JAHRESABSCHLUSS. Diplom-Betriebswirt Matthias Würz Steuerberater. Eifelstr Dreieich. zum 31. Dezember RMS GmbH. Untere Marktstr.

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1 Diplom-Betriebswirt Matthias Würz Steuerberater Eifelstr Dreieich JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2013 Untere Marktstr Finanzamt: Offenbach am Main II Steuer-Nr:

2 Blatt 1 BILANZ zum 31. Dezember 2013 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 10,00 77,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 51,00 339,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0, ,00 2. sonstige Vermögensgegenstände 6.227, , , ,14 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.614,14) II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 175, ,32 C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.555, ,24 D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag , , , ,75

3 Blatt 2 BILANZ zum 31. Dezember 2013 PASSIVA A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Verlustvortrag , ,89- III. Jahresfehlbetrag , ,16- nicht gedeckter Fehlbetrag , ,05 buchmäßiges Eigenkapital B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 0, ,00 2. sonstige Rückstellungen 1.600, , , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,13 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,13 (EUR 0,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.695,21 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.695,21 (EUR 0,00) 3. sonstige Verbindlichkeiten , , , ,41 - davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR ,88) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,79 (EUR ,41) Sonstige Passiva 0, , , ,75, den 29. September 2014

4 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software 10,00 77,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 420 Büroeinrichtung 51,00 339,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 0, ,00 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 3.751,18 0, Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J) 0, , Abziehbare Vorsteuer 24,21 0, Abziehbare Vorsteuer 7% 48,20 0, Abziehbare Vorsteuer 19% 4.096,08 0, Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 782,52 0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 677,43 0, Umsatzsteuer 19% 5.811,00-0, Umsatzsteuervorauszahlungen 1.241,51 0, Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 781,00 0, Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 782,52-0, Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.419,08 0, , ,14 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.614,14) 1502 Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J) Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse 175,66 224, Spk Langen-Seligenstadt , ,18 175, ,32 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.555, ,24 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag , ,05 Summe Aktiva , ,75

5 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Verlustvortrag 868 Verlustvortrag vor Verwendung , ,89- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,16- nicht gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag , ,05 Steuerrückstellungen 1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19% 0, ,00 sonstige Rückstellungen 977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 1.600, ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1200 Spk Langen-Seligenstadt ,13 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,13 (EUR 0,00) 1200 Spk Langen-Seligenstadt Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 6.695,21 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.695,21 (EUR 0,00) 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 1570 Abziehbare Vorsteuer 0,00 345, Abziehbare Vorsteuer 7% 0,00 41, Abziehbare Vorsteuer 19% 0, , Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 0,00 79, Sonstige Verbindlichkeiten 155,67 127, Verrechnungskonto Prucha ,12 0, Verrechnungskonto Chantre 1.435,46 0, Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 0, , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 0, , Umsatzsteuer 19% 0, , Umsatzsteuervorauszahlungen 0, , Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 0,00 79, ,84 Übertrag , , ,84

6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Übertrag , , , , Umsatzsteuer laufendes Jahr 0, , , ,41 davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR ,88) 1570 Abziehbare Vorsteuer 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1577 Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1776 Umsatzsteuer 19% 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 1787 Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,79 (EUR ,41) 1570 Abziehbare Vorsteuer 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1577 Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 1701 Verrechnungskonto Prucha 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1776 Umsatzsteuer 19% 1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 1787 Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr Sonstige Passiva 1501 Verr. Kto Prucha 0, ,34 Summe Passiva , ,75

7 Blatt 6 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Umsatzerlöse , ,75 2. Gesamtleistung , ,75 3. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge 6.583, ,62 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 12,18 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 367,34 416,21 367,34 428,39 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,10 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 175, , , ,35 - davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 22,80) 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 675,00 728,11 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten 794,50 0,00 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 1.616,07 972,34 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 62,02 175,05 ad) Fahrzeugkosten , , ,76- Übertrag , , ,76

8 Blatt 7 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Übertrag , , , ,76- ae) Werbe- und Reisekosten 5.635, ,76 af) verschiedene betriebliche Kosten , ,93 b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen ,25 0, , ,45 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 200,00 256,50 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.816, , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , sonstige Steuern 442,90 443, Jahresfehlbetrag , ,16, den 29. September 2014

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Umsatzerlöse 8400 Erlöse 19% USt , ,75 sonstige ordentliche Erträge 8611 Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19% 6.583, ,62 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3400 Wareneingang 19% Vorsteuer 0,00 12,18- Aufwendungen für bezogene Leistungen 3125 Leistungen ausl. UN 19% Vorst., 19% USt 367,34-416,21- Löhne und Gehälter 4120 Gehälter 0, , Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells , , Sachzuwend., Dienstleistungen Ges.er-GF 7.834,92-0, Pausch. Abgaben für Zuwendung Ges.er-GF 27,36-0, , ,10- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 0, , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 175,99-162, Pauschale Steuer für Versicherungen 0,00 22,80-175, ,25- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 22,80-) 4167 Pauschale Steuer für Versicherungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4822 Abschreibung immaterielle VermG 67,00-67, Abschreibungen auf Sachanlagen 288,00-288, Sofortabschreibung GWG 320,00-373,11-675,00-728,11- Raumkosten 4200 Raumkosten 794,50-0,00 Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 1.102,57-694, Beiträge 242,00-230,00-924,24- Übertrag 1.344, , ,28

10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Übertrag 1.344, , ,28 924,24- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4390 Sonstige Abgaben 112,00-0, Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 159,50-48, ,07-972,34- Reparaturen und Instandhaltungen 4806 Wartungskosten für Hard- und Software 62,02-175,05- Fahrzeugkosten 4520 Kfz-Versicherungen 899, , Laufende Kfz-Betriebskosten 4.969, , Kfz-Reparaturen 452, , Garagenmieten 89,38-58, Mietleasing Kfz 9.206, , Sonstige Kfz-Kosten 93,17-111, Fremdfahrzeugkosten 0, , , ,37- Werbe- und Reisekosten 4600 Werbekosten 690,25-150, Geschenke abzugsfähig ohne 37b EStG 14,60-55, Bewirtungskosten 574,10-595, Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 246,03-255, Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 15,00-10, Reisekosten Arbeitnehmer 7,48-0, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 7,94-16, Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 1.488, , Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 2.591, , , ,76- verschiedene betriebliche Kosten 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 184, Porto 56,27-63, Telefon 4.081, , Bürobedarf 533,17-311, Fortbildungskosten 597, , Rechts- und Beratungskosten 1.058,56-141, Buchführungskosten 1.250,00-600, Abschluss- und Prüfungskosten 1.754, , Nebenkosten des Geldverkehrs 235,90-210, Sonstiger Betriebsbedarf 901,58-309, Werkzeuge und Kleingeräte 55,66-168, , ,93- Übertrag 9.623, ,93-

11 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Übertrag 9.623, ,93- Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 2406 Forderungsverluste 19% USt ,25-0,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 200,00 256,50 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit , , Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit. 0,00 84, , ,73- sonstige Steuern 2287 Erstattung VJ für sonstige Steuern 0,10 0, Kfz-Steuern 443,00-443,00-442,90-443,00- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,16-

12 Blatt 11 KONTOKORRENT zum DEBITORENAUFSTELLUNG Debitoren mit Soll-Saldo Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Limno Tec Abwasseranlagen GmbH 0, ,00 0, ,00

13 Blatt 12 KONTOKORRENT zum KREDITORENAUFSTELLUNG Kreditoren mit Haben-Saldo Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Div. C 464,10 0, Div. S 451,01 0, Diverse K 3.751,18 0, Stb. Würz 1.968,62 0, Diverse K 60,30 0, ,21 0, ,21 0,00

14 63110 Brutto-Anlagenspiegel zum Blatt 13 AHK Zugänge Umbuchungen Kum. Abschreib. Buchwert Abgänge- Zuschreibungen EUR EUR EUR EUR EUR I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 200,84 190,84 10,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 200,84 190,84 10,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.416,17 320, ,17 51,00 Sachanlagen 3.416,17 320, ,17 51, ,01 320, ,01 61,00

15 Blatt 14 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum der Abgang- Zuschreibung EUR EUR EUR EUR EUR 0027 EDV-Software Ansch-/Herst-K 200,84 200,84 Abschreibung 123,84 67,00 190,84 Buchwerte 77,00 67,00 10, Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 1.708, ,31 Abschreibung 1.369,31 288, ,31 Buchwerte 339,00 288,00 51, Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 1.707,86 320, ,86 Abschreibung 1.707,86 320, ,86 Buchwerte 0,00 320,00 320,00 0,00 Summe Ansch-/Herst-K 3.617,01 320, ,01 Abschreibung 3.201,01 675, ,01 Buchwerte 416,00 320,00 675,00 61,00

16 Blatt 15 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0027 EDV-Software Microsoft Office Home +Busines AHK 200,84 200,84 Linear Absch 123,84 67,00 190,84 3/00 33,33 BW 77,00 67,00 10,00 Summe EDV-Software Ansch-/Herst-K 200,84 200,84 Abschreibung 123,84 67,00 190,84 Buchwerte 77,00 67,00 10,00

17 Blatt 16 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0420 Büroeinrichtung PAD IT, TFT Monitor 17 '' AHK 179,07 179,07 Linear Absch 178,07 178,07 3/00 33,33 BW 1,00 1, PAD IT, Epson Stylus DX AHK 663,78 663,78 Linear Absch 662,78 662,78 3/00 33,33 BW 1,00 1, Midi Tower + TFT PC AHK 865,46 865,46 Linear Absch 528,46 288,00 816,46 3/00 33,33 BW 337,00 288,00 49,00 Summe Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 1.708, ,31 Abschreibung 1.369,31 288, ,31 Buchwerte 339,00 288,00 51,00

18 Blatt 17 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0480 Geringwertige Wirtschaftsgüter Toom, Nass-/Trockensauger AHK 105,99 105,99 GWG/voll Absch 105,99 105, Toom, CV Sat. Basic AHK 154,41 154,41 GWG/voll Absch 154,41 154, Mann Mobilia, Phonoturm AHK 171,55 171,55 GWG/voll Absch 171,55 171, Mobile, Kommode AHK 286,00 286,00 GWG/voll Absch 286,00 286, Schreibtisch mit Rollcontainer AHK 116,81 116,81 GWG/voll Absch 116,81 116, Büroschrank AHK 62,18 62,18 GWG/voll Absch 62,18 62, Regal AHK 42,02 42,02 GWG/voll Absch 42,02 42, Kommode AHK 37,82 37,82 GWG/voll Absch 37,82 37, Chefsessel AHK 74,79 74,79 GWG/voll Absch 74,79 74, Nikon Coolpix AHK 283,18 283,18 GWG/voll Absch 283,18 283, Asus Notebook X54C AHK 373,11 373,11 GWG/voll Absch 373,11 373, Batch-Gerätest. 39 C AHK 320,00 320,00 GWG/voll Absch 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 Summe Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 1.707,86 320, ,86 Abschreibung 1.707,86 320, ,86 Buchwerte 0,00 320,00 320,00 0,00 Summe Ansch-/Herst-K 3.617,01 320, ,01 Abschreibung 3.201,01 675, ,01 Buchwerte 416,00 320,00 675,00 61,00

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