Handelsrecht Blatt andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 733, , fertige Erzeugnisse und Waren 620,00 2.

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1 Blatt 1 BILANZ zum 31. Dezember 2018 AKTIVA EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.619, ,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 733, ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. fertige Erzeugnisse und Waren 620, ,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 50,00 915,00 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,46 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.701, ,49 C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag , , , ,86

2 Blatt 2 BILANZ zum 31. Dezember 2018 PASSIVA EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 2.500, ,00 II. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 1.528, ,56 2. andere Gewinnrücklagen 3.965, , ,50 III. Verlustvortrag , ,30- IV. Jahresüberschuss 1.896, ,67- nicht gedeckter Fehlbetrag , ,91 buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 5.380, ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht , ,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,00 (EUR ,00) 2. sonstige Verbindlichkeiten 3.655, , ,86 - davon aus Steuern EUR 1.302,43 (EUR 1.222,76) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 344,29 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.655,93 (EUR ,86) , ,86

3 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 25 Websites 4.619, ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 Sonstige Anlagen und Ausstattung 733, ,00 fertige Erzeugnisse und Waren 620 Bestand Waren 620, ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 650 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 50,00 915,00 sonstige Vermögensgegenstände 700 Sonstige Forderungen , , Forderg. gg. Personal Lohn- u. Gehalt 0, ,34 400,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 920 Kasse 327,91 123, Paypal Konto 71,41 967, GLS Bank # , , GLS Bank # , , ,38 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag , ,91 Summe Aktiva , ,86

4 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 1140 Gezeichnetes Kapital 2.500, ,00 gesetzliche Rücklage 1150 Gesetzliche Rücklage 1.528, ,56 andere Gewinnrücklagen 1070 Freie Rücklagen 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 3.965, ,50 Verlustvortrag 1160 Gewinn-/Verlustvortrag , ,30- Jahresüberschuss Jahresüberschuss 1.896, ,67- nicht gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag , ,91 sonstige Rückstellungen 1220 Sonstige Rückstellungen 5.380, ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1370 Verbindl. gg.un mit Beteiligungsverh , ,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,00 (EUR ,00) 1370 Verbindl. gg.un mit Beteiligungsverh. sonstige Verbindlichkeiten 1700 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1.302,43 0, Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J) 344,29 0, Sonstige Verbindlichkeiten 2.009, , Verbindl. Steuern und Abgaben 0, , ,76 davon aus Steuern EUR 1.302,43 (EUR 1.222,76) 1700 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1806 Verbindl. Steuern und Abgaben davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 344,29 (EUR 0,00) 1706 Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.655,93 (EUR ,86) 1700 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1706 Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J) Übertrag , ,86

5 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Übertrag , ,86 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.655,93 (EUR ,86) 1800 Sonstige Verbindlichkeiten 1806 Verbindl. Steuern und Abgaben Summe Passiva , ,86

6 Blatt 6 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,00 2. Erträge aus Spenden , ,92 3. Gesamtleistung , ,92 4. sonstige betriebliche Erträge a) übrige sonstige betriebliche Erträge , ,26 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,64 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , , ,94 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4.634, ,75 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 85,76 266,25 b) Werbe- und Reisekosten , ,41 c) verschiedene betriebliche Kosten , , , ,16 8. Ergebnis nach Steuern 1.896, ,67-9. Jahresüberschuss 1.896, ,67-

7 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Umsatzerlöse 6000 Einnahmen Bildungsprojekte/Filmfestival 0,00 420, Teilnahmegeb. SF Youth Akademie , , Honorare Dr. Ebner 0, ,00 450,00 Erträge aus Spenden 3220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen , ,92 übrige sonstige betriebliche Erträge 2300 Erhaltene nicht steuerbare Zuschüsse , , Zuschüsse von Behörden 0,00 150, Zuschüsse Slow Food e.v , , Förderung Entwicklungszusammenarbeit 1.000, ,00 0,00 Löhne und Gehälter 2552 Löhne und Gehälter , , Abgeführte Lohnsteuer 0, , Berufsgenossenschaft 258, ,66-283,17- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2555 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Unterbringung u. Verpflegung 736,08-695, Kosten FÖJ 0, ,79-516,00- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2500 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.795, , Sofortabschreibung GWG 839, ,02-356,75- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2750 Künstlersozialabgabe 85,76-266,25- Werbe- und Reisekosten 2561 Reisekosten 66,00-0, Kosten SF-Youth Akademie , , ,41- verschiedene betriebliche Kosten 2701 Bürobedarf 45, , Porto, Telefon 12,15-0, Bildungsprojekt "Iss Fair-netzt" 9.365, , Förderung Entwicklungszusammenarbeit 3.162,16-0, Bildungsprojekte , , Reisekosten 1.202,09-0, PEW , ,20- Übertrag , , ,48

8 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Übertrag , , ,48 verschiedene betriebliche Kosten 2894 Rechts- und Beratungskosten 2.155, , Sonstige Kosten 1.422, , Altrujagebühr 1.434,55-638, Nicht abziehbare Vorsteuer 117,02-0, Kosten Filmfestival 0, , Sonstige betriebliche Aufwendungen 0, ,04-400,00- Jahresüberschuss Jahresüberschuss 1.896, ,67-

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