000,00 einem Sammelposten zugewiesen, der mit jährlich 20 % abgeschrieben wird. Im Geschäftsjahr 2014 werden die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto 410,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen werden in vernünftig kaufmännischer Höhe vorgenommen. Die Bewertung des Wertpapierbestandes des Umlaufvermögens erfolgte unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände werden zum Nominalwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

3 Die mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzten sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind so ausreichend bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Soweit in den einzelnen Bilanzposten Fremdwährungspositionen enthalten sind, wurde bei der Bewertung der Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag berücksichtigt. Erläuterungen zur Bilanz Gezeichnetes Kapital (Grundkapital): Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum ,00. Es ist eingeteilt in Inhaberstückaktien. Der Bilanzgewinn zum setzt sich wie folgt zusammen: Jahresüberschuss 2014: ,20 Gewinnvortrag zum : ,68 Bilanzgewinn zum : ,88 Forderungen- und Verbindlichkeitenspiegel Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Jahr mehr als ein Jahr 1 Jahr mehr als ein Jahr EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , , ,59 2. Sonstige Vermögensgegenstände , , , , , , , , , , , ,00 Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 Jahr 1 bis 5 Jahre 1 Jahr 1 bis 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , , , , , , , , ,40 3. Sonstige Verbindlichkeiten , , , , , ,00 - davon aus Steuer (49.042,82) (78.659,41) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (710,78) (1.391,90) , , , , , ,00

4 Sonstige Angaben Gesellschaftsorgane: Alleiniger Vorstand ist Herr Bernd Michael Czichon, Dipl.-Bw., Baldham. Der aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2014 wie folgt zusammen. Herr Dr. Andreas Beyer, Dipl.-Kfm., München (Vorsitzender) Geschäftsführender Gesellschafter der Fonterelli Capital Management GmbH, München Herr Prof. Dr. Dirk Bildhäuser, Hochschulprofessor für Betriebswirtschaft, München (stellv. Vorsitzender) Management und Consulting, Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Neu-Ulm / University of Applied Sciences, Neu-Ulm Herr Alexander Rüegg, Dipl.-Inf., Richterswil / Schweiz Unternehmensberater, Richterswil / Schweiz Vorschlag zur Ergebnisverwendung Der Vorstand hat den Jahresabschluss unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Es wird vorgeschlagen, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von ,88 eine Dividende von 0,60 je Aktie ( Inhaberstückaktien) auszuschütten, somit insgesamt ,00. Der verbleibende Restbetrag von ,88 wird auf das Folgejahr vorgetragen. Zur Feststellung des Jahresabschlusses bedarf es noch der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat. Schlusserklärung des Vorstands zu dem Geschäftsjahr 2014 gem. 312 Abs. 3 AktG Der Vorstand der picturemaxx AG erklärt, dass die Gesellschaft nach den Umständen, die ihm in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem ein Rechtsgeschäft vorgenommen oder eine Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt und dadurch, dass eine Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt wurde. München, 18. Februar 2015 Bernd Michael Czichon Vorstand picturemaxx AG

5 picturemaxx AG Stefan-George-Ring München HRB AG München Aufsichtsrat der picturemaxx AG Die Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG fassen am einstimmig folgenden Beschluss: Der Jahresabschluss 2014 der Gesellschaft wird in der vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Fassung gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gem. 172 AktG festgestellt. Der Vorschlag des Vorstands an die Hauptversammlung zur Verwendung des Bilanzgewinns wird vom Aufsichtsrat laut dessen Bericht vom gebilligt. München, den Der Vorstand

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