Jahresbericht Stiftung Alterszentrum Lindenhof
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- Silke Kora Baumgartner
- vor 5 Jahren
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1 Jahresbericht 2013 Stiftung Alterszentrum Lindenhof 1
2 Jahresbericht des Präsidenten 2
3 Jahresbericht der Geschäftsleitung 3
4 Belegung 78 Zimmer / 5 Ferienzimmer 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% Belegung / 83 95% 97% 97% 98% 99% Total Pflege- und Pensionstagetage im Heim Pflegetage Pensionstage
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 thv Treuhand & Beratung thv AG Zusammenfassender Bericht der Revisionsstelle zur Ordentlichen Revision an den Stiftungsrat der Stiftung Alterszentrum Lindenhof Oftringen 4665 Oftringen Ziegelrain Aarau Telefon Telefax thv.aarau thv.ch Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Stiftung Alterszentrum Lindenhof Oftringen bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang für das am abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Verantwortung des Stiftungsrates Der Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und der Stiftungsurkunde verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stiftungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. Verantwortung der Revisionsstelle Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards (PS) vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und der Stiftungsurkunde. Seite 1/2 12 i S i n t E a TREUHAND 4 KAMMER Mitglied TREUHAND!SUISSE Mitglied
13 thv Treuhand & Beratung Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 8 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Stiftungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. Aarau, 09. April 2014 thv AG Wirtschaftsprüfung Herbert Stutz Leitender Revisor zugelassener Revisionsexperte Master of Advanced Studies FH Jörg' Bruder zugelassener Revisionsexperte MaSter of Advanced Studies MAS in Public Management in Treuhand und Unternehmensberatung Beilagen: - Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) 13
14 B I L A N Z AKTIVEN CHF CHF Kasse 9' ' Postkontoguthaben 34' ' Bankguthaben Debitoren (Pensionäre und Mieter) 985' '206' Wertberichtigung (Delkredere) -25' ' Übrige Forderungen Vorräte 129' ' Aktive Rechnungsabgrenzung 636' ' Umlaufvermögen 1'768' '388' Hauptgebäude 11'044' '003' Alterswohnungen 4'590' '746' Anbauprojekt ' Mobiliar An-/Umbau 1'152' '302' Motorfahrzeuge 2' EDV-Anlage 337' APK Ausfinanzierung ' Anlagevermögen 17'126' '991' TOTAL AKTIVEN 18'894' '379' PASSIVEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 772' ' Vorauszahlungen Pensionäre 381' ' Bankschulden 586' ' Übrige Verbindlichkeiten 9' Passive Rechnungsabgrenzung 43' ' Fester Vorschuss 300' ' Hypothekarschulden 14'820' '220' Fremdkapital 16'913' '924' Stiftungskapital 10' ' Reserven 1'556' '543' Betriebserfolg 206' ' Eigenkapital/Organisationskapital 1'772' '566' Fondskapital zweckgebunden 208' ' Zweckgebundenes Fonds kapital 208' ' TOTAL PASSIVEN 18'894' '379' TREUHAND 47 KAMMER Mitglied Mitglied TREUHAND 1 SUISSE
15 B E T R I E B S R E C H N U N G ERTRAG CHF CHF Pensions- und Pflegetaxen 7'725' '910' Spitex Lindenpark 479' ' Medizinische Nebenleistungen 147' ' Erträge aus Spezialdiensten 644' ' Übriger Ertrag Pensionäre 110' ' Miet- und Kapitalzinsertrag 27' ' Erträge Cafeteria 544' ' Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 287' ' Betriebsbeiträge 105' ' Freie Spenden 571' ' TOTAL ERTRAG 10'645' '795' AUFWAND Besoldungen -6'285' '808' Sozialleistungen -1'068' ' APK-Ausfinanzierung -798' ' Entnahme aus Fondskapital 671' Honorare für Leistungen Dritter -5' Personalnebenaufwand -110' ' Medizinischer Bedarf -81' ' Lebensmittel und Getränke -636' ' Haushalt -122' ' Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -281' ' Aufwand für Anlagennutzung -782' ' Energie und Wasser -427' ' Kapitalaufwand -99' ' Büro und Verwaltung -270' ' Übriger bewohnerbezogener Aufwand -16' ' Übriger Sachaufwand -124' ' TOTAL AUFWAND -10'439' '782' BETRIEBSERFOLG 206' '
16 A N H A N G Nachfolgend sind nur jene Einzelrubriken gemäss Art. 663b OR aufgeführt, bei denen Angaben zur Jahresrechnung der Institution erforderlich sind; nicht erforderliche Positionen sind weggelassen CHF CHF Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven: - Bilanzwert Anlagen 15'634' '890' Schuldbriefsumme nominell, verpfändet 15'500' '500' Kreditsumme effektiv, beansprucht 15'120' '520' Brandversicherungswerte der Sachanlagen: - Mobilien inkl. Waren 2'350' '350' Immobilien 41'311' '318' Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen: - bilanziert unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52' Entwicklung zweckgebundenes Fondskapital Saldo am ' ' Zweckgebundene Spenden Verwendung für Gutscheine an Bewohner -7' ' Verwendung für APK-Ausfinanzierung -671' Übrige Verwendung Saldo am ' '
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